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索引号: 11341802003285048R/202408-00043 组配分类: 部门决算
发布机构: 贵池区水利局 主题分类: 农业、林业、水利 / 群众 / 中年
标题: 池州市贵池区水利局2023年度单位决算 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-08-26
池州市贵池区水利局2023年度单位决算
发布时间:2024-08-26 14:47 来源:贵池区水利局 字号:[默认 超大]

   

第一部分 池州市贵池区水利局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区水利局2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区水利局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件:2023年度项目支出绩效自评表


第一部分 池州市贵池区水利局概况

一、主要职责

1、负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省有关水利工作方面的方针政策和法律法规,组织起草地方规范性文件草案;组织编制全区水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施;负责提出全区水利固定资产投资规模和方向、区级水利财政性资金安排的意见;按规定权限,审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出全区水利建设投资安排建议计划并组织实施。

2、负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一管理和监督;拟订全区中长期水供求规划、水量分配方案并组织实施;负责重要河流、湖泊、水库的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;负责全区供水服务质量和安全生产监督指导工作;负责全区供水行业统计工作;指导水利行业供水。

3、指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源保护规划;指导饮用水水源保护相关工作,指导地下水开发利用和城区规划区地下水资源管理保护工作;负责水政监察和水行政执法工作。

4、组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作,协调指导山洪灾害防御相关工作。

5、负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策,编制全区节约用水规划并监督实施,负责节约用水技术的推广使用,组织、指导和推动节水型社会建设工作。

 6、负责全区水利工程建设管理工作。按照有关法律法规和水利行业规定,组织实施水利基本建设项目的各项规定;实行水利建设的项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制;负责水利工程建设质量监督和安全生产监督的管理工作;加强对工程施工图设计的审查和管理。

7、依法负责全区水利行业安全生产工作。组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理;组织实施水利工程建设的监督管理。 

8、负责全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护。负责重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理、开发和保护,负责水利工程建设与运行管理。按照有关规定负责河道采砂管理工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。 

9、指导农村水利工作。组织实施农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发、小水电改造等工作。

10、负责全区水土保持工作。研究制定全区水土保持规划并组织实施;组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批和监督实施工作;指导全区重点水土保持建设项目的实施。

11、开展全区水利科技和教育工作,负责全区水利队伍建设;指导水利信息化工作;承担水利统计工作。

12、指导全面推行河湖长制工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

池州市贵池区水利局2023年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。


第二部分 池州市贵池区水利局2023年度部门决算表

 

收入支出决算总表

单位公开01表

单位:池州市贵池区水利局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

12388.85

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

520.00

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

21.30

八、社会保障和就业支出

39

374.47

 

9

 

九、卫生健康支出

40

19.22

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

11912.39

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

87.03

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

520.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

12930.15

本年支出合计

58

12913.10

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

17.05

 

30

 

 

61

 

总计

31

12930.15

总计

62

12930.15

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


 

收入决算表

单位公开02表

单位:池州市贵池区水利局

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

12930.15

12908.85

 

 

 

 

 

21.30

208

 

 

社会保障和就业支出

374.47

374.47

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

374.47

374.47

 

 

 

 

 

 

208

05

01

行政单位离退休

67.60

67.60

 

 

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

35.31

35.31

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.17

68.17

 

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

203.40

203.40

 

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

19.22

19.22

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

19.22

19.22

 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

6.92

6.92

 

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

12.30

12.30

 

 

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

11929.44

11908.14

 

 

 

 

 

21.30

213

01

 

农业农村

110.00

110.00

 

 

 

 

 

 

213

01

19

防灾救灾

110.00

110.00

 

 

 

 

 

 

213

03

 

水利

11139.44

11118.14

 

 

 

 

 

21.30

213

03

01

行政运行

387.34

366.04

 

 

 

 

 

21.30

213

03

05

水利工程建设

7584.06

7584.06

 

 

 

 

 

 

213

03

06

水利工程运行与维护

360.71

360.71

 

 

 

 

 

 

213

03

08

水利前期工作

28.90

28.90

 

 

 

 

 

 

213

03

09

水利执法监督

361.40

361.40

 

 

 

 

 

 

213

03

10

水土保持

727.19

727.19

 

 

 

 

 

 

213

03

11

水资源节约管理与保护

16.50

16.50

 

 

 

 

 

 

213

03

14

防汛

63.97

63.97

 

 

 

 

 

 

213

03

16

农村水利

744.71

744.71

 

 

 

 

 

 

213

03

33

信息管理

13.19

13.19

 

 

 

 

 

 

213

03

35

农村供水

54.68

54.68

 

 

 

 

 

 

213

03

99

其他水利支出

796.78

796.78

 

 

 

 

 

 

213

05

 

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

680.00

680.00

 

 

 

 

 

 

213

05

04

农村基础设施建设

680.00

680.00

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

87.03

87.03

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

87.03

87.03

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

66.76

66.76

 

 

 

 

 

 

221

02

02

提租补贴

20.27

20.27

 

 

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

520.00

520.00

 

 

 

 

 

 

229

60

 

彩票公益金安排的支出

520.00

520.00

 

 

 

 

 

 

229

60

02

用于社会福利的彩票公益金支出

373.30

373.30

 

 

 

 

 

 

229

60

99

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

146.70

146.70

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

单位公开03表

单位:池州市贵池区水利局

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12913.10

1147.29

11765.82

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

374.47

374.47

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

374.47

374.47

 

 

 

 

208

05

01

行政单位离退休

67.60

67.60

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

35.31

35.31

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.17

68.17

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

203.40

203.40

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

19.22

19.22

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

19.22

19.22

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

6.92

6.92

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

12.30

12.30

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

11912.39

666.57

11245.82

 

 

 

213

01

 

农业农村

110.00

 

110.00

 

 

 

213

01

19

防灾救灾

110.00

 

110.00

 

 

 

213

03

 

水利

11122.39

666.57

10455.82

 

 

 

213

03

01

行政运行

370.29

345.67

24.62

 

 

 

213

03

05

水利工程建设

7584.06

 

7584.06

 

 

 

213

03

06

水利工程运行与维护

360.71

 

360.71

 

 

 

213

03

08

水利前期工作

28.90

 

28.90

 

 

 

213

03

09

水利执法监督

361.40

320.90

40.50

 

 

 

213

03

10

水土保持

727.19

 

727.19

 

 

 

213

03

11

水资源节约管理与保护

16.50

 

16.50

 

 

 

213

03

14

防汛

63.97

 

63.97

 

 

 

213

03

16

农村水利

744.71

 

744.71

 

 

 

213

03

33

信息管理

13.19

 

13.19

 

 

 

213

03

35

农村供水

54.68

 

54.68

 

 

 

213

03

99

其他水利支出

796.78

 

796.78

 

 

 

213

05

 

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

680.00

 

680.00

 

 

 

213

05

04

农村基础设施建设

680.00

 

680.00

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

87.03

87.03

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

87.03

87.03

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

66.76

66.76

 

 

 

 

221

02

02

提租补贴

20.27

20.27

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

520.00

 

520.00

 

 

 

229

60

 

彩票公益金安排的支出

520.00

 

520.00

 

 

 

229

60

02

用于社会福利的彩票公益金支出

373.30

 

373.30

 

 

 

229

60

99

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

146.70

 

146.70

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位:池州市贵池区水利局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

12388.85

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

520.00

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

374.47

374.47

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

19.22

19.22

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

11908.14

11908.14

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

87.03

87.03

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

520.00

 

520.00

 

本年收入合计

24

12908.85

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

12908.85

12388.85

520.00

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

12908.85

总计

58

12908.85

12388.85

520.00

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位:池州市贵池区水利局

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

12388.85

1143.04

11245.82

208

 

 

社会保障和就业支出

374.47

374.47

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

374.47

374.47

 

208

05

01

行政单位离退休

67.60

67.60

 

208

05

02

事业单位离退休

35.31

35.31

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.17

68.17

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

203.40

203.40

 

210

 

 

卫生健康支出

19.22

19.22

 

210

11

 

行政事业单位医疗

19.22

19.22

 

210

11

01

行政单位医疗

6.92

6.92

 

210

11

02

事业单位医疗

12.30

12.30

 

213

 

 

农林水支出

11908.14

662.32

11245.82

213

01

 

农业农村

110.00

 

110.00

213

01

19

防灾救灾

110.00

 

110.00

213

03

 

水利

11118.14

662.32

10455.82

213

03

01

行政运行

366.04

341.42

24.62

213

03

05

水利工程建设

7584.06

 

7584.06

213

03

06

水利工程运行与维护

360.71

 

360.71

213

03

08

水利前期工作

28.90

 

28.90

213

03

09

水利执法监督

361.40

320.90

40.50

213

03

10

水土保持

727.19

 

727.19

213

03

11

水资源节约管理与保护

16.50

 

16.50

213

03

14

防汛

63.97

 

63.97

213

03

16

农村水利

744.71

 

744.71

213

03

33

信息管理

13.19

 

13.19

213

03

35

农村供水

54.68

 

54.68

213

03

99

其他水利支出

796.78

 

796.78

213

05

 

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

680.00

 

680.00

213

05

04

农村基础设施建设

680.00

 

680.00

221

 

 

住房保障支出

87.03

87.03

 

221

02

 

住房改革支出

87.03

87.03

 

221

02

01

住房公积金

66.76

66.76

 

221

02

02

提租补贴

20.27

20.27

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位:池州市贵池区水利局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

936.10

302

商品和服务支出

70.83

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

204.68

30201

  办公费

21.42

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

49.30

30202

  印刷费

0.09

310

资本性支出

0.82

30103

  奖金

203.97

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

0.82

30107

  绩效工资

59.05

30205

  水费

 

31003

  专用设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

93.45

30206

  电费

 

31005

  基础设施建设

 

30109

  职业年金缴费

214.52

30207

  邮电费

 

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

19.38

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

1.41

30211

  差旅费

9.96

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

66.76

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

23.59

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

135.29

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

30301

  离休费

13.05

30216

  培训费

1.35

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

91.59

30217

  公务接待费

5.00

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

21.86

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

2.07

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

1.44

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

11.40

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

8.16

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

0.16

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31299

  其他对企业补助

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

10.36

399

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

6.73

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.50

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

1071.39

公用经费合计

71.65

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位:池州市贵池区水利局

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

520.00

 

520.00

520.00

 

520.00

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

 

 

 

520.00

 

520.00

520.00

 

520.00

 

 

 

 

229

60

 

彩票公益金安排的支出

 

 

 

520.00

 

520.00

520.00

 

520.00

 

 

 

 

229

60

02

用于社会福利的彩票公益金支出

 

 

 

373.30

 

373.30

373.30

 

373.30

 

 

 

 

229

60

99

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

 

 

 

146.70

 

146.70

146.70

 

146.70

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位:池州市贵池区水利局

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:池州市贵池区水利局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 池州市贵池区水利局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计12930.15万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计12930.15万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各增加1837.60万元,增长16.57%,主要原因:人员工资增加和上级项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12930.15万元,其中:财政拨款收入12908.85万元,占99.84%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入21.30万元,占0.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12913.10万元,其中:基本支出1147.29万元,占8.88%;项目支出11765.82万元,占91.12%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计12908.85万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计12908.85万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加1816.30万元,增长16.37%,主要原因:人员工资增加和上级项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12388.85万元,占本年支出的95.94%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1296.30万元,增长11.69%。主要原因:人员工资增加和上级项目资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12388.85万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出374.47万元,占3.02%;卫生健康(类)支出19.22万元,占0.16%;农林水(类)支出11908.14万元,占96.12%;住房保障(类)支出87.03万元,占0.70%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6003.27万元,支出决算为12388.85万元,完成年初预算的206.37%。决算数大于预算数的主要原因:水利局在上级单位争取很多水利项目资金。其中:基本支出1143.04万元,占9.23%;项目支出11245.82万元,占90.77%。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为73.44万元,支出决算为67.60万元,完成年初预算的92.05%,决算数小于预算数的主要原因是行政单位离休人员预算增发2个月的工资,实际发放按照文件只发一个月工资。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为30.78万元,支出决算为35.31万元,完成年初预算的114.72%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休人员增资。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为66.27万元,支出决算为68.17万元,完成年初预算的102.87%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险调增基数。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为33.13万元,支出决算为203.40万元,完成年初预算的613.95%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员的职业年金全部按实际数缴入社保账户。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.59万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的91.17%,决算数小于预算数的主要原因是行政单位人员减少。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为11.04万元,支出决算为12.30万元,完成年初预算的111.41%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位有新入职人员。

7.农林水(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为110.00万元,决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的专项资金。

8.农林水(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为262.48万元,支出决算为366.04万元,完成年初预算的139.45%,决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的部分资金。

9.农林水(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为3305.15万元,支出决算为7584.06万元,完成年初预算的229.46%,决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的专项资金。

10.农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为314.72万元,支出决算为360.71万元,完成年初预算的114.61%,决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的专项资金。

