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索引号: 00328482X/201610-00023 组配分类: 本部门决算
发布机构: 贵池区工业和信息化局 主题分类: 工业、交通 / 其他 / DOC
标题: 贵池区经济和信息化委员会2015年部门决算情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2016-10-29
贵池区经济和信息化委员会2015年部门决算情况
发布时间:2016-10-29 18:21 来源:区经信委 字号:[默认 超大]

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关经济、信息化的方针政策和法律法规,拟订相关规范性文件草案;拟订并组织实施经济和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

(二)拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;组织实施行业技术规范与行业标准并组织实施;指导行业质量管理和安全生产管理工作。

(三)监测、分析经济运行态势,调节经济日常运行;拟订和实施近期经济运行调控目标和政策措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议;收集、整理、分析和发布经济信息;承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议,提出行业投资布局建议;按照规定权限,审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目,并对重点项目进行监管和督查。

(五)拟订并组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准;组织推动企业技术创新;指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制,推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研联合。

(六)拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;牵头协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

(七)承担区煤炭安全生产监督管理责任,负责煤炭工业生产管理和非煤矿山行业管理工作;指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作;承担区民用爆炸物品行业管理及生产、流通的安全监督管理责任。

(八)拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施,协调重要物资的紧急调度和综合运输;承担电力工业管理与运行监测工作,监督指导电力调度,指导电力生产安全管理,协调电力生产的重大问题。

(九)负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导,拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施,协调解决有关重大问题。

 (十)统筹推进全区信息化工作,组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题,促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享。

(十一)承担信息安全管理的责任,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作,协调全区信息安全保障体系建设,指导信息安全防范工作;协调处理网络与信息安全重大事件。

(十二)负责全区船舶工业行业管理。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

二、2015年度部门决算单位构成

池州市贵池区经济和信息化委员会2015年度部门决算编制范围的单位共1个,名称:

序号

单位名称

1

池州市贵池区经济和信息化委员会

 

三、贵池区经济和信息化委员会2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计418.61万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计418.61万元(含结余分配和年末结转结余)。

本年收入合计418.03万元,其中:财政拨款收入324.03万元,占77.4%;其他收入94万元,占22.46%。

(二)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计418.23万元,其中:基本支出418.23万元,占100%。

(三)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计324.61万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计324.61万元(含年末财政拨款结转和结余)。

(四)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出324.03万元,占本年支出的77.48%。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为251.89万元,支出决算为418.23万元,完成年初预算的166.04%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费;二是社会保障和就业。其中基本支出418.23万元,占100%;具体情况如下:

1.“资源勘探信息等支出” 2015年度决算272.88万元,比2014年增加103.84万元,增长61.43%,主要原因增资;二是增加社会保险。其中:“行政运行”决算272.88万元,主要用于支持中小企业发展和管理支出。

2.“社会保障和就业”2015年度决算123.06万元,比2014年增加18.51万元,增长17.7%,主要原因增加退休费。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算123.06万元,主要用于机关离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算5.29万元,比2014年增加0.31万元,增长6.2%,主要原因调整基数。其中:“行政单位医疗”决算5.29万元,主要用于单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2015年度决算17.01万元,比2014年增加8.41万元,增长较高,主要原因调整基数。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出324.23万元,其中人员经费288.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费35.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 (六)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2015年度贵池区经济和信息化委员机关运行经费79.65万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2015年度贵池区经济和信息化委员会采购支出总额3.87万元,其中:政府采购货物支出3.87万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日,贵池区经济和信息化委员会共有一般公务用车2辆。   

(七)、名词解释

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

(二))基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算总表 

         收支决算总表.xls

      2.收入决算表  

         收入决算表.xls

3.支出决算表  

  支出决算表.xls

4.财政拨款收入支出决算总表 

   财政拨款收入支出决算总表.xls

5.公共预算财政拨款支出决算表   

              公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

6.公共预算财政拨款基本支出决算表    

              公共预算财政拨款基本支出决算批复表.xls

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

             政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls