| 索引号: | 1134180200328482XY/202408-00005 | 组配分类: | 本部门决算 |
| 发布机构: | 贵池区工业和信息化局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 标题: | 池州市贵池区经济和信息化局2023年度部门决算 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-08-26 |
池州市贵池区经济和信息化局2023年度部门决算
2024年8月
目 录
第一部分 池州市贵池区经济和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 池州市贵池区经济和信息化局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 池州市贵池区经济和信息化局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2023年度项目支出绩效自评表及中小企业(民营经济)发展专项资金(两化融合工程)、放心家政暖民心工程培训、贵池数字矿山云项目年维护费、电子商务服务中心物流配送中心运营、加快实施池州市商贸活市战略专项配套资金、2023年防疫物资采购、消费券、菜市场改造、2021年度贵池区先进制造业发展项目政策奖补资金、贵池区2021年度推进产业强区鼓励现代服务业发展政策奖补资金、池州市促进服务业领域困难行业恢复发展(涉商务部分)绿色智能家电补贴资金、兑现2022年度优秀民营企业奖金、中小企业(民营经济)发展专项资金、2022年度经济发展高质量奖(工作经费)、招商工作团招商经费、防疫物资采购、2023年节能减排补助资金(充电基础设施奖励)、重点用能企业用能诊断服务费、现2022年度贵池区制造业融资贴息项目、徽动消费乐享贵池消费券项目绩效评价报告
第一部分 池州市贵池区经济和信息化局概况
一、部门职责
第一部分 池州市贵池区经济和信息化局概况
一、主要职责
根据《中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于印发〈池州市贵池区机构改革方案〉的通知》(池办秘〔2019〕8号)和《中共池州市贵池区委、池州市贵池区人民政府关于池州市贵池区机构改革的实施意见》(贵发〔2019〕2号)。区经济和信息化局贯彻执行党中央和省委、市委关于经济和信息化、商务工作的方针政策和决策部署,落实区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对经济和信息化、商务工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻落实国家和省市有关工业经济、信息化、国内外贸易、国际经济合作和利用外资的法律法规规章、发展战略、方针政策,研究拟订全区经济和信息化、国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划并组织实施,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。指导规上企业、园区电子商务企业加强党建工作。
(二)拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;组织实施行业技术规范与行业标准并组织实施;指导行业质量管理和安全生产管理工作。
(三)监测、分析经济运行态势,调节经济日常运行;拟订和实施近期经济运行调控目标和政策措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议;收集、整理、分析和发布经济信息;承担工业行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
(四)负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议,提出行业投资布局建议;按照规定权限,审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目,并对重点项目进行监管和督查。
(五)拟订并组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准;组织推动企业技术创新;指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制,推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研联合。
(六)拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;牵头协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。
(七)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(八)提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议;指导区内大宗产品批发市场规划和城镇商业网点规划、商业体系建设工作;组织实施农村现代流通网络工程,推进农村市场体系建设。
(九)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的工作责任,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(十)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(十一)贯彻执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额政策。分析研究区内进出口状况,研究拟定我区对外贸易促进政策,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;组织和指导参加交易会、洽谈会等大型贸易促进活动;推进进出口贸易标准化体系建设;指导和协调加工贸易工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
(十二)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制,依法向上级主管部门申请组织产业损害调查;指导协调国外对我区企业出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
(十三)贯彻落实外商投资法,宏观指导全区外商投资工作;分析研究全区外商投资情况,指导全区利用外资及外商投资企业的备案和外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;监督外商投资企业执行有关法律法规及合同、章程工作。
(十四)负责全区对外经济合作工作;执行国家对外经济合作政策,依法指导和监督对外承包工程、劳务合作等业务;执行国家境外投资管理办法和具体政策,负责区内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)的审核申报并实施监督管理。
(十五)归口管理全区经贸外事活动;联系我国驻外经济商务机构和国际经济组织及外国驻华商务机构;指导全区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设;指导有关协会、学会工作。
(十六)负责非煤矿山行业管理,指导检查非煤矿山标准化建设;承担区民用爆炸物品行业管理及生产、流通的安全监督管理职责。
(十七)负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导,拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施,协调解决有关重大问题。
(十八)负责全区船舶工业行业管理。
(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,池州市贵池区经济和信息化局2023年度部门决算仅包括池州市贵池区经济和信息化局本级决算,无其他下属单位决算;与预算相比,无增减变化。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
池州市贵池区经济和信息化局 |
第二部分 池州市贵池区经济和信息化局2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
部门公开01表 |
|||||
|
部门:池州市贵池区经济和信息化局 |
金额单位:万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9490.07 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
27.50 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
1177.37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
2.17 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
287.67 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
5636.97 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
25.49 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1171.51 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
1115.92 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
47.64 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
178.83 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
9492.25 |
本年支出合计 |
58 |
9668.91 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
176.66 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
9668.91 |
总计 |
62 |
9668.91 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
部门公开02表 |
|||||||||||
|
部门:池州市贵池区经济和信息化局 |
金额单位:万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
9492.25 |
9490.07 |
|
|
|
|
|
2.17 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
27.50 |
27.50 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
|
商贸事务 |
27.50 |
27.50 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
08 |
招商引资 |
27.50 |
27.50 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
1177.37 |
1177.37 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
04 |
|
技术研究与开发 |
1177.37 |
1177.37 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
04 |
99 |
其他技术研究与开发支出 |
1177.37 |
1177.37 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
287.67 |
287.67 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
287.67 |
287.67 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
140.79 |
140.79 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.90 |
44.90 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
101.99 |
101.99 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
5636.97 |
5636.97 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
5627.88 |
5627.88 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5627.88 |
5627.88 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
9.09 |
9.09 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
8.58 |
8.58 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
25.49 |
25.49 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
25.49 |
25.49 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
25.49 |
25.49 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
1171.51 |
1171.51 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
02 |
|
制造业 |
260.60 |
260.60 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
02 |
99 |
其他制造业支出 |
260.60 |
260.60 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
910.91 |
910.91 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
08 |
01 |
行政运行 |
337.34 |
337.34 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
08 |
02 |
一般行政管理事务 |
50.02 |
50.02 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
523.55 |
523.55 |
|
|
|
|
|
|
|
216 |
|
|
商业服务业等支出 |
1115.92 |
1115.92 |
|
|
|
|
|
|
|
216 |
02 |
|
商业流通事务 |
747.29 |
747.29 |
|
|
|
|
|
|
|
216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
747.29 |
747.29 |
|
|
|
|
|
|
|
216 |
99 |
|
其他商业服务业等支出 |
368.63 |
368.63 |
|
|
|
|
|
|
|
216 |
99 |
99 |
其他商业服务业等支出 |
368.63 |
368.63 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
47.64 |
47.64 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
47.64 |
47.64 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