11.农林水(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为50.00万元,支出决算为28.90万元,完成年初预算的57.80%,决算数小于预算数的主要原因是还有一些设计和规划未完成。

12.农林水(类)水利(款)水利执法监督(项)。年初预算为303.10万元,支出决算为361.40万元,完成年初预算的119.23%,决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的专项资金。

13.农林水(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为428.28万元,支出决算为727.19万元,完成年初预算的169.79%,决算数大于预算数的主要原因是水土保持上年结转部分工程款。

14.农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为16.50万元,支出决算为16.50万元,完成年初预算100%。

15.农林水(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为63.97万元,完成年初预算的639.70%,决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的专项资金。

16.农林水(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为962.39万元,支出决算为744.71万元,完成年初预算的77.38%,决算数小于预算数的主要原因是2023年的农业排涝电费减少。

17.农林水(类)水利(款)信息管理(项)。年初预算为13.20万元,支出决算为13.19万元,完成年初预算的99.92%。

18.农林水(类)水利(款)农村供水(项)。年初预算为56.64万元,支出决算为54.68万元,完成年初预算的96.54%,决算数小于预算数的主要原因是有部分工程招标未全部把资金用完。

19.农林水(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为796.78万元,决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的专项资金。

20.农林水(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为680.00万元,决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达的专项资金。

21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为58.56万元,支出决算为66.76万元,完成年初预算的114.00%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金的基数调增。

22.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.27万元,决算数大于预算数的主要原因是提租补贴年初没有这项支出,年中新增加的项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1143.04万元,其中:人员经费1071.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助; 公用经费71.65万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元,本年收入520.0万元,本年支出520.0万元,年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下:

1.其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为373.30万元,决算数大于预算数的主要原因是上级部门临时追加的项目资金。

2.其他(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为146.70万元,决算数大于预算数的主要原因是上级部门临时追加的项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023年度,池州市贵池区水利局机关运行经费支出71.65万元,比2022年增加17.08万元,增长31.30%,主要原因是人员增加,水利局三楼会议室装修。

(二)政府采购支出情况。

2023年度,池州市贵池区水利局政府采购支出总额10593.26万元,其中:政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出10592.44万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,池州市贵池区水利局共有车辆0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)关于2023年度绩效评价情况的说明

1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共47个项目,涉及资金11765.84万元。从评价情况看,我单位基本完成年初设定的绩效目标,完成既定的目标任务。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2023年以来,我单位及时发放在编在岗人员各类工资福利,保证了公用经费和项目经费的充足,保证了水利局工作的正常运转和开展,同时对贵池区水利基本建设贡献一点力量。

2)单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“2021年中小河流治理、中型灌区续建配套与节水改造省级补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2021年中小河流治理、中型灌区续建配套与节水改造省级补助资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为20.56万元,执行数为20.56万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:治理堤防加固长度3.41公里,工程已完工,验收合格。发现的主要问题及原因:项目建成后,工程管理方面还应加强,如堤防杂草应及时清理。下一步改进措施:管理单位应加强工程运管工作,根据杂草生长周期、杂草清砍工作标准,制定维护管理制度,每年根据管护用工实际,向相关部门申报管护费用,提供资金保障。同时落实管护责任,及时组织杂草清砍工作,防止烧荒毁草现象,确保堤防美观常态化。

2021年中小河流治理、中型灌区续建配套与节水改造省级补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

2021年中小河流治理、中型灌区续建配套与节水改造省级补助资金

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

 

年度资金总额:

20.56

20.56

20.56

10

100.00%

10.00

 

其中:本年财政拨款

0

0

0

 

 

 

上年结转资金

20.5576

20.5576

20.5576

 

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

治理堤防加固3.41公里

治理堤防加固3.41公里

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

产出指标

数量指标

治理河流长度

≤3.41公里

3.41公里

8

8

 

 

 

质量指标

工程验收合格率

100

达成预期指标

8

8

 

 

 

 

已建工程是否存在质量问题 截至2022年6月底,完工项目初步验收率

达成预期指标

8

8

 

 

 

 

截至2022年6月底,完工项目初步验收率

100

达成预期指标

8

8

 

 

 

时效指标

截至2022年6月底,投资完成比率

100

达成预期指标

8

8

 

 

 

 

截至2023年底,投资完成比例

100

达成预期指标

10

10

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

0

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

0

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

0

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

0

 

 

 

可持续影响指标

工程是否达到设计使用年限

达成预期指标

15

15

 

 

 

 

已建工程是否良性运行

达成预期指标

15

15

 

 

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

100

达成预期指标

10

10

 

总分

 

100

100.00


所有项目绩效自评表详见“附件:2023年度项目支出绩效自评表”。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾:反映对农业生产因道受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助

二十三、农林水支出(类)水利(款)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设:反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十五、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护:反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十六、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作:反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

二十七、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督:反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

二十八、农林水支出(类)水利(款)水土保持:反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十九、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护:反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十、农林水支出(类)水利(款)防汛:反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三十一、农林水支出(类)水利(款)农村水利:反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十二、农林水支出(类)水利(款)信息管理:反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

三十三、农林水支出(类)水利(款)农村供水:反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

三十四、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十五、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设:反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十八、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出:用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

 

附件:池州市贵池区水利局2023年度项目支出绩效自评表


附件

池州市贵池区水利局2023年度项目支出绩效自评表

 

项目支出绩效目标公开清单

序号

项目名称

备注

1

2021年中小河流治理、中型灌区续建配套与节水改造省级补助资金

 

2

中型灌区节水改造中央水利发展资金

 

3

中小河流治理

 

4

水土保持小流域治理—皖财农(2021)1202号文

 

5

水土保持专项经费

 

6

小型水库工程设施维修养护-财农(2021)1202号文

 

7

山洪灾害防治-皖财农(2021)1202号文

 

8

中小河流治理工程-皖财农(2021)1202号文

 

9

小型水库除险加固工程-皖财农(2021)1202号文

 

10

贵池区小型水库安全监测能力提升试点工程(财农2022(491)号文)

 

11

2022年水利水毁修复项目(皖财农[2022]654号)

 

12

2022年新增一般债券

 

13

2022年新增一般债券水库项目

 

14

中型灌区续建配套与节水改造项目皖财农(2022)1451号

 

15

贵池区建国排涝站拆去重建工程

 

16

河长制经费

 

17

水利规划编制费

 

18

贵池区2023年小水电生态流量监管平台升级改造就日常监管

 

19

贵池区2023年度村级水管员劳务费

 

20

贵池区2023年度农业排涝费

 

21

贵池区2023年度江河湖堤库白蚁防治项目

 

22

农村饮水安全工程维修养护

 

23

水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费

 

24

物业管理费

 

25

池州市贵池区白俞河山洪沟防洪治理工程(皖财农【2022】1249号】)

 

26

2023年度贵池区山洪灾害防治项目(皖财农【2022】1249号】)

 

27

贵池区山洪监测预警系统维保项目(皖财农【2022】1249号】)

 

28

池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2022】1249号)

 

29

水土保持综合治理项目(皖财农【2022】1452号)

 

30

池州市贵池区2023年度小型水库工程设施维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)

 

31

贵池区2023年农村饮水工程维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)

 

32

农业水价综合改革(皖财农【2022】1249号)

 

33

池州市贵池区白洋河里山段防洪治理工程(皖财农【2022】1452号】)

 

34

镇村排涝站电费(皖财农【2022】1452号)

 

35

普丰圩堤防加固工程(皖财农【2022】1452号)

 

36

池州市贵池区九华河观前圩防洪治理工程(右岸)质保金

 

37

水利项目经费

 

38

贵池区2023年水库除险加固工程

 

39

贵池区水旱灾害风险普查技术服务项目

 

40

贵池区2023年农饮工程

 

41

贵池区查村圩堤防应急加固工程

 

42

白洋河里山段、白洋河里山段、桃坡段护岸水毁修复工程

 

43

贵池区2023年水库堤防白蚁危害调查及整治项目

 

44

贵池区2023年第二批水毁修复项目-皖财农(2023)885号

 

45

贵池区河湖长制能效提级县项目-池财农【2023】236号

 

46

贵池区2023年农村供水水质提升工程

 

47

单位运转经费

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

2021年中小河流治理、中型灌区续建配套与节水改造省级补助资金

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

20.56

20.56

20.56

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

0

0

0

 

 

上年结转资金

20.5576

20.5576

20.5576

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

治理堤防加固3.41公里

治理堤防加固3.41公里

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

治理河流长度

≤3.41公里

3.41公里

8

8

 

质量指标

工程验收合格率

100

达成预期指标

8

8

 

已建工程是否存在质量问题 截至2022年6月底,完工项目初步验收率

达成预期指标

8

8

 

截至2022年6月底,完工项目初步验收率

100

达成预期指标

8

8

 

时效指标

截至2022年6月底,投资完成比率

100

达成预期指标

8

8

 

截至2023年底,投资完成比例

100

达成预期指标

10

10

 

成本指标

 

 

 

 

0

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

0

 

社会效益指标

 

 

 

 

0

 

生态效益指标

 

 

 

 

0

 

可持续影响指标

工程是否达到设计使用年限

达成预期指标

15

15

 

已建工程是否良性运行

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

100

达成预期指标

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

中型灌区节水改造中央水利发展资金

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

46.93

46.93

46.93

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

0

0

0

 

 

上年结转资金

46.9335

46.9335

46.9335

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2022年汛期前完成工程年度总投资。

2022年汛期前完成工程年度总投资。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

灌区设计灌溉面积

≤13300亩

1300亩

10

10

 

质量指标

质量合格率

≤100百分比

100百分比

10

10

 

骨干工程完好率

≥90百分比

90百分比

10

10

 

时效指标

项目实施进度情况

2023年

达成预期指标

10

10

 

成本指标

项目总成本

=2080万元

2080万元

10

10

 

效益指标

经济效益指标

新增粮食生产能力

≥37.26万公斤

37.26万公斤

5

5

 

改善灌溉面积

≥0.49万亩

0.49万亩

5

5

 

新增恢复灌溉面积

≥0.18万亩

0.18万亩

5

5

 

社会效益指标

是否促进经济社会健康发展

达成预期指标

5

5

 

生态效益指标

新增节水能力

≥24.19万立方米

24.19万立方米

5

5

 

可持续影响指标

是否持续提供粮食生产保障能力

达成预期指标

5

5

 

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90百分比

90百分比

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

中小河流治理

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

468.26

468.26

436.00

10

93.11%

9.31

其中:本年财政拨款

0

0

0

 

 

上年结转资金

468.2584

468.2584

436

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成设计内容:普丰圩防洪治理工程主要实施堤防加培、内填塘、箱涵拆除重建、堤顶道路、白蚁防治导尿等;白洋河里山段防洪治理工程主要实施河道治理长度12KM,河道清淤、堤防加固、新建护岸护坡、新建防汛道路、拆除重建象山堰等。2022年底前完成总投资

完成设计内容:普丰圩防洪治理工程主要实施堤防加培、内填塘、箱涵拆除重建、堤顶道路、白蚁防治导尿等;白洋河里山段防洪治理工程主要实施河道治理长度12KM,河道清淤、堤防加固、新建护岸护坡、新建防汛道路、拆除重建象山堰等。2022年底前完成总投资

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

治理流域面积2000-3000平方公里中小河流长度

=11.2公里

11.2公里

8

8

 

质量指标

截至2022年12月底完成投资额

=100%

100%

9

9

 

工程验收合格率

=100%

100%

9

9

 

已建工程是否存在质量问题

达成预期指标

8

8

 

时效指标

截至2022年底投资完成比率

=100%

100%

8

8

 

成本指标

项目投资是否控制在批复概算内

达成预期指标

8

8

 

效益指标

经济效益指标

中小河流治理保护耕地面积

=0.45万亩

045万亩

7

7

 

社会效益指标

中小河流治理保护人口数量

≥0.4万人

0.4万人

8

8

 

生态效益指标

促进改善地区生态及人居环境

明显

达成预期指标

8

8

 

可持续影响指标

工程是否达到设计使用年限

达成预期指标

7

7

 

满意度指标

满意度指标

收益群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

99.31

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

水土保持小流域治理—皖财农(2021)1202号文

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

58.20

58.20

46.76

10

80.34%

8.03

其中:本年财政拨款

0

0

0

 

 

上年结转资金

58.2

58.2

46.76

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

12月底完成全部工程建设任务,第二年6月底前完成工程验收。

12月底完成全部工程建设任务,第二年6月底前完成工程验收。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

实施小流域水土流失治理项目数量

=1个

1个

8

8

 

质量指标

截至2023年6月底完工项目初步验收率

=100%

100%

9

9

 

工程验收合格率

=100%

100%

9

9

 

时效指标

截至2022年底,项目投资完成比例

≥90%

90%

8

8

 

截至2023年6月底,项目投资完成比例

=100%

100%

8

8

 

