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索引号: 11341802003284715X/202110-00001 组配分类: 部门决算
发布机构: 池州市贵池区信访局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 池州市贵池区信访局2020年部门决算情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2021-10-10
生效日期: 废止日期:

池州市贵池区信访局2020年部门决算情况

来源:池州市贵池区人民政府信访局 发布时间:2021-10-10 09:10
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安徽省池州市贵池区人民政府信访局

2020年度部门决算















2021年10


 

第一部分 安徽省池州市贵池区人民政府信访局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省池州市贵池区人民政府信访局部门2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省池州市贵池区人民政府信访局部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

安徽省池州市贵池区人民政府信访局单位2020年度部门决算情况


第一部分 安徽省池州市贵池区人民政府信访局部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的方针、政策;处理群众来信以及中央和国家机关有关部委交办的信访积案,接待群众来访、保证信访件渠道畅通;综合分析信访信息,开展调查研究。

二、机构设置

从决算单位构成看,安徽省池州市贵池区人民政府信访局2020年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算一致,增加(减少)0户。

纳入安徽省池州市贵池区人民政府信访局部门2020年度部门决算编制范围为:池州市贵池区人民政府信访局本级1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

池州市贵池区人民政府信访局本级


第二部分 安徽省池州市贵池区人民政府信访局2020年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

223.04

一、一般公共服务支出

206.67

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

15

八、社会保障和就业支出

11.32

九、卫生健康支出

4.6

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.49

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

238.04

本年支出合计

231.08

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

6.96

总计

238.04

总计

238.04


收入决算表

                                           

公开02

部门:

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

合计

238.04

223.04

15.00

201

一般公共服务支出

213.63

198.63

15.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

213.63

198.63

15.00

2010301

  行政运行

66.12

66.12

2010308

  信访事务

105.11

90.11

15.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

42.40

42.40

208

社会保障和就业支出

11.32

11.32

20805

行政事业单位养老支出

11.32

11.32

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.32

11.32

210

卫生健康支出

4.60

4.60

21011

行政事业单位医疗

4.60

4.60

2101101

  行政单位医疗

4.60

4.60

221

住房保障支出

8.49

8.49

22102

住房改革支出

8.49

8.49

2210201

  住房公积金

8.49

8.49




支出决算表

公开03

部门:

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

231.08

231.08

201

一般公共服务支出

206.67

206.67

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

206.67

206.67

2010301

  行政运行

66.12

66.12

2010308

  信访事务

98.15

98.15

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

42.40

42.40

208

社会保障和就业支出

11.32

11.32

20805

行政事业单位养老支出

11.32

11.32

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.32

11.32

210

卫生健康支出

4.60

4.60

21011

行政事业单位医疗

4.60

4.60

2101101

  行政单位医疗

4.60

4.60

221

住房保障支出

8.49

8.49

22102

住房改革支出

8.49

8.49

2210201

  住房公积金

8.49

8.49



财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:

金额单位:万元

         收入

       支出

 

   

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨款

223.04

一、一般公共服务支出

198.63

 

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

 

四、公共安全支出

 

五、教育支出

 

六、科学技术支出

 

文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

11.32

 

九、卫生健康支出

4.6

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

 

十二、农林水支出

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

8.49

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

二十三、其他支出

 

二十四、债务还本支出

 

二十五、债务付息支出

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

223.04

本年支出合计

223.04

 

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

 

  一般公共预算财政拨款

 

  政府性基金预算财政拨款

 

  国有资本经营预算财政拨款

 

  

223.04

 

223.04

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

223.04

223.04

201

一般公共服务支出

198.63

198.63

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

198.63

198.63

2010301

  行政运行

66.12

66.12

2010308

  信访事务

90.11

90.11

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

42.40

42.40

208

社会保障和就业支出

11.32

11.32

20805

行政事业单位养老支出

11.32

11.32

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.32

11.32

210

卫生健康支出

4.60

4.60

21011

行政事业单位医疗

4.60

4.60

2101101

  行政单位医疗

4.60

4.60

221

住房保障支出

8.49

8.49

22102

住房改革支出

8.49

8.49

2210201

  住房公积金

8.49

8.49


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

 

部门:

金额单位:万元

 

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

111.24

302

商品和服务支出

101.78

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

41.1

30201

  办公费

5.84

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

25.01

30202

  印刷费

0.9

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

5.37

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

30205

  水费

0.85

310

资本性支出

8.07

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

9.44

30206

  电费

10.28

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

2.99

31002

  办公设备购置

4.77

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.06

30208

  取暖费

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

12.3

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

0.13

30211

  差旅费

12.75

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

13.75

30212

因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

3.3

 

30114

  医疗费

2.16

30213

  维修(护)费

6.82

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

10.22

30214

  租赁费

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

1.95

30215

  会议费

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

30216

  培训费

0.31

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

30217

  公务接待费

4

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

1.75

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

30226

  劳务费

14.03

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

30228

  工会经费

3.2

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

30229

  福利费

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

7.68

31204

  费用补贴

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.2

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

 

30299

其他商品和服务支出

14.83

31299

  其他对企业补助

 

399

其他支出

 

39906

  赠与

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

  其他支出

人员经费合计

113.19

公用经费合计

109.85

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门:

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

注:“池州市贵池区人民政府信访局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出”,故本表无数据。”


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:                                                             金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

注:“池州市贵池区人民政府信访局没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。



第三部分 安徽省池州市贵池区人民政府信访局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计238.04万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计238.04万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收入增加5.85万元、增长2.5%,支出较2019年增加5.85万元、增长2.5%,主要原因:一是增加了老区委大楼维修费,二是购买了信访信息系统设备,三是减少个人生活补助。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计238.04万元,其中:财政拨款收入223.04万元,占93.7%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入15万元,占6.3%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计231.08万元,其中:基本支出231.08万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计223.04万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计223.04万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收入增加19.34万元、增长9.5%,;支出较2019年增加19.34万元、增长9.5%,,主要原因:一是增加了老区委大楼维修费,二是减少了个人生活补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出223.04万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19.34万元、增长9.5%。主要原因一是增加了老区委大楼维修费,二是新增一套信访信息系统。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出223.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出198.63万元,占89.1%;社会保障和就业支出11.32万元,占5.1 %卫生健康支出4.6万元,占2%;住房保障支出8.49万元,占3.8%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.89万元,支出决算为223.04万元,完成年初预算的118.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加了老区委大楼维修费。其中:基本支出223.04万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为163.47万元,支出决算为66.12万元,完成年初预算的247.3%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算应有“信访事务”,全部归至“行政运行”科目。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为90.11万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算的“信访事务”填写至“行政运行”科目,决算予以调整。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为42.4万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了老区委大楼维修费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.32万元,支出决算为11.32万元,完成年初预算的100%

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.6万元,支出决算为4.6万元,完成年初预算的100%

6住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为8.5万元,支出决算为8.49万元,完成年初预算的99.9%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出223.04万元,其中:

人员经费113.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;

公用经费109.85万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度池州市贵池区人民政府信访局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度池州市贵池区人民政府信访局没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,池州市贵池区人民政府信访局单位机关运行经费支出109.85万元,比2019年增加65.56万元,增长148%,主要原因一是增加了老区委大楼维修费;二是新增一套信访信息系统。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,池州市贵池区人民政府信访局单位政府采购支出8.07万元,其中:政府采购货物支出8.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,池州市贵池区人民政府信访局为公车改革单位,无车辆。单价50万元以上的通用设备0(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%

本部门2020年度未开展预算绩效自评,因此涉及0个项目,涉及资金0万元,因此没有评价结果。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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