| 索引号: | 1134180200328482XY/202508-00002 | 组配分类: | 本部门决算 |
| 发布机构: | 贵池区工业和信息化局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 标题: | 池州市贵池区经济和信息化局2024年度部门决算 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-08-25 |
2025年8月
目 录
第一部分 池州市贵池区经济和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 池州市贵池区经济和信息化局2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 池州市贵池区经济和信息化局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度2024年度放心家行动培训费项目绩效评价报告
第一部分 池州市贵池区经济和信息化局概况
一、部门职责
根据《中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于印发〈池州市贵池区机构改革方案〉的通知》(池办秘〔2019〕8号)和《中共池州市贵池区委、池州市贵池区人民政府关于池州市贵池区机构改革的实施意见》(贵发〔2019〕2号)。区经济和信息化局贯彻执行党中央和省委、市委关于经济和信息化、商务工作的方针政策和决策部署,落实区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对经济和信息化、商务工作的集中统一领导。主要职责是:
1、贯彻落实国家和省市有关工业经济、信息化、国内外贸易、国际经济合作和利用外资的法律法规规章、发展战略、方针政策,研究拟订全区经济和信息化、国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划并组织实施,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。指导规上企业、园区电子商务企业加强党建工作。
2、拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;组织实施行业技术规范与行业标准并组织实施;指导行业质量管理和安全生产管理工作。
3、监测、分析经济运行态势,调节经济日常运行;拟订和实施近期经济运行调控目标和政策措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议;收集、整理、分析和发布经济信息;承担工业行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
4、负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议,提出行业投资布局建议;按照规定权限,审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目,并对重点项目进行监管和督查。
5、拟订并组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准;组织推动企业技术创新;指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制,推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研联合。
6、拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;牵头协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。
7、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
8、提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议;指导区内大宗产品批发市场规划和城镇商业网点规划、商业体系建设工作;组织实施农村现代流通网络工程,推进农村市场体系建设。
9、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的工作责任,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
10、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按有关规定对成品油流通进行监督管理。
11、贯彻执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额政策。分析研究区内进出口状况,研究拟定我区对外贸易促进政策,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;组织和指导参加交易会、洽谈会等大型贸易促进活动;推进进出口贸易标准化体系建设;指导和协调加工贸易工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
12、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制,依法向上级主管部门申请组织产业损害调查;指导协调国外对我区企业出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
13、贯彻落实外商投资法,宏观指导全区外商投资工作;分析研究全区外商投资情况,指导全区利用外资及外商投资企业的备案和外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;监督外商投资企业执行有关法律法规及合同、章程工作。
14、负责全区对外经济合作工作;执行国家对外经济合作政策,依法指导和监督对外承包工程、劳务合作等业务;执行国家境外投资管理办法和具体政策,负责区内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)的审核申报并实施监督管理。
15、归口管理全区经贸外事活动;联系我国驻外经济商务机构和国际经济组织及外国驻华商务机构;指导全区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设;指导有关协会、学会工作。
16、负责非煤矿山行业管理,指导检查非煤矿山标准化建设;承担区民用爆炸物品行业管理及生产、流通的安全监督管理职责。
17、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导,拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施,协调解决有关重大问题。
18、负责全区船舶工业行业管理。
19、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,池州市贵池区经济和信息化局2024年度部门决算仅包括池州市贵池区经济和信息化局本级决算,无其他下属单位决算;与预算相比,无增减变化。具体情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
池州市贵池区经济和信息化局 |
第二部分 池州市贵池区经济和信息化局2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
部门公开01表 |
|||||
|
部门:池州市贵池区经济和信息化局 |
金额单位:万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3535.58 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
47.06 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
7.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
1041.93 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
196.05 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
148.16 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
8.40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
242.97 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
7.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
856.36 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
1126.60 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
64.10 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
214.90 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3738.63 |
本年支出合计 |
57 |
3757.47 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
94.14 |
年末结转和结余 |
59 |
75.29 |
|
总计 |
30 |
3832.77 |
总计 |
60 |
3832.77 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
部门公开02表 |
|||||||||||
|
部门:池州市贵池区经济和信息化局 |
金额单位:万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
3738.63 |
3542.58 |
|
|
|
|
|
196.05 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
47.06 |
47.06 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
47.06 |
47.06 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
47.06 |
47.06 |
|
|
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
1041.93 |
1041.93 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
363.33 |
363.33 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
363.33 |
363.33 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
678.60 |
678.60 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
678.60 |
678.60 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
101.34 |
101.34 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.57 |
31.57 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.33 |
7.33 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
242.97 |
242.97 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
242.97 |
242.97 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
242.97 |
242.97 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
856.36 |
856.36 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21502 |
制造业 |
393.93 |
393.93 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
393.93 |
393.93 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
38.31 |
38.31 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2150550 |
事业运行 |
38.31 |
38.31 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
424.12 |
424.12 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2150801 |
行政运行 |
314.04 |
314.04 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
89.44 |
89.44 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
20.65 |
20.65 |
|
|
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1126.60 |
1126.60 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21602 |
商业流通事务 |
143.55 |
143.55 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
143.55 |
143.55 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
983.05 |
983.05 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
983.05 |
983.05 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
64.10 |
64.10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.10 |
64.10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.51 |
31.51 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
32.59 |
32.59 |
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
196.05 |
|
|
|
|
|
|
196.05 |
||
|
22999 |
其他支出 |
196.05 |
|
|
|
|
|
|
196.05 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
196.05 |
|
|
|
|
|
|
196.05 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
|||||||||
|
部门公开03表 |
|||||||||
|
部门:池州市贵池区经济和信息化局 |
金额单位:万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3757.47 |
573.01 |
3184.47 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
47.06 |
|
47.06 |
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
47.06 |
|
47.06 |
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
47.06 |
|
47.06 |
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
1041.93 |
|
1041.93 |
|
|
|
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
363.33 |
|
363.33 |
|
|
|
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
363.33 |
|
363.33 |
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
678.60 |
|
678.60 |
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
678.60 |
|
678.60 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
101.34 |
101.34 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.57 |