33.67 |
33.67 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
13.97 |
13.97 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
2.17 |
|
|
|
|
|
|
2.17 |
|
229 |
99 |
|
其他支出 |
2.17 |
|
|
|
|
|
|
2.17 |
|
229 |
99 |
99 |
其他支出 |
2.17 |
|
|
|
|
|
|
2.17 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
|||||||||
|
部门公开03表 |
|||||||||
|
部门:池州市贵池区经济和信息化局 |
金额单位:万元 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9668.91 |
860.58 |
8808.33 |
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
27.50 |
|
27.50 |
|
|
|
|
201 |
13 |
|
商贸事务 |
27.50 |
|
27.50 |
|
|
|
|
201 |
13 |
08 |
招商引资 |
27.50 |
|
27.50 |
|
|
|
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
1177.37 |
|
1177.37 |
|
|
|
|
206 |
04 |
|
技术研究与开发 |
1177.37 |
|
1177.37 |
|
|
|
|
206 |
04 |
99 |
其他技术研究与开发支出 |
1177.37 |
|
1177.37 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
287.67 |
287.67 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
287.67 |
287.67 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
140.79 |
140.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.90 |
44.90 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
101.99 |
101.99 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
5636.97 |
9.09 |
5627.88 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
5627.88 |
|
5627.88 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5627.88 |
|
5627.88 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
9.09 |
9.09 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
8.58 |
8.58 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
25.49 |
|
25.49 |
|
|
|
|
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
25.49 |
|
25.49 |
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
25.49 |
|
25.49 |
|
|
|
|
215 |
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
1171.51 |
337.34 |
834.17 |
|
|
|
|
215 |
02 |
|
制造业 |
260.60 |
|
260.60 |
|
|
|
|
215 |
02 |
99 |
其他制造业支出 |
260.60 |
|
260.60 |
|
|
|
|
215 |
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
910.91 |
337.34 |
573.57 |
|
|
|
|
215 |
08 |
01 |
行政运行 |
337.34 |
337.34 |
|
|
|
|
|
215 |
08 |
02 |
一般行政管理事务 |
50.02 |
|
50.02 |
|
|
|
|
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
523.55 |
|
523.55 |
|
|
|
|
216 |
|
|
商业服务业等支出 |
1115.92 |
|
1115.92 |
|
|
|
|
216 |
02 |
|
商业流通事务 |
747.29 |
|
747.29 |
|
|
|
|
216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
747.29 |
|
747.29 |
|
|
|
|
216 |
99 |
|
其他商业服务业等支出 |
368.63 |
|
368.63 |
|
|
|
|
216 |
99 |
99 |
其他商业服务业等支出 |
368.63 |
|
368.63 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
47.64 |
47.64 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
47.64 |
47.64 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
33.67 |
33.67 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
13.97 |
13.97 |
|
|
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
178.83 |
178.83 |
|
|
|
|
|
229 |
99 |
|
其他支出 |
178.83 |
178.83 |
|
|
|
|
|
229 |
99 |
99 |
其他支出 |
178.83 |
178.83 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
部门公开04表 |
||||||||
|
部门:池州市贵池区经济和信息化局 |
金额单位:万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9490.07 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
27.50 |
27.50 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
1177.37 |
1177.37 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
287.67 |
287.67 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
5636.97 |
5636.97 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
25.49 |
25.49 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
1171.51 |
1171.51 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
1115.92 |
1115.92 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
47.64 |
47.64 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
9490.07 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
9490.07 |
9490.07 |
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
9490.07 |
总计 |
58 |
9490.07 |
9490.07 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
部门公开05表 |
||||||
|
部门:池州市贵池区经济和信息化局 |
金额单位:万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
9490.07 |
681.74 |
8808.33 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
27.50 |
|
27.50 |
|
201 |
13 |
|
商贸事务 |
27.50 |
|
27.50 |
|
201 |
13 |
08 |
招商引资 |
27.50 |
|
27.50 |
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
1177.37 |
|
1177.37 |
|
206 |
04 |
|
技术研究与开发 |
1177.37 |
|
1177.37 |
|
206 |
04 |
99 |
其他技术研究与开发支出 |
1177.37 |
|
1177.37 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
287.67 |
287.67 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
287.67 |
287.67 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
140.79 |
140.79 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.90 |
44.90 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
101.99 |
101.99 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
5636.97 |
9.09 |
5627.88 |
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
5627.88 |
|
5627.88 |
|
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5627.88 |
|
5627.88 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
9.09 |
9.09 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
8.58 |
8.58 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
0.51 |
0.51 |
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
25.49 |
|
25.49 |
|
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
25.49 |
|
25.49 |
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
25.49 |
|
25.49 |
|
215 |
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
1171.51 |
337.34 |
834.17 |
|
215 |
02 |
|
制造业 |
260.60 |
|
260.60 |
|
215 |
02 |
99 |
其他制造业支出 |
260.60 |
|
260.60 |
|
215 |
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
910.91 |
337.34 |
573.57 |
|
215 |
08 |
01 |
行政运行 |
337.34 |
337.34 |
|
|
215 |
08 |
02 |
一般行政管理事务 |
50.02 |
|
50.02 |
|
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
523.55 |
|
523.55 |
|
216 |
|
|
商业服务业等支出 |
1115.92 |
|
1115.92 |
|
216 |
02 |
|
商业流通事务 |
747.29 |
|
747.29 |
|
216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
747.29 |
|
747.29 |
|
216 |
99 |
|
其他商业服务业等支出 |
368.63 |
|
368.63 |
|
216 |
99 |
99 |
其他商业服务业等支出 |
368.63 |
|
368.63 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
47.64 |
47.64 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
47.64 |
47.64 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
33.67 |
33.67 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
13.97 |
13.97 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
部门公开06表 |
||||||||
|
部门:池州市贵池区经济和信息化局 |
金额单位:万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
475.51 |
302 |
商品和服务支出 |
42.20 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
98.82 |
30201 |
办公费 |
2.40 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
55.13 |
30202 |
印刷费 |
0.43 |
310 |
资本性支出 |
3.52 |
|
30103 |
奖金 |
105.35 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.52 |
|
30107 |
绩效工资 |
10.79 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.10 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
102.78 |
30207 |
邮电费 |
5.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.05 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.29 |
30211 |
差旅费 |
2.98 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
35.24 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.95 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