成本指标

项目支出成本是否控制在批复预算范围内

达成预期指标

8

8

 

效益指标

经济效益指标

水土流失危害是否有效减轻

达成预期指标

7

7

 

社会效益指标

治理区群众生产生活条件是否得到有效改善

达成预期指标

7

7

 

生态效益指标

水土流失治理面积

=20.43平方公里

20.43平方公里

8

8

 

可持续影响指标

已建工程是否良性运行

达成预期指标

8

8

 

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

98.03

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

水土保持专项经费

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

370.08

370.08

16.12

10

4.36%

0.44

其中:本年财政拨款

0

0

0

 

 

上年结转资金

370.0848

370.0848

16.12

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

当年12月底完成全部工程建设任务及工程验收。

当年12月底完成全部工程建设任务及工程验收。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

实施小流域水土流失治理项目数量

=2个

2个

8

8

 

补助水土保持监测站数量

=1个

1个

7

7

 

质量指标

截至2022年12月底,完工项目初步验收率

=100%

100%

7

7

 

工程验收合格率

=100%

100%

7

7

 

水土保持监测站正常运行率

=100%

100%

7

7

 

时效指标

截至2022年底,项目投资完成比例

=100%

100%

7

7

 

成本指标

项目支出成本是否控制在批复预算范围内

达成预期指标

7

7

 

效益指标

经济效益指标

水土流失危害是否有效减轻

达成预期指标

8

8

 

社会效益指标

治理区群众生产生活条件是否得到改善

达成预期指标

7

7

 

生态效益指标

水土流失综合治理面积

=19.92平方公里

19.092平方公里

8

8

 

可持续影响指标

已建工程是否良性运行

达成预期指标

7

7

 

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

90.44

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

小型水库工程设施维修养护-财农(2021)1202号文

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

16.60

16.60

16.20

10

97.59%

9.76

其中:本年财政拨款

0

0

0

 

 

上年结转资金

16.6

16.6

16.2

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

计划2022年9月份开工建设,2023年6月底前完成主体工程。

计划2022年9月份开工建设,2023年6月底前完成主体工程。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

小型水库加固座数

=2座

2座

8

8

 

质量指标

是否存在质量问题

达成预期指标

8

8

 

工程验收合格率

≥100百分比

100百分比

9

9

 

截至2023年6月底主体工程完工率

=100百分比

100百分比

9

9

 

时效指标

截至2023年底投资完成比例

≥100百分比

100百分比

8

8

 

成本指标

是否实行单座定额控制

达成预期指标

8

8

 

效益指标

经济效益指标

保障小型水库安全度汛

发生工程设计标准内洪水不受严重发生工程设计标准内洪水不受严重影响影响

达成预期指标

7

7

 

社会效益指标

保护人口数量

=1820人

1820人

8

8

 

生态效益指标

改善小型水库周边水生态环境

明显

达成预期指标

8

8

 

可持续影响指标

已建工程是否良性运行

达成预期指标

7

7

 

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90百分比

90百分比

10

10

 

总分

 

100

99.76

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

山洪灾害防治-皖财农(2021)1202号文

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

214.00

214.00

214.00

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

0

0

0

 

 

上年结转资金

214

214

214

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2022年底完成总投资100%,完成建设任务并验收。

2022年底完成总投资100%,完成建设任务并验收

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

治理河流长度

=14.74km

14.74km

6

6

 

河道疏浚长度

=3.53km

3.53km

6

6

 

河堤修复长度

=0.21km

0.21km

7

7

 

质量指标

工程验收合格率

=100%

100%

6

6

 

截至2022年12月底,完工项目初步验收率

=100%

100%

7

7

 

已建工程是否存在质量问题

达成预期指标

6

6

 

时效指标

截至2022年底,投资完成比率

=100%

100%

6

6

 

成本指标

项目投资是否控制在批复预算内

达成预期指标

6

6

 

效益指标

经济效益指标

保护耕地面积

=7128亩

7128亩

7

7

 

社会效益指标

保护人口数量

=9354人

9354人

7

7

 

生态效益指标

促进改善地区生态及人居环境

明显

达成预期指标

7

7

 

可持续影响指标

已建工程是否良性运行

达成预期指标

9

9

 

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

中小河流治理工程-皖财农(2021)1202号文

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

29.42

29.42

29.42

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

0

0

0

 

 

上年结转资金

29.42

29.42

29.42

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

普丰圩堤防加固工程2022年底完工并验收;白洋河里山段防洪治理工程2022年底完成项目总投资80%。

普丰圩堤防加固工程2022年底完工并验收;白洋河里山段防洪治理工程2022年底完成项目总投资80%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

堤防加固长度

=9.29km

9.29km

6

6

 

河道治理长度

=12km

12km

6

6

 

质量指标

截至2023年底6月底,完工项目初步验收率

=100%

100%

8

8

 

工程验收合格率

=100%

100%

6

6

 

已建工程是否存在质量问题

达成预期指标

6

6

 

时效指标

截至2022年底,投资完成比例

≥80%

80%

6

6

 

截至2023年6月底,投资完成比率

=100%

100%

6

6

 

成本指标

项目投资是否控制在批复概算内

达成预期指标

6

6

 

效益指标

经济效益指标

保护耕地

=1.32万亩

1.32万亩

6

6

 

社会效益指标

保护人口

=1.08万人

1.08万人

6

6

 

生态效益指标

促进改善地区生态环境及人居环境

明显

达成预期指标

6

6

 

可持续影响指标

工程是否达到设计使用年限

达成预期指标

6

6

 

已建工程是否良性运行

达成预期指标

6

6

 

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

小型水库除险加固工程-皖财农(2021)1202号文

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

752.47

752.47

357.16

10

47.47%

4.75

其中:本年财政拨款

0

0

0

 

 

上年结转资金

752.4732

752.4732

357.1646

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

计划2022年9月份开工建设,2023年6月底前完成主体工程。

计划2022年9月份开工建设,2023年6月底前完成主体工程。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

小型水库加固座数

=2座

2座

7

7

 

质量指标

截至2023年6月底主体工程完工率

=100%

100%

7

7

 

工程验收合格率

=100%

100%

7

7

 

是否存在质量问题

达成预期指标

7

7

 

时效指标

截至2022年底投资完成比例

=70%

70%

8

8

 

截至2023年6月底投资完成比例

=100%

100%

7

7

 

成本指标

是否实行单座定额控制

达成预期指标

7

7

 

效益指标

经济效益指标

保障小型水库安全度汛

发生工程设计标准内洪水不受严重影响

达成预期指标

7

7

 

社会效益指标

保护人口数量

=1820人

1820人

8

8

 

生态效益指标

改善小型水库周边水生态环境

明显

达成预期指标

8

8

 

可持续影响指标

已建工程是否良性运行

达成预期指标

7

7

 

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

94.75

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

贵池区小型水库安全监测能力提升试点工程(财农2022(491)号文)

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

534.00

534.00

520.30

10

97.43%

9.74

其中:本年财政拨款

0

0

0

 

 

上年结转资金

534

534

520.2963

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

本项目计划2022年7月底前完成招投标和合同签订工作,8月底前全面开工建设,工程建设工期10个月,2022年底完成渗流量监测、表面变形监测项目,完成投资70%;计划2023年年底前完成总体竣工验收。

本项目计划2022年7月底前完成招投标和合同签订工作,8月底前全面开工建设,工程建设工期10个月,2022年底完成渗流量监测、表面变形监测项目,完成投资70%;计划2023年年底前完成总体竣工验收。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

实施水库安全监测项目数量

=10座

10座

6

6

 

渗压监测

≤72个

72个

6

6

 

变形监测

=2个

2个

5

5

 

视频监控

≤17个

17个

5

5

 

质量指标

工程验收合格率

截至2023年7月初步验收合格,2023年底竣工验收

达成预期指标

6

6

 

已建工程是否存在质量问题

工程完工不存在质量问题

达成预期指标

5

5

 

时效指标

截至2022年底投资完成比例

≥60%

60%

6

6

 

截至2023年5月投资完成比例

=100%

100%

6

6

 

成本指标

项目总成本

=534万元

534万元

5

5

 

效益指标

经济效益指标

改善灌溉面积

≥1300亩

1300亩

6

6

 

社会效益指标

提高防洪能力

通过项目建设,大大提高了水库防洪保障能力,保护水库下游人民生命及财产安全。保护下游厂矿企业、国道、省道的安全。

达成预期指标

6

6

 

促进经济社会健康发展

达成预期指标

6

6

 

生态效益指标

蓄水能力

通过项目建设,对水库大坝实行全面监测,有效保证大坝安全,大大提高水库蓄水能力,改善水库周边的生态环境。

达成预期指标

6

6

 

可持续影响指标

已建工程是否良性运行

达成预期指标

6

6

 

满意度指标

满意度指标

水库周边群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

99.74

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

2022年水利水毁修复项目(皖财农[2022]654号)

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

10.00

10.00

10.00

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

0

0

0

 

 

上年结转资金

10

10

10

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

请财政资金40万元,其中25万元用于殷汇镇2022年灌口圩河庄段水毁修复工程、支出确保河庄段护岸水毁修复,10万元用于棠溪镇黄梅水库险情应急处理工程,支出确保水库运行安全,5万元用于梅村镇黄田水库险情处理工程,支出确保水库运行安全

请财政资金40万元,其中25万元用于殷汇镇2022年灌口圩河庄段水毁修复工程、支出确保河庄段护岸水毁修复,10万元用于棠溪镇黄梅水库险情应急处理工程,支出确保水库运行安全,5万元用于梅村镇黄田水库险情处理工程,支出确保水库运行安全

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成险情处理水库

=2座

2座

5

5

 

完成土方回填

=1500方

150方

6

6

 

护坡加固长度

=162米

162米

6

6

 

质量指标

工程施工设计标准

符合规范

达成预期指标

5

5

 

工程施工监理

符合规范

达成预期指标

6

6

 

工程施工验收

通过验收

达成预期指标

6

6

 

时效指标

项目完成时间

≤2023年

2023年

5

5

 

资金支付时间

≤2023年

2023年

6

6

 

成本指标

完工总成本是否控制完工总成本是否控制在批复范围在批复范围

投资总成本不超过投资总概算

达成预期指标

5

5

 

效益指标

经济效益指标

保障项目区范围内群众生产是否受洪水影响

保障项目区范围内群众生产不受洪水影响,有效保障农村经济发展

达成预期指标

7

7

 

社会效益指标

发生工程设计标准内洪水项目区群众生活是否受影响

发生工程设计标准内洪水项目区群众生活不受影响

达成预期指标

8

8

 

生态效益指标

是否改善项目区生态环境

改善项目区生态环境,提升区域总体环境质量

达成预期指标

7

7

 

可持续影响指标

是否保障农村经济可持续发展

为农村经济健康发展和周边环境稳定提供长久保障

达成预期指标

8

8

 

满意度指标

满意度指标

服务群众满意度

≥95百分比

95百分比

5

5

 

上级主管单位满意度

≥95百分比

95百分比

5

5

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

2022年新增一般债券

主管部门

530-预算科

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

6.63

6.63

6.63

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

0

0

0

 

 

上年结转资金

6.635

6.635

6.635

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

成墩上街道茅坦水厂、马衙街道马衙水厂、殷汇镇秋浦水厂、秋江水厂等5个水厂信息化改造及梅街镇乌石村山泉水一体化工程项目建设。

完成墩上街道茅坦水厂、马衙街道马衙水厂、殷汇镇秋浦水厂、秋江水厂等5个水厂信息化改造及梅街镇乌石村山泉水一体化工程项目建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

信息化水厂

=5座

5座

15

15

 

质量指标

信息化水平

=5座

5座

18

18

 

时效指标

完成情况

≤2023年

2023年

8

8

 

成本指标

项目总成本

=120.5万元

120.5万元

9

9

 

效益指标

经济效益指标

促进企业节约用水,减少企业用水成本

通过项目的实施对促进企业节约用水,减少企业用水成本的效益程度

达成预期指标

7

7

 

社会效益指标

供水安全效益的提升

保障供水安全,对供水安全效益的提升程度

达成预期指标

8

8

 

生态效益指标

促进节约用水

反映项目的实施对节约水资源的影响程度

达成预期指标

8

8

 

可持续影响指标

对促进社会经济可持续发展的影响程度

通过项目的实施,对促进社会经济可持续发展的影响程度

达成预期指标

7

7

 

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95百分比

95百分比

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

2022年新增一般债券水库项目

主管部门

530-预算科

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

51.02

51.02

51.02

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

0

0

0

 

 

上年结转资金

51.0169

51.0169

51.0169

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

已分别于2021年9月、2022年9月开工,2023年5月份全部完工建设 。

已分别于2021年9月、2022年9月开工,2023年5月份全部完工建设 。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

除险加固水库座数

=8座

8座

15

15

 