31.57 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.33 |
7.33 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
242.97 |
|
242.97 |
|
|
|
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
242.97 |
|
242.97 |
|
|
|
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
242.97 |
|
242.97 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
856.36 |
352.34 |
504.01 |
|
|
|
||
|
21502 |
制造业 |
393.93 |
|
393.93 |
|
|
|
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
393.93 |
|
393.93 |
|
|
|
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
38.31 |
38.31 |
|
|
|
|
||
|
2150550 |
事业运行 |
38.31 |
38.31 |
|
|
|
|
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
424.12 |
314.04 |
110.09 |
|
|
|
||
|
2150801 |
行政运行 |
314.04 |
314.04 |
|
|
|
|
||
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
89.44 |
|
89.44 |
|
|
|
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
20.65 |
|
20.65 |
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1126.60 |
|
1126.60 |
|
|
|
||
|
21602 |
商业流通事务 |
143.55 |
|
143.55 |
|
|
|
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
143.55 |
|
143.55 |
|
|
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
983.05 |
|
983.05 |
|
|
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
983.05 |
|
983.05 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
64.10 |
64.10 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.10 |
64.10 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.51 |
31.51 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
32.59 |
32.59 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
214.90 |
|
214.90 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
214.90 |
|
214.90 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
214.90 |
|
214.90 |
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
部门公开04表 |
||||||||
|
部门:池州市贵池区经济和信息化局 |
金额单位:万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3535.58 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
47.06 |
47.06 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
7.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
1041.93 |
1041.93 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
242.97 |
242.97 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
856.36 |
856.36 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
1126.60 |
1126.60 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
64.10 |
64.10 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3542.58 |
本年支出合计 |
59 |
3542.58 |
3535.58 |
7.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3542.58 |
总计 |
64 |
3542.58 |
3535.58 |
7.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
部门公开05表 |
||||||
|
部门:池州市贵池区经济和信息化局 |
金额单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3535.58 |
573.01 |
2962.57 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
47.06 |
|
47.06 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
47.06 |
|
47.06 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
47.06 |
|
47.06 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
1041.93 |
|
1041.93 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
363.33 |
|
363.33 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
363.33 |
|
363.33 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
678.60 |
|
678.60 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
678.60 |
|
678.60 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.16 |
148.16 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.16 |
148.16 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
101.34 |
101.34 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.57 |
31.57 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.25 |
15.25 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.40 |
8.40 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.40 |
8.40 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.33 |
7.33 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.06 |
1.06 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
242.97 |
|
242.97 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
242.97 |
|
242.97 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
242.97 |
|
242.97 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
856.36 |
352.34 |
504.01 |
||
|
21502 |
制造业 |
393.93 |
|
393.93 |
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
393.93 |
|
393.93 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
38.31 |
38.31 |
|
||
|
2150550 |
事业运行 |
38.31 |
38.31 |
|
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
424.12 |
314.04 |
110.09 |
||
|
2150801 |
行政运行 |
314.04 |
314.04 |
|
||
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
89.44 |
|
89.44 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
20.65 |
|
20.65 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1126.60 |
|
1126.60 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
143.55 |
|
143.55 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
143.55 |
|
143.55 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
983.05 |
|
983.05 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
983.05 |
|
983.05 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
64.10 |
64.10 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.10 |
64.10 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.51 |
31.51 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
32.59 |
32.59 |
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
部门公开06表 |
||||||||
|
部门:池州市贵池区经济和信息化局 |
金额单位:万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
411.15 |
302 |
商品和服务支出 |
41.90 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
97.88 |
30201 |
办公费 |
2.89 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
53.33 |
30202 |
印刷费 |
0.46 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30103 |
奖金 |
107.08 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
6.49 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.57 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.25 |
30207 |
邮电费 |
6.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.40 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.36 |
30211 |
差旅费 |
2.97 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
31.51 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
59.27 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
119.96 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.33 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
117.25 |
30217 |
公务接待费 |
5.95 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.89 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.08 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
7.78 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.41 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.82 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.03 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
531.11 |
公用经费合计 |
41.90 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
部门公开07表 |
||||||||||||||||
|
部门:池州市贵池区经济和信息化局 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
7.00 |
|
7.00 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
7.00 |
|
7.00 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
7.00 |
|
7.00 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
7.00 |
|
7.00 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
部门公开08表 |
||||||
|
部门:池州市贵池区经济和信息化局 |
