| 索引号: | 12341802744850366M/202201-00002 | 组配分类: | 财政预算 |
| 发布机构: | 池州市贵池区新闻中心 | 主题分类: | 文化 / 其他 / 其他 |
| 标题: | 池州市贵池区融媒体中心2022年部门预算 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2022-01-28 |
池州市贵池区融媒体中心2022年部门预算
2022年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.池州市贵池区融媒体中心2022年收支总表
2.池州市贵池区融媒体中心2022年收入总表
3.池州市贵池区融媒体中心2022年支出总表
4.池州市贵池区融媒体中心2022年财政拨款收支总表
5.池州市贵池区融媒体中心2022年一般公共预算支出表
6.池州市贵池区融媒体中心2022年一般公共预算基本支出表
7.池州市贵池区融媒体中心2022年政府性基金预算支出表
8.池州市贵池区融媒体中心2022年国有资本经营预算支出表
9.池州市贵池区融媒体中心2022年项目支出表
10.池州市贵池区融媒体中心2022年政府采购支出表
11.池州市贵池区融媒体中心2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家以及省、市、区有关新闻宣传、广播电视、网络及其他媒体管理等方面的方针、政策和法规,坚持正确舆论导向,认真落实意识形态责任制,充分发挥党和政府的喉舌作用。
(二)根据国家、省、市、区的总体规划和要求,拟定全区融媒体事业发展规划、计划,经批准后组织实施。
(三)全面、准确及时宣传党的路线、方针、政策,负责全区网络媒体、广播电视及纸质媒体宣传工作,围绕更好服务区委区政府中心工作,组织全局性重大宣传报道活动,不断提高宣传质量。
(四)指导协调各镇街、各单位新闻宣传有关业务工作。
(五)负责区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
池州市贵池区融媒体中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算,具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
贵池区融媒体中心 |
公益一类事业单位 |
池州贵池区融媒体中心系全额拨款公益一类事业单位,正科级建制,为区委直属事业单位,归口宣传部管理。前身是于2017年12月成立的池州市贵池区新闻中心(当时属于贵池区委宣传部的二级机构)。
三、2022年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,全面落实强国战略。
(一)、坚持围绕中心、服务大局,全力做好新闻宣传工作。围绕区委、区政府中心工作,以领导的关注点、群众反映的热点、社会关注的焦点作为新闻宣传工作的着力点,积极制定新闻宣传策划,围绕经济、社会、民生等重点工作,及时开辟专栏,以消息、通讯、专题报道、系列报道、图片新闻等形式,灵活多样的开展宣传报道,把区委、区政府的重要工作和各项决策,及时、准确、广泛的宣传到各地各部门以及基层一线、统一思想,凝聚力量,为我区又好又快发展作出贡献。
(二)建立健全管理制度,造就高素质新闻人才队伍。制订和完善相关各项制度。加强采编人员职业道德和业务技能学习培训,不断提高政治素养和业务素质,为新闻宣传工作提供思想和智力保证。
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表1
池州市贵池区融媒体中心2022年收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
813.89 |
一、一般公共服务支出 |
523.94 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
200 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
33.77 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
9.7 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
46.47 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
|
本 年 支 出 小 计 |
|
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
813.89 |
支 出 总 计 |
813.89 |
部门公开表2
池州市贵池区融媒体中心2022年收入总表
单位:万元
|
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
部 门 |
813.89 |
813.89 |
813.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
贵池区融媒体中心 |
813.89 |
|
813.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
贵池区融媒体中心本级 |
813.89 |
813.89 |
813.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
|
池州市贵池区融媒体中心2022年支出总表 |
||||
|
部门(单位)名称: |
|
|
单位:万元 |
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
813.89 |
410.39 |
403.50 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
523.94 |
320.44 |
203.50 |
|
20133 |
宣传事务 |
523.94 |
320.44 |
203.50 |
|
2013301 |
行政运行 |
7.80 |
7.80 |
|
|
2013350 |
事业运行 |
516.14 |
312.64 |
203.50 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
150.00 |
|
150.00 |
|
2070604 |
新闻通讯 |
150.00 |
|
150.00 |
|
20708 |
广播电视 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.77 |
33.77 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.77 |
33.77 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.52 |
22.52 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.26 |
11.26 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.70 |
9.70 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.70 |
9.70 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.44 |
0.44 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.26 |
9.26 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
46.47 |
46.47 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
46.47 |
46.47 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.98 |
30.98 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
15.49 |
15.49 |
|
部门公开表4
池州市贵池区融媒体中心2022年财政拨款收支总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
一般公共预算拨款数 |
|
一、本年收入 |
813.89 |
一、本年支出 |
813.89 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
813.89 |
(一)一般公共服务支出 |
523.94 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(五)教育支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
200 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
33.77 |
