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索引号: 11341802003284870A/202210-00041 组配分类: 部门决算
发布机构: 贵池区住房和城乡建设局 主题分类: 其他
名称: 贵池区建设工程质量安全监督处2021年度单位决算 文号:
成文日期: 发布日期: 2022-10-08
生效日期: 废止日期:

贵池区建设工程质量安全监督处2021年度单位决算

来源:贵池区住房和城乡建设局 发布时间:2022-10-08 16:28
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贵池区建设工程质量安全监督处2021

单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202210

 

 

 

 

 

第一部分 贵池区建设工程质量安全监督处单位概况

、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 贵池区建设工程质量安全监督处2021年度单位决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区建设工程质量安全监督处2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 第一部分 贵池区建设工程质量安全监督处概况

 

一、主要职责

(一)、贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《建设工程质量管理条例》和《水利工程质量管理规定》等法律法规和政策规定,拟定建设工程、公路桥梁工程和水利水电工程质量监督工作的规定和办法。

(二)、受区住房和城乡建设局、区交通运输局和区水利局的委托,负责房屋市政工程、公路桥梁工程和水利水电工程的质量、安全监督管理。

(三)、参与房屋市政工程、公路桥梁工程和水利水电工程质量安全重大事故的调查与处理。

(四)、负责房屋市政工程、公路桥梁工程和水利水电工程质量安全宣传和培训工作。

(五)、承担区政府、区住房和城乡建设局、区交通运输局和区水利局交办的其他事项。

二、单位决算构成

贵池区建设工程质量安全监督处2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。 

 

第二部分 贵池区建设工程质量安全监督处2021单位决算

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

单位:池州市贵池区建设工程质量安全监督处

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

242.34

一、一般公共服务支出

35

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

9.88

 

9

 

九、卫生健康支出

43

3.97

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

216.57

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

11.91

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

242.34

本年支出合计

61

242.34

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

242.34

总计

65

242.34

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

单位:池州市贵池区建设工程质量安全监督处

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

242.34

242.34

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.88

9.88

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

9.88

9.88

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.88

9.88

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

3.97

3.97

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.97

3.97

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

3.97

3.97

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

216.57

216.57

 

 

 

 

 

 

21206

建设市场管理与监督

216.57

216.57

 

 

 

 

 

 

2120601

  建设市场管理与监督

216.57

216.57

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.91

11.91

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.91

11.91

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

11.91

11.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位:池州市贵池区建设工程质量安全监督处

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

242.34

242.34

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.88

9.88

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

9.88

9.88

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.88

9.88

 

 

 

 

210

卫生健康支出

3.97

3.97

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.97

3.97

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

3.97

3.97

 

 

 

 

212

城乡社区支出

216.57

216.57

 

 

 

 

21206

建设市场管理与监督

216.57

216.57

 

 

 

 

2120601

  建设市场管理与监督

216.57

216.57

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.91

11.91

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.91

11.91

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

11.91

11.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

单位:池州市贵池区建设工程质量安全监督处

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

242.34

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

9.88

9.88

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

3.97

3.97

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

216.57

216.57

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

11.91

11.91

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

242.34

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

242.34

242.34

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

242.34

总计

58

242.34

242.34

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

单位:池州市贵池区建设工程质量安全监督处

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

242.34

242.34

 

208

社会保障和就业支出

9.88

9.88

 

20805

行政事业单位养老支出

9.88

9.88

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.88

9.88

 

210

卫生健康支出

3.97

3.97

 

21011

行政事业单位医疗

3.97

3.97

 

2101102

  事业单位医疗

3.97

3.97

 

212

城乡社区支出

216.57

216.57

 

21206

建设市场管理与监督

216.57

216.57

 

2120601

  建设市场管理与监督

216.57

216.57

 

221

住房保障支出

11.91

11.91

 

22102

住房改革支出

11.91

11.91

 

2210201

  住房公积金

11.91

11.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位:池州市贵池区建设工程质量安全监督处

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

149.03

302

商品和服务支出

91.98

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

41.60

30201

  办公费

3.99

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

43.45

30202

  印刷费

1.12

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

0.15

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

21.63

30205

  水费

 

310

资本性支出

0.30

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.12

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

3.06

31002

  办公设备购置

0.30

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.49

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

0.44

30211

  差旅费

7.75

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

14.25

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

2.11

30213

  维修(护)费

0.63

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

10.80

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

1.02

30215

  会议费

0.19

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

1.57

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

1.00

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

1.00

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.92

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

61.85

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

5.97

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

0.02

30229

  福利费

0.04

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.15

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

1.75

31204

  费用补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

150.06

公用经费合计

92.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

单位:池州市贵池区建设工程质量安全监督处

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:贵池区建设工程质量安全监督处没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

  

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开08表

单位:池州市贵池区建设工程质量安全监督处

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:贵池区建设工程质量安全监督处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


 

                                                                             

  1. 财〔2002〕号


     

     

    贵池区建设工程质量安全监督处2021

    年度单位决算

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    202210

     

     

    第一部分 贵池区建设工程质量安全监督处单位概况

    一、主要职责

    二、单位决算构成

    第二部分 贵池区建设工程质量安全监督处2021年度单位决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分 贵池区建设工程质量安全监督处2021年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、其他重要事项情况说明

    第四部分  名词解释

     

      

    第一部分 贵池区建设工程质量安全监督处概况

     

    一、主要职责

    (一)、贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《建设工程质量管理条例》和《水利工程质量管理规定》等法律法规和政策规定,拟定建设工程、公路桥梁工程和水利水电工程质量监督工作的规定和办法。

    (二)、受区住房和城乡建设局、区交通运输局和区水利局的委托,负责房屋市政工程、公路桥梁工程和水利水电工程的质量、安全监督管理。

    (三)、参与房屋市政工程、公路桥梁工程和水利水电工程质量安全重大事故的调查与处理。

    (四)、负责房屋市政工程、公路桥梁工程和水利水电工程质量安全宣传和培训工作。

    (五)、承担区政府、区住房和城乡建设局、区交通运输局和区水利局交办的其他事项。

    二、单位决算构成

    贵池区建设工程质量安全监督处2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

    第二部分 贵池区建设工程质量安全监督处2021年度单位决算表

     

     

     

    收入支出决算总表

     

     

     

     

     

    公开01

    单位:池州市贵池区建设工程质量安全监督处

     

    金额单位:万元

    收入

    支出

    项目

    行次

    金额

    项目

    行次

    金额

    栏次

     

    1

    栏次

     

    2

    一、一般公共预算财政拨款收入

    1

    242.34

    一、一般公共服务支出

    35

     

    二、政府性基金预算财政拨款收入

    2

     

    二、外交支出

    36

     

    三、国有资本经营预算财政拨款收入

    3

     

    三、国防支出

    37

     

    四、上级补助收入

    4

     

    四、公共安全支出

    38

     

    五、事业收入

    5

     

    五、教育支出

    39

     

    六、经营收入

    6

     

    六、科学技术支出

    40

     

    七、附属单位上缴收入

    7

     

    七、文化旅游体育与传媒支出

    41

     

    八、其他收入

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    42

    9.88

     

    9

     

    九、卫生健康支出

    43

    3.97

     

    10

     

    十、节能环保支出

    44

     

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    45

    216.57

     

    12

     

    十二、农林水支出

    46

     

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    47

     

     

    14

     

    十四、资源勘探工业信息等支出

    48

     

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    49

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    50

     

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    51

     

     

    18

     

    十八、自然资源海洋气象等支出

    52

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    53

    11.91

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    54

     

     

    21

     

    二十一、国有资本经营预算支出

    55

     

     

    22

     

    二十二、灾害防治及应急管理支出

    56

     

     

    23

     

    二十三、其他支出

    57

     

     

    24

     

    二十四、债务还本支出

    58

     

     

    25

     

    二十五、债务付息支出

    59

     

     

    26

     

    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    60

     

    本年收入合计

    27

    242.34

    本年支出合计

    61

    242.34

    使用非财政拨款结余

    28

     

    结余分配

    62

     

    年初结转和结余

    29

     

    年末结转和结余

    63

     

     

    30

     

     

    64

     

    总计

    31

    242.34

    总计

    65

    242.34

    注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


    收入决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开02

    单位:池州市贵池区建设工程质量安全监督处

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    功能分类科目编码

    科目名称

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    小计

    其中:教育收费

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    合计

    242.34

    242.34

     