金额单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:池州市贵池区经济和信息化局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分 池州市贵池区经济和信息化局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计3832.77万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计3832.77万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各减少5836.14万元,下降60.4%,主要原因:本年度项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3738.63万元,其中:财政拨款收入3542.58万元,占94.8%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入196.05万元,占5.2%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3757.47万元,其中:基本支出573.01万元,占15.2%;项目支出3184.47万元,占84.8%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计3542.58万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3542.58万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少5947.49万元,下降62.7%,主要原因:本年度项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3535.58万元,占本年支出的94.1%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5954.49万元,下降62.7%。主要原因:本年度项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3535.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出47.06万元,占1.3%;科学技术(类)支出1041.93万元,占29.5%;社会保障和就业(类)支出148.16万元,占4.2%;卫生健康(类)支出8.40万元,占0.2%;节能环保(类)支出242.97万元,占6.9%;资源勘探工业信息等(类)支出856.36万元,占24.2%;商业服务业等(类)支出1126.60万元,占31.9%;住房保障(类)支出64.10万元,占1.8%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为887.63万元,支出决算为3535.58万元,完成年初预算的398.3%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加项目预算。其中:基本支出573.01万元,占16.2%;项目支出2962.57万元,占83.8%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为47.06万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。
2.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为363.33万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。
3.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为678.60万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为99.55万元,支出决算为101.34万元,完成年初预算的101.8%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休人员。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为32.58万元,支出决算为31.57万元,完成年初预算的96.9%,决算数小于预算数的主要原因是保险缴费基数调整。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为16.29万元,支出决算为15.25万元,完成年初预算的93.6%,决算数小于预算数的主要原因是保险缴费基数调整。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.61万元,支出决算为7.33万元,完成年初预算的96.3%,决算数小于预算数的主要原因是保险缴费基数调整。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.06万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算100%。
9.节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为242.97万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。
10.资源勘探工业信息等(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为393.93万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。
11.资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)。年初预算为36.69万元,支出决算为38.31万元,完成年初预算的104.4%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。
12.资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)。年初预算为303.16万元,支出决算为314.04万元,完成年初预算的103.6%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。
13.资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为57.32万元,支出决算为89.44万元,完成年初预算的156%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.65万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。
15.商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为143.55万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。
16.商业服务业等(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为268.40万元,支出决算为983.05万元,完成年初预算的366.3%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。
17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为31.93万元,支出决算为31.51万元,完成年初预算的98.7%,决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。
18.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为33.04万元,支出决算为32.59万元,完成年初预算的98.6%,决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出573.01万元,其中:人员经费531.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费41.90万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入7.00万元,本年支出7.00万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
池州市贵池区经济和信息化局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年度,池州市贵池区经济和信息化局机关运行经费支出41.90万元,比2023年减少3.82万元,下降8.4%,主要原因是根据文件要求压减公用经费。
(二)政府采购支出情况。
2024年度,池州市贵池区经济和信息化局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,池州市贵池区工业和信息化局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,与决算文本中列示的“车辆2辆”的差异原因主要为:该车辆为1995年以前老经贸委并入我单位时账面数据,并无实物,因没有车辆登记证书及其他证件,导致系统无法核销。我单位实际并无车辆,故实际车辆保有量为0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。
(四)关于2024年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共28个项目,涉及资金3184.47万元。从评价情况看,绩效目标设置科学合理,预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,项目支出管理规范性整体较好,达到了预期绩效目标。
组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,本部门对预算绩效管理工作非常重视,预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,三公经费得到了有效控制,项目支出管理规范性整体较好。
组织对2024年度放心家行动培训费等1个项目开展了部门评价,共涉及资金37.22万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目资金使用能坚持专款专用,量入为出的原则,项目支出总体管理规范。
组织对池州市贵池区工业和信息化局等1个所属单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金3757.47万元。从评价情况看,池州市贵池区工业和信息化局2024年度资金使用能坚持专款专用,量入为出的原则,总体管理规范。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2024年度部门决算中反映“2024年度放心家行动培训费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
2024年度放心家行动培训费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.69分。全年预算数为48.40万元,执行数为37.22万元,完成预算的76.91%。项目绩效目标完成情况:按照市委、市政府有关要求,积极推行家政服务进小区活动,借助互联网+家政平台为居民提供创新服务。由区经信局牵头,加强与池州市家庭服务行业协会对接,制定家政服务人员培训计划,帮助从业人员通过岗前培训获得一人一卡一码后持码上岗。发现的主要问题及原因:家政从业人员老龄化严重,从业人员年龄普遍偏大,文化程度偏低,工作技能单一,服务水平有待提高。下一步改进措施:支持家政企业探索家政服务线上线下融合发展模式,搭建家政线上平台,引导家政服务企业建立抱团发展机制,加强行业间的交流与合作,创建示范企业,提高服务质量,促进家政行业健康发展。
2024年度放心家行动培训费项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
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项目名称 |
2024年度放心家行动培训费 |
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主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
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项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
48.40 |
48.40 |
37.22 |
10 |
76.91% |
7.69 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
48.4 |
48.4 |
37.224 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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根据市级下达2024年放心家政培训任务,按400元/人次标准申请财政资金48.4万元,用于家政培训,推行“一人一证一码”支持费用,以及证码运行平台升级维护费。 |
根据市级下达2024年放心家政培训任务,按400元/人次标准申请财政资金48.4万元,用于家政培训,推行“一人一证一码”支持费用,以及证码运行平台升级维护费。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
2024年度贵池区放心家政培训人数 |
=1210人 |
1210人 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
资金拨付合规性 |
符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月31日 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤48.4万元 |
48.4万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对区家政服务业的积极影响 |
通过培训,提高家政从业人员综合素质,增加行业人员就业率,打造家政服务成为民生经济培育支柱性产业 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对家政行业体系规范的积极影响 |
通过项目实施,完善家政服务领域信用体系建设,健全家庭服务行业规范和标准体系 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
通过培训,提高家政从业人员综合素质 |
通过实施专项政策,让家政从业人员综合素质和技能都得到提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
家政服务人员培训满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|
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|
家政服务企业满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|
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|
总分 |
|
100 |
97.69 |
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所有项目绩效自评表详见“附件1:2024年度项目支出绩效自评表”。
(3)部门评价结果。
《2024年度2024年度放心家行动培训费项目绩效评价报告》详见“附件2:2024年度项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资:反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
十七、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
十八、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出:反映用于科学技术奖励方面的支出。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十四、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出:支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
二十六、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出:反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
二十七、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十八、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十九、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
三十、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出:反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出
三十一、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出:反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
三十二、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出:反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
三十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件:1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度2024年度放心家行动培训费项目绩效评价报告
附件
池州市贵池区经济和信息化局2024年度项目支出绩效自评表
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项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
备注 |
|
1 |
