| 索引号: | 11341802003284969T/202201-00020 | 组配分类: | 部门预算 |
| 发布机构: | 贵池区文化和旅游局 | 主题分类: | |
| 名称: | 贵池区文化和旅游局2022年部门预算 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2022-01-28 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
贵池区文化和旅游局2022年部门预算
2022年1月28日
目录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2022年收支预算总体情况说明
6.关于2022年收入预算情况说明
7.关于2022年支出预算情况说明
8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10.其他重要事项情况说明(含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明)
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算表(附表)
1.池州市贵池区文化和旅游局本级2022年收支总表
2.池州市贵池区文化和旅游局本级2022年收入总表
3.池州市贵池区文化和旅游局本级2022年支出总表
4.池州市贵池区文化和旅游局本级2022年财政拨款收支总表
5.池州市贵池区文化和旅游局本级2022年一般公共预算支出表
6.池州市贵池区文化和旅游局本级2022年一般公共预算基本支出表
7.池州市贵池区文化和旅游局本级2022年政府性基金预算支出表
8.池州市贵池区文化和旅游局本级2022年国有资本经营预算支出表
9.池州市贵池区文化和旅游局本级2022年项目支出表
10.池州市贵池区文化和旅游局本级2022年政府采购支出表
11.池州市贵池区文化和旅游局本级2022年政府购买服务支出表
12.池州市贵池区文化和旅游局本级2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
区文化和旅游局是区政府工作部门,为正科级,加挂区广播电视新闻出版局牌子。
区文化和旅游局贯彻执行党中央和省委、市委关于文化和旅游工作方针政策和决策部署,落实区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻落实党的文化工作方针政策,贯彻执行国家文化文物、旅游、广播影视和新闻出版事业政策措施、法律法规规章,加强阵地管理,研究拟订相关规范性文件并监督实施,把握正确的舆论导向和创作导向
(二)统筹规划全区文化文物、广播影视、新闻出版事业、文化产业和旅游业发展、拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、旅游、广播影视和新闻出版体制机制改革。
(三)管理全区重大文化活动,指导实施重点文化、旅游、广播影视、新闻出版设施建设和文旅产品生产,组织贵池区旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,指导推动全民阅读活动开展,指导、推进全域旅游。
(四)组织指导艺术创作经产、艺术培训工作,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,管理全区重大文艺活动。
(五)负责全区公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游、广播影视、新闻出版公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。
(六)指导、推进全区文化文物、旅游、广播影视和新闻出版创新发展,推进行业信息化、标准化建设,指导旅游行业加强党建工作。
(七)综合管理全区非物质文化遗产保护工作,推动非物质文化遗产的普查、抢救、保护、传承、弘扬和振兴。
(八)指导全区文化、旅游、广播影视和新闻出版市场发展,对文化、旅游、广播影视和新闻出版市场经营行业进 行监管,推进行业信用体系建设,依法规范行业市场。
(九)配合市文化市场执法部门对全区文化、广播影视和新闻出版市场进行综合执法,组织全区旅游市场综合执法、查处文化、文物、广播影视、新闻出版、旅游市场的违法行为,维护市场秩序。
(十)综合管理文物事业,承担文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作,依法监管文物市场。
(十一)组织开展全区文化艺术、文物、旅游、广播影视和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作。
(十二)对全区广播电视实施行业管理,统筹规划全区广播电视传输覆盖网,指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的管理工作。
(十三)综合管理全区各类出版物的出版发行,负责审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理工作;
(十四)组织指导全区文化艺术、旅游、文物、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会等社团的业务活动。
(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
贵池区文化和旅游局有下属预算单位2个,2022年度部门预算由局本级和下属2个预算单位预算组成,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
文化和旅游局 |
行政 |
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2 |
文化艺术中心 |
事业 |
|
3 |
文化馆 |
事业 |
三、2022年度主要工作任务
1、持续完善文化旅游基础设施。完成区文化馆改造搬迁,改善办馆条件。全区应急广播系统正式启用。加快风景道建设,重点打造318国民公路、省道221线、石渚黄线等贵池南部山区旅游风景道环线,形成串连重要交通节点、重要景区景点、重大文化和旅游项目的全域旅游环线。建立健全3A级以上主要景区、公共文化场馆、主要乡村旅游点的交通引导标识系统,规划建设一批旅游停车场等相应配套设施。
2、不断提升公共文化服务能力。全区公共文化场馆免费开放,开展送戏送电影下乡、进校园活动,持续举办杏花村文化旅游节、龙舟嘉年华、农民丰收节等重大活动,打造特色文化品牌,深度推进文旅融合。推动镇、村文化活动持续开展,打造村级特色文艺节目,丰富群众文化生活。