     

     

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    9.88

    9.88

     

     

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位养老支出

    9.88

    9.88

     

     

     

     

     

     

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    9.88

    9.88

     

     

     

     

     

     

    210

    卫生健康支出

    3.97

    3.97

     

     

     

     

     

     

    21011

    行政事业单位医疗

    3.97

    3.97

     

     

     

     

     

     

    2101102

      事业单位医疗

    3.97

    3.97

     

     

     

     

     

     

    212

    城乡社区支出

    216.57

    216.57

     

     

     

     

     

     

    21206

    建设市场管理与监督

    216.57

    216.57

     

     

     

     

     

     

    2120601

      建设市场管理与监督

    216.57

    216.57

     

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    11.91

    11.91

     

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    11.91

    11.91

     

     

     

     

     

     

    2210201

      住房公积金

    11.91

    11.91

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


    支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开03

    单位:池州市贵池区建设工程质量安全监督处

     

     

     

     

    金额单位:万元

    功能分类科目编码

    科目名称

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    242.34

    242.34

     

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    9.88

    9.88

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位养老支出

    9.88

    9.88

     

     

     

     

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    9.88

    9.88

     

     

     

     

    210

    卫生健康支出

    3.97

    3.97

     

     

     

     

    21011

    行政事业单位医疗

    3.97

    3.97

     

     

     

     

    2101102

      事业单位医疗

    3.97

    3.97

     

     

     

     

    212

    城乡社区支出

    216.57

    216.57

     

     

     

     

    21206

    建设市场管理与监督

    216.57

    216.57

     

     

     

     

    2120601

      建设市场管理与监督

    216.57

    216.57

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    11.91

    11.91

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    11.91

    11.91

     

     

     

     

    2210201

      住房公积金

    11.91

    11.91

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度各项支出情况。


    财政拨款收入支出决算总表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开04

    单位:池州市贵池区建设工程质量安全监督处

     

     

     

     

    金额单位:万元

        

        

    项目

    行次

    金额

    项目

    行次

    小计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    国有资本经营预算财政拨款

    栏次

     

    1

    栏次

     

    2

    3

    4

    5

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    242.34

    一、一般公共服务支出

    30

     

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

     

    二、外交支出

    31

     

     

     

     

    三、国有资本经营预算财政拨款

    3

     

    三、国防支出

    32

     

     

     

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    33

     

     

     

     

     

    5

     

    五、教育支出

    34

     

     

     

     

     

    6

     

    六、科学技术支出

    35

     

     

     

     

     

    7

     

    七、文化旅游体育与传媒支出

    36

     

     

     

     

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    37

    9.88

    9.88

     

     

     

    9

     

    九、卫生健康支出

    38

    3.97

    3.97

     

     

     

    10

     

    十、节能环保支出

    39

     

     

     

     

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    40

    216.57

    216.57

     

     

     

    12

     

    十二、农林水支出

    41

     

     

     

     

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    42

     

     

     

     

     

    14

     

    十四、资源勘探工业信息等支出

    43

     

     

     

     

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    44

     

     

     

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    45

     

     

     

     

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    46

     

     

     

     

     

    18

     

    十八、自然资源海洋气象等支出

    47

     

     

     

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    48

    11.91

    11.91

     

     

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    49

     

     

     

     

     

    21

     

    二十一、国有资本经营预算支出

    50

     

     

     

     

     

    22

     

    二十二、灾害防治及应急管理支出

    51

     

     

     

     

     

    23

     

    二十三、其他支出

    52

     

     

     

     

    本年收入合计

    24

    242.34

    二十四、债务还本支出

    53

     

     

     

     

    年初财政拨款结转和结余

    25

     

    二十五、债务付息支出

    54

     

     

     

     

      一般公共预算财政拨款

    26

     

    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    55

     

     

     

     

      政府性基金预算财政拨款

    27

     

    本年支出合计

    56

    242.34

    242.34

     

     

      国有资本经营预算财政拨款

    28

     

    年末财政拨款结转和结余

    57

     

     

     

     

    总计

    29

    242.34

    总计

    58

    242.34

    242.34

     

     

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


    一般公共预算财政拨款支出决算表

     

     

     

     

     

     

    公开05

    单位:池州市贵池区建设工程质量安全监督处

     

    金额单位:万元

    功能分类科目编码

    科目名称

    本年支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    242.34

    242.34

     

    208

    社会保障和就业支出

    9.88

    9.88

     

    20805

    行政事业单位养老支出

    9.88

    9.88

     

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

    9.88

    9.88

     

    210

    卫生健康支出

    3.97

    3.97

     

    21011

    行政事业单位医疗

    3.97

    3.97

     

    2101102

      事业单位医疗

    3.97

    3.97

     

    212

    城乡社区支出

    216.57

    216.57

     

    21206

    建设市场管理与监督

    216.57

    216.57

     

    2120601

      建设市场管理与监督

    216.57

    216.57

     

    221

    住房保障支出

    11.91

    11.91

     

    22102

    住房改革支出

    11.91

    11.91

     

    2210201

      住房公积金

    11.91

    11.91

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

    公开06

    单位:池州市贵池区建设工程质量安全监督处

     

     

    金额单位:万元

    人员经费

    公用经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    149.03

    302

    商品和服务支出

    91.98

    307

    债务利息及费用支出

     

    30101

      基本工资

    41.60

    30201

      办公费

    3.99

    30701

      国内债务付息

     

    30102

      津贴补贴

    43.45

    30202

      印刷费

    1.12

    30702

      国外债务付息

     

    30103

      奖金

    0.15

    30203

      咨询费

     

    30703

      国内债务发行费用

     

    30106

      伙食补助费

     

    30204

      手续费

     

    30704

      国外债务发行费用

     

    30107

      绩效工资

    21.63

    30205

      水费

     

    310

    资本性支出

    0.30

    30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    10.12

    30206

      电费

     

    31001

      房屋建筑物购建

     

    30109

      职业年金缴费

     

    30207

      邮电费

    3.06

    31002

      办公设备购置

    0.30

    30110

      职工基本医疗保险缴费

    4.49

    30208

      取暖费

     

    31003

      专用设备购置

     

    30111

      公务员医疗补助缴费

     

    30209

      物业管理费

     

    31005

      基础设施建设

     

    30112

      其他社会保障缴费

    0.44

    30211

      差旅费

    7.75

    31006

      大型修缮

     

    30113

      住房公积金

    14.25

    30212

      因公出国(境)费用

     

    31007

      信息网络及软件购置更新

     

    30114

      医疗费

    2.11

    30213

      维修()

    0.63

    31008

      物资储备

     

    30199

      其他工资福利支出

    10.80

    30214

      租赁费

     

    31009

      土地补偿

     

    303

    对个人和家庭的补助

    1.02

    30215

      会议费

    0.19

    31010

      安置补助

     

    30301

      离休费

     

    30216

      培训费

    1.57

    31011

      地上附着物和青苗补偿

     

    30302

      退休费

     

    30217

      公务接待费

    1.00

    31012

      拆迁补偿

     

    30303

      退职(役)费

     

    30218

      专用材料费

     

    31013

      公务用车购置

     

    30304

      抚恤金

     

    30224

      被装购置费

     

    31019

      其他交通工具购置

     

    30305

      生活补助

    1.00

    30225

      专用燃料费

     

    31021

      文物和陈列品购置

     

    30306

      救济费

     

    30226

      劳务费

    0.92

    31022

      无形资产购置

     

    30307

      医疗费补助

     

    30227

      委托业务费

    61.85

    31099

      其他资本性支出

     

    30308

      助学金

     

    30228

      工会经费

    5.97

    312

    对企业补助

     

    30309

      奖励金

    0.02

    30229

      福利费

    0.04

    31201

      资本金注入

     

    30310

      个人农业生产补贴

     

    30231

      公务用车运行维护费

    2.15

    31203

      政府投资基金股权投资

     

    30311

      代缴社会保险费

     

    30239

      其他交通费用

    1.75

    31204

      费用补贴

     

    30399

      其他对个人和家庭的补助

     

    30240

      税金及附加费用

     

    31205

      利息补贴

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服务支出

     

    31299

      其他对企业补助

     

     

     

     

     

     

     

    399

    其他支出

     