质量指标

是否存在质量问题

合格

达成预期指标

15

15

 

时效指标

截至2023年5月份

=5月

5月

10

10

 

成本指标

是否实行单座定额控制

达成预期指标

10

10

 

效益指标

经济效益指标

保障小型水库安全度

达成预期指标

7

7

 

社会效益指标

保护下游人口数量

=800人口

800人口

8

8

 

生态效益指标

保护水库周边及下游水生态环境

明显

达成预期指标

8

8

 

可持续影响指标

已建工程是否良好运行

良好

达成预期指标

7

7

 

满意度指标

满意度指标

受益区群众满意度

≥90百分比

90百分比

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

中型灌区续建配套与节水改造项目皖财农(2022)1451号

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

111.50

111.50

102.33

10

91.78%

9.18

其中:本年财政拨款

0

0

0

 

 

上年结转资金

111.5

111.5

102.3334

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2022年汛期前完成工程年底总投资。

2022年汛期前完成工程年底总投资。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

灌区设计灌溉面积

=1.33万亩

1.33万亩

10

10

 

质量指标

质量合格率

100百分比

达成预期指标

10

10

 

骨干工程完好率

95百分比

达成预期指标

10

10

 

时效指标

项目实施进度情况

=2023年

2023年

10

10

 

成本指标

项目总成本

=2080万元

2080万元

10

10

 

效益指标

经济效益指标

新增粮食生产能力

≥37.26公斤

37.26公斤

5

5

 

改善管怪面积

≥0.49万亩

0.49万亩

5

5

 

新增恢复灌溉面积

≥0.18万亩

0.18万亩

5

5

 

社会效益指标

是否促进经济社会健康发展

达成预期指标

5

5

 

生态效益指标

新增节水能力

≥24.19万立方米

24.19万立方米

5

5

 

可持续影响指标

是否持续提供粮食生产保障能力

达成预期指标

5

5

 

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90百分比

90百分比

10

10

 

总分

 

100

99.18

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

贵池区建国排涝站拆去重建工程

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

4521.00

4800.00

4800.00

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

3000

3000

3000

 

 

上年结转资金

1521

1800

1800

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

建国站设计抽排流量采用34.0m3/s,自排流量为24.9m3/s,灌溉流量2.5m3/s,泵站总装机功率4250kW。建国站建成后,提升排涝标准,其中城排区采用20年一遇最大24h暴雨24h排出,农排区排涝标准采用10年一遇最大24h暴雨24h排出。

建国站设计抽排流量采用34.0m3/s,自排流量为24.9m3/s,灌溉流量2.5m3/s,泵站总装机功率4250kW。建国站建成后,提升排涝标准,其中城排区采用20年一遇最大24h暴雨24h排出,农排区排涝标准采用10年一遇最大24h暴雨24h排出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

改建泵站

≥1座

1座

7

7

 

质量指标

项目验收合格率

合格

达成预期指标

7

7

 

工程设备运行完好率

良好

达成预期指标

8

8

 

经费支出合规性

合规

达成预期指标

7

7

 

时效指标

项目完成时间

2024年12月

达成预期指标

7

7

 

资金拨付及时性

根据项目进度及时拨付项目资金

达成预期指标

7

7

 

成本指标

工程总成本

≤18000000元

1800000元

7

7

 

效益指标

经济效益指标

对增加农户经济效益的积极影响

通过项目实施,增加周边农户经济效益

达成预期指标

7

7

 

社会效益指标

对提高防洪除涝能力的影响

通过项目实施,恢复河道功能、提高防洪除涝能力

达成预期指标

8

8

 

生态效益指标

对改善生态环境的影响

通过项目实施,改善工程所在区域生态环境,促进区域经济的社会发展

达成预期指标

8

8

 

可持续影响指标

对提升水利工程运行管理的影响

通过项目实施,有效提升水利工程运行管理能力

达成预期指标

7

7

 

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95百分百

95百分百

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

河长制经费

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

10.00

10.00

10.00

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

10

10

10

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申报财政资金10万元。区河长制办公室日常运转及全区河湖管理(涵盖)运行,为扎实开展河湖管理工作提供保障,为全区河湖长制工作再上新台阶提供基础支撑。

申报财政资金10万元。区河长制办公室日常运转及全区河湖管理(涵盖)运行,为扎实开展河湖管理工作提供保障,为全区河湖长制工作再上新台阶提供基础支撑

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

区级河湖长公示牌日常管理(个数)

=20个

20个

5

5

 

全区32条重点河流、湖泊管理

=30个

30个

5

5

 

质量指标

经费支出合规性

符合资金使用管理制度

达成预期指标

8

8

 

专款专用率

=100百分比

100百分比

8

8

 

时效指标

河湖管理常态化开展

全年

达成预期指标

8

8

 

资金支付及时性

按照合同约定时间进度支付

达成预期指标

8

8

 

成本指标

项目总成本

≤100000元

100000元

8

8

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

0

 

社会效益指标

通过江河湖泊库日常管理,对改善居民生活环境产生的积极影响

能够提升居民生活质量,提高居民满意度

达成预期指标

10

10

 

生态效益指标

通过江河湖泊库日常管理,对河湖库保持优良生态环境的积极影响

能够改善生态环境,提高环境质量

达成预期指标

10

10

 

可持续影响指标

通过江河湖泊库日常管理,对河湖库保持优良生态环境的可持续影响

能够持续改善生态环境

达成预期指标

10

10

 

满意度指标

满意度指标

社会公众满意度

≥98百分比

98百分比

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

水利规划编制费

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

50.00

28.90

28.90

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

50

28.9

28.9

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请财政资金50万元,用于开展《中小河流治理总体方案》和池州市贵池区中小河流防洪治理工程2个专题报告编制工作。实现向上级申报水利工程项目,改善贵池区的水利基础设施。

申请财政资金289000万元,用于开展《中小河流治理总体方案》和池州市贵池区中小河流防洪治理工程2个专题报告编制工作。实现向上级申报水利工程项目,改善贵池区的水利基础设施。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

专项规划报告编制数量

=1个

1个

7

7

 

质量指标

上报通过率工程验收合格率

=100百分比

100百分比

7

7

 

工程验收合格率

=100百分比

100百分比

7

7

 

专款专用率

=100百分比

100百分比

7

7

 

时效指标

报告编制完成时间

2023年4月底前完成

达成预期指标

7

7

 

资金支付的时效性

2023年12月

达成预期指标

7

7

 

成本指标

《中小河流治理总体方案》编制成本

≤500000元

289000元

8

4

财政局收回预算资金,重新安排。

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

0

 

社会效益指标

对全区中小河流治理的积极影响

减少了河水发生自然灾害的频率

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

0

 

可持续影响指标

对全区水利基础设施建设产生的可持续影响

持续改善水利基础设施,提高用水便利度

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

满意度指标

社会公众满意度

≥98百分比

98百分比

10

10

 

总分

 

100

96.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

贵池区2023年小水电生态流量监管平台升级改造就日常监管

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

13.20

13.20

13.19

10

99.89%

9.99

其中:本年财政拨款

13.2048

13.2048

13.19

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请财政资金13.2万元,确保贵池区水电站的安全,发挥小型水利工程效益,保证人民生命财产安全和粮食安全生产。

申请财政资金13.2万元,确保贵池区水电站的安全,发挥小型水利工程效益,保证人民生命财产安全和粮食安全生产。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

水电站数量

≥14座

14座

6

6

 

监管平台村升级改造

≥1次

1次

7

7

 

委托第三方检测生态流量泄放

≥1次

1次

6

6

 

质量指标

经费支出合规性

严格按规定支出

达成预期指标

7

7

 

专款专用率

=100百分比

100百分比

6

6

 

时效指标

经费支出时效性

按合同支付

达成预期指标

6

6

 

项目完成时效性

2023年12月

达成预期指标

6

6

 

成本指标

项目总成本

≤132048元

132048元

6

6

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

0

 

社会效益指标

对保障圩区生命财产和粮食生产的影响

保障水利设施和发现隐患,保障工程安全。

达成预期指标

10

10

 

生态效益指标

对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度

通生态流量的泄放,有效降低水电站对生态环境的破坏影响,保证生物多样性的生存空间

达成预期指标

10

10

 

可持续影响指标

监管平台和日常监管可提供长期保障

有效降低河流干涸对水电站下游的生态环境影响

达成预期指标

10

10

 

满意度指标

满意度指标

社会公众满意度

≥95百分比

95百分比

10

10

 

总分

 

100

99.99

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

贵池区2023年度村级水管员劳务费

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

33.01

33.01

33.01

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

33.0055

33.0055

33.0055

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请财政资金33万元,确保贵池区镇街187个村级水管员管好农村小型水利工程,确保小型水利工程发挥效益,保证人民生命财产安全和粮食安全生产。

申请财政资金33万元,确保贵池区镇街187个村级水管员管好农村小型水利工程,确保小型水利工程发挥效益,保证人民生命财产安全和粮食安全生产。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

日常运行维护水闸数量

=155座

155座

7

7

 

村级水管员人数

=187人

187人

8

8

 

质量指标

经费支出合规性

符合资金支出规定

达成预期指标

7

7

 

专款专用率

=100百分比

100百分比

7

7

 

时效指标

经费支出时效性

及时支付

达成预期指标

7

7

 

项目完成时效性

2023年12月

达成预期指标

7

7

 

成本指标

项目总成本

≤330055元

330055元

7

7

 

效益指标

经济效益指标

水利工程安全运行,减少经济损失,促进农民增收

通过财政资金补助不再向农民摊派管理费用,减轻农民负担

达成预期指标

7

7

 

社会效益指标

对保障圩区生命财产和粮食生产的影响

保障水利设施和发现隐患,保障工程安全。

达成预期指标

8

8

 

生态效益指标

对城乡环境、生物栖息条件及河流生态健康改善和提升程度

通小型水利工程的正常运转,有效降低水患灾害对农村环境的破坏影响

达成预期指标

8

8

 

可持续影响指标

水利工程管护体制提供长期保障

有效降低农业生产成本提高农民生活水平增加农民收入保护圩区生态环境

达成预期指标

7

7

 

满意度指标

满意度指标

社会公众满意度

≥95百分比

9百分比

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

贵池区2023年度农业排涝费

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

770.00

770.00

326.82

10

42.44%

4.24

其中:本年财政拨款

770

770

326.8169

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请财政资金770万元,确保贵池区镇街管理的35个泵站和村级管理的67泵站正常开机排涝发挥效益,保证人民生命财产安全和粮食安全生。

申请财政资金770万元,确保贵池区镇街管理的35个泵站和村级管理的67泵站正常开机排涝发挥效益,保证人民生命财产安全和粮食安全生。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

保障全区排涝泵站数量

=102个

102个

5

5

 

全区排涝站装机容量

=37771千瓦

37771千瓦

5

5

 

质量指标

经费支出合规性

严格按规定支出

达成预期指标

6

6

 

各排涝泵站工程考核合格率

=100百分比

100百分比

6

6

 

各排涝站用电合规性

排涝站专用设备不得用于排涝以外用途

达成预期指标

5

5

 

专款专用率

=100百分比

100百分比

5

5

 

时效指标

排涝泵站启用和报停及时性

每年3月31日前各站办好启用手续,9月30日前统一报停,特殊情况除外

达成预期指标

6

6

 

资金支付时效

2023年12月

达成预期指标

6

6

 

成本指标

项目总成本

≤7700000元

7700000元

6

6

 

效益指标

经济效益指标

减轻圩区农民排涝用电费用经济负担

通过财政资金补助不再向农民收取排涝电费等,减轻农民负担

达成预期指标

7

7

 

社会效益指标

对保障圩区生命财产和粮食生产的影响

通过使用财政资金保障排涝专用设备正常运行有效降低农业生产水患风险

达成预期指标

8

8

 

生态效益指标

对降低圩区水患风险保护圩区生态环境的影响

通过排涝站正常运转有效降低水患灾害对圩区环境的破坏影响

达成预期指标

7

7

 

可持续影响指标

对圩区农业生产农民生活和生态环境的可持续影响

有效降低农业生产成本提高农民生活水平增加农民收入保护圩区生态环境

达成预期指标

8

8

 

满意度指标

满意度指标

社会公众满意度

≥90百分比

90百分比

10

10

 

总分

 

100

94.24

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

贵池区2023年度江河湖堤库白蚁防治项目

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

30.00

9.87

9.87

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

30

9.865

9.865

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申报财政资金30万元。着力开展江河库堤防工程白蚁防治,保障全区江河库堤防工程安全运行。

申报财政资金30万元。着力开展江河库堤防工程白蚁防治,保障全区江河库堤防工程安全运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

实施白蚁防治水库座数

≥10座

10座

6

6

 

施白蚁防治工程公里数

≥4公里

4公里

6

6

 

质量指标

工程验收合格率

=100百分比

100百分比

6

6

 

经费支出合规性

符合资金支出规定

达成预期指标

8

8

 