贵池数字矿山云项目年维护费 |
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|
2 |
电子商务服务中心、物流配送中心运营费 |
|
|
3 |
2022年度经济发展高质量奖(工作经费) |
|
|
4 |
招商工作团招商经费 |
|
|
5 |
2023年节能减排补助资金(充电基础设施奖励) |
|
|
6 |
原毛巾厂信访问题维稳生活补助 |
|
|
7 |
2023年度放心家行动培训费 |
|
|
8 |
2024年区经信局工作经费 |
|
|
9 |
2024年贵池数字“矿山云”平台运维项目 |
|
|
10 |
2024年限上企业统计员补助 |
|
|
11 |
2024年度放心家行动培训费 |
|
|
12 |
2024年“两中心”运营费 |
|
|
13 |
企业诊断服务费 |
|
|
14 |
建强全区制造业智能化改造和数字化转型人才队伍资金 |
|
|
15 |
贵池徽动消费乐享消费券 |
|
|
16 |
世界制造业大会池州汽车轻量化暨铝镁轻合金新材料发展论坛筹备费用 |
|
|
17 |
产业强区工作服务费 |
|
|
18 |
胡昌华征迁困难补助 |
|
|
19 |
2023年度池州市支持商务经济高质量发展若干政策贵池区免申即享项目资金 |
|
|
20 |
产业强区--2023年度池州市支持工业经济高质量创新发展政策贵池区免申即享项目 |
|
|
21 |
高端装备制造产业招商团2024年工作经费 |
|
|
22 |
2024年制造业数字化诊断省级专项资金工作经费 |
|
|
23 |
2024首届“以竹代塑”暨竹产业高质量发展大会筹备费 |
|
|
24 |
委托第三方机构诊断等专业服务费 |
|
|
25 |
原池州化肥厂工伤人员医药费 |
|
|
26 |
兑现2023年度贵池区制造业融资贴息 |
|
|
27 |
2024年度县域商业建设行动试点县支持项目 |
|
|
28 |
离退休干部党支部活动经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
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项目名称 |
电子商务服务中心、物流配送中心运营费 |
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主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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|
上年结转资金 |
50 |
50 |
50 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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根据区政府会议纪要(2020)14号和按照《池州市加快商务经济高质量发展若干政策》文件规定标准执行 池政办(2021)20号,申请财政资金222万元,用于区商务公共服务中心、农村物流配送中心和贵池区电子商务集聚区,助力全区农村电商事业发展,加强电子商务与农业产业结合,助力全区经济可持续发展。 |
根据区政府会议纪要(2020)14号和按照《池州市加快商务经济高质量发展若干政策》文件规定标准执行 池政办(2021)20号,申请财政资金222万元,用于区商务公共服务中心、农村物流配送中心和贵池区电子商务集聚区,助力全区农村电商事业发展,加强电子商务与农业产业结合,助力全区经济可持续发展。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增网络经营主体 |
≥10个 |
10个 |
3 |
3 |
|
|||
|
新增商标 |
≥10个 |
10个 |
3 |
3 |
|
|||||
|
农产品拍摄 |
≥100个 |
100个 |
3 |
3 |
|
|||||
|
店铺装修 |
≥20家 |
20家 |
4 |
4 |
|
|||||
|
详情页制作 |
≥100个 |
100个 |
4 |
4 |
|
|||||
|
常驻人员 |
≥8人 |
8人 |
3 |
3 |
|
|||||
|
新增直播人才 |
≥10人 |
10人 |
2 |
2 |
|
|||||
|
组织和参与活动 |
≥5场 |
5场 |
2 |
2 |
|
|||||
|
发布媒体信息 |
≥500条 |
500条 |
2 |
2 |
|
|||||
|
开展电商培训 |
≥1500人 |
1500人 |
2 |
2 |
|
|||||
|
开展线上培训 |
≥1000人 |
1000人 |
2 |
2 |
|
|||||
|
发布省级媒体平台稿件 |
≥50篇 |
50篇 |
2 |
2 |
|
|||||
|
直播人才短视频账号采集数 |
≥20个 |
20个 |
2 |
2 |
|
|||||
|
打造省级示范站点 |
≥5个 |
5个 |
2 |
2 |
|
|||||
|
质量指标 |
企业服务类指标完成率 |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||
|
电商数据收集与统筹分析工作 |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||
|
资金支出合规性 |
符合《预算法》及单位财务规定 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
|||||
|
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2023年12月31日 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
<222万元 |
222万元 |
2 |
2 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
消费扶贫地方馆 |
≥100万元 |
100万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
省级示范站点线上销售额 |
形成标杆,社会影响较高 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
|||||
|
集聚区电商年销售额 |
形成集群校应,社会影响广泛 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
|||||
|
社会效益 |
对电子商务进农村推广的影响程度 |
促进农村电子商务全覆盖 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
||||
|
对推广转化成果的影响 |
以点带面,大众积极参与 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
|||||
|
生态效益 |
保护环境,促进发展 |
促进生态农业的发展有较高水平 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
政策导向,长期保障 |
促进农业循环经济长期稳定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
对企业及个人从事电商创业人员服务满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2022年度经济发展高质量奖(工作经费) |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.0481 |
0.0481 |
0.0481 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据财(2023)86号文件,用于2022年度全区招商引资二等奖20万元(经济发展高质量奖),用于2023年度经济发展高质量奖招商引资工作经费通过区委、区政府制造业提质扩量增效“ 2332 ”行动计划》的实施,有利于提升我区装备企业质量 |
根据财(2023)86号文件,用于2022年度全区招商引资二等奖20万元(经济发展高质量奖),用于2023年度经济发展高质量奖招商引资工作经费通过区委、区政府制造业提质扩量增效“ 2332 ”行动计划》的实施,有利于提升我区装备企业质量 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
招商团工作队每月外出天数 |
≥10天 |
10天 |
5 |
5 |
|
|||
|
新引进项目个数 |
≥6个 |
6个 |
10 |
10 |
|
|||||
|
省外亿元项目到位资金 |
≥5亿元 |
5亿元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金支付合规性 |
符合《区主导产业招商工作队经费管理暂行办法》文件规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2023年底前完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目支持总成本 |
≤20万元 |
20万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对促进我区科技企业高质量发展的影响 |
过区委、区政府《制造业提质扩量增效“ 2332 ”行动计划》的实施,对我区装备发展产生积极影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
促进地方经济发展,带动社会就业,提高人民生活水平的影响 |
通过区委、区政府制造业提质扩量增效“ 2332 ”行动计划》的实施,有利于提升我区装备企业质量 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
促进地方生态环境建设的影响 |
以高端装备制造为重点,推动产业高端化、绿色化、智能化、集群化发展,为打造经济社会发 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
对促进我区经济发展和环境提升的持续影响 |
通过加快打造产业集聚地,有效提升我区高端装备企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
招商工作团招商经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
30.88 |
30.88 |
30.88 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
30.8825 |
30.8825 |
30.8825 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为认真落实《贵池区2023年“扫大引强”攻坚行动方案》,紧盯目标任务,申请财政资金60万元,用于招商工作团工作 经费。 |
认真落实《贵池区2023年“扫大引强”攻坚行动方案》,紧盯目标任务,申请财政资金60万元,用于招商工作团工作 经费。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
新引进10亿元项目 |
≥2个 |
2个 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
资金专款专用率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
符合财政法规的规定 |
符合预算法和财务规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2023年底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
=60万元 |
60万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
促进产业集群发展 |
明显 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||
|
社会效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
加快推进跨跃式高质量发展 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
落户企业满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2023年节能减排补助资金(充电基础设施奖励) |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
150 |
150 |
150 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《安徽省财政厅 安徽省经济和信息化厅关于提前下达2023年节能减排补助资金(充电基础设施奖励)的通知》(皖财建〔2022〕1344号)文件精神,省财政下达池州市2021年度新能源汽车推广应用考核奖励资金共500万元,奖励资金用于充电(加氢)基础设施建设、运营。经市经信局研究奖励资金分配贵池区150万元。 |
根据《安徽省财政厅 安徽省经济和信息化厅关于提前下达2023年节能减排补助资金(充电基础设施奖励)的通知》(皖财建〔2022〕1344号)文件精神,省财政下达池州市2021年度新能源汽车推广应用考核奖励资金共500万元,奖励资金用于充电(加氢)基础设施建设、运营。经市经信局研究奖励资金分配贵池区150万元。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
池州港华千秋路翠微苑充电站一座 |
≥1座 |
1座 |
10 |
10 |
|
|||
|
高新区东区电子产业园(一期)内新建新能源充电站一座 |
≥1座 |
1座 |
10 |
10 |
|
|||||
|
平天湖风景区在顺达玫瑰园17号楼停车场设置刷卡式新能源汽车充电桩 |
≥8台 |
8台 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金拨付合规性 |
符合会计法、预算法的规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
专款专用率 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
按文件规定及时拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
2023年12月31日前 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
奖励项目总成本 |
≤150万元 |
150万元 |
|
0 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对贯彻落实《安徽省财政厅 安徽省经济和信息化厅关于提前下达2023年节能减排补助资金(充电基础设施奖励)的通知》(皖财建〔2022〕1344号)文件精神,进一步推动我区绿色环保节能减排发展 |
通过实施专项奖励政策,对我区绿色环保节能减排产生积极影响 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
对促进地方经济发展,提高人民生活水平的影响 |
通过实施专项奖励政策,有利于提升我区人民群众的幸福感和获得感 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
对促进地方生态环境建设的影响 |
本奖励政策符合国家环保法律法规,节能减排有利我区整体环境质量的改善和提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
绿色发展 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
对促进我区经济发展和环境提升的持续影响 |
通过实施奖励政策,有效提升我区经济、生态环境的可持续发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
奖励企业满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2023年度放心家行动培训费 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
47.02 |
47.02 |
47.02 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
47.02 |
47.02 |
47.02 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据市级下达2024年放心家政培训任务,按400元/人次标准申请财政资金47.02万元,用于家政培训,推行“一人一证一码”支持费用,以及证码运行平台升级维护费。 |
根据市级下达2024年放心家政培训任务,按400元/人次标准申请财政资金47.02万元,用于家政培训,推行“一人一证一码”支持费用,以及证码运行平台升级维护费。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度贵池区放心家政培训人数 |
≥1178人 |
1178人 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金拨付合规性 |
符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
年内规定时间 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金拨付时间 |