     

     

     

     

     

     

    39906

      赠与

     

     

     

     

     

     

     

    39907

      国家赔偿费用支出

     

     

     

     

     

     

     

    39908

       对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

     

     

     

     

     

     

     

    39999

      其他支出

     

    人员经费合计

    150.06

    公用经费合计

    92.28

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开07

     

    单位:池州市贵池区建设工程质量安全监督处

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    功能分类科目编码

    科目名称

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

     

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

     

    项目支出结转

    项目支出结余

     

     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

     

    合计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    说明:贵池区建设工程质量安全监督处没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

     

     

     

     

     

     


     

     

     

     

     

    国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     

     

     

     

     

     

    公开08

    单位:池州市贵池区建设工程质量安全监督处

     

     

     

    金额单位:万元

    功能分类科目编码

    科目名称

    本年支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    合计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    说明:贵池区建设工程质量安全监督处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


     

                                                                                

    第三部分 贵池区建设工程质量安全监督处

    2021年度单位决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计242.34万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计242.34万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各增加62.28万元,增长34.59%,主要原因:一是2021年通过公开招考,事业在编人数增加;二是事业在职人员工资待遇提高。

    二、收入决算情况说明

    2021年度收入合计242.34万元,其中:财政拨款收入242.34万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

    三、支出决算情况说明

    2021年度支出合计242.34万元,其中:基本支出242.34万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入总计242.34万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计242.34万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加62.28万元,增长34.59%,主要原因:一是2021年通过公开招考,事业在编人数增加;二是事业在职人员工资待遇提高。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出242.34万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加62.28万元,增长34.59%。主要原因一是2021年通过公开招考,事业在编人数增加;二是事业在职人员工资待遇提高。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出242.34万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出9.88万元,占4.08%;卫生健康(类)支出3.97万元,占1.64%城乡社区(类)支出216.57万元,占89.37%住房保障(类)支出11.91万元,占4.91%

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.98万元,支出决算为242.34万元,完成年初预算的122.41%。决算数大于预算数的主要原因:一是2021年通过公开招考,事业在编人数增加;二是事业在职人员工资待遇提高。其中:基本支出242.34万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

    1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为9.63万元,支出决算为9.88万元,完成年初预算的102.60%。决算数大于预算数的原因是养老保险缴费基数提高。

    2卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.97万元,支出决算为3.97万元,完成年初预算的100%

    3.城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督支出(项)。年初预算为172.46万元,支出决算为216.57万元,完成年初预算的125.58%,决算数大于预算数的主要原因一是2021年通过公开招考,事业在编人数增加;二是事业在职人员工资待遇提高。

    4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11.91万元,支出决算为11.91万元,完成年初预算的100%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度财政拨款基本支出242.34万元,其中人员经费150.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金;公用经费92.28万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2021年度贵池区建设工程质量安全监督处没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2021年度贵池区建设工程质量安全监督处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    贵池区建设工程质量安全监督处为全额拨款事业单位,没有机关运行经费。

    (二)政府采购支出情况。

        2021年度,贵池区建设工程质量安全监督处政府采购支出总额0.30万元,为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额0.3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.3 万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至20211231日,贵池区建设工程质量安全监督处共有车辆1辆,为执法执勤用车;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)关于2021年度预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    2021年度,贵池区建设工程质量安全监督处没有发生纳入单位预算的项目支出。根据预算绩效管理要求,贵池区建设工程质量安全监督处组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。自评得分97.5分,自评等次为“优”。自评结果显示,2021年,贵池区建设工程质量安全监督处通过开展培训学习、宣传检查等工作,一是建设工程质量安全治理能力得到提升;二是工作人员的服务水平和业务能力得到提升。发现的主要问题:一是绩效指标设置还不够科学合理;二是满意度评价指标体系还有待完善。下一步改进措施:一要进一步加强绩效动态管理,完善绩效指标设定;二要进一步健全满意度评价指标体系。

    2.   单位决算中项目绩效自评结果。

    贵池区建设工程质量安全监督处在2021年度单位决算中没有发生纳入单位预算的项目支出,故不反映项目绩效自评结果。

     

    第四部分 名词解释

     

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

    二、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    三、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

    四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

    五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    九、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

    十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


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