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
9.7 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
46.47 |
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
813.89 |
支 出 总 计 |
813.89 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门(单位)公开表6 |
|||||
|
池州市贵池区融媒体中心2022年一般公共预算基本支出表 |
|||||
|
部门(单位)名称: |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
合计 |
410.39 |
410.39 |
376.01 |
34.38 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
320.44 |
286.06 |
34.38 |
|
20133 |
宣传事务 |
|
320.44 |
286.06 |
34.38 |
|
2013301 |
行政运行 |
7.80 |
7.80 |
7.02 |
0.78 |
|
2013350 |
事业运行 |
312.64 |
312.64 |
279.04 |
33.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
33.77 |
33.77 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
33.77 |
33.77 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.52 |
22.52 |
22.52 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.26 |
11.26 |
11.26 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
9.70 |
9.70 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
9.70 |
9.70 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.44 |
0.44 |
0.44 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.26 |
9.26 |
9.26 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
46.47 |
46.47 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
46.47 |
46.47 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.98 |
30.98 |
30.98 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
15.49 |
15.49 |
15.49 |
|
部门公开表7
池州市贵池区融媒体中心2022年政府性基金预算支出表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开空白表,并备注说明:“池州市贵池区融媒体中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
部门公开表8
|
池州市贵池区融媒体中心2022年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开空白表,并备注说明:“池州市贵池区融媒体中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。 |
|
|||||||
池州市贵池区融媒体中心2022年项目支出表
|
部门公开表9 |
|||||||||
|
部门(单位)名称: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理 |
单位资金 |
||
|
一般公共预算收入 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
|
|
合计 |
403.5 |
403.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区融媒体中心 |
403.5 |
403.5 |
|
|
|
|
|
|
本级项目 |
区融媒体中心运转费 |
池州市贵池区融媒体中心本级 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
本级项目 |
报纸印刷费 |
池州市贵池区融媒体中心本级 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
本级项目 |
电视频道租赁费 |
池州市贵池区融媒体中心本级 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
本级项目 |
融媒体中心建设费 |
池州市贵池区融媒体中心本级 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
本级项目 |
今日贵池赠阅经费 |
池州市贵池区融媒体中心本级 |
23.5 |
23.5 |
|
|
|
|
|
|
本级项目 |
今日贵池记者和特约通讯员稿费 |
池州市贵池区融媒体中心本级 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
本级项目 |
池州日报贵池新闻管理费 |
池州市贵池区融媒体中心本级 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
池州市贵池区融媒体中心2022年政府采购支出表 单位:万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
区融媒体中心运转费 |
保险柜 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
运转费 |
多功能一体机 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
运转费 |
固定架、密集架 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
运转费) |
激光打印机 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
运转费 |
镜头及器材 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
运转费 |
其他电气设备 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
运转费 |
投影仪 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
运转费 |
专业摄像机和信号源设备 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
融媒体中心建设费 |
空调机 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
融媒体中心建设费 |
木制台、桌类 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
|
融媒体中心建设费 |
摄录一体机 |
32 |
32 |
|
|
|
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融媒体中心建设费 |
数字照相机 |
5 |
5 |
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融媒体中心建设费 |
碎纸机 |
1 |
1 |
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融媒体中心建设费 |
台式计算机 |
4.8 |
4.8 |
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合计 |
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66.35 |
66.35 |
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部门(单位)公开表11
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池州市贵池区融媒体中心2022年政府购买服务支出表 单位:万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合计 |