规定时间内拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤47.02万元 |
47.02万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对区家政服务业的积极影响 |
通过培训,提高家政从业人员综合素质,增加行业人员就业率,打造家政服务成为民生经济培育支柱性产业 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对家政行业体系规范的积极影响 |
通过项目实施,完善家政服务领域信用体系建设,健全家庭服务行业规范和标准体系 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
通过培训,提高家政从业人员综合素质 |
通过实施专项政策,让家政从业人员综合素质和技能都得到提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
家政服务人员培训满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|
|||
|
家政服务企业满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年区经信局工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
17.32 |
17.32 |
17.32 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
17.3226 |
17.3226 |
17.3226 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《池州市贵池区人民政府区长办公会议纪要》(〔2019〕12号)精神执行政策规定,2024年经信局聘用岗位3名,合计150000元。药管局退休人员补贴2.3226万元经费、申请财政资金17.3226万元,用于完成单位日常工作,提高单位工作效率,更好的为人民服务。 |
根据《池州市贵池区人民政府区长办公会议纪要》(〔2019〕12号)精神执行政策规定,2024年经信局聘用岗位3名,合计150000元。药管局退休人员补贴2.3226万元经费、申请财政资金17.3226万元,用于完成单位日常工作,提高单位工作效率,更好的为人民服务。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员 |
=3人 |
3人 |
10 |
10 |
|
|||
|
补贴人员 |
=2人 |
2人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
本年度项目费用 |
≤173226元 |
173226元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
模以上工业增加值平均增速 |
≥7% |
7% |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
绿色发展、信息化建设提升的影响 |
对绿色发展、信息化建设提升的影响程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
培育绿色工厂数量 |
增加绿色工厂数量,提高质量 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
对带动制造强省建设的影响程度 |
较好的带动制造强省建设 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年贵池数字“矿山云”平台运维项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
40.00 |
40.00 |
31.00 |
10 |
77.50% |
7.75 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
40 |
40 |
31 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《池州市贵池区人民政府关于印发2022年区政府重点工作任务清单的通知》贵政(2022)1号,申请财政资金40万元,用于25家矿山企业网络线路的年度运行费用及贵池数字“矿山云”平台系统年度维护费用。 |
根据《池州市贵池区人民政府关于印发2022年区政府重点工作任务清单的通知》贵政(2022)1号,申请财政资金40万元,用于25家矿山企业网络线路的年度运行费用及贵池数字“矿山云”平台系统年度维护费用。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
系统维护 |
=25条 |
25条 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
系统运行情况 |
运行正常 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金拨付合规性 |
符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
根据文件及合同规定及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤40万元 |
40万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对提高矿山管理部门的经济积极影响 |
通过矿山云产品,提高矿山管理部门数据共享能力,减少行政成本 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
控制矿山企业超年度计划生产行为发生\增加网络安全监控工作,减少安全事故率 |
通过矿山云产品,进一步规范矿山企业安全、环保、交通等方面水平,减少社会矛盾 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
减少企业扬尘及废水直排现象发生 |
通过矿山云产品,进一步加强环保监管水平,促进绿色城市发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
加强对企业按初步设计及安全设施设计科学、合理、规范开采的管理 |
通过矿山云产品,实现矿山智能化管理水平,提高工作效率 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
区直部门平均满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
社会群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
97.75 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年限上企业统计员补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
46.32 |
46.32 |
46.32 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
46.32 |
46.32 |
46.32 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《池州市贵池区人民政府区长办公会议纪要》(〔2015〕8号)精神执行,申请财政资金40万元,用于发放在库限上商贸企业统计员补助 |
根据《池州市贵池区人民政府区长办公会议纪要》(〔2015〕8号)精神执行,申请财政资金40万元,用于发放在库限上商贸企业统计员补助 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增限上单位数 |
=15家 |
15家 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
资金拨付合规性 |
符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
根据文件及合同规定及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤40万元 |
40万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对消费增长影响程度 |
促进消费增长,实现社会消费品零售正增长 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对招商、就业的影响 |
对吸引社会投资、促进就业效果的影响程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对人居环境影响程度 |
对人居环境的改善或提升的影响程度明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
对流通体系建设的影响程度 |
对流通体系建设及流通方式持续稳定运行、持续发挥职能的改善或提升的影响较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
区直部门平均满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
社会群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年度放心家行动培训费 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
48.40 |
48.40 |
37.22 |
10 |
76.91% |
7.69 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
48.4 |
48.4 |
37.224 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据市级下达2024年放心家政培训任务,按400元/人次标准申请财政资金48.4万元,用于家政培训,推行“一人一证一码”支持费用,以及证码运行平台升级维护费。 |
根据市级下达2024年放心家政培训任务,按400元/人次标准申请财政资金48.4万元,用于家政培训,推行“一人一证一码”支持费用,以及证码运行平台升级维护费。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
2024年度贵池区放心家政培训人数 |
=1210人 |
1210人 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
资金拨付合规性 |
符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月31日 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤48.4万元 |
48.4万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对区家政服务业的积极影响 |
通过培训,提高家政从业人员综合素质,增加行业人员就业率,打造家政服务成为民生经济培育支柱性产业 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对家政行业体系规范的积极影响 |
通过项目实施,完善家政服务领域信用体系建设,健全家庭服务行业规范和标准体系 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
通过培训,提高家政从业人员综合素质 |
通过实施专项政策,让家政从业人员综合素质和技能都得到提高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
家政服务人员培训满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|
|||
|
家政服务企业满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
97.69 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年“两中心”运营费 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
180.00 |
180.00 |
152.48 |
10 |
84.71% |
8.47 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
180 |
180 |
152.4844 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
依据皖电商〔2021〕1号文件,申请财政资金180万元(98万元工业园租金),用于运营贵池区电子商务公共服务中心、农村物流配送中心和贵池区电子商务集聚区。 |
根据《池州市贵池区人民政府区长办公会议纪要》(〔2019〕12号)精神执行政策规定,2024年经信局聘用岗位3名,合计150000元。药管局退休人员补贴2.3226万元经费、申请财政资金17.3226万元,用于完成单位日常工作,提高单位工作效率,更好的为人民服务。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增网络经营主体 |
≥10家 |
10家 |
5 |
5 |
|
|||
|
农产品拍摄 |
≥80篇 |
80篇 |
5 |
5 |
|
|||||
|
开展线上培训 |
≥800人 |
800人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
详情页制作 |
≥80件 |
80件 |
5 |
5 |
|
|||||
|
常驻人员 |
≥5人 |
5人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
企业服务类指标完成率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
电商数据收集与统筹分析工作 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤180万元 |
180万元 |
|
0 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
集聚区电商年销售额 |
较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
农产品销售 |
≥100万元 |
100万元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
社会效益 |
对电子商务进农村推广的影响程度 |
通过项目实施,对电子商务进农村推广的影响程度显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
对推广转化成果的影响 |
通过项目实施,对推广转化成果的影响明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益 |
保护环境,促进发展 |
通过项目实施,有利于保护环境健康快速发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
政策导向,长期保障 |
通过项目实施,保证政策导向,长期稳定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
对企业及个人从事电商创业人员服务满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
98.47 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
企业诊断服务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区推进产业强区若干政策的通知》(贵政办秘〔2023〕43号)精神,向财政申请资金10万元,用于服务于辖区内制造业企业,准确把脉困扰企业现阶段发展的“瓶颈“问题,探寻综合解决方案。促进企业做大做强,特委托第三方为辖区内相关企业提供专业调研诊断服务,开展企业诊断,就可掌握企业生产经营运作的现状,对企业营管理的强项、弱点和问题点都可掌握的一清二楚,可使企业经营扬长补短,就可针对问题点及时调整经营战略,采取相应的对策措施,改善管理,提高企业营运作成效的水平。有效提升区民营企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展,我区民营企业提升核心竞争力、智能制造,推动降本增效产生积极影响。 |
根据《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区推进产业强区若干政策的通知》(贵政办秘〔2023〕43号)精神,向财政申请资金10万元,用于服务于辖区内制造业企业,准确把脉困扰企业现阶段发展的“瓶颈“问题,探寻综合解决方案。促进企业做大做强,特委托第三方为辖区内相关企业提供专业调研诊断服务,开展企业诊断,就可掌握企业生产经营运作的现状,对企业营管理的强项、弱点和问题点都可掌握的一清二楚,可使企业经营扬长补短,就可针对问题点及时调整经营战略,采取相应的对策措施,改善管理,提高企业营运作成效的水平。有效提升区民营企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展,我区民营企业提升核心竞争力、智能制造,推动降本增效产生积极影响。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业诊断方案= |
=1套 |
1套 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
支付合规性 |