160.51 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.91 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
96.03 |
30217 |
公务接待费 |
5.95 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
62.83 |
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.50 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.60 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.08 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.42 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.17 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.42 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
636.02 |
公用经费合计 |
45.72 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
部门公开07表 |
||||||||||||||||
|
部门:池州市贵池区经济和信息化局 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:池州市贵池区经济和信息化局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
部门公开08表 |
||||||
|
部门:池州市贵池区经济和信息化局 |
金额单位:万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:池州市贵池区经济和信息化局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分 池州市贵池区经济和信息化局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计9668.91万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计9668.91万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各增加627.07万元,增长6.94%,主要原因:一是原因主要是区委、区政府加大对工业经济和商贸流通项目资金投入;二是防疫物资的采购。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计9492.25万元,其中:财政拨款收入9490.07万元,占99.98%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入2.17万元,占0.02%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计9668.91万元,其中:基本支出860.58万元,占8.90%;项目支出8808.33万元,占91.10%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计9490.07万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计9490.07万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加448.23万元,增长4.96%,主要原因:一是原因主要是区委、区政府加大对工业经济和商贸流通项目资金投入;二是防疫物资的采购。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出9490.07万元,占本年支出的98.15%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加495.60万元,增长5.51%。主要原因:一是原因主要是区委、区政府加大对工业经济和商贸流通项目资金投入;二是防疫物资的采购。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出9490.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出27.50万元,占0.29%;科学技术(类)支出1177.37万元,占12.41%;社会保障和就业(类)支出287.67万元,占3.03%;卫生健康(类)支出5636.97万元,占59.40%;城乡社区(类)支出25.49万元,占0.27%;资源勘探工业信息等(类)支出1171.51万元,占12.34%;商业服务业等(类)支出1115.92万元,占11.76%;住房保障(类)支出47.64万元,占0.50%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2816.82万元,支出决算为9490.07万元,完成年初预算的336.91%。决算数大于预算数的主要原因:一是另行立设奖励项目;二是防疫物资的采购。其中:基本支出681.74万元,占7.18%;项目支出8808.33万元,占92.82%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.50万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加招商引资资金。
2.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1177.37万元,决算数大于预算数的主要原因是由财政拨付奖补企业资金。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为92.72万元,支出决算为140.79万元,完成年初预算的151.84%,决算数大于预算数的主要原因是由财政拨付退休人数增加和补助。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为36.17万元,支出决算为44.90万元,完成年初预算的124.14%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是由人员增加。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为18.09万元,支出决算为101.99万元,完成年初预算的563.79%,决算数大于预算数的主要原因是由人员增加和年金做实补交。
6.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为2000.00万元,支出决算为5627.88万元,完成年初预算的281.39%,决算数大于预算数的主要原因是由防疫物资采购结算。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.49万元,支出决算为8.58万元,完成年初预算的90.41%,决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休减少。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.38万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的134.21%,决算数大于预算数的主要原因是新进事业人员增加。
9.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.49万元,决算数大于预算数的主要原因是加强联系社区、村设施建设。
10.资源勘探工业信息等(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为260.60万元,决算数大于预算数的主要原因是先进制造业奖补由我局一体化平台发放。
11.资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)。年初预算为289.64万元,支出决算为337.34万元,完成年初预算的116.47%,决算数大于预算数的主要原因是绩效和交通补贴随工资发放。
12.资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为37.32万元,支出决算为50.02万元,完成年初预算的134.03%,决算数大于预算数的主要原因是绩效和交通补贴随工资发放。
13.资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为523.55万元,决算数大于预算数的主要原因是中小企业发展专项资金由我局一体化平台发放。
14.商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为222.00万元,支出决算为747.29万元,完成年初预算的336.62%,决算数大于预算数的主要原因是服务业奖补发展专项资金由我局一体化平台发放。
15.商业服务业等(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为78.00万元,支出决算为368.63万元,完成年初预算的472.60%,决算数大于预算数的主要原因是服务业奖补发展专项资金由我局一体化平台发放。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为33.01万元,支出决算为33.67万元,完成年初预算的102.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员进出的变动。
17.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.97万元,决算数大于预算数的主要原因是发放提租补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出681.74万元,其中:人员经费636.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助; 公用经费45.72万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
池州市贵池区经济和信息化局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
池州市贵池区经济和信息化局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年度,池州市贵池区经济和信息化局机关运行经费支出45.72万元,比2022年增加5.68万元,增长14.19%,主要原因是原因是新进人员办公电脑支出。
(二)政府采购支出情况。
2023年度,池州市贵池区经济和信息化局政府采购支出总额5.48万元,其中:政府采购货物支出5.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,池州市贵池区经济和信息化局共有车辆2辆,其中:其他用车2辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。
(四)关于2023年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共20个项目,涉及资金8808.34万元。从评价情况看,通过开展部门整体支出绩效自评工作,树立绩效意识、成本意识和责任意识,完善部门预算编制、执行、监督体系,了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题和原因,及时总结经验,完善管理,提高财政预算资金使用效益,促进部门更好地履行职责管理。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,我局2023年度践行了部门职责,完成了年度主要绩效目标和区委、区政府交办的重点工作。
组织对中小企业(民营经济)发展专项资金(两化融合工程)、放心家政暖民心工程培训、贵池数字矿山云项目年维护费、电子商务服务中心物流配送中心运营、加快实施池州市商贸活市战略专项配套资金、2023年防疫物资采购、消费券、菜市场改造、2021年度贵池区先进制造业发展项目政策奖补资金、贵池区2021年度推进产业强区鼓励现代服务业发展政策奖补资金、池州市促进服务业领域困难行业恢复发展(涉商务部分)绿色智能家电补贴资金、兑现2022年度优秀民营企业奖金、中小企业(民营经济)发展专项资金、2022年度经济发展高质量奖(工作经费)、招商工作团招商经费、防疫物资采购、2023年节能减排补助资金(充电基础设施奖励)、重点用能企业用能诊断服务费、现2022年度贵池区制造业融资贴息项目、徽动消费乐享贵池消费券等20个项目开展了部门评价,共涉及资金8808.34万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,项目内容为:中小企业(民营经济)发展专项资金(两化融合工程)资金用于开展“两化融合”政策咨询、工业和信息化项目评审、重点企业发展路径诊断服务工作;放心家政暖民心工程培训贵池放心家政暖民心工程培训,通过培训,提高家政从业人员综合素质,增加行业人员就业率,增强家政服务人员的幸福感和获得感;贵池数字矿山云项目年维护费资金用于贵池数字矿山云项目年维护费业务费矿山可视化平台服务费,实现我区非金属矿山动态监测安全生产和矿山资源科学利用;劳务派遣人员费用和原药监局人员补贴资金用于劳务派遣人员经费及保障退休人员生活;电子商务服务中心、物流配送中心运营费资金用于区商务公共服务中心、农村物流配送中心和贵池区电子商务集聚区,助力全区农村电商事业发展,加强电子商务与农业产业结合,助力全区经济可持续发展;加快实施池州市商贸活市战略专项配套资金用于限上167人统计员补贴,保障商贸统计配套资金; 2023年防疫物资采购资金用于防疫物资贮备,保证我区防疫工作稳步开展;消费券资金用于池区“皖美消费 乐享贵池”消费券发放活动.活跃地方经济,促进社会发展,增加当地居民的幸福感和获得感;菜市场改造资金用于菜市场煤改电和沿江路菜市场改造提升临时过渡; 2021年度贵池区先进制造业发展项目政策奖补资金用于对区内工业企业进行奖,有效的提升了我区企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展起到作用,帮助我区企业提升核心竞争力、智能制造,推动降本增效产生积极影响;贵池区2021年度推进产业强区鼓励现代服务业发展政策奖补资金用于对深入落实“产业强区”战略,进一步推进我区新兴产业发展,加快打造新兴产业集聚地,进一步推动我区现代服务业经济高质量发展产生积极影响。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2023年度部门决算中反映“放心家政暖民心工程培训”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
放心家政暖民心工程培训绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为37.92万元,执行数为37.92万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:我局绩效评价工作过程。 在实施验收的过程中,我们依托三方机构实施了包括通过查阅资料、电话调查等方式,按照公平、公正原则,对家政服务“岗前”培训的“岗前”培训开班申请表、参训人员花名册、参训人员身份证复印件、“岗前”培训签到表、培训师资证书、“岗前”培训现场照片及视频”等佐证材料;对家政服务业信用体系建设的“商务部家政服务信用信息平台后台登陆页面截图、后台显示通过人脸识别授权家政从业人员统计截图、信息平台软件开发(升级)合同、信息平台后台显示入驻该平台企业列表截图、平台开发(升级)及硬件设备购置、制作上门卡片等发票及转账凭证、为家政服务人员缴纳保险费等费用支出凭证等有关材料;对新增员工制家庭服务企业的“人社部门出具的员工制家庭服务企业资格认定批复文件”等我们认为必要的验收资料及程序。项目审核情况在贵池区人民政府网站予以公示,未收到对公示内容持有异议的反馈。 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表) 本次绩效评价,采取定性和定量分析比较的方法,对4大类17项指标逐项评价,在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。经过审慎评价,2022年度贵池区放心家政行动资金项目绩效自评总得分为94分,评价结果为“优”。发现的主要问题及原因:家政从业人员老龄化严重。从业人员年龄普遍偏大,文化程度偏低,工作技能单一,服务水平有待提高。下一步改进措施:支持家政企业探索家政服务线上线下融合发展模式,搭建家政线上平台,引导家政服务企业建立抱团发展机制,加强行业间的交流与合作,创建示范企业,提高服务质量,促进家政行业健康发展。