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注:未安排政府购买服务预算的,也要公开空白表,并备注说明“池州市贵池区融媒体中心没有安排政府购买服务支出,故本表无数据”。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则,池州市贵池区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区融媒体中心2022年收支总预算813.89万元,收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
池州市贵池区融媒体中心2022年收入预算813.89万元,其中,本年收入813.89万元,上年结转结余0万元。
(一)本年收入813.89万元,主要包括:一般公共预算拨款收入813.89万元,占100%,比2021年预算增加180.9万元,增长28%,增长原因主要:一是融媒体信息中心设备购置及维护;二是人员增加。
三、关于2022年支出总表的说明
池州市贵池区融媒体中心2022年支出预算813.89万元,比2021年预算增加180.9万元,增长28%,增长因主要一是融媒体信息中心设备购置及维护;二是人员增加。
其中,基本支出410.39万元,占50.42%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出403.5万元,占49.58%,主要用于在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
池州市贵池区融媒体中心2022年财政拨款收支预算813.89万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款813.89万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入813.89万元,上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出523.94万元,占64.37%;文化旅游体育与传媒支出200万元,占24.58%;社会保障和就业支出33.77万元,占4.15%;卫生健康支出9.7万元,占1.19%;住房保障支出46.47万元,占5.71% 。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
池州市贵池区融媒体中心2022年一般公共预算支出813.89万元,比2021年预算增加180.09万元,增长28%,主要原因:一是融媒体信息中心设备购置及维护;二是新增人员。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出523.94万元,占64.37%;文化旅游体育与传媒支出200万元,占24.58%;社会保障和就业支出万33.77元,占4.15%;卫生健康支出9.7万元,占1.19%;住房保障支出46.47万元,占5.71% 。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)2022年预算7.8万元,比2021年预算增加7.8万元,增长100%,增长原因主要是我单位增加了一名行编人员。
2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)2022年预算516.14万元,比2021年预算减少84.05万元,下降14%,下降原因主要功能科目改变。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务 (项)2022 年预算 200万元,比 2021 年预算增加200 万元,增 长 100%,增长原因主要功能科目改变。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算22.5万元,比2021年预算增加10.03万元,增长80.43%,增长原因主要是人员增加。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022 年预算 11.3 万元,比 2021 年预算增加 11.3 万元,增长 100%,增长原因主要是今年新增款项。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项) 2022 年预算 0.4 万元,比 2021 年预算增加减少 0.4万元,增长100%,增长原因主要是我单位增加了一名行编人员。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项) 2022 年预算 9.3 万元,比 2021 年预算增加 3.96 万元,增长74.15%,增长原因主要是事业在职人员增加。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算30.98万元,比2021年预算增加15.72万元,增长103.01%,增长原因主要是事业在职人员增加。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房提租补贴(项),2022年预算15.49万元,比2021年预算增加15.49万元,增长100%,主要原因是新增提租补贴预算支出。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
池州市贵池区融媒体中心2022年一般公共预算基本支出410.39万元,其中,人员经费376.01万元,公用经费34.38万元。
(一)人员经费376.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费34.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
池州市贵池区融媒体中心2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
池州市贵池区融媒体中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
池州市贵池区融媒体中心2022年预算共安排项目支出403.5万元,比2021年预算减少103万元,下降20.33%,下降原因主要是项目支出与经常支出分开核算。主要包括:本年财政拨款安排403.5万元(全部是一般公共预算拨款安排403.5万元)。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
池州市贵池区融媒体中心2022年预算安排政府采购支出66.35万元,比2021年预算减少22.85万元,下降25.61%,下降)原因主要是设备采购减少。其中,一般公共预算安排66.35万元,占8.15% 。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
池州市贵池区融媒体中心2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
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(二)机关运行经费。
池州市贵池区融媒体中心2022年机关运行经费财政拨款预算34.4万元,比2021年预算增加18.53万元,增长116.76%,增长原因主要是事业在职人员增加。
(三)政府采购情况。
池州市贵池区融媒体中心2022年政府采购预算66.35万元。其中:政府采购货物预算66.35万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,池州市贵池区融媒体中心共有车辆2辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2022年,池州市贵池区融媒体中心(部门名称)7个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款403.5 万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)主要用于正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务 (项)主要用于广播电视节目的新闻采编、录制、节目的编制播放等支出。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映由单位缴纳的基本养老保险支出。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映由单位缴纳的职业年金支出。
九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映职工医疗保险缴费
十、.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金
十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映向单位职工发放的租金补贴。
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