贵池区推进产业强区若干政策(贵政办秘[2023] 43号)胏和预算法规、财务规定 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
合同规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤10万元 |
10万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对贯彻落实中央和省委、省政府《关于大力促进民营经济发展若干意见》,进一步推动我区民营经济高质量发展的影响 |
企业诊断体检帮助企业诊断根源隐藏问题,使企业意识到自身存在的“疾病”漏洞,并可以通过专业的标准化“仪器”“诊断治病”。对我区民营企业提升核心竞争力、智能制造,推动降本增效产生积极影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对促进地方经济发展,带动社会就业,提高人民生活水平的影响 |
通过企业诊断,有利于提升我区民营经济发展的质量和规模,增加就业岗位,提高群众收入水平,增强人民群众的幸福感和获得感 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对促进地方生态环境建设的影响 |
通过企业诊断,有利我区整体环境质量的改善和提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
对促进我区经济发展和环境提升的持续影响 |
开展企业诊断,就可掌握企业生产经营运作的现状,对企业营管理的强项、弱点和问题点都可掌握的一清二楚,可使企业经营扬长补短,就可针对问题点及时调整经营战略,采取相应的对策措施,改善管理,提高企业营运作成效的水平。有效提升区民营企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
建强全区制造业智能化改造和数字化转型人才队伍资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
1.88 |
1.88 |
1.88 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
1.8827 |
1.8827 |
1.8827 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据区委组织部文件,审请财政资金2万元,全区制造业智能化改造和数字化转型人才队伍资金。 |
根据区委组织部文件,审请财政资金2万元,全区制造业智能化改造和数字化转型人才队伍资金。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务厂家 |
≥25家 |
25家 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合预算法和财务规范 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时效性 |
达成年度指标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金支付及时性 |
严格按照合同、协议和审批流程及时支付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目所需费用 |
=2万元 |
2万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
项目实施,更好服务 |
项目的实施,及时提高管理部门数据共享能力,减少行政成本 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对促进地方经济发展,带动社会就业,提高人民生活水平的影响 |
有利于提升我区民营经济发展的质量和规模,增加就业岗位,提高群众收入水平,增强人民群众的幸福感和获得感 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
对促进地方生态环境建设的影响 |
有利我区整体环境质量的改善和提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
对促进我区经济发展和环境提升的持续影响 |
通过项目实施,企业实现管理水平提升,促进环境发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
贵池徽动消费乐享消费券 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
93.55 |
93.55 |
93.55 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
93.549 |
93.549 |
93.549 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
认真贯彻《省政府办公厅关于更大力度恢复和扩大消费的通知》(皖政〔2023〕11号)和《池州市2023年“徽动消费·乐享池州”消费券发放工作实施方案(征求意见稿)》的文件精神,申请财政资金935490元,通过发放消费券降低疫情对消费品市场影响,提振消费信心。释放因收入、信心及不确定性因素影响而被抑制的消费需求。 |
认真贯彻《省政府办公厅关于更大力度恢复和扩大消费的通知》(皖政〔2023〕11号)和《池州市2023年“徽动消费·乐享池州”消费券发放工作实施方案(征求意见稿)》的文件精神,申请财政资金935490元,通过发放消费券降低疫情对消费品市场影响,提振消费信心。释放因收入、信心及不确定性因素影响而被抑制的消费需求。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
贵池区“徽动消费 乐享贵池”消费券发放有效订单数量 |
≥50099个 |
50099个 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
奖励对付合规性 |
《贵池区“徽动消费·乐享池州”消费券发放活动实施方案》(池政办秘〔2023〕54号) |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
奖励资金拨付及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
奖励项目总成本 |
=935490元 |
935490元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对稳定经济的积极作用 |
提升居民购买力,促进消费市场复苏和释放潜力,稳住消费基本盘,促进经济增长,增加当地居民的幸福感和获得感。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对市场消费的积极作用 |
通过发放消费券降低疫情对消费品市场影响,提振消费信心。释放因收入、信心及不确定性因素影响而被抑制的消费需求。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对促进市场消费的可持续影响 |
降低疫情对消费品市场影响,提振消费信心,进而拉动生产、增加就业、促进投资,加速经济回暖。活跃市场,繁荣。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
消费者满意度 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
经营户满意度 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
世界制造业大会池州汽车轻量化\暨铝镁轻合金新材料发展论坛筹备费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
10.00 |
100.00 |
10.00 |
10 |
10.00% |
1.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
10 |
100 |
10 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《池州市人民政府办公室关于印发世界制造业大会2023池州汽车轻量化暨铝镁轻合金新材料发展论坛活动方案的通知》文件精神,为了更好的促进辖区内汽车轻量化暨铝镁轻合金新材料企业发展,加强企业间相互交流,促进企业做大做强,世界制造业大会2023池州汽车轻量化暨铝镁轻合金新材料发展论坛筹备工作领导小组于2023年9月21日至22日在池州国际会展中心成功召开,实现了新能源汽车轻量化产业链上下游精准对接,强化了行业间的交流与合作。现审请财政资金10万元。提升区民营企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展,我区民营企业提升核心竞争力、智能制造,推动降本增效产生积极影响。 |
根据《池州市人民政府办公室关于印发世界制造业大会2023池州汽车轻量化暨铝镁轻合金新材料发展论坛活动方案的通知》文件精神,为了更好的促进辖区内汽车轻量化暨铝镁轻合金新材料企业发展,加强企业间相互交流,促进企业做大做强,世界制造业大会2023池州汽车轻量化暨铝镁轻合金新材料发展论坛筹备工作领导小组于2023年9月21日至22日在池州国际会展中心成功召开,实现了新能源汽车轻量化产业链上下游精准对接,强化了行业间的交流与合作。现审请财政资金10万元。提升区民营企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展,我区民营企业提升核心竞争力、智能制造,推动降本增效产生积极影响。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加世界制造业大会2023池州汽车轻量化暨铝镁轻合金新材料发展论坛筹备 |
≥1家 |
1家 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金支付合规性 |
符合预算法和财务规范 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
项目专款专用率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤10万元 |
100万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对贯彻落实中央和省委、省政府《关于大力促进民营经济发展若干意见》,进一步推动我区民营经济高质量发展的影响 |
开展论坛,促进企业交流对我区民营企业提升核心竞争力、智能制造,推动降本增效产生积极影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对促进地方经济发展,带动社会就业,提高人民生活水平的影响 |
通过该论坛,有利于提升我区民营经济发展的质量和规模,增加就业岗位,提高群众收入水平,增强人民群众的幸福感和获得感 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对促进地方生态环境建设的影响 |
通过该论坛,有利我区汽车轻量化暨铝镁轻合金新材料发展整体环境质量的改善和提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
绿色发展 |
深入挖掘汽车轻量化暨铝镁轻合金新材料企业节能降耗潜力,提高企业能源管理水平,促进工业绿色低碳发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持续影响 |
对促进我区经济发展和环境提升的持续影响 |
开展论坛,就可掌握企业生产经营运作的现状,对企业营管理的强项、弱点和问题点都可掌握的一清二楚,可使企业经营扬长补短,就可针对问题点及时调整经营战略,采取相应的对策措施,改善管理,提高企业营运作成效的水平。有效提升区民营企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
91.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
产业强区工作服务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
14.80 |
14.80 |
14.80 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
14.8 |
14.8 |
14.8 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
依据《关于印发贵池区亩均效益评价工作实施方案(修订版)的通知》(池亩均组字〔2023)3号〕的基础上,申请财政资金9.8万元,用于开展成2023年度规模以上工业企业评价工作,满足评价工作的需要。根据《池州市人民政府办公室关于印发贵池区推进产业强区若干政策的通知》(贵政办秘〔2023〕43号)文件里第八项“支持“引智强企”。每年安排200万元财政资金,采取政府购买服务形式,申请财政资金9.8万元,委托第三方机构开展“两化融合”政策咨询、工业和信息化项目评审、重点企业发展路径诊断等专业服务”。合计申请财政资金14.8万元, |
依据《关于印发贵池区亩均效益评价工作实施方案(修订版)的通知》(池亩均组字〔2023)3号〕的基础上,申请财政资金9.8万元,用于开展成2023年度规模以上工业企业评价工作,满足评价工作的需要。根据《池州市人民政府办公室关于印发贵池区推进产业强区若干政策的通知》(贵政办秘〔2023〕43号)文件里第八项“支持“引智强企”。每年安排200万元财政资金,采取政府购买服务形式,申请财政资金9.8万元,委托第三方机构开展“两化融合”政策咨询、工业和信息化项目评审、重点企业发展路径诊断等专业服务”。合计申请财政资金14.8万元, |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
亩均税收增幅 |
≥10% |
10% |
5 |
5 |
|
|||
|
亩均营业收入增幅 |
≥10% |
10% |
5 |
5 |
|
|||||
|
2023年度贵池区智能工厂 |
≥3家 |
3家 |
5 |
5 |
|
|||||
|
2023年度贵池区数字化车间 |
≥6家 |
6家 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
数据真实性 |
完成2023年度规模以上工业企业评价,并出具亩均效益评价报告 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
评审服务合规性 |
培育具有标杆示范作用的智能工厂和数字化车间 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
评价工作咨询服务完成及时性 |
合同按时完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
评审服务费用总成本 |
≤14.8万元 |
14.8万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
培育具有标杆示范作用的智能工厂和数字化车间 |
通过完成智能工厂和数字化车间认定,对我区制造业企业产生积极影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
完成2023年度规模以上工业企业评价,并出具亩均效益评价报告 |
提升贵池区经济发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
社会效益 |
对促进地方经济发展,提高人民生活水平的影响 |
通过完成智能工厂和数字化车间认定,有利于提升我区民营经济发展的质量和规模亩均效益对企业的发展绩效作出综合评价,推动工业经济高质量发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
对促进地方生态环境建设的影响 |
亩均效益的提升,有利我区整体环境质量的改善和提升,智能制造属绿色发展,有利我区整体环境质量的改善和提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
对促进我区经济发展和环境提升的持续影响 |
通过完成智能工厂和数字化车间认定,有效提升我区经济、生态环境的可持续发展亩均效益的提升,有利我区整体环境质量的改善和提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
胡昌华征迁困难补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
7 |
7 |
7 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据房屋称征迁服务中心函,申请资金7万元,用于胡昌华征迁困难补助。 |
根据房屋称征迁服务中心函,申请资金7万元,用于胡昌华征迁困难补助。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
=1人 |
1人 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
资金支付合规性 |
符合预算法和单位的财务制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
项目完成 |
2024年5月 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
≤7万元 |
7万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
反应对补助对象经济改善程度 |
在一定程度上弥补了家庭的经济收入,缓解象家庭经济压力,提高了生活质量,达到了以人为本的目标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的 |