放心家政暖民心工程培训项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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(2023年度) |
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项目名称 |
放心家政暖民心工程培训 |
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主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
37.92 |
37.92 |
37.92 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
37.92 |
37.92 |
37.92 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
根据贵经信字(2022)272号文件精神,申请财政资金42.8万元,主要用于贵池放心家政暖民心工程培训,通过培训,提高家政从业人员综合素质,增加行业人员就业率,增强家政服务人员的幸福感和获得感. |
根据贵经信字(2022)272号文件精神,申请财政资金42.8万元,主要用于贵池放心家政暖民心工程培训,通过培训,提高家政从业人员综合素质,增加行业人员就业率,增强家政服务人员的幸福感和获得感. |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
贵池区放心家政“岗前”培训人数 |
≥964人次 |
964人次 |
10 |
10 |
|
|||
|
贵池区家政服务业信用体系建设 |
=1家 |
1家 |
10 |
10 |
|
|||||
|
贵池区新增员工 制家庭服务企业 |
=2家 |
2家 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金拨付合规性 |
符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2022年12月31日 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
资金拨付及时性 |
根据文件及合同规定及时拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤42.8万元 |
42.8万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
加快发展家政服务 |
供需大,未来家政服务业甚至有着为民生经济培育支柱性产业的潜质 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
通过培训,提高家政从业人员综合素质,增加行业人员就业率 |
提高家政从业人员综合素质,增加行业人员就业率,增强家政服务人员的幸福感和获得感。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
社会效益指标 |
社会发展,需求提升 |
大力发展家政服务业走向优质发展方向可谓决策层面有明智之举 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
完善家政服务领域信用体系建设 |
健全家庭服务行业规范和标准体系 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
体现政策导向,长期保障工作平稳进行。 |
大力发展家政服务业,不断提升人民群众生活 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
通过培训,提高家政从业人员综合素质 |
通过实施专项政策,让家政从业人员综合素质和技能都得到提高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
服务单位满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
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|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
所有项目绩效自评表详见“附件:2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
(3)部门评价结果。
《2023年度中小企业(民营经济)发展专项资金(两化融合工程)、放心家政暖民心工程培训、贵池数字矿山云项目年维护费、电子商务服务中心物流配送中心运营、加快实施池州市商贸活市战略专项配套资金、2023年防疫物资采购、消费券、菜市场改造、2021年度贵池区先进制造业发展项目政策奖补资金、贵池区2021年度推进产业强区鼓励现代服务业发展政策奖补资金、池州市促进服务业领域困难行业恢复发展(涉商务部分)绿色智能家电补贴资金、兑现2022年度优秀民营企业奖金、中小企业(民营经济)发展专项资金、2022年度经济发展高质量奖(工作经费)、招商工作团招商经费、防疫物资采购、2023年节能减排补助资金(充电基础设施奖励)、重点用能企业用能诊断服务费、现2022年度贵池区制造业融资贴息项目、徽动消费乐享贵池消费券项目绩效评价报告》详见“附件:2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金
九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
附件:池州市贵池区经济和信息化局2023年度项目支出绩效自评表
附件
池州市贵池区经济和信息化局2023年度项目支出绩效自评表
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项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
备注 |
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1 |
中小企业(民营经济)发展专项资金(两化融合工程) |
|
|
2 |
放心家政暖民心工程培训 |
|
|
3 |
劳务派遣人员费用和原药监局人员补贴 |
|
|
4 |
贵池数字矿山云项目年维护费 |
|
|
5 |
电子商务服务中心、物流配送中心运营费 |
|
|
6 |
加快实施池州市商贸活市战略专项配套资金 |
|
|
7 |
2023年防疫物资采购 |
|
|
8 |
消费券 |
|
|
9 |
菜市场改造 |
|
|
10 |
2021年度贵池区先进制造业发展项目政策奖补资金 |
|
|
11 |
贵池区2021年度推进产业强区鼓励现代服务业发展政策奖补资金 |
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|
12 |
池州市促进服务业领域困难行业恢复发展(涉商务部分)绿色智能家电补贴资金 |
|
|
13 |
兑现2022年度优秀民营企业奖金 |
|
|
14 |
中小企业(民营经济)发展专项资金 |
|
|
15 |
2022年度经济发展高质量奖(工作经费) |
|
|
16 |
招商工作团招商经费 |
|
|
17 |
防疫物资采购 |
|
|
18 |
重点用能企业用能诊断服务费 |
|
|
19 |
兑现2022年度贵池区制造业融资贴息项目 |
|
|
20 |
徽动消费乐享贵池消费券 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
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|
|
|
|
|
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|
项目名称 |
中小企业(民营经济)发展专项资金(两化融合工程) |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
《池州市人民政府办公室关于印发贵池区推进产业强区若干政策的通知》(贵政办秘〔2023〕43号)文件精神,申请财政资金20万元,用于开展“两化融合”政策咨询、工业和信息化项目评审、重点企业发展路径诊断服务。通过开展“两化融合”政策咨询服务,有利于提升我区民营经济发展的质量和规模 |
《池州市人民政府办公室关于印发贵池区推进产业强区若干政策的通知》(贵政办秘〔2023〕43号)文件精神,申请财政资金20万元,用于开展“两化融合”政策咨询、工业和信息化项目评审、重点企业发展路径诊断服务。通过开展“两化融合”政策咨询服务,有利于提升我区民营经济发展的质量和规模 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
贵池区智能制造项目及工业互联网企业培育导向库的企业 |
≥21家 |
21家 |
10 |
10 |
|
|||
|
贵池区智能制造项目及工业互联网企业培育导向库的项目 |
≥29个 |
29个 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金拨付合规性 |
符合会计法、预算法的规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
服务费拨付及时性 |
按合同规定及时拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
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|
项目完成时间 |
12月31日前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤20万元 |
20万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
强节能审查事中事后监管,提高企业节能管理水平,推动企业节能技术改造,提升能源利用效率,挖掘节能潜力,腾出用能空间。 |
通过开展“两化融合”政策咨询服务,对我区制造业企业产生积极影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对促进地方经济发展,提高人民生活水平的影响 |
通过开展“两化融合”政策咨询服务,有利于提升我区民营经济发展的质量和规模 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对促进地方生态环境建设的影响 |
智能制造属绿色发展,有利我区整体环境质量的改善和提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对促进我区经济发展和环境提升的持续影响 |
通过开展“两化融合”政策咨询服务,有效提升我区经济、生态环境的可持续发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
放心家政暖民心工程培训 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
37.92 |
37.92 |
37.92 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
37.92 |
37.92 |
37.92 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据贵经信字(2022)272号文件精神,申请财政资金42.8万元,主要用于贵池放心家政暖民心工程培训,通过培训,提高家政从业人员综合素质,增加行业人员就业率,增强家政服务人员的幸福感和获得感. |
根据贵经信字(2022)272号文件精神,申请财政资金42.8万元,主要用于贵池放心家政暖民心工程培训,通过培训,提高家政从业人员综合素质,增加行业人员就业率,增强家政服务人员的幸福感和获得感. |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
贵池区放心家政“岗前”培训人数 |
≥964人次 |
964人次 |
10 |
10 |
|
|||
|
贵池区家政服务业信用体系建设 |
=1家 |
1家 |
10 |
10 |
|
|||||
|
贵池区新增员工 制家庭服务企业 |
=2家 |
2家 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金拨付合规性 |
符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2022年12月31日 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
资金拨付及时性 |
根据文件及合同规定及时拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤42.8万元 |
42.8万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
加快发展家政服务 |
供需大,未来家政服务业甚至有着为民生经济培育支柱性产业的潜质 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
通过培训,提高家政从业人员综合素质,增加行业人员就业率 |
提高家政从业人员综合素质,增加行业人员就业率,增强家政服务人员的幸福感和获得感。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
社会效益指标 |
社会发展,需求提升 |
大力发展家政服务业走向优质发展方向可谓决策层面有明智之举 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
完善家政服务领域信用体系建设 |
健全家庭服务行业规范和标准体系 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
体现政策导向,长期保障工作平稳进行。 |
大力发展家政服务业,不断提升人民群众生活 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
通过培训,提高家政从业人员综合素质 |
通过实施专项政策,让家政从业人员综合素质和技能都得到提高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
服务单位满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
劳务派遣人员费用和原药监局人员补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
17.32 |
17.32 |
17.32 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
17.3226 |
17.3226 |
17.3226 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
据区政府【2018】11号会议纪要、【2019】12号会议纪要、区政府【2020】13号会议纪要和原商务局移交材料申请财政资金17.3226万元,用于劳务派遣人员经费:5万/年*3人=15万元;保障单位正常运行。2、药管局退休人员补贴2人:钱根来10596,唐义万12630=2.3226万元;保障退休人员生活。 |