专款专用率

=100百分比

100百分比

6

6

 

时效指标

白蚁整治工程项目完成时间

2023年10月

达成预期指标

6

6

 

资金支付及时性

2023年12月

达成预期指标

6

6

 

成本指标

项目总成本

=300000元

300000元

6

6

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

0

 

社会效益指标

通过着力开展江河库堤防工程白蚁防治,为实施的江河库堤防工程安全运行起到积极影响。

能够有效保障堤防工程安全

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

0

 

可持续影响指标

通过着力开展江河库堤防工程白蚁防治,为实施的江河库堤防工程可持续安全运行起到积极影响

能够减少江河水库发生灾害的概率

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

满意度指标

社会公众满意度

≥95百分比

95百分比

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

农村饮水安全工程维修养护

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

50.00

45.07

45.05

10

99.94%

9.99

其中:本年财政拨款

50

45.0712

45.046

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请财政资金50万元,用于开展水质检测和工程维修养护工作,满足农村饮水的安全和达标。其中水质检测费用15万元,农饮工程维修养护35万元。农饮工程水质检测150个样本,维修养护工程70处。

申请财政资金50万元,用于开展水质检测和工程维修养护工作,满足农村饮水的安全和达标。其中水质检测费用15万元,农饮工程维修养护35万元。农饮工程水质检测150个样本,维修养护工程70处。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

集中供水工程末梢水水质检测水样数量(个)

≥150个样本

150个样本

6

6

 

集中供水工程维修养护处数量(个)

≥70处

70处

6

6

 

质量指标

水质检测验收合格率

=100百分比

100百分比

7

7

 

工程验收合格率

=100百分比

100百分比

7

7

 

专款专用率

=100百分比

100百分比

6

6

 

时效指标

工程项目完成时间

2023年12月

达成预期指标

6

6

 

资金支付及时性

2023年12月

达成预期指标

6

6

 

成本指标

项目总成本

≤500000元

500000元

6

6

 

效益指标

经济效益指标

通过实施项目,对改善集中供水工程运管单位产生的积极影响

明显改善

达成预期指标

10

10

 

社会效益指标

通过实施项目,对改善居民生活饮水产生的积极影响

明显改善

达成预期指标

10

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

0

 

可持续影响指标

通过实施项目,提升供水工程正常运行保障,居民用水保障产生的可持续影响

明显改善

达成预期指标

10

10

 

满意度指标

满意度指标

受益人群满意度

≥95百分比

95百分比

10

10

 

总分

 

100

99.99

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

水政执法经费及水利工程质量监督抽检的检测费

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

40.00

30.50

30.50

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

40

30.5

30.5

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请财政资金40万元,用于2023年度水利工程质量监督抽检的检测费用和水政执法支出。满足水利工程质量达标和依法行政执法。

申请财政资金40万元,用于2023年度水利工程质量监督抽检的检测费用和水政执法支出。满足水利工程质量达标和依法行政执法。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

开展质量监督抽检项目覆盖率

=8个

8个

8

8

 

质量指标

专款专用率

=100百分比

100百分比

8

8

 

经费支出合规性

符合《预算法》、《水利工程质量监督管理规定》(水利部水建〔1997〕339号)第二十八条 工程质量检测实行有偿服务,检测费用由委托方支付及本单位财务制度管理规定

达成预期指标

8

8

 

时效指标

项目完成时效性

及时完成

达成预期指标

9

9

 

审查资金支付及时性

及时支付

达成预期指标

9

9

 

成本指标

项目总成本

=400000元

400000元

8

8

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

0

 

社会效益指标

优化营商环境、减轻企业负担

效果良好

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

0

 

可持续影响指标

提高参建单位的质量管理意识,全面提升水利工程质量,防范不合格水利工程投入使用。

效益显著

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

满意度指标

社会公众满意度

≥95百分比

95百分比

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

物业管理费

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

14.34

12.96

12.84

10

99.11%

9.91

其中:本年财政拨款

14.34

12.9575

12.8416

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请财政资金14.34万元,用于办公楼物业管理工作,包括门岗执勤、环境保洁、垃圾清运、疫情防控、零星维修等具体工作内容,实现为工作人员提供环境优美、安全舒适的办公环境,让员工更满意,工作更用心。

申请财政资金14.34万元,用于办公楼物业管理工作,包括门岗执勤、环境保洁、垃圾清运、疫情防控、零星维修等具体工作内容,实现为工作人员提供环境优美、安全舒适的办公环境,让员工更满意,工作更用心。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

配置人员数量

=3人

3人

8

8

 

质量指标

专款专用率

=100百分比

100百分比

10

10

 

保洁频次

=1次每天

1次每天

8

8

 

时效指标

资金支付时效

按季度支付

达成预期指标

8

8

 

保安上班时间

全年无休,24小时在岗

达成预期指标

8

8

 

成本指标

项目总成本

≤143400元

126320元

8

8

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

0

 

社会效益指标

通过实施项目,改善员工办公环境产生的积极影响

加强了环境卫生和绿化修剪频次和标准,小修小补及时处理,对外来人员和车辆的进出严格登记管理

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

0

 

可持续影响指标

通过实施项目,提升了员工办公环境产生的可持续影响

提升员工办公环境,让员工更满意,工作更用心

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

满意度指标

员工满意度

≥98百分比

98百分比

5

5

 

社会公众满意度

≥98百分比

98百分比

5

5

 

总分

 

100

99.91

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

池州市贵池区白俞河山洪沟防洪治理工程(皖财农【2022】1249号】)

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

50.00

50.00

50.00

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

50

50

50

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

现申请财政资金50万元用于工程建设,以保障工程顺利完工。2022年工程已完工,2023年完成工程审计及竣工验收。

现申请财政资金50万元用于工程建设,以保障工程顺利完工。2022年工程已完工,2023年完成工程审计及竣工验收。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

河道治理长度

≥14.74公里

14.74公里

5

5

 

河道疏浚长度

≥3.53公里

3.53公里

4

4

 

新建挡墙长度

≥2公里

2公里

3

3

 

河堤修复长度

≥0.2公里

0.2公里

3

3

 

质量指标

工程质量达标

单位工程质量等级达到合格及以上等级

达成预期指标

3

3

 

资金支出合规性

符合财政关于项目资金管理办法的规定

达成预期指标

4

4

 

项目资金专款专用率

=100%

100%

4

4

 

时效指标

2023年是否能完成竣工验收

达成预期指标

6

6

 

资金支付及时性

严格按照合同、协议和审批流程及时支付。

达成预期指标

6

6

 

成本指标

投资成本是否控制在成本内

达成预期指标

6

6

 

工程投资总成本

=50万元

50万元

6

6

 

效益指标

经济效益指标

工程完工后是否能够减轻工程范围内农作物及工程损失

达成预期指标

7

7

 

社会效益指标

工程完工后是否能够保障工程范围内群众免受洪涝灾害侵袭

达成预期指标

8

8

 

生态效益指标

工程完工后是否能够提升项目区生态环境水平

达成预期指标

7

7

 

可持续影响指标

工程是否能够满足工程期限内效益正常发挥

达成预期指标

8

8

 

满意度指标

满意度指标

群众对该工程效益发挥满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

2023年度贵池区山洪灾害防治项目(皖财农【2022】1249号】)

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

1.00

1.00

1.00

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

1

1

1

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请财政资金1万元用于山洪灾害防治各方面支出。以保障水旱灾害防御工作正常开展。按照水旱灾害防御准备工作通知汛期前完成山洪灾害防治工作监督检查、预案修编、防治工作宣传、山洪灾害防御演练及培训等。

申请财政资金1万元用于山洪灾害防治各方面支出。以保障水旱灾害防御工作正常开展。按照水旱灾害防御准备工作通知汛期前完成山洪灾害防治工作监督检查、预案修编、防治工作宣传、山洪灾害防御演练及培训等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成演练培训次数

≥1次

1次

5

5

 

完成山洪灾害防御预案修编个数

≥87个

87个

5

5

 

完成山洪灾害防御督查检查次数

≥1次

1次

5

5

 

质量指标

山洪灾害防御预案质量是否满足省级有关文件要求

达成预期指标

5

5

 

资金支出合规性

符合财政关于项目资金管理办法的规定

达成预期指标

5

5

 

项目资金专款专用率

=100%

100%

5

5

 

时效指标

山洪灾害防御预案修编、演练及督查检测是否在汛前完成

达成预期指标

5

5

 

资金支付及时性

严格按照合同、协议和审批流程及时支付

达成预期指标

5

5

 

成本指标

山洪灾害防御汛前准备是否能够满足防御需要

达成预期指标

5

5

 

山洪灾害防御支出总成本

=1万元

1万元

5

5

 

效益指标

经济效益指标

是否能够减轻群众受灾程度

达成预期指标

10

10

 

社会效益指标

山洪灾害防御各项准备是否能够提升群众防灾避灾能力

达成预期指标

10

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

0

 

可持续影响指标

是否能够增加山洪灾害防御能力

达成预期指标

10

10

 

满意度指标

满意度指标

群众对山洪灾害防御工作满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

贵池区山洪监测预警系统维保项目(皖财农【2022】1249号】)

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

3.00

3.00

3.00

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

3

3

3

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请财政资金3万元用于贵池区山洪监测预警系统维保项目,保障山洪灾害预警系统正常运行。2023年12底前完成本年度山洪监测预警系统维修养护任务。

申请财政资金3万元用于贵池区山洪监测预警系统维保项目,保障山洪灾害预警系统正常运行。2023年12底前完成本年度山洪监测预警系统维修养护任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

自动水雨站维护

=8处

8处

 

0

 

预警广播站维护

=110处

110处

 

0

 

视频监测站维护

=6处

6处

5

5

 

基层水利站防汛信息展播站维护

=15处

15处

5

5

 

质量指标

各类维护任务内的站点是否能够正常运行

达成预期指标

5

5

 

各类站点报送数据是否满足省水利厅有关技术要求

达成预期指标

4

4

 

各类站点报送数据是否真实有效

达成预期指标

3

3

 

资金支出合规性

符合财政关于项目资金管理办法的规定

达成预期指标

3

3

 

项目资金专款专用率

=100%

100%

3

3

 

时效指标

故障站点是否能够在24小时内完成应急修复

达成预期指标

5

5

 

汛前、汛后巡检是否能够及时开展

达成预期指标

5

5

 

各类站点通信及用电费用是否能够及时缴纳

达成预期指标

3

3

 

资金支付及时性

严格按照合同、协议和审批流程及时支付

达成预期指标

3

3

 

成本指标

运维费用是否能够满足年度水旱灾害防御工作需要

达成预期指标

3

3

 

运维费用总成本

=3万元

3万元

3

3

 

效益指标

经济效益指标

是否能够减轻监测预警系统覆盖范围内群众水旱灾害损失

达成预期指标

7

7

 

社会效益指标

是否能够提升山洪监测预警系统覆盖范围内群众防灾避灾能力

达成预期指标

7

7

 

生态效益指标

是否能够科学调度监测预警系统覆盖范围内工程提升周边生态环境水平

达成预期指标

8

8

 

可持续影响指标

是否能够持续提升群众防灾避灾意识

达成预期指标

8

8

 

满意度指标

满意度指标

群众对山洪监测预警系统运行满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

池州市贵池区秋江圩东埂灌区续建配套与节水改造项目(皖财农【2022】1249号)

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

1512.00

799.00

799.00

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

1512

799

799

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、申请150万元用于勘测设计和监理等独立费用支出;      2、申请1362万元资金用于项目建设方面支出;      3、计划于2023年12月份,实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。提高节水灌溉功能。

1、申请150万元用于勘测设计和监理等独立费用支出; 2、申请1362万元资金用于项目建设方面支出; 3、计划于2023年12月份,实现中型灌区改造面积3万亩的工作目标。提高节水灌溉功能。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

中型灌区改造面积

=3万亩

3万亩

4

4

 

新增粮食综合生产能力

≥40.05万公斤

40.05万公斤

4

4

 

新增年节水能力

≥68.85万立方米

68.85万立方米

4

4

 

质量指标

2024年6月底初步验收率

=100%

100%

4

4

 

工程验收合格率

=100%

100%

4

4

 

已建工程是否存在质量问题

达成预期指标

3

3

 

资金支出合规性

符合财政关于项目资金管理办法的规定

达成预期指标

4

4

 

项目资金专款专用率

=100%

100%

4

4

 

时效指标

2023年底完成投资比例

≥80%

80%

4

4

 

2024年6月完成比例

=100%

100%

4

4

 

资金支付及时性

严格按照合同、协议和审批流程及时支付

达成预期指标

4

4

 

成本指标

投资成本是否控制在设计概算内

达成预期指标

3

3

 

项目投资总成本

=1512万元

1512万元

4

4

 

效益指标

经济效益指标

是否有效提高管区内粮食生产能力

达成预期指标

5

5

 