解决了群众的后顾之忧,维护了社会的稳定,充分体现党和政府全心全意为人民服务的政策 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
为人民利益 |
党和国家对群众 的福利和关心 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
90% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2023年度池州市支持商务经济高质量发展若干政策贵池区免申即享项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
895.30 |
895.30 |
314.36 |
10 |
35.11% |
3.51 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
895.3 |
895.3 |
314.36 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
持产业发展资金管理办法及七个产业发展政策的通知》(池政办〔2023〕33号)及《池州市支持商务经济高质量发展若干政策》文件精神,申请奖补资金89.53万元用于奖补兑现2023年度《池州市支持商务经济高质量发展若干政策》贵池区免申即享项目,通过实施奖励政策,可以推动企业申报项目积极性、转型升级、做大做强,使得企业规模实力逐渐增强,创新能力持续提升,在促进经济增长、扩大社会就业、保障改善民生等方面发挥了巨大作用,满足全面落实高质量发展要求。 |
持产业发展资金管理办法及七个产业发展政策的通知》(池政办〔2023〕33号)及《池州市支持商务经济高质量发展若干政策》文件精神,申请奖补资金89.53万元用于奖补兑现2023年度《池州市支持商务经济高质量发展若干政策》贵池区免申即享项目,通过实施奖励政策,可以推动企业申报项目积极性、转型升级、做大做强,使得企业规模实力逐渐增强,创新能力持续提升,在促进经济增长、扩大社会就业、保障改善民生等方面发挥了巨大作用,满足全面落实高质量发展要求。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
2023年度“免申即享”项目单位 |
≥12家 |
12家 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
项目单位合规性 |
符合文件规定的申报条件 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
项目奖补完成及时性 |
按时完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目奖补资金总成本 |
≤89.53万元 |
89.53万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
为进一步稳外贸、稳外资、扩开放、促消费,加快推进商务经济高质量发展 |
通过完成奖补资金拨付,提高企业积极性 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对促进地方经济发展,提高人民生活水平的影响 |
通过完成奖补资金拨付,有利于提升我区民营经济发展的质量和规模 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对促进地方生态环境建设的影响 |
通过完成奖补资金拨付,有利我区整体环境质量的改善和提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
对促进我区经济发展和环境提升的持续影响 |
通过完成奖补资金拨付,有效提升我区经济、生态环境的可持续发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
93.51 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
产业强区--2023年度池州市支持工业经济高质量创新发展政策贵池区免申即享项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
7127.70 |
712.77 |
712.77 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
7127.7 |
712.77 |
712.77 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《池州市人民政府办公室关于印发池州市支持产业发展资金管理办法及七个产业发展政策的通知》(池政办〔2023〕33 号)、《池州市支持工业经济高质量创新发展若干政策》文件精神,申请奖补资金264万元整用于奖补兑现2023年度《池州市支持工业经济高质量创新发展若干政策》贵池区免审即享项目,通过实施奖励政策,可以推动企业申报项目积极性、转型升级、做大做强,使得企业规模实力逐渐增强,创新能力持续提升,在促进经济增长、扩大社会就业、保障改善民生等方面发挥了巨大作用,满足全面落实高质量发展要求。 |
根据《池州市人民政府办公室关于印发池州市支持产业发展资金管理办法及七个产业发展政策的通知》(池政办〔2023〕33 号)、《池州市支持工业经济高质量创新发展若干政策》文件精神,申请奖补资金264万元整用于奖补兑现2023年度《池州市支持工业经济高质量创新发展若干政策》贵池区免审即享项目,通过实施奖励政策,可以推动企业申报项目积极性、转型升级、做大做强,使得企业规模实力逐渐增强,创新能力持续提升,在促进经济增长、扩大社会就业、保障改善民生等方面发挥了巨大作用,满足全面落实高质量发展要求。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
2023年度首次入规 |
=22家 |
22家 |
3 |
3 |
|
|||
|
2023年度获评省数字化车间 |
=4家 |
4家 |
3 |
3 |
|
|||||
|
2023年度获评省级绿色工厂 |
=1家 |
1家 |
3 |
3 |
|
|||||
|
2023年度获评省级专精特新企业 |
=8家 |
8家 |
2 |
2 |
|
|||||
|
2023年度获评国家级企业技术中心 |
=1家 |
1家 |
3 |
3 |
|
|||||
|
2023年度获评省级消费品工业“三品”示范企业 |
=2家 |
2家 |
3 |
3 |
|
|||||
|
2023年度获评省级新产品 |
=3家 |
3家 |
3 |
3 |
|
|||||
|
2023年度获评省级“首台套”重大技术装备企业 |
=2家 |
2家 |
3 |
3 |
|
|||||
|
2023年度获评省级“首批次”新材料 |
=1家 |
1家 |
3 |
3 |
|
|||||
|
2023年度获评省级“首版次”软件 |
=1家 |
1家 |
3 |
3 |
|
|||||
|
2023年度开展“精品安徽 皖美智造 |
=1家 |
1家 |
3 |
3 |
|
|||||
|
2023年度获评省级中小企业公共服务示范平台 |
=3家 |
3家 |
3 |
3 |
|
|||||
|
质量指标 |
奖励对付合规性 |
符合根据《支持中国声谷创新发展若干政策》(皖政办秘〔2021〕 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
时效指标 |
奖励资金拨付及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
奖励项目总成本 |
≤264万元 |
264万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对贯彻落实中央和省委、省政府《关于大力促进民营经济发展若干意见》,进一步推动我区民营经济高质量发展的影响 |
通过实施专项奖励政策,对我区民营企业提升核心竞争力、智能制造,推动降本增效产生积极影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对促进地方经济发展,带动社会就业,提高人民生活水平的影响 |
通过实施专项奖励政策,有利于提升我区民营经济发展的质量和规模,增加就业岗位,提高群众收入水平,增强人民群众的幸福感和获得感 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对促进地方生态环境建设的影响 |
本奖励政策符合国家环保法律法规,对发生环保、安全生产重大事故的企业不予奖励,有利我区整体环境质量的改善和提升 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
对促进我区经济发展和环境提升的持续影响 |
通过实施奖励政策,有效提升区民营企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
奖励企业满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
高端装备制造产业招商团2024年工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
16.82 |
16.82 |
16.82 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
16.8175 |
16.8175 |
16.8175 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为认真落实贵办秘(2024)16号,紧盯目标任务,申请财政资金40万元,用于高端装备制造招商工作团工作 经费。 |
为认真落实贵办秘(2024)16号,紧盯目标任务,申请财政资金40万元,用于高端装备制造招商工作团工作 经费。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
区内接待来区考察客商批次 |
≥10批 |
10批 |
10 |
10 |
|
|||
|
外出考察招商活动次数 |
≥10次 |
10次 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金支出的合规性 |
符合预算法和财务规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
招商引资各项工作均按要求及时开展 |
按照既定招商工作计划完成招商工作任务 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
招商团工作经费 |
≤40万元 |
40万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
高端装备高质量,促进我区经济进一步发展 |
主要指标有新提升,招商引资有新局面 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
促进我区高端装备产业发展,增加就业岗位 |
通过开展专项招商活动,进一步吸引客商到我区投资项目,增加就业岗位。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
坚持环保发展理念,做好产业优化升级 |
引进高端装备产业,提升我区企业发展质量,实现绿色可持续发展。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
对我区经济发展、增加就业、绿色发展的可持续影响 |
通过引进高端装备产业企业,提升我区经济发展质量,促进就业,推动全区经济可持续发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
招商满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年制造业数字化诊断省级专项资金工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
11.80 |
11.80 |
11.80 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
11.8 |
11.8 |
11.8 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《池州市工信局关于开展2024年制造业数字化诊断工作的通知(池工信信息【2024】 12 号)》文件精神,申请财政资金42.5万元,更好的服务于辖区内制造业企业数字化诊断工作,以提升制造业企业数字化诊断质量和转化率为主要目标,依托诊断服务商系统集成和驻企服务,精准优化落实省级资金数字化诊断服务工作。围绕研发、生产、销售、服务等业务环节,摸清企业现有数字化基础,剖析企业存在问题提出解决思路和改进方案,出具诊断报告并按市场化原则协助企业实施。 |
根据《池州市工信局关于开展2024年制造业数字化诊断工作的通知(池工信信息【2024】 12 号)》文件精神,申请财政资金42.5万元,更好的服务于辖区内制造业企业数字化诊断工作,以提升制造业企业数字化诊断质量和转化率为主要目标,依托诊断服务商系统集成和驻企服务,精准优化落实省级资金数字化诊断服务工作。围绕研发、生产、销售、服务等业务环节,摸清企业现有数字化基础,剖析企业存在问题提出解决思路和改进方案,出具诊断报告并按市场化原则协助企业实施。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
2024年制造业数字化诊断 |
=25家 |
25家 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
奖励对付合规性 |
符合预算法和财经法规,池州市工信局关于开展2024年制造业数字化诊断工作的通知(池工信信息[2024] 12 号) |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
奖励资金拨付及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
奖励项目总成本 |
≤42.5万元 |
42.5万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对贯彻落实中央和省委、省政府《关于大力促进民营经济发展若干意见》,进一步推动我区民营经济高质量发展的影响 |
通过实施专项奖励政策,对我区民营企业提升核心竞争力、智能制造,推动降本增效产生积极影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对促进地方经济发展,带动社会就业,提高人民生活水平的影响 |
通过实施专项奖励政策,有利于提升我区民营经济发展的质量和规模,增加就业岗位,提高群众收入水平,增强人民群众的幸福感和获得感 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对促进地方生态环境建设的影响 |
本奖励政策符合国家环保法律法规,对发生环保、安全生产重大事故的企业不予奖励,有利我区整体环境质量的改善和提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024首届“以竹代塑”暨竹产业高质量发展大会筹备费 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
92.97 |
92.97 |
92.97 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
92.9693 |
92.9693 |
92.9693 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《关于认真做好 2024 首届“以竹代塑”曁竹产业高质量发展大会活动有关工作的通知》(贵政办秘〔2024〕41 号)文件精神,申请资金92.9859万元整用于支付 2024 首届“以竹代塑”曁竹产业高质量发展大会活动筹备经费,通过举办此次大会,可以依托贵池区资源禀赋和产业基础条件,在“以竹代塑”的新赛道上占得先机、强势领跑,在竹产业科技平台建设、科技人才培养、标准和科研体系建设等方面得以有力支撑,加快推动竹产品设计制造、竹材精深加工、市场应用拓展等全链条全要素协调发展。 |
根据《关于认真做好 2024 首届“以竹代塑”曁竹产业高质量发展大会活动有关工作的通知》(贵政办秘〔2024〕41 号)文件精神,申请资金92.9859万元整用于支付 2024 首届“以竹代塑”曁竹产业高质量发展大会活动筹备经费,通过举办此次大会,可以依托贵池区资源禀赋和产业基础条件,在“以竹代塑”的新赛道上占得先机、强势领跑,在竹产业科技平台建设、科技人才培养、标准和科研体系建设等方面得以有力支撑,加快推动竹产品设计制造、竹材精深加工、市场应用拓展等全链条全要素协调发展 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
2024首届“以竹代塑”暨竹产业高质量发展大会场地搭建费 |
=1家 |
1家 |
5 |
5 |
|
|||
|
2024首届“以竹代塑”暨竹产业高质量发展大会场地租赁费 |
=1家 |
1家 |
5 |
5 |
|
|||||
|
2024首届“以竹代塑”暨竹产业高质量发展大会场地广告宣传采购费 |
=1家 |
1家 |
5 |
5 |
|
|||||
|
2024首届“以竹代塑”暨竹产业高质量发展大会接待项目费 |
=3家 |
3家 |
5 |
5 |
|
|||||
|
2024首届“以竹代塑”暨竹产业高质量发展大会贵池区工业和信息化局与国际竹藤中心签订技术咨询合同费 |
=1家 |
1家 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金拨付合规性 |
符合财经法规(会计法、预算法)的规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
按文件规定及合同规定及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤929859元 |