据区政府【2018】11号会议纪要、【2019】12号会议纪要、区政府【2020】13号会议纪要和原商务局移交材料申请财政资金17.3226万元,用于劳务派遣人员经费:5万/年*3人=15万元;保障单位正常运行。2、药管局退休人员补贴2人:钱根来10596,唐义万12630=2.3226万元;保障退休人员生活。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
增加人员 |
=3人 |
3人 |
10 |
10 |
|
|||
|
培育智能工厂和数字化车间数量 |
≥21个 |
21个 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
项目验收通过率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
经费支出合规性 |
符合《预算法》和单位财务规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
及时 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
资金 拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
本年度项目费用 |
≤17.32万元 |
17.32万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
模以上工业增加值平均增速 |
≥7.6% |
7.6% |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
绿色发展、信息化建设提升的影响程度 |
提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益指标 |
培育绿色工厂数量 |
=8家 |
8家 |
5 |
5 |
|
||||
|
节能环保产业产值增长率 |
增加 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
对推进中小企业(民营经济)发展的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
对持续带动制造强省建设的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
贵池数字矿山云项目年维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
据《关于2022年区政府主要领导交办事项责任清单落实情况的通报》,申请财政资金20万元,主要用于贵池数字矿山云项目年维护费业务费矿山可视化平台服务费,实现我区非金属矿山动态监测‘’安全生产和矿山资源科学利用。维护费:20万/年*1年=20万元 |
据《关于2022年区政府主要领导交办事项责任清单落实情况的通报》,申请财政资金20万元,主要用于贵池数字矿山云项目年维护费业务费矿山可视化平台服务费,实现我区非金属矿山动态监测‘’安全生产和矿山资源科学利用。维护费:20万/年*1年=20万元 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
系统维护 |
=1套 |
1套 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
系统运行情况 |
正常 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
资金拨付合规性 |
符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
上线运行时间 |
≥120日 |
120日 |
5 |
5 |
|
||||
|
资金拨付及时性 |
根据文件及合同规定及时拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
项目完成时间 |
2023年12月31日 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
=20万元 |
20万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对提高矿山管理部门的经济积极影响 |
通过矿山云产品,提高矿山管理部门数据共享能力,减少行政成本 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对规范矿山企业安全、环保、交通等方面的积极社会影响 |
通过矿山云产品,进一步规范矿山企业安全、环保、交通等方面水平,减少社会矛盾 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对进一步加强环保监管水平的积极影响 |
通过矿山云产品,进一步加强环保监管水平,促进绿色城市发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对实现矿山智能化管理水平的可持续影响 |
通过矿山云产品,实现矿山智能化管理水平,提高工作效率 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
区直部门平均满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
社会群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
电子商务服务中心、物流配送中心运营费 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
222.00 |
172.00 |
133.20 |
10 |
77.44% |
7.74 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
222 |
172 |
133.2 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据区政府会议纪要(2020)14号和按照《池州市加快商务经济高质量发展若干政策》文件规定标准执行 池政办(2021)20号,申请财政资金222万元,用于区商务公共服务中心、农村物流配送中心和贵池区电子商务集聚区,助力全区农村电商事业发展,加强电子商务与农业产业结合,助力全区经济可持续发展。 |
根据区政府会议纪要(2020)14号和按照《池州市加快商务经济高质量发展若干政策》文件规定标准执行 池政办(2021)20号,申请财政资金222万元,用于区商务公共服务中心、农村物流配送中心和贵池区电子商务集聚区,助力全区农村电商事业发展,加强电子商务与农业产业结合,助力全区经济可持续发展。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增网络经营主体 |
≥10个 |
10个 |
3 |
3 |
|
|||
|
新增商标 |
≥10个 |
10个 |
3 |
3 |
|
|||||
|
农产品拍摄 |
≥100个 |
100个 |
3 |
3 |
|
|||||
|
店铺装修 |
≥20家 |
20家 |
2 |
2 |
|
|||||
|
详情页制作 |
≥100个 |
100个 |
2 |
2 |
|
|||||
|
常驻人员 |
≥8人 |
8人 |
2 |
2 |
|
|||||
|
新增直播人才 |
≥10人 |
10人 |
3 |
3 |
|
|||||
|
组织和参与活动 |
≥5场 |
5场 |
3 |
3 |
|
|||||
|
发布媒体信息 |
≥500条 |
500条 |
2 |
2 |
|
|||||
|
开展电商培训 |
≥1500人 |
1500人 |
2 |
2 |
|
|||||
|
开展线上培训 |
≥1000人 |
1000人 |
2 |
2 |
|
|||||
|
发布省级媒体平台稿件 |
≥50篇 |
50篇 |
2 |
2 |
|
|||||
|
直播人才短视频账号采集数 |
≥20个 |
20个 |
2 |
2 |
|
|||||
|
打造省级示范站点 |
≥5个 |
5个 |
2 |
2 |
|
|||||
|
质量指标 |
企业服务类指标完成率 |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||
|
电商数据收集与统筹分析工作 |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
资金支出合规性 |
符合《预算法》及单位财务规定 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
|||||
|
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2023年12月31日 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
<222万元 |
132.2万元 |
|
0 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
消费扶贫地方馆 |
≥100万元 |
100万元 |
4 |
4 |
|
|||
|
省级示范站点线上销售额 |
形成标杆,社会影响较高 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
|||||
|
集聚区电商年销售额 |
形成集群校应,社会影响广泛 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
|||||
|
社会效益指标 |
对电子商务进农村推广的影响程度 |
促进农村电子商务全覆盖 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
对推广转化成果的影响 |
以点带面,大众积极参与 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
保护环境,促进发展 |
促进生态农业的发展有较高水平 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
政策导向,长期保障 |
促进农业循环经济长期稳定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
对企业及个人从事电商创业人员服务满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
97.74 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
加快实施池州市商贸活市战略专项配套资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
40.08 |
42.18 |
42.18 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
40.08 |
42.18 |
42.18 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
据池政【2019】28号、贵政办【2018】113号、《安徽省商务厅安徽省财政厅关于进一步做好中小企业国际市场开拓资金管理工作的通知》(皖商办贸管函〔2018〕101号)、池发【2015】6号文件要求,申请财政资金40.08万元,用于限上167人统计员补贴,保障商贸统计配套资金。目标1:社会消费品零售总额增长10%,外贸进出口7.8亿美元,利用外资14000万美元, 目标2:推广本地农产品销售,加强市场体系建设、促进商贸流通企业、外贸进出口企业有序发展。 |
据池政【2019】28号、贵政办【2018】113号、《安徽省商务厅安徽省财政厅关于进一步做好中小企业国际市场开拓资金管理工作的通知》(皖商办贸管函〔2018〕101号)、池发【2015】6号文件要求,申请财政资金40.08万元,用于限上167人统计员补贴,保障商贸统计配套资金。目标1:社会消费品零售总额增长10%,外贸进出口7.8亿美元,利用外资14000万美元, 目标2:推广本地农产品销售,加强市场体系建设、促进商贸流通企业、外贸进出口企业有序发展。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增限上单位数 |
≥18家 |
18家 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
统计指标 |
及时准确 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
经费支出合规性 |
符合《预算法》和单位财务制度合理、规范 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
及时 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本控制 |
≤40.08万元 |
40.08万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进消费,实现社会消费品零售增长影响程度 |
较大 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对吸引社会投资、促进就业效果的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
对促进经济发展基础性、支撑性作用的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
对人居环境的改善或提升的影响程度 |
较大 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对流通体系建设及流通方式持续稳定运行、持续发挥职能的改善或提升的影响程度 定性 较高 |
较大 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
企业满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2023年防疫物资采购 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
2000.00 |
2000.00 |
73.54 |
10 |
3.68% |
0.37 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
2000 |
2000 |
73.54 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据“池疫防指办(2001)125号关于进一步做好全员核酸检测首批应急物资储备工作的通知“精神,2003年申请财政资金2500万元,及于防疫物资贮备,保证我区防疫工作稳步开展。 |
根据“池疫防指办(2001)125号关于进一步做好全员核酸检测首批应急物资储备工作的通知“精神,2003年申请财政资金73.54万元,及于防疫物资贮备,保证我区防疫工作稳步开展。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
一次性使用取样器 |
=300万支 |
300万支 |
3 |
3 |
|
|||
|
10合一采样管 |
=30万支 |
30万支 |
3 |
3 |
|
|||||
|
提取试剂 |
=30万份 |
30万份 |
3 |
3 |
|
|||||
|
扩增试剂 |
=30万份 |
30万份 |
3 |
3 |
|
|||||
|
防护服 |
=2万套 |
2万套 |
3 |
3 |
|
|||||
|
隔离衣 |
=2万套 |
2万套 |
3 |
3 |
|
|||||
|
生物安全运输箱 |
=1000个 |
1000个 |
3 |
3 |
|
|||||
|
新冠试剂 |
=50000人份 |
50000人份 |
3 |
3 |
|
|||||
|
单采管 |
=100000支 |
100000支 |
3 |
3 |
|
|||||
|
质量指标 |
签订合同 |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||
|
资金支出合规性 |
符合《预算法》和单位财务规定 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
|||||
|
项目专款专用率 |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
时效指标 |
合同签字后 |