3、继续强化重点旅游项目调度。加大旅游园区平台建设,按照把杏花村文化旅游区打造成城市旅游的龙头品牌的目标定位,尽快完成旅游区整体规划和旅游策划编制审批。强化双招双引,着力引进一家整体开发或整体运营的文旅行业龙头企业入驻,同步加快推进园区市场化改革及闭园市场化运营,进一步提升园区运营效益;深入推进蓝城康旅小镇、齐山平天湖风景区康养文旅等项目,进一步丰富平天湖风景区旅游业态,加快构建“东湖西村”景城一体化发展新格局。
4、不断推进全域旅游创建。制定年度全域旅游行动计划,落实责任,扎实推进。对照全域旅游示范区创建标准,补缺补差,强化提升。进一步推进旅游风景道、旅游厕所、旅游标准化创建与行业管理等各项工作。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
贵池区文化和旅游局2022年财政拨款收支预算463.4万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款463.4万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入463.4万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出31.7万元,占6.84%;卫生健康支出9万元,占1.94%;住房保障支出39.7万元,占9.56%.文化体育与传媒支出383万元,占支出82.64%;
二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
贵池区文化和旅游局2022年一般公共预算拨款463.4万元,比2021年预算拨款减少807.58万元,降低66.91%,减少原因主要是旅游发展等其他资金的调整和减少。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出31.7万元,占6.84%;卫生健康支出9万元,占1.94%;住房保障支出39.7万元,占9.56%.文化体育与传媒支出383万元,占支出82.64%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“社会保障和就业支出”2022年预算31.7万元,比2021年预算减少5.81万元,降低15.48%,降低原因主要是人员调动及职工退休。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算20.9万元,主要用于支付人员养老保险。
2.“卫生健康支出” 2022年预算9万元,比2021年预算减少5.77万元,减少41.2%,减少原因主要是职工人员变动。其中:“行政单位医疗”预算6.5万元,主要用于行政人员医保缴费支出;“事业单位医疗”预算2.5万元,主要用于事业人员医保缴费支出。
3.“住房保障支出”2022年预算39.7万元,比2021年预算增加12.67万元,增长63.35%,增加原因主要是增设了提租补贴。其中:“住房公积金”预算26.5万元,主要用于缴纳职工公积金。
4.“文化体育与传媒支出”383万元,比2021年财政拨款预算减少808.67万元,降低67.55%,降低的原因主要是:旅游发展等其他资金的调整和减少。
三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
贵池区文化和旅游局2022年一般公共预算基本支出383万元,其中:
工资福利支出246.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利性支出。
商品和服务支出34.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助0.4万元,主要包括:生活补助、奖励金支出。
四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
贵池区文化和旅游局2022年政府性基金预算拨款收入0万元,政府性基金预算拨款安排支出0万元。
五、关于2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,贵池区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。文化和旅游局2022年收支总预算463.4万元,收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
六、关于2022年收入预算情况说明
贵池区文化和旅游局2022年收入预算463.4万元,其中:一般公共预算拨款收入463.4万元,占100%,比2021年预算拨款减少807.58万元,降低66.91%,减少原因主要是旅游发展资金的调整和减少。
七、关于2022年支出预算情况说明
贵池区文化和旅游局2022年支出预算463.4万元,比2021年预算减少807.58万元,降低66.91%, 减少原因主要是旅游发展资金的调整和减少。其中,基本支出281.1万元,占60.69%,主要用于人员工资、日常公用支出、社会保障、医疗卫生、住房公积金;项目支出182.3万元,占39.31%,主要用于公共文化场馆免费开放、文物保护和非遗保护及传承经费等。
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
贵池区文化和旅游局2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、项目绩效目标设置情况说明
贵池区文化和旅游局2022年无设置绩效目标的项目。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
贵池区文化和旅游局2022年机关运行经费财政拨款预算34.2万元,主要用于机关日常运转公用支出。
(二)政府采购情况。
文化和旅游局2022年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况。
文化和旅游局公务用车0辆,文化馆有一辆公务用车,单位价值50万元以上的通用设备0个,价值100万元以上的专用设备0个。
2022年部门预算安排公务用车购置0万元,购置公务用车0辆,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个,安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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