社会效益指标

通过项目的实施是否对管区内群众出行等带来便利

达成预期指标

5

5

 

生态效益指标

通过项目实施,对生态环境具体方面产生的积极影响

能有效改善灌区内生态环境

达成预期指标

5

5

 

可持续影响指标

已建工程是否良性运行

达成预期指标

5

5

 

工程是否达到设计年限

达成预期指标

5

5

 

通过项目实施,对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响

能有效提高经济、生态、环境等方面的长远发展

达成预期指标

5

5

 

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

水土保持综合治理项目(皖财农【2022】1452号)

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

605.00

550.67

550.67

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

605

550.6691

550.6691

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请财政资金605万元用于江村小流域监测站运行及水土保持工程建设以奖代补工作。通过实施试点项目,撬动社会资本投入,拓宽资金渠道,加快水土流失治理步伐,基本建立多元化水土流失治理投入机制,显著提高财政资金使用效益,全面提升水土保持工程建设水平和治理成效,形成一批可复制、易推广的成功经验,项目治理水土流失面积19.81平方公里。

申请财政资金605万元用于江村小流域监测站运行及水土保持工程建设以奖代补工作。通过实施试点项目,撬动社会资本投入,拓宽资金渠道,加快水土流失治理步伐,基本建立多元化水土流失治理投入机制,显著提高财政资金使用效益,全面提升水土保持工程建设水平和治理成效,形成一批可复制、易推广的成功经验,项目治理水土流失面积19.81平方公里

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

实施小流域水土流失项目数量

=1个

1个

3

3

 

补助水土保持监测站数量

=1个

1个

3

3

 

水土流失治理面积

=19.81平方公里

19.81平方公里

4

4

 

质量指标

截至2024年9月底,完工项目初步验收率

=100%

100%

4

4

 

工程验收合格率

=100%

100%

4

4

 

水土保持监测站正常运行率

=100%

100%

4

4

 

资金支出合规性

符合财政关于项目资金管理办法的规定

达成预期指标

4

4

 

项目资金专款专用率

=100%

100%

4

4

 

时效指标

截至2023年底,项目投资完成比例

≥95%

95%

4

4

 

截至2024年6月底,项目投资完成比例

=100%

100%

4

4

 

资金支付及时性

严格按照合同、协议和审批流程及时支付

达成预期指标

4

4

 

成本指标

项目支出成本是否控制在批复概算内

达成预期指标

4

4

 

项目投资总成本

=605万元

605万元

4

4

 

效益指标

经济效益指标

水土流失危害是否有效减轻,保障农作物的生长

达成预期指标

6

6

 

社会效益指标

治理区群众生产生活条件是否得到改善

达成预期指标

6

6

 

生态效益指标

是否有效提高项目区的生态环境

能极大改善项目区的水土流失,使生态良性循环

达成预期指标

6

6

 

可持续影响指标

已建工程是否良性运行

达成预期指标

6

6

 

通过项目实施,对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。

明显

达成预期指标

6

6

 

满意度指标

满意度指标

项目区群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

池州市贵池区2023年度小型水库工程设施维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

234.40

66.52

66.52

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

234.4

66.524

66.524

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请财政资金234.4万元用于小水库工程设施维修养护工程,以保障小水库正常运行。建设计划工期6个月。2023年6月开工,2023年11月完工,2023年12月验收。区级验收和剩余补助资金的拨付工作跟进开展。

申请财政资金234.4万元用于小水库工程设施维修养护工程,以保障小水库正常运行。建设计划工期6个月。2023年6月开工,2023年11月完工,2023年12月验收。区级验收和剩余补助资金的拨付工作跟进开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成小型水库工程设施维修养护水库数

=113座

113座

5

5

 

新增、恢复灌溉面积

≥3000亩

3000亩

5

5

 

改善灌溉面积

≥3000亩

3000亩

4

4

 

该 项目 实施后,保护人口

≥1500人

1500人

4

4

 

质量指标

2024年6月底完工项目初步验收率

=100%

100%

4

4

 

工程验收合格率

=100%

100%

4

4

 

项目资金专款专用率

=100%

100%

4

4

 

资金支出合规性

符合财政关于项目资金管理办法的规定

达成预期指标

4

4

 

时效指标

截至2023年底,投资完成率

=100%

100%

4

4

 

资金支付及时性

严格按照合同、协议和审批流程及时支付

达成预期指标

4

4

 

成本指标

成本是否控制在预算范围内

达成预期指标

4

4

 

小水库设施维修养护工程项目总成本

=234.4万元

234.4万元

4

4

 

效益指标

经济效益指标

通过项目实施,是否有效提高受益群众粮食收入,降低粮食生产陈本

达成预期指标

6

6

 

社会效益指标

是否保护下游主要交通 、工矿企业等重要设施及人民的 生命 及 财产安全

达成预期指标

6

6

 

生态效益指标

是否对项目区生态环境产生积极影响,推动社会主义新农村建设

达成预期指标

6

6

 

可持续影响指标

已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限

达成预期指标

6

6

 

通过项目实施,对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响

明显

达成预期指标

6

6

 

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

贵池区2023年农村饮水工程维修养护项目(皖财农【2022】1249号】)

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

152.90

140.98

140.98

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

152.9

140.98

140.98

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请财政资金152.9万元用于农村饮水安全维修养护工程,以保障农村供水正常。2月印发《池州市贵池区2023年农村饮水工程维修养护项目实施方案》的通知。4月至10月实施2023年度农饮工程维修养护行动计划,以全区集中式供水工程为重点,推进农村饮水工程维修养护工作。2023年度目标任务是:墩上街道、里山街道、棠溪镇、梅街镇、梅村镇、牌楼镇、殷汇镇、唐田镇、乌沙等镇街集中式供水工程及配套设施修缮、供水设备及元配件、水表等更换、部分管网维修、养护等工作。涉及10个镇街121个工程点管网维修养护。将于11月30日前全部完成项目验收工作。

申请财政资金152.9万元用于农村饮水安全维修养护工程,以保障农村供水正常。2月印发《池州市贵池区2023年农村饮水工程维修养护项目实施方案》的通知。4月至10月实施2023年度农饮工程维修养护行动计划,以全区集中式供水工程为重点,推进农村饮水工程维修养护工作。2023年度目标任务是:墩上街道、里山街道、棠溪镇、梅街镇、梅村镇、牌楼镇、殷汇镇、唐田镇、乌沙等镇街集中式供水工程及配套设施修缮、供水设备及元配件、水表等更换、部分管网维修、养护等工作。涉及10个镇街121个工程点管网维修养护。将于11月30日前全部完成项目验收工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

维修养护工程处数

=121处

121处

6

6

 

维修养护工程覆盖人口数

≥12.74万人

12.74万人

6

6

 

质量指标

维修养护项目工程质量是否合格

达成预期指标

5

5

 

资金支出合规性

符合财政关于项目资金管理办法的规定

达成预期指标

5

5

 

项目资金专款专用率

=100%

100%

5

5

 

时效指标

截至2023年11月底全面完工率

=100%

100%

5

5

 

资金支付及时性

严格按照合同、协议和审批流程及时支付

达成预期指标

6

6

 

成本指标

成本是否控制在实施方案内

达成预期指标

6

6

 

农村饮水安全维修养护工程项目总成本

=152.9万元

152.9万元

6

6

 

效益指标

经济效益指标

是否提高相关镇街农村饮水供水能力,为农饮饮水安全巩固提升提供有力支撑

达成预期指标

8

8

 

社会效益指标

是否发挥工程效益,提升居民满足感。

达成预期指标

7

7

 

生态效益指标

通过项目实施,是否改善供水工程良性循环。

达成预期指标

8

8

 

可持续影响指标

通过项目实施,是否使实施项目可持续正常运行。

达成预期指标

7

7

 

满意度指标

满意度指标

项目区内收益群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

农业水价综合改革(皖财农【2022】1249号)

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

57.00

15.60

15.60

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

57

15.6

15.6

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.申请15.6万元用于《2022年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制费用支出;      2.申请32.4万元资金用于中型灌区节水奖励和精准补贴方面支出;      3.申请9万元用于《2023年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制费用支出;     4.2023年1月完成《2022年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制、节水奖励和精准补贴与2024年1月完成《2023年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制的工作目标

1.申请15.6万元用于《2022年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制费用支出;      2.申请32.4万元资金用于中型灌区节水奖励和精准补贴方面支出;      3.申请9万元用于《2023年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制费用支出;     4.2023年1月完成《2022年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制、节水奖励和精准补贴与2024年1月完成《2023年贵池区农田灌溉水有效利用系数测算报告》编制的工作目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

节水奖励

≥2万亩

2万亩

5

5

 

精准补贴

≥2万亩

2万亩

5

5

 

报告编制完成率

=100%

100%

5

5

 

质量指标

工程验收合格率

=100%

100%

4

4

 

已建工程是否存在质量问题

达成预期指标

4

4

 

资金支出合规性

符合项目资金管理办法的文件规定

达成预期指标

4

4

 

项目资金专款专用率

=100%

100%

4

4

 

时效指标

2023年6月完成比例

=100%

100%

4

4

 

资金支付及时性

严格按照合同、协议和审批流程及时支付

达成预期指标

4

4

 

成本指标

成本是否控制在设计批复内

达成预期指标

5

5

 

项目总成本

=57万元

57万元

6

6

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

0

 

社会效益指标

是否有效提升项目区内群众正常生活

达成预期指标

10

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

0

 

可持续影响指标

已建工程是否良性运行

达成预期指标

10

10

 

通过项目实施是否对受益区环境产生长效影响、深层次影响

达成预期指标

10

10

 

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

池州市贵池区白洋河里山段防洪治理工程(皖财农【2022】1452号】)

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

270.00

264.37

264.37

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

270

264.3702

264.3702

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、申请270万元用于项目建设方面的支出;达到堤防治理,提高水患防御能力。     2、计划于2023年6月份,实现综合治理河长11.2km的工作目标。

1、申请270万元用于项目建设方面的支出;达到堤防治理,提高水患防御能力。     2、计划于2023年6月份,实现综合治理河长11.2km的工作目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

综合治理河流长度

=11.2KM

11.2KM

5

5

 

中小河流保护耕地面积

≥0.45万亩

0.45万亩

5

5

 

中小河流保护人口数量

=0.4万人

0.4万人

4

4

 

质量指标

2023年6月底初步验收率

=100%

100%

4

4

 

工程验收合格率

=100%

100%

4

4

 

已建工程是否存在质量问题

达成预期指标

4

4

 

资金支出合规性

符合财政《项目资金管理办法》文件规定

达成预期指标

4

4

 

项目资金专款专用率

=100%

100%

4

4

 

时效指标

2023年6月完成投资比例

=100%

100%

4

4

 

资金支付及时性

严格按照合同、协议和审批流程及时支付

达成预期指标

4

4

 

成本指标

项目投资是否控制在批复概算内

达成预期指标

4

4

 

白洋河里山段防洪治理工程项目总成本

=270万元

270万元

4

4

 

效益指标

经济效益指标

通过项目实施,对受益区群众收入增长、成本费用降低等经济方面的影响

有效降低成本,增加收入

达成预期指标

5

5

 

社会效益指标

是否改善受益区群众出行等生活环境

达成预期指标

5

5

 

生态效益指标

促进改善地区生态及人居环境

明显

达成预期指标

5

5

 

可持续影响指标

已建工程是否良性运行

达成预期指标

5

5

 

工程是否达到设计年限

达成预期指标

5

5

 

通过项目实施,对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。

明显

达成预期指标

5

5

 

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

镇村排涝站电费(皖财农【2022】1452号)

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

141.00

93.69

93.69

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

141

93.6917

93.6917

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请财政资金141万元用于保障排涝泵站能正常运行,泵站片区不受涝。

申请财政资金141万元用于保障排涝泵站能正常运行,泵站片区不受涝。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

保障全区正常运行排涝站数量

=25个

25个

5

5

 

全区排涝站装机容量总额

≥28873千瓦

28873千瓦

5

5

 

质量指标

经费支出合规性

严格按规定支出

达成预期指标

5

5

 

各排涝泵站考核合格率

=100100%

100100%

5

5

 

各排涝泵站用电合规性

排涝站专用设备不得用于排涝以外的用途

达成预期指标

5

5

 

项目资金专款专用率

=100%

100%

5

5

 

时效指标

排涝站启用和报停及时性

每年3月31日前各站办好用电启用手续,9月30日前报停,特殊情况除外。

达成预期指标

5

5

 

资金支付及时性

严格按照合同、协议和审批流程及时支付

达成预期指标

5

5

 

成本指标

项目总成本是否控制在预算范围内

达成预期指标

5

5

 

按月支付排涝站电费总成本

=1410000元

1410000元

5

5

 

效益指标

经济效益指标

减轻圩区农民排涝用电经济负担

通过财政资金补助,不再向排涝站收取费用

达成预期指标

7

7

 