≤15天 |
15天 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2023年12月31日 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
合同总金额 |
≤2500万元 |
73.54万元 |
4 |
4 |
统计口径调整 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
各项经济协调发展 |
社会有序发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社会文明进步 |
人民安居乐业,幸福 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益指标 |
促进发展,保护环境 |
保护生态,各项事业协调进行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
保持政策稳定,工作平稳进行 |
各项工作稳步推进, |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.37 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
消费券 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
337.02 |
574.09 |
574.09 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
337.02 |
574.0917 |
574.0917 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《池州市贵池区人民政府关于印发贵池区“皖美消费 乐享贵池”消费券发放活动实施方案的通知》精神,申请财政资金2840916.6元,用于池区“皖美消费 乐享贵池”消费券发放活动.活跃地方经济,促进社会发展,增加当地居民的幸福感和获得感。 |
根据《池州市贵池区人民政府关于印发贵池区“皖美消费 乐享贵池”消费券发放活动实施方案的通知》精神,申请财政资金2840916.6元,用于池区“皖美消费 乐享贵池”消费券发放活动.活跃地方经济,促进社会发展,增加当地居民的幸福感和获得感。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
贵池区“皖美消费 乐享贵池”消费券发放有效订单数量 |
≥22725个 |
22725个 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
奖励对付合规性 |
符合预算法及财务规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
转款专用率 |
=100百分比 |
100百分比 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
奖励资金拨付及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2023年12月31日前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
奖励项目总成本 |
≤2840916.6元 |
2370716.6元 |
10 |
10 |
2024年执行 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升居民购买力,促进消费市场复苏和释放潜力,稳住消费基本盘,促进经济增长。 |
活跃地方经济,促进社会发展,增加当地居民的幸福感和获得感。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
降低疫情对消费品市场影响,提振消费信心,进而拉动生产、增加就业、促进投资,加速经济回暖。 |
通过发放消费券降低疫情对消费品市场影响,提振消费信心。释放因收入、信心及不确定性因素影响而被抑制的消费需求。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对促进市场消费的可持续影响 |
活跃地方经济,促进社会发展,增加当地居民的幸福感和获得感。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
消费者满意度 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
经营户满意度 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
菜市场改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
309.58 |
25.48 |
25.48 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
309.5767 |
25.485 |
25.485 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《池州市贵池区就业促进行动实施方案(试行)》等“暖民心行动实施方案”的通知,申请财政资金25.485万元,用于菜市场煤改电和沿江路菜市场改造提升临时过渡等 |
根据《池州市贵池区就业促进行动实施方案(试行)》等“暖民心行动实施方案”的通知,申请财政资金25.485万元,用于菜市场煤改电和沿江路菜市场改造提升临时过渡等 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付已改造菜市场内家禽宰杀经营户使用的煤炉更换成电炉家禽宰杀经营户数量 |
≥29家 |
29家 |
10 |
10 |
|
|||
|
拨付沿江路菜市场改造升级经营户临时迁出涉及经营户数量 |
≥3家 |
3家 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
奖励对付合规性 |
符合预算法和财务制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
专款专用率 |
=100百分比 |
100百分比 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
奖励资金拨付及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
奖励项目总成本 |
≤254850元 |
254850元 |
10 |
10 |
项目据实支付 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
通过菜市场升级改造,有效改善了市场的整体环境,无形中增加了消费者购买频次和意愿。 |
活跃地方经济,促进社会发展,增加当地居民的幸福感和获得感。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
农贸市场经过规划设计,有效布局合理使用面积,活跃地方经济,促进体系标准建设。 |
健全市场行业规范和标准体系 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
有效杜绝散煤燃烧污染,提高生态水平 |
通过转化用能方式,更有利于环境保护,绿色发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
帮助农贸市场提高商业管理、落实长效管理 |
通过实施专项政策,让农贸市场提高商业管理、落实长效管理 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
菜市场经营户满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2021年度贵池区先进制造业发展项目政策奖补资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
386.47 |
366.47 |
366.47 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
386.47 |
366.47 |
366.47 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《关于印发《贵池区推进产业强区若干政策》的通知》(贵办秘〔2021 42号)中贵池区鼓励先进制造业发展项目政策,申请财政资金366.47万元..对区内工业企业进行奖,有效的提升了我区企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展起到作用,帮助我区企业提升核心竞争力、智能制造,推动降本增效产生积极影响。 |
根据《关于印发《贵池区推进产业强区若干政策》的通知》(贵办秘〔2021 42号)中贵池区鼓励先进制造业发展项目政策,申请财政资金366.47万元..对区内工业企业进行奖,有效的提升了我区企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展起到作用,帮助我区企业提升核心竞争力、智能制造,推动降本增效产生积极影响。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
奖励“上台阶-首次入规”的企业家数 |
≥14家 |
14家 |
3 |
3 |
|
|||
|
奖励主营业务收入突破5亿元的企业家数 |
≥2家 |
2家 |
3 |
3 |
|
|||||
|
奖励主营业务收入突破10亿元的企业家数 |
≥1家 |
1家 |
2 |
2 |
|
|||||
|
奖励主营业务收入突破50亿元的企业家数 |
≥1家 |
1家 |
2 |
2 |
|
|||||
|
支持工业企业智能发展-鼓励企业机器换人 |
≥1家 |
1家 |
2 |
2 |
|
|||||
|
奖励鼓励企业数字赋能 |
≥15家 |
15家 |
2 |
2 |
|
|||||
|
奖励鼓励智能产业发展 |
≥1家 |
1家 |
2 |
2 |
|
|||||
|
奖励企业获批专精特新奖励 |
≥4家 |
4家 |
2 |
2 |
|
|||||
|
鼓励企业争创品牌奖励 |
≥2家 |
2家 |
2 |
2 |
|
|||||
|
质量指标 |
奖励对付合规性 |
符合《关于印发<贵池区推进产业强区若干政策>的通知》(贵 办秘〔2021〕42 号)文件规定。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
专款专用 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
奖励资金拨付及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2023年底前完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
奖励项目总成本 |
≤366.47万元 |
366.47万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对贯彻落实区委、区政府《关于印发<贵池区推进产业强区若干政策>的通知》(贵 办秘〔2021〕42 号),进一步推动我区民营经济高质量发展的影响 |
通过实施专项奖励政策,对我区民营企业提升核心竞争力、智能制造,推动降本增效产生积极影响 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对促进地方经济发展,带动社会就业,提高人民生活水平的影响 |
通过实施专项奖励政策,有利于提升我区民营经济发展的质量和规模,增加就业岗位,提高群众收入水平,增强人民群众的幸福感和获得感 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对促进地方生态环境建设的影响 |
本奖励政策符合国家环保法律法规,对发生环保、安全生产重大事故的企业不予奖励,有利我区整体环境质量的改善和提升。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对促进我区经济发展和环境提升的持续影响 |
通过实施奖励政策,有效提升区民营企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
奖励企业满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
贵池区2021年度推进产业强区鼓励现代服务业发展政策奖补资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
226.02 |
195.13 |
195.13 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
226.02 |
195.13 |
195.13 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
据《关于对深入落实“产业强区”战略,进一步推进我区新兴产业发展,加快打造新兴产业集聚地,进一步推动我区现代服务业经济高质量发展产生积极影响印发《贵池区推进产业强区若干政策》的通知》(贵办秘〔2021〕42号);《贵池区鼓励现代服务业发展政策申报项目尽职调查报告》(皖远鉴专审字〔2022〕0025号),申请财政资金1951300元,用于对深入落实“产业强区”战略,进一步推进我区新兴产业发展,加快打造新兴产业集聚地,进一步推动我区现代服务业经济高质量发展产生积极影响. |
据《关于对深入落实“产业强区”战略,进一步推进我区新兴产业发展,加快打造新兴产业集聚地,进一步推动我区现代服务业经济高质量发展产生积极影响印发《贵池区推进产业强区若干政策》的通知》(贵办秘〔2021〕42号);《贵池区鼓励现代服务业发展政策申报项目尽职调查报告》(皖远鉴专审字〔2022〕0025号),申请财政资金1951300元,用于对深入落实“产业强区”战略,进一步推进我区新兴产业发展,加快打造新兴产业集聚地,进一步推动我区现代服务业经济高质量发展产生积极影响. |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
符合支持商贸服务业发展项目企业数 |
≥14家 |
14家 |
10 |
10 |
|
|||
|
符合支持电子商务发展申报企业数 |
≥11家 |
11家 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
奖励对付合规性 |
《关于印发<贵池区推进产业强区若干政策>的通知》(贵办秘〔2021〕42号);《贵池区鼓励现代服务业发展政策申报项目尽职调查报告》(皖远鉴专审字〔2022〕0025号) |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
奖励资金拨付及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2023年底前完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
奖励项目总成本 |
≤1951300元 |
1951300元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对深入落实“产业强区”战略,进一步推进我区新兴产业发展,加快打造新兴产业集聚地,进一步推动我区现代服务业经济高质量发展产生积极影响 |
通过实施专项奖励政策,对我区商贸服务业企业和电子商务企业提升核心竞争力、出口创汇,推动降本增效产生积极影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
活跃地方经济,促进社会发展,增加当地居民的幸福感和获得感。 |
通过实施专项奖励政策,有利于提升我区现代服务业经济发展的质量和规模,增加就业岗位,提高群众收入水平,增强人民群众的幸福感和获得感。 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对促进地方生态环境建设的影响 |
本奖励政策符合国家环保法律法规,对发生环保、安全生产重大事故的企业不予奖励,有利我区整体环境质量的改善和提升。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对促进我区经济发展和环境提升的持续影响 |