929859元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对贯彻落实中央和省委、省政府《关于大力促进民营经济发展若干意见》,进一步推动我区民营经济高质量发展的影响 |
通过大会,对我区制造业企业产生积极影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对促进地方经济发展,带动社会就业,提高人民生活水平的影响 |
通过举办024首届“以竹代塑”暨竹产业高质量发展大会,有利于提升我区民营经济发展的质量和规模,增加就业岗位,提高群众收入水平,增强人民群众的幸福感和获得感 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对促进地方生态环境建设的影响 |
通过举办2024首届“以竹代塑”暨竹产业高质量发展大会,依托资源禀赋和产业基础,着力打造以竹代塑产业新高地 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
对促进我区经济发展和环境提升的持续影响 |
通过举办2024首届“以竹代塑”暨竹产业高质量发展大会,有效提升区民营企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
委托第三方机构诊断等专业服务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
20.64 |
20.64 |
20.64 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
20.645 |
20.645 |
20.645 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《贵池区推进产业强区若干政策(贵政办秘【2023】 43号)》文件精神,为了更好的服务于辖区内制造业企业,准确把脉困扰企业现阶段发展的“瓶颈“问题,探寻综合解决方案。促进企业做大做强,申请财政资金29.595万元。特委托第三方为辖区内相关企业提供专业调研诊断服务,开展企业诊断,就可掌握企业生产经营运作的现状,对企业营管理的强项、弱点和问题点都可掌握的一清二楚,可使企业经营扬长补短,就可针对问题点及时调整经营战略,采取相应的对策措施,改善管理,提高企业营运作成效的水平。有效提升区民营企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展,我区民营企业提升核心竞争力、智能制造,推动降本增效产生积极影响。 |
根据《贵池区推进产业强区若干政策(贵政办秘【2023】 43号)》文件精神,为了更好的服务于辖区内制造业企业,准确把脉困扰企业现阶段发展的“瓶颈“问题,探寻综合解决方案。促进企业做大做强,申请财政资金29.595万元。特委托第三方为辖区内相关企业提供专业调研诊断服务,开展企业诊断,就可掌握企业生产经营运作的现状,对企业营管理的强项、弱点和问题点都可掌握的一清二楚,可使企业经营扬长补短,就可针对问题点及时调整经营战略,采取相应的对策措施,改善管理,提高企业营运作成效的水平。有效提升区民营企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展,我区民营企业提升核心竞争力、智能制造,推动降本增效产生积极影响。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
委托第三方专业机构对全区所有石灰石煅烧企业进行一次能耗摸排及能效分析 |
=1家 |
1家 |
5 |
5 |
|
|||
|
区三级干部会议企业奖牌、绶带制作费用 |
=1家 |
1家 |
5 |
5 |
|
|||||
|
2023年制造业融资贴息政策第三方机构对初审合格项目开展尽职调查 |
=1家 |
1家 |
5 |
5 |
|
|||||
|
开展2024年度贵池区支持工业经济高质量创新发展服务工作 |
=1家 |
1家 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
兑付合规性 |
符合预算法和财务规定 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
资金支出时效性 |
2024年底之前 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
=25.595万元 |
25.595万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对贯彻落实中央和省委、省政府《关于大力促进民营经济发展若干意见》,进一步推动我区民营经济高质量发展的影响 |
推动工业互联网应用,培育具有标杆示范作用的智能工厂和数字化车间,带动全区制造业数字化转型、智能化升级 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对促进地方经济发展,带动社会就业,提高人民生活水平的影响 |
通过采购三方服务,能更好的服务我区企业,指导企业发展,提高企业竞争力。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
对促进地方生态环境建设的影响 |
切实做好全区石灰石煅烧企业实际能耗情况 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响 |
对促进我区经济发展和环境提升的持续影响 |
通过实施奖励政策,有效提升区民营企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
原池州化肥厂工伤人员医药费 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
5.34 |
5.34 |
5.34 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
5.338 |
5.338 |
5.338 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据房屋称征迁服务中心函,申请资金5.337964万元,用于原池州化肥厂工伤人员医药费. |
根据房屋称征迁服务中心函,申请资金5.337964万元,用于原池州化肥厂工伤人员医药费. |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
=2人 |
2人 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
资金支付合规性 |
符合预算法和单位的财务制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2024年9月 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
=5.337964万元 |
5.337964万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
反应对补助对象经济改善程度 |
在一定程度上弥补了家庭的经济收入,缓解象家庭经济压力,提高了生活质量,达到了以人为本的目标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的 |
解决了群众的后顾之忧,维护了社会的稳定,充分体现党和政府全心全意为人民服务的政策 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
为人民利益 |
党和国家对群众 的福利和关心 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益对象满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
兑现2023年度贵池区制造业融资贴息 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
382.13 |
382.13 |
382.13 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
382.128 |
382.128 |
382.128 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据《《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区制造业融资贴息实施办法的通知》(贵政办【2022】16号)、《关于组织开展2023年度贵池区制造业融资贴息项目申报工作的通知》文件精神,申请奖补资金945.26万元整用于奖补2023年度贵池区制造业融资贴息项目,通过实施奖励政策,可以推动企业加大投资力度、转型升级、做大做强,使得企业规模实力逐渐增强,创新能力持续提升,在促进经济增长、扩大社会就业、保障改善民生等方面发挥了巨大作用,满足全面落实高质量发展要求。 |
根据《《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区制造业融资贴息实施办法的通知》(贵政办【2022】16号)、《关于组织开展2023年度贵池区制造业融资贴息项目申报工作的通知》文件精神,申请奖补资金945.26万元整用于奖补2023年度贵池区制造业融资贴息项目,通过实施奖励政策,可以推动企业加大投资力度、转型升级、做大做强,使得企业规模实力逐渐增强,创新能力持续提升,在促进经济增长、扩大社会就业、保障改善民生等方面发挥了巨大作用,满足全面落实高质量发展要求。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
2023年度贵池区制造业融资贴息项目 |
≥6家 |
6家 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
奖励对付合规性 |
《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区制造业融资贴息实施办法的通知》(贵政办[2022]16号) |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
奖励资金拨付及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤945.26万元 |
945.26万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对贯彻落实中央和省委、省政府《关于大力促进民营经济发展若干意见》,进一步推动我区民营经济高质量发展的影响 |
通过实施专项奖励政策,对我区民营企业提升核心竞争力、智能制造,推动降本增效产生积极影响 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
对促进地方经济发展,带动社会就业,提高人民生活水平的影响 |
通过实施专项奖励政策,有利于提升我区民营经济发展的质量和规模,增加就业岗位,提高群众收入水平,增强人民群众的幸福感和获得感 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
对促进地方生态环境建设的影响 |
本奖励政策符合国家环保法律法规,对发生环保、安全生产重大事故的企业不予奖励,有利我区整体环境质量的改善和提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
绿色发展 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
对促进我区经济发展和环境提升的持续影响 |
通过实施奖励政策,有效提升区民营企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年度县域商业建设行动试点县支持项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
700.00 |
700.00 |
700.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
700 |
700 |
700 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据文件精神,申请财政资金700万元,用于建立完善贵池区域统筹,以贵池城区为中心、乡镇为重点、村为基础,分工合理、布局完善的一体化区域商业网络体系。 |
根据文件精神,申请财政资金700万元,用于建立完善贵池区域统筹,以贵池城区为中心、乡镇为重点、村为基础,分工合理、布局完善的一体化区域商业网络体系。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
升级改造农贸市场 |
=4个 |
4个 |
5 |
5 |
|
|||
|
农产品上行 |
=2个 |
2个 |
5 |
5 |
|
|||||
|
农产品冷链物流设施建设 |
=1个 |
1个 |
5 |
5 |
|
|||||
|
建设改造区级物流配送中心 |
=5座 |
5座 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
区级物流配送中心覆盖率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
产地低温处理率 |
=30% |
30% |
5 |
5 |
|
|||||
|
农村电商覆盖率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
城区、乡镇、村级商贸覆盖率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
项目完成成本 |
≤700万元 |
700万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
增加年销售额 |
≥1亿 |
1亿 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益 |
对促进地方经济发展,带动社会就业,提高人民生活水平的影响 |
通过项目实施,有利于提升我区商贸发展的质量和规模,增加就业岗位,提高群众收入水平,增强人民群众的幸福感和获得感 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
对促进地方生态环境建设的影响 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响 |
对促进我区经济发展和环境提升的持续影响 |
通过实施奖励政策,有效提升区民营企业发展的质量,实现我区经济、生态环境的可持续发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
离退休干部党支部活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
043-池州市贵池区经济和信息化局 |
实施单位 |
043001-池州市贵池区经济和信息化局本级 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
1.45 |
1.45 |
1.45 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
1.45 |
1.45 |
1.45 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据上级文件安排,申请财政资金14500元,用于离退休干部党支部活动经费。 |
根据上级文件安排,申请财政资金14500元,用于离退休干部党支部活动经费。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
单独成立离退休干部党组织党员人数 |
=26人 |
26人 |
5 |
5 |
|
|||
|
单独成立离退休干部党组织退休书记人数 |
=1人 |
1人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
单独成立离退休干部党组织退休副书记、委员人数 |
≥2人 |
2人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合预算法规和财务制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
资金专款专用率 |
=100人 |
100人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
奖金拨付及时率 |
及时 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
项目完成时间 |
在当年年度完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
活动经费总额 |
=14500元 |
14500元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益 |
对深化文化养老、丰富离退休干部党精神文化生活的影响程度 |
确保离退休人员政治、生活各项政策、待遇落实到位,推动离退休人员的管理服务各项工作顺利开展 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响 |
对离退休干部生活质量的长期影响 |
提高老干部的身心健康、生活质量和良好的精神风貌 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
退休党员满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
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