社会效益指标

对保障圩区生命财产和粮食生产的影响

通过使用财政资金,保障排涝区生产财产和粮食生产安全

达成预期指标

8

8

 

生态效益指标

降低圩区水患风险,保护圩区生态环境的影响

通过排涝站正常运行有效降低圩区水患风险,保护圩区生态环境

达成预期指标

8

8

 

可持续影响指标

对圩区农业生产农民生活和生态环境的可持续影响

有效降低农业生产成本,提高农民生活水平,增加农民收入,保护圩区生态环境

达成预期指标

7

7

 

满意度指标

满意度指标

圩区农民满意度

≥90100%

90100%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

普丰圩堤防加固工程(皖财农【2022】1452号)

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

200.00

186.52

186.52

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

200

186.52

186.52

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请财政资金200万元用于普丰圩堤身加固工程,达到以绝水患的目的。项目计划2023年底完成工程验收。

申请财政资金200万元用于普丰圩堤身加固工程,达到以绝水患的目的。项目计划2023年底完成工程验收。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

治理流域面积200-300平方公里中小河流长度

=9.36公里

9.36公里

5

5

 

中小河流保护耕地面积

≥0.81万亩

0.81万亩

5

5

 

保护人口数量

=0.52万人

0.52万人

5

5

 

质量指标

工程验收合格率

=100%

100%

4

4

 

已建工程是否存在质量问题

达成预期指标

4

4

 

资金支出合规性

符合项目支出管理办法的文件规定

达成预期指标

4

4

 

项目资金专款专用率

=100%

100%

4

4

 

时效指标

截至2023年底投资完成率

=100%

100%

5

5

 

资金支付及时性

严格按照合同、协议和审批流程及时支付。

达成预期指标

5

5

 

成本指标

项目投资是否控制在批复概算内

达成预期指标

5

5

 

项目投资总成本

=200万元

200万元

4

4

 

效益指标

经济效益指标

是否增加保护耕地面积,提高群众粮食收益

达成预期指标

5

5

 

社会效益指标

对提高受益区群众收入

明显

达成预期指标

5

5

 

生态效益指标

是否对受益区水环境治理产生积极影响,促进改善地区生态及人居环境

达成预期指标

5

5

 

可持续影响指标

工程是否达到设计使用年限

达成预期指标

5

5

 

已建工程是否良性运行

达成预期指标

5

5

 

通过项目实施,对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。

明显

达成预期指标

5

5

 

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

池州市贵池区九华河观前圩防洪治理工程(右岸)质保金

主管部门

530-预算科

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

55.10

55.10

55.10

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

55.1

55.1

55.1

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

工程质量保证已到期,未发现质量问题,申请退还质量保证金55.1万元。

工程质量保证已到期,未发现质量问题,申请退还质量保证金55.1万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

综合治理河长

=6.2km

6.2km

4

4

 

中小河流保护耕地面积

=0.43万亩

0.43万亩

4

4

 

中小河流保护人口数量

=0.1万人

0.1万人

4

4

 

质量指标

2021年6月底初步验收率

=100%

100%

4

4

 

工程验收合格率

=100%

100%

5

5

 

已建工程是否存在质量问题

达成预期指标

4

4

 

资金支出合规性

符合财政关于项目资金管理办法

达成预期指标

4

4

 

项目资金专款专用率

=100%

100%

4

4

 

时效指标

资金支付及时性

严格按照合同、协议和审批执行

达成预期指标

4

4

 

2021年12月底完成比例

=100%

100%

4

4

 

成本指标

支出成本是否控制在预算范围内

达成预期指标

5

5

 

项目投资总成本

=55.1万元

55.1万元

4

4

 

效益指标

经济效益指标

是否提高项目区农作物产量

达成预期指标

6

6

 

社会效益指标

是否提升防洪能力

达成预期指标

6

6

 

生态效益指标

是否有效提升人居环境

达成预期指标

6

6

 

可持续影响指标

工程是否达到设计年限

达成预期指标

6

6

 

是否保证工程稳定运行

达成预期指标

6

6

 

满意度指标

满意度指标

项目区群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

水利项目经费

主管部门

530-预算科

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

887.00

789.53

734.71

10

93.06%

9.31

其中:本年财政拨款

887

789.5296

734.709

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2023年度完成目标。1、国家级水土保持示范工程创建编制费28.8万元,2、国家级小流域控制站江村站维修养护等费用2万元;用于支付控制站水电费、视频监控维护费、河床观测井日常清理及清淤支出、汛期夜间值班临时用工及零星办公支出。保障江村站正常运行。3、水土保持方案评审费5万元;4、水利工程险情处理79.36万元;消除险情,保障人民财产安全。5、水利工程项目配套费及编制费58.84万元.毛棚河及马衙河小流域治理等工程配套费。用于支付设计费、监理费、差旅费、、检测费、办公费、会议费、竣工验收费等。保障项目顺利通过及实施。

2023年度完成目标。1、国家级水土保持示范工程创建编制费28.8万元,2、国家级小流域控制站江村站维修养护等费用2万元;用于支付控制站水电费、视频监控维护费、河床观测井日常清理及清淤支出、汛期夜间值班临时用工及零星办公支出。保障江村站正常运行。3、水土保持方案评审费5万元;4、水利工程险情处理79.36万元;消除险情,保障人民财产安全。5、水利工程项目配套费及编制费58.84万元.毛棚河及马衙河小流域治理等工程配套费。用于支付设计费、监理费、差旅费、、检测费、办公费、会议费、竣工验收费等。保障项目顺利通过及实施。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

水土保持报告书审查数

≥5个

5个

4

4

 

水土保持监测站

=1个

1个

4

4

 

小流域水土保持综合治理工程

=2个

2个

4

4

 

质量指标

方案审查质量认可度

上级水利部门认可度100%

达成预期指标

4

4

 

水土保持监测站正常运行率

上级水利部门认可度100%

达成预期指标

4

4

 

工程验收合格率

=100%

100%

5

5

 

资金支出合规性

=100%

100%

5

5

 

项目资金专款专用率

=100%

100%

4

4

 

时效指标

项目审查完成及时率

及时完成

达成预期指标

4

4

 

截至2023年底,项目投资完成率

=100%

100%

4

4

 

资金支付及时性

严格按照合同、协议和审批流程及时支付

达成预期指标

4

4

 

成本指标

项目总成本

≤174万元

174万元

4

4

 

效益指标

经济效益指标

是否促进项目区农民增收

达成预期指标

6

6

 

社会效益指标

优化营商环境,减轻企业负担

效果显著

达成预期指标

6

6

 

治理区群众生产生活条件是否得到改善

达成预期指标

6

6

 

生态效益指标

是否促进项目区生态环境良性循环

有效改进项目区环境及人居生活环境

达成预期指标

6

6

 

可持续影响指标

提高公共服务能力,提升对经济社会可持续发展的保障能力

效果显著

达成预期指标

6

6

 

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

99.31

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

贵池区2023年水库除险加固工程

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

476.00

86.19

86.19

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

476

86.1872

86.1872

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请财政资金476万元主要用于5座小水库除险加固工程建设,达到水库除险目的。计划工期7个月。2023年10月开工,2024年4月完工,2024年12月底前竣工验收。

申请财政资金476万元主要用于5座小水库除险加固工程建设,达到水库除险目的。计划工期7个月。2023年10月开工,2024年4月完工,2024年12月底前竣工验收。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成小水库除险加固工程个数

=5座

5座

4

4

 

新增、恢复灌溉面积

=200亩

200亩

4

4

 

保护耕地

=1400亩

1400亩

4

4

 

保护人口

=1950人

1950人

4

4

 

质量指标

工程验收合格率

=100%

100%

3

3

 

截至2024年6月底,完工项目初步验收率

=100%

100%

3

3

 

资金支出合规性

符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定

达成预期指标

4

4

 

项目资金专款专用率

=100%

100%

4

4

 

时效指标

截至2023年底,投资完成率

≥80%

80%

4

4

 

截至2024年6月底,投资完成率

=100%

100%

4

4

 

资金支付及时性

严格按照合同、协议和审批流程及时支付

达成预期指标

4

4

 

成本指标

投资成本是否控制在设计概算内

达成预期指标

4

4

 

水库除险加固工程总成本

=476万元

476万元

4

4

 

效益指标

经济效益指标

是否提高下游粮食生产

达成预期指标

4

4

 

社会效益指标

是否保护了下游主要交通 、工矿企业等重要设施及人民的 生命 及 财产安全

达成预期指标

4

4

 

是否促进了水库下游人民安居乐业和文化教育、科学事业的有效发展

达成预期指标

5

5

 

生态效益指标

是否推动了社会主义新农村建设

达成预期指标

5

5

 

是否为减少水环境污染产生一定程度的影响

达成预期指标

4

4

 

可持续影响指标

已建工程是否能够良性运行且能达到设计使用年限

达成预期指标

4

4

 

是否对受益区经济、生活、环境等方面产生长远影响

达成预期指标

4

4

 

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

贵池区水旱灾害风险普查技术服务项目

主管部门

530-预算科

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

18.72

18.72

18.72

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

18.72

18.72

18.72

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

水旱灾害风险普查对于摸清我区水旱灾害风险隐患底数,客观认识我区水旱灾害风险水平,有效开展水旱灾害防御工作,具有十分重要的现实意义。在系统梳理水旱灾害防御工作存在的主要问题和薄弱环节,掌握水旱灾害致灾因素,摸清水旱灾害风险隐患底数,支撑防洪减灾决策和自然灾害综合防御,以期有效防范和化解水旱灾害风险。

水旱灾害风险普查对于摸清我区水旱灾害风险隐患底数,客观认识我区水旱灾害风险水平,有效开展水旱灾害防御工作,具有十分重要的现实意义。在系统梳理水旱灾害防御工作存在的主要问题和薄弱环节,掌握水旱灾害致灾因素,摸清水旱灾害风险隐患底数,支撑防洪减灾决策和自然灾害综合防御,以期有效防范和化解水旱灾害风险。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

水库水电站风险普查

≥119座

119座

5

5

 

水闸风险普查

≥28座

28座

6

6

 

堤防风险普查

≥214.45公里

214.45公里

6

6

 

质量指标

区级水旱灾害风险调查成果

区级水旱灾害风险普查成果满足省级水旱灾害调查系统要求项

达成预期指标

5

5

 

资金支出合规性

符合财政关于项目资金管理办法的规定

达成预期指标

4

4

 

项目资金专款专用率

=100%

100%

4

4

 

时效指标

完成普查并提交符合要求的普查成果

2023年12月底前完成普查成果上报审核并协助省水利厅开展相关风险评估和区域划分工工作

达成预期指标

6

6

 

资金支付及时性

严格按照合同、协议和审批流程及时支付

达成预期指标

8

8

 

成本指标

总成本控制在18.72万以内

≤187200元

187200元

6

6

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

0

 

社会效益指标

协助开展水旱灾害防御工作

水旱灾害风险普查有助于 摸清 我区 水旱灾害风险隐患底数,客观认识 我区 水旱灾害风险水平,有效开展水旱灾害防御工作,具有十分重要的现实意义。

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

0

 

可持续影响指标

为防汛抗旱提供决策依据

系统梳理水旱灾害防御工作存在的主要问题和薄弱环节,掌握水旱灾害致灾因素,支撑防洪减灾决策和自然灾害系统梳理水旱灾害防御工作存在的主要问题和薄弱环节,掌握水旱灾害致灾因素,支撑防洪减灾决策和自然灾害综合防御,以期有效防范和化解水旱灾害风险。综合防御,以期有效防范和化解水旱灾害风险。

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

95%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

贵池区2023年农饮工程

主管部门

530-预算科

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

353.00

353.00

353.00

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

353

353

353

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请财政资金350万元2023年底完成建设任务,达到改善梅街、梅村、唐田、墩上等镇街0.6万人安全饮水问题。

申请财政资金350万元2023年底完成建设任务,达到改善梅街、梅村、唐田、墩上等镇街0.6万人安全饮水问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

覆盖人口

≥0.6万人

0.6万人

5

5

 

涉及乡镇数

=4个

4个

6

6

 

质量指标

资金支出合规性

符合贵池区财政《关于项目支出管理办法》文件规定

达成预期指标

6

6

 

工程验收合格率

=100%

100%

5

5

 

截至2023底,完工项目初步验收率

=100%

100%

5

5

 

资金专款专用率

=100%

100%

6

6

 

时效指标

截至2023年底,投资完成率

=100%

100%

7

7

 

资金支付及时性

严格按照合同、协议和审批流程及时支付

达成预期指标

5

5

 

成本指标

项目总成本

≤350万元

350万元

5

5

 

效益指标

经济效益指标

是否提高相关镇街农村饮水供水能力,为农饮饮水安全巩固提升提供有力支撑

达成预期指标

8

8

 

社会效益指标

是否发挥工程效益,提升居民满足感。

达成预期指标

7

7

 