通过实施奖励政策,有效提升区相关企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
消费者满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|
|||
|
经营户满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
池州市促进服务业领域困难行业恢复发展(涉商务部分)绿色智能家电补贴资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
15.77 |
15.77 |
15.77 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
15.768 |
15.768 |
15.768 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《池州市促进服务业领域困难行业恢复发展若干政策措施》《关于拨付池州市促进服务业领域困难行业恢复发展(涉商务部分)绿色智能家电补贴资金的报告》(贵经信字(2022)264号),申请财政资金15.768万元。用于补贴绿色智能家电. |
根据《池州市促进服务业领域困难行业恢复发展若干政策措施》《关于拨付池州市促进服务业领域困难行业恢复发展(涉商务部分)绿色智能家电补贴资金的报告》(贵经信字(2022)264号),申请财政资金15.768万元。用于补贴绿色智能家电. |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿色智能家电补贴企业数 |
≥7家 |
7家 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
奖励对付合规性 |
符合《池州市促进服务业领域困难行业恢复发展若干政策措施》《关于拨付池州市促进服务业领域困难行业恢复发展(涉商务部分)绿色智能家电补贴资金的报告》(贵经信字(2022)264号)规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
奖励资金拨付及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2023年 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
奖励项目总成本 |
≤157680元 |
157680元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对贯彻落实中央和省委、省政府《促进服务业领域困难行业恢复发展若干政策措施》,进一步推动我区服务业高质量发展的影响 |
通过实施补贴政策,对我区服务业提升核心竞争力、绿色智能,推动降本增效产生积极影响 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对促进地方经济发展,带动社会就业,提高人民生活水平的影响 |
通过实施促进服务业领域困难行业恢复发展若干政策,有利于提升我区绿色智能家电发展的质量和规模,增加就业岗位,提高群众收入水平,增强人民群众的幸福感和获得感。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对促进地方生态环境建设的影响 |
本奖励政策符合国家环保法律法规,对发生环保、安全生产重大事故的企业不予奖励,有利我区整体环境质量的改善和提升。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对促进我区经济发展和环境提升的持续影响 |
通过实施家电补贴政策,有效提升区家电企业突破困境进一步发展,实现我区经济、生态环境的可持续发展。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
奖励企业满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
兑现2022年度优秀民营企业奖金 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
600 |
600 |
600 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《关于印发《贵池区推进产业强区若干政策》的通知》(贵 办秘〔2021 〕42 号)、《中共池州市贵池区委 池州市贵池区人民 政府关于表彰 2022 年度优秀民营企业的决定》(贵〔2023〕18号)精神,申请奖补资金600万元整用于奖补贵池区优秀民营企业及企业家,通过实施奖励政策,可以推动企业转型升级、做大做强,使得企业规模实力逐渐增强,创新能力持续提升,在促进经济增长、扩大社会就业、保障改善民生等方面发挥了巨大作用,满足全面落实高质量发展要求。 |
根据《关于印发《贵池区推进产业强区若干政策》的通知》(贵 办秘〔2021 〕42 号)、《中共池州市贵池区委 池州市贵池区人民 政府关于表彰 2022 年度优秀民营企业的决定》(贵〔2023〕18号)精神,申请奖补资金600万元整用于奖补贵池区优秀民营企业及企业家,通过实施奖励政策,可以推动企业转型升级、做大做强,使得企业规模实力逐渐增强,创新能力持续提升,在促进经济增长、扩大社会就业、保障改善民生等方面发挥了巨大作用,满足全面落实高质量发展要求。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
制造业十强企业 |
≥10家 |
10家 |
5 |
5 |
|
|||
|
税收贡献十强企业 |
≥10家 |
10家 |
5 |
5 |
|
|||||
|
专精特新十强企业 |
≥10家 |
10家 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
奖励对付合规性 |
符合《关于印发<贵池区推进产业强区若干政策>的通知》(贵 办秘〔2021 〕42 号)、《中共池州市贵池区委 池州市贵池区人民 政府关于表彰 2022 年度优秀民营企业的决定》(贵〔2023〕18号) |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
转款专用 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
奖励资金拨付及时性 |
及时支付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2023年12月 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
奖励项目总成本 |
≤600万元 |
600万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对贯彻落实中央和省委、省政府《关于大力促进民营经济发展若干意见》,进一步推动我区民营经济高质量发展的影响 |
通过实施专项奖励政策,对我区民营企业提升核心竞争力、智能制造,推动降本增效产生积极影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对促进地方经济发展,带动社会就业,提高人民生活水平的影响 |
通过实施专项奖励政策,有利于提升我区民营经济发展的质量和规模,增加就业岗位,提高群众收入水平,增强人民群众的幸福感和获得感 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对促进地方生态环境建设的影响 |
本奖励政策符合国家环保法律法规,对发生环保、安全生产重大事故的企业不予奖励,有利我区整体环境质量的改善和提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
绿色发展 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
对促进我区经济发展和环境提升的持续影响 |
通过实施奖励政策,有效提升区民营企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
奖励企业满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
中小企业(民营经济)发展专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
260.60 |
260.60 |
260.60 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
260.6 |
260.6 |
260.6 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据根据《支持中国声谷创新发展若干政策》(皖政办秘〔2021〕71号)、《支持工业互联网发展若干政策》(皖政办秘〔2021〕82 号)、《制造业提质扩量增效“4116”行动计划》(皖发〔2022〕4 号)、《安徽省专精特新中小企业倍增行动方案》(皖政办 〔2022〕2号)、《支持以数字化转型推动制造业高端化智能化绿 色化发展若干政策》(皖政办〔2023〕2号),以及《安徽省经济 和信息化厅关于商请下达2023年助企纾困资金拟支持项目资金 计划的函》精神,申请奖补资金260.6万元整用于奖补贵池区去年获得国家级小巨人、在省股权交易中心专精特新板挂牌、补贴首批次新材料保险保费的企业,通过实施奖励政策,可以推动企业转型升级、做大做强,使得企业规模实力逐渐增强,创新能力持续提升,在促进经济增长、扩大社会就业、保障改善民生等方面发挥了巨大作用,满足全面落实高质量发展要求。 |
据根据《支持中国声谷创新发展若干政策》(皖政办秘〔2021〕71号)、《支持工业互联网发展若干政策》(皖政办秘〔2021〕82 号)、《制造业提质扩量增效“4116”行动计划》(皖发〔2022〕4 号)、《安徽省专精特新中小企业倍增行动方案》(皖政办 〔2022〕2号)、《支持以数字化转型推动制造业高端化智能化绿 色化发展若干政策》(皖政办〔2023〕2号),以及《安徽省经济 和信息化厅关于商请下达2023年助企纾困资金拟支持项目资金 计划的函》精神,申请奖补资金260.6万元整用于奖补贵池区去年获得国家级小巨人、在省股权交易中心专精特新板挂牌、补贴首批次新材料保险保费的企业,通过实施奖励政策,可以推动企业转型升级、做大做强,使得企业规模实力逐渐增强,创新能力持续提升,在促进经济增长、扩大社会就业、保障改善民生等方面发挥了巨大作用,满足全面落实高质量发展要求。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
在省股权托管交易中心专精特新板挂牌的 |
≥1家 |
1家 |
5 |
5 |
|
|||
|
专精特新“小巨人”企业 |
≥2家 |
2家 |
5 |
5 |
|
|||||
|
补贴首批次新材料保险保费 |
≥1家 |
1家 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
奖励对付合规性 |
符合根据《支持中国声谷创新发展若干政策》(皖政办秘〔2021〕71号)、《支持工业互联网发展若干政策》(皖政办秘〔2021〕82 号)、《制造业提质扩量增效“4116”行动计划》(皖发〔2022〕4 号)、《安徽省专精特新中小企业倍增行动方案》(皖政办 〔2022〕2号)、《支持以数字化转型推动制造业高端化智能化绿 色化发展若干政策》(皖政办〔2023〕2号),以及《安徽省经济和信息化厅关于商请下达2023年助企纾困资金拟支持项目资金计划的函》文件规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
奖励资金拨付及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2023年12月31日前 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
奖励项目总成本 |
≤260.6万元 |
260.6万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对贯彻落实中央和省委、省政府《关于大力促进民营经济发展若干意见》,进一步推动我区民营经济高质量发展的影响 |
通过实施专项奖励政策,对我区民营企业提升核心竞争力、智能制造,推动降本增效产生积极影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对促进地方经济发展,带动社会就业,提高人民生活水平的影响 |
通过实施专项奖励政策,有利于提升我区民营经济发展的质量和规模,增加就业岗位,提高群众收入水平,增强人民群众的幸福感和获得感 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对促进地方生态环境建设的影响 |
本奖励政策符合国家环保法律法规,对发生环保、安全生产重大事故的企业不予奖励,有利我区整体环境质量的改善和提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
绿色发展 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
对促进我区经济发展和环境提升的持续影响 |
通过实施奖励政策,有效提升区民营企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
奖励企业满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2022年度经济发展高质量奖(工作经费) |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
20.00 |
19.95 |
19.94 |
10 |
99.94% |
9.99 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
20 |
19.9519 |
19.9393 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据财(2023)86号文件,用于2022年度全区招商引资二等奖20万元(经济发展高质量奖),用于2023年度经济发展高质量奖招商引资工作经费通过区委、区政府制造业提质扩量增效“ 2332 ”行动计划》的实施,有利于提升我区装备企业质量 |
根据财(2023)86号文件,用于2022年度全区招商引资二等奖20万元(经济发展高质量奖),用于2023年度经济发展高质量奖招商引资工作经费通过区委、区政府制造业提质扩量增效“ 2332 ”行动计划》的实施,有利于提升我区装备企业质量 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
招商团工作队每月外出天数 |
≥10天 |
10天 |
5 |
5 |
|
|||
|
新引进项目个数 |
≥6个 |
6个 |
5 |
5 |
|
|||||
|
省外亿元项目到位资金 |
≥5亿元 |
5亿元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金支付合规性 |
符合《区主导产业招商工作队经费管理暂行办法》文件规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2023年底前完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目支持总成本 |
≤20万元 |
20万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对促进我区科技企业高质量发展的影响 |
过区委、区政府《制造业提质扩量增效“ 2332 ”行动计划》的实施,对我区装备发展产生积极影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
促进地方经济发展,带动社会就业,提高人民生活水平的影响 |
通过区委、区政府制造业提质扩量增效“ 2332 ”行动计划》的实施,有利于提升我区装备企业质量 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
促进地方生态环境建设的影响 |
以高端装备制造为重点,推动产业高端化、绿色化、智能化、集群化发展,为打造经济社会发 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对促进我区经济发展和环境提升的持续影响 |
通过加快打造产业集聚地,有效提升我区高端装备企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
99.99 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
招商工作团招商经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
29.12 |
29.12 |
27.50 |
10 |
94.46% |
9.45 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
29.1175 |
29.1175 |
27.5042 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为认真落实《贵池区2023年“扫大引强”攻坚行动方案》,紧盯目标任务,申请财政资金60万元,用于招商工作团工作 经费。 |
落实《贵池区2023年“扫大引强”攻坚行动方案》,紧盯目标任务,申请财政资金60万元,用于招商工作团工作 经费。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
新引进10亿元项目 |
≥2个 |
2个 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
资金专款专用率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
符合财政法规的规定 |
符合预算法和财务规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2023年底前 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
=60万元 |
60万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进产业集群发展 |
明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
加快推进跨跃式高质量发展 |
明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
落户企业满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.45 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
防疫物资采购 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
5554.34 |
5554.34 |
5554.34 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
5554.34 |
5554.34 |
5554.34 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
据“池疫防指办(2001)125号关于进一步做好全员核酸检测首批应急物资储备工作的通知“精神,2003年申请财政资金5554.34万元,及于防疫物资贮备,保证我区防疫工作稳步开展。 |
据“池疫防指办(2001)125号关于进一步做好全员核酸检测首批应急物资储备工作的通知“精神,2003年申请财政资金5554.34万元,及于防疫物资贮备,保证我区防疫工作稳步开展 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
一次性使用取样器 |
=300万支 |
300万支 |
2 |
2 |
|
|||
|
10合一采样管 |
=30万支 |
30万支 |
2 |
2 |
|
|||||
|
提取试剂 |
=30万份 |
30万份 |
2 |
2 |
|
|||||
|
扩增试剂 |
=30万份 |
30万份 |
2 |
2 |
|
|||||
|
防护服 |
=2万套 |
2万套 |
2 |
2 |
|
|||||
|
隔离衣 |
=2万套 |
2万套 |
2 |
2 |
|
|||||
|
生物安全运输箱 |
=1000个 |
1000个 |
2 |
2 |
|
|||||
|
新冠试剂 |
=50000人份 |
50000人份 |
2 |
2 |
|
|||||
|
单采管 |
=100000支 |
100000支 |
2 |
2 |
|
|||||
|
质量指标 |
签订合同 |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||
|
资金支出合规性 |
符合《预算法》和单位财务规定 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
|||||
|
项目专款专用率 |
=100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
时效指标 |
合同签字后 |
≤15天 |
15天 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2023年12月31日 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
合同总金额 |
≤5554.34万元 |
5554.34万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
各项经济协调发展 |
社会有序发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
社会文明进步 |
人民安居乐业,幸福 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
促进发展,保护环境 |
保护生态,各项事业协调进行 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
持政策稳定,工作平稳进行 |
各项工作稳步推进, |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
重点用能企业用能诊断服务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
28.80 |
28.80 |
28.80 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
28.8 |
28.8 |
28.8 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据国家节能减排的要求,申请财政资金28.8万元,用于重点耗能企业用能诊断服务费,通过实施节能诊断,对我区绿色环保节能减排产生积极影响 |
根据国家节能减排的要求,申请财政资金28.8万元,用于重点耗能企业用能诊断服务费,通过实施节能诊断,对我区绿色环保节能减排产生积极影响 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
摸排全区年综合能源消费量2000吨标准煤以上的规上工业企业 |
≥32家 |
32家 |
10 |
10 |
|
|||
|
节能诊断年综合能源消费量2000吨标准煤以上的规上工业企业户数 |
≥32家 |
32家 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合财务规定和预算法规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时 |
2023年12月底前完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目费用 |
≤28.8万元 |
28.8万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
加强节能审查事中事后监管,提高企业节能管理水平,推动企业节能技术改造,提升能源利用效率,挖掘节能潜力,腾出用能空间。 |
通过实施节能诊断,对我区绿色环保节能减排产生积极影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对促进地方经济发展,提高人民生活水平的影响 |
通过实施节能诊断,有利于提升我区推动企业节能技术改造,提升能源利用效率 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对促进地方生态环境建设的影响 |
奖励政策符合国家环保法律法规,节能减排有利我区整体环境质量的改善和提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对促进我区经济发展和环境提升的持续影响 |
通过实施节能诊断,有效提升我区经济、生态环境的可持续发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
兑现2022年度贵池区制造业融资贴息项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
474.75 |
474.75 |
474.75 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
474.75 |
474.75 |
474.75 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区制造业融资贴息实施办法的通知》(贵政办【2022】16号)、《关于组织开展2022年度贵池区制造业融资贴息项目》申报工作的通知》(贵经信字【2023】 14号)文件精神,申请奖补资金474.75万元整用于奖补2022年度贵池区制造业融资贴息项目及三方审核费用,通过实施奖励政策,可以推动企业加大投资力度、转型升级、做大做强,使得企业规模实力逐渐增强,创新能力持续提升,在促进经济增长、扩大社会就业、保障改善民生等方面发挥了巨大作用,满足全面落实高质量发展要求。 |
根据《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区制造业融资贴息实施办法的通知》(贵政办【2022】16号)、《关于组织开展2022年度贵池区制造业融资贴息项目》申报工作的通知》(贵经信字【2023】 14号)文件精神,申请奖补资金474.75万元整用于奖补2022年度贵池区制造业融资贴息项目及三方审核费用,通过实施奖励政策,可以推动企业加大投资力度、转型升级、做大做强,使得企业规模实力逐渐增强,创新能力持续提升,在促进经济增长、扩大社会就业、保障改善民生等方面发挥了巨大作用,满足全面落实高质量发展要求。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
2022年度贵池区制造业融资贴息项目 |
≥7家 |
7家 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
奖励对付合规性 |
《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区制造业融资贴息实施办法的通知》(贵政办[2022]16号) |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
奖励资金拨付及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
12月31日前 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
奖励项目总成本 |
≤474.75万元 |
474.75万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对贯彻落实中央和省委、省政府《关于大力促进民营经济发展若干意见》,进一步推动我区民营经济高质量发展的影响 |
通过实施专项奖励政策,对我区民营企业提升核心竞争力、智能制造,推动降本增效产生积极影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对促进地方经济发展,带动社会就业,提高人民生活水平的影响 |
通过实施专项奖励政策,有利于提升我区民营经济发展的质量和规模,增加就业岗位,提高群众收入水平,增强人民群众的幸福感和获得感 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对促进地方生态环境建设的影响 |
本奖励政策符合国家环保法律法规,对发生环保、安全生产重大事故的企业不予奖励,有利我区整体环境质量的改善和提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
绿色发展 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
对促进我区经济发展和环境提升的持续影响 |
通过实施奖励政策,有效提升区民营企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
奖励企业满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
徽动消费乐享贵池消费券 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
330.00 |
330.00 |
330.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
330 |
330 |
330 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《池州市贵池区人民政府关于印发贵池区“皖美消费 乐享贵池”消费券发放活动实施方案的通知》精神,申请财政资金3580670元,用于池区“皖美消费 乐享贵池”消费券发放活动.活跃地方经济,促进社会发展,增加当地居民的幸福感和获得感。 |
根据《池州市贵池区人民政府关于印发贵池区“皖美消费 乐享贵池”消费券发放活动实施方案的通知》精神,申请财政资金3580670元,用于池区“皖美消费 乐享贵池”消费券发放活动.活跃地方经济,促进社会发展,增加当地居民的幸福感和获得感。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
贵池区“徽动消费 乐享贵池”消费券发放有效订单数量 |
≥24298个 |
24298个 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
奖励对付合规性 |
《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区“徽动消费·乐享贵池”消费券第二轮发放活动实施方案的通知》(贵政办秘〔2023〕62号) |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
奖励资金拨付及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
奖励项目总成本 |
≤3580670元 |
3580670元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升居民购买力,促进消费市场复苏和释放潜力,稳住消费基本盘,促进经济增长。 |
活跃地方经济,促进社会发展,增加当地居民的幸福感和获得感。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
降低疫情对消费品市场影响,提振消费信心,进而拉动生产、增加就业、促进投资,加速经济回暖。 |
通过发放消费券降低疫情对消费品市场影响,提振消费信心。释放因收入、信心及不确定性因素影响而被抑制的消费需求。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对促进市场消费的可持续影响 |
活跃地方经济,促进社会发展,增加当地居民的幸福感和获得感。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
消费者满意度 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
经营户满意度 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
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