生态效益指标

通过项目实施,是否改善供水工程良性循环。

达成预期指标

8

8

 

可持续影响指标

通过项目实施,是否使实施项目可持续正常运行。

达成预期指标

7

7

 

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

贵池区查村圩堤防应急加固工程

主管部门

530-预算科

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

330.00

330.00

330.00

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

330

330

330

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、申请330万元用于项目建设方面的支出;达到堤防治理,提高水患防御能力。     2、计划于2023年4月份,实现治理堤防加固长度1.1km的工作目标。

1、申请330万元用于项目建设方面的支出;达到堤防治理,提高水患防御能力。     2、计划于2023年4月份,实现治理堤防加固长度1.1km的工作目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

堤防治理长度

=1.1公里

1.1公里

4

4

 

内外堤脚平台填筑

=2.1KM

2.1KM

4

4

 

堤顶砂石道路

=1.1KM

1.1KM

4

4

 

新增排水闸座数

=1座

1座

4

4

 

质量指标

工程验收合格率

=100%

100%

5

5

 

资金支出合规性

符合财政《项目资金管理办法》文件规定

达成预期指标

5

5

 

项目资金专款专用率

=100%

100%

4

4

 

已建工程是否存在质量问题

达成预期指标

4

4

 

时效指标

2023年12月完成投资比例

=80%

80%

4

4

 

资金支付及时性

严格按照合同、协议和审批流程及时支付

达成预期指标

4

4

 

成本指标

项目总成本

≤330万元

330万元

4

4

 

项目投资是否控制在批复概算内

达成预期指标

4

4

 

效益指标

经济效益指标

通过项目实施,对受益区群众收入增长、成本费用降低等经济方面的影响

有效降低成本,增加收入

达成预期指标

8

8

 

社会效益指标

是否改善受益区群众出行等生活环境

达成预期指标

8

8

 

生态效益指标

促进改善地区生态及人居环境

明显改善

达成预期指标

7

7

 

可持续影响指标

通过项目实施,对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。

明显提升

达成预期指标

7

7

 

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

白洋河里山段、白洋河里山段、桃坡段护岸水毁修复工程

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

70.00

70.00

70.00

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

70

70

70

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请中央水利救灾水毁修复资金70万元用于白洋河里山段、桃坡段河道护岸水毁修复工程,工程于2023年12月31日前完工

申请中央水利救灾水毁修复资金70万元用于白洋河里山段、桃坡段河道护岸水毁修复工程,工程于2023年12月31日前完工

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

护岸处数

≥1处

1处

5

5

 

护岸长度

≥300米

300米

5

5

 

质量指标

工程验收合格率

=100%

100%

5

5

 

资金支出合规性

符合财政《项目资金管理办法》文件规定

达成预期指标

5

5

 

项目资金专款专用率

=100%

100%

5

5

 

已建工程是否存在质量问题

达成预期指标

5

5

 

时效指标

2023年12月完成投资比例

=100%

100%

5

5

 

资金支付及时性

严格按照合同、协议和审批流程及时支付

达成预期指标

5

5

 

成本指标

项目总成本

=70万元

70万元

5

5

 

项目投资是否控制在批复概算内

达成预期指标

5

5

 

效益指标

经济效益指标

通过项目实施,提升受益区群众防洪保安能力,避免财政因灾损失

有效保障群众生命财产安全

达成预期指标

7

7

 

社会效益指标

是否改善受益区群众防洪安全等生活环境

达成预期指标

8

8

 

生态效益指标

促进改善地区生态及人居环境

明显改善

达成预期指标

7

7

 

可持续影响指标

通过项目实施,对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。

明显提升

达成预期指标

8

8

 

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

贵池区2023年水库堤防白蚁危害调查及整治项目

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

54.00

53.97

53.97

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

54

53.9672

53.9672

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

财政资金54万元用于水库共29座:梅街镇7座,牌楼镇14座、唐田镇8座及圩堤(5处),该水利工程白蚁危害调查及整治。

财政资金54万元用于水库共29座:梅街镇7座,牌楼镇14座、唐田镇8座及圩堤(5处),该水利工程白蚁危害调查及整治。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

水库白蚁危害调查及整治个数座数

≥29座

28座

6

6

 

堤防白蚁危害调查及整治处数

=5处

5处

6

6

 

质量指标

水库堤防白蚁调查成果及整治

满足水利工程白蚁危害调查整治要求

达成预期指标

6

6

 

资金支出合规性

符合财政关于项目资金管理办法的规定

达成预期指标

8

8

 

项目资金专款专用率

=100%

100%

6

6

 

时效指标

完成调查及整治并提交符合要求的调查报告及整治报告

2023年9月底前完成调查报告及整治工作。

达成预期指标

6

6

 

资金支付及时性

严格按照合同、协议和审批流程及时支付

达成预期指标

6

6

 

成本指标

总成本控制在54万元以内

≤54万元

54万元

6

6

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

0

 

社会效益指标

保障水库堤防良性运行

确保调查及整治的水库堤防能够良性运行

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

0

 

可持续影响指标

通过项目实施,对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。通过项目实施,对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。

明显提升

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

贵池区2023年第二批水毁修复项目-皖财农(2023)885号

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

40.00

40.00

40.00

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

40

40

40

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2023年完成牛头山镇万兴排灌站、梅村镇栗坑村马坑河护岸以及殷汇镇河东圩龙山排涝站防洪闸等3处水毁修复项目

2023年完成牛头山镇万兴排灌站、梅村镇栗坑村马坑河护岸以及殷汇镇河东圩龙山排涝站防洪闸等3处水毁修复项目

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

泵站水毁修复

=1处

1处

4

4

 

水闸水毁修复

=1处

1处

4

4

 

护岸水毁修复处数

=1处

1处

4

4

 

护岸水毁修复长度

≥150米

150米

6

6

 

质量指标

工程验收合格率

=100%

100%

5

5

 

资金支出合规性

符合财政《项目资金管理办法》文件规定

达成预期指标

4

4

 

已建工程是否存在质量问题

达成预期指标

4

4

 

时效指标

2023年12月完成投资比例

=100%

100%

4

4

 

资金支付及时性

严格按照合同、协议和审批流程及时支付

达成预期指标

4

4

 

成本指标

项目总成本

=40万元

40万元

5

5

 

项目投资是否控制在批复概算内

达成预期指标

6

6

 

效益指标

经济效益指标

通过项目实施,提升受益区群众防洪保安能力,避免财政因灾损失

有效保障群众生命财产安全

达成预期指标

8

8

 

社会效益指标

是否改善受益区群众防洪安全等生活环境

达成预期指标

7

7

 

生态效益指标

促进改善地区生态及人居环境

明显改善

达成预期指标

7

7

 

可持续影响指标

通过项目实施,对经济、生态、环境等方面产生的长效影响、深层次影响。

明显提升

达成预期指标

8

8

 

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

贵池区河湖长制能效提级县项目-池财农【2023】236号

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

165.00

137.40

137.40

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

165

137.3978

137.3978

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

面提升河湖长制工作水平,进一步增强河湖长制浓厚氛围,推进秋浦河殷汇段省级幸福河湖建设及龙舒河梅村段市级幸福河湖建设,建设河湖长制主题公园建设,推进河湖长制公示牌规范化建设。

面提升河湖长制工作水平,进一步增强河湖长制浓厚氛围,推进秋浦河殷汇段省级幸福河湖建设及龙舒河梅村段市级幸福河湖建设,建设河湖长制主题公园建设,推进河湖长制公示牌规范化建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

河湖长制能效提级县实施方案编制

=1个

1个

5

5

 

河湖长制主题公园

≥2处

2处

6

6

 

区级河长制公示牌规范化建设

=18个

18个

6

6

 

质量指标

资金支出合规性

=100%

100%

5

5

 

项目资金专款专用率

=100%

100%

4

4

 

时效指标

项目审查完成及时率

及时完成

达成预期指标

8

8

 

截至2023年底,项目投资完成率

=100%

100%

7

7

 

资金支付及时性

严格按照合同、协议和审批流程及时支付

达成预期指标

4

4

 

成本指标

项目总成本

≤165万元

165万元

5

5

 

效益指标

经济效益指标

是否促进项目区农民增收

达成预期指标

8

8

 

社会效益指标

提升河湖管理水平,促进项目区河湖环境提升

达成预期指标

8

8

 

生态效益指标

是否促进项目区生态环境良性良性循环

达成预期指标

7

7

 

可持续影响指标

提高公共服务能力,提升对经济社会可持续发展的保障能力

达成预期指标

7

7

 

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

贵池区2023年农村供水水质提升工程

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

0.00

520.00

520.00

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

0

520

520

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目完成后,贵池区2023年农村供水水质提升工程项目,项目涉及贵池区墩上街道、梅街镇、棠溪镇、牌楼镇、梅村镇、唐田镇、乌沙镇、殷汇镇;项目内容包括包括改善水源水质、强化水源保护、加强净化消毒和水质检测监测、建立水质风险防控机制等。重点保障偏远山区、农村弱势群体、脱贫户、监测户居民安全饮水。村供水管网系统将逐步得到完善,农村供水保障水平得到进一步提升。项目总投资约600万元,资金来源为上级资金及建设单位自筹。

项目完成后,贵池区2023年农村供水水质提升工程项目,项目涉及贵池区墩上街道、梅街镇、棠溪镇、牌楼镇、梅村镇、唐田镇、乌沙镇、殷汇镇;项目内容包括包括改善水源水质、强化水源保护、加强净化消毒和水质检测监测、建立水质风险防控机制等。重点保障偏远山区、农村弱势群体、脱贫户、监测户居民安全饮水。村供水管网系统将逐步得到完善,农村供水保障水平得到进一步提升。项目总投资约600万元,资金来源为上级资金及建设单位自筹。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

支持农村供水水质类项目数量

=6个

6个

5

5

 

改善水源水质点

=6个

6个

5

5

 

强化水源保护处

=3处

3处

5

5

 

加强净化消毒和水质检测监测点

=6处

6处

5

5

 

质量指标

项目规划编制完整性、合规性

=100%

100%

5

5

 

项目验收合格率

=100%

100%

5

5

 

时效指标

工作任务及时完成率

=100%

100%

5

5

 

按时上报资金使用情况

=100%

100%

5

5

 

工程完成时间

2023年11月底

达成预期指标

5

5

 

成本指标

项目总投资

=520万元

520万元

5

5

 

效益指标

经济效益指标

降低供水工程运行成本

明显降低

达成预期指标

6

6

 

社会效益指标

有效提升供水保障水平,重点保障偏远山区、农村弱势群体、脱贫户、监测户居民安全饮水。

明显提升

达成预期指标

6

6

 

优改善水源水质、强化水源保护、加强净化消毒和水质检测监测、建立水质风险防控机制等。

明显提升

达成预期指标

6

6

 

生态效益指标

农村供水设施更加规范,农村供水得到有效提升,生态安全得到更好的保障

改善明显

达成预期指标

6

6

 

可持续影响指标

提升该区农村供水保障条件,重点保障偏远山区,促进农村供水持续健康发展

可持续

达成预期指标

6

6

 

满意度指标

满意度指标

受益人群满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2023年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

单位运转经费

主管部门

059-池州市贵池区水利局

实施单位

059001-池州市贵池区水利局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

0.00

15.60

11.78

10

75.51%

7.55

其中:本年财政拨款

0

15.5999

11.78

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请调整201350元,用于职工活动费用30000元,慰问职工退休及家属等费用5000元,消费扶贫专项16200元,职工中餐就餐90000元,使得职工各项福利能如期发放,解决职工后顾之忧,以便更好的工作。

申请调整201350元,用于职工活动费用30000元,慰问职工退休及家属等费用5000元,消费扶贫专项16200元,职工中餐就餐90000元,使得职工各项福利能如期发放,解决职工后顾之忧,以便更好的工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

工会经费补助人数

=50人

50人

6

6

 

伙食补助人数

=50人

50人

7

7

 

伙食补助标准

=25元/人

25元/人

6

6

 

质量指标

经费支出合规性

符合《项目资金管理办法》文件规定或符合相关法律法规及本单位财务制度规定

达成预期指标

6

6

 

资金专款专用率

=100%

100%

6

6

 

时效指标

经费支出时效性

严格按照合同、协议和审批流程及时支付

达成预期指标

7

7

 

项目完成时间

2023年底

达成预期指标

6

6

 

成本指标

项目成本

≤201350元

201350元

6

6

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

0

 

社会效益指标

是否有效保障职工权益

能够保障职工权益,维护工作积极性,有利于单位各项工作开展。

达成预期指标

15

15

 

生态效益指标

 

 

 

 

0

 

可持续影响指标

是否能更好地提高工作效率

使得职工各项福利能按时发放,解决职工后顾之忧,有利于未来事业发展。

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

满意度指标

职工满意度

≥95%

95%

10

10

 

总分

 

100

97.55