| 索引号: | 11341802556345493F /202509-00012 | 组配分类: | 政府决算 |
| 发布机构: | 贵池区清风街道办事处 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 池州市贵池区清风街道办事处2024年度单位决算公开 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-09-16 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
池州市贵池区人民政府清风街道办事处2024年度单位决算
2025年9月
目录
第一部分池州市贵池区人民政府清风街道办事处概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分池州市贵池区人民政府清风街道办事处2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分池州市贵池区人民政府清风街道办事处2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
附件:2024年度项目支出绩效自评表
第一部分池州市贵池区人民政府清风街道办事处概况
一、主要职责
街道党工委重点加强党的建设工作,发挥总揽街道工作全局的作用,对街道的各项工作实行全面领导,在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处在区政府的领导下,依据法律、法规、规章和市、区政府的授权,主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职能。贯彻执行落实党的路线、方针、政策和国家、地方法律法规;落实执行区委、区政府各项指示和决定;抓好辖区的日常管理、文明创建、卫生等工作。
二、单位决算构成
池州市贵池区人民政府清风街道办事处2024年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分池州市贵池区人民政府清风街道办事处2024年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:池州市贵池区人民政府清风街道办事处金额单位:万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3193.27 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
542.36 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
133.01 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
10.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
91.33 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1253.39 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
18.06 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
28.74 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1404.93 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
5.98 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.24 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
75.85 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
2.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3417.61 |
本年支出合计 |
57 |
3341.55 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
273.58 |
年末结转和结余 |
59 |
349.64 |
|
总计 |
30 |
3691.19 |
总计 |
60 |
3691.19 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
单位:池州市贵池区人民政府清风街道办事处金额单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
3417.61 |
3326.28 |
|
|
|
|
|
91.33 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
618.42 |
527.09 |
|
|
|
|
|
91.33 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
594.72 |
503.39 |
|
|
|
|
|
91.33 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
374.22 |
374.22 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
96.29 |
4.96 |
|
|
|
|
|
91.33 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
122.53 |
122.53 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
17.49 |
17.49 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
17.49 |
17.49 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1253.39 |
1253.39 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1040.10 |
1040.10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1040.10 |
1040.10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.69 |
129.69 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
43.59 |
43.59 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.64 |
46.64 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.32 |
23.32 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
80.80 |
80.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
80.80 |
80.80 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
28.74 |
28.74 |
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
28.74 |
28.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
28.74 |
28.74 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1404.93 |
1404.93 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
973.30 |
973.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
63.76 |
63.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
909.55 |
909.55 |
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
138.15 |
138.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
138.15 |
138.15 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
113.31 |
113.31 |
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
113.31 |
113.31 |
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
133.01 |
133.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
96.22 |
96.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
36.79 |
36.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
27.15 |
27.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
27.15 |
27.15 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
5.98 |
5.98 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2130148 |
渔业发展 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
75.85 |
75.85 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
75.85 |
75.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.76 |
46.76 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:池州市贵池区人民政府清风街道办事处金额单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3341.55 |
735.62 |
2605.93 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
542.36 |
512.02 |
30.34 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
518.66 |
512.02 |
6.64 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
374.22 |
374.22 |
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
20.23 |
15.27 |
4.96 |
|
|
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
122.53 |
122.53 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
17.49 |
|
17.49 |
|
|
|
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
17.49 |
|
17.49 |
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
6.20 |
|
6.20 |
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
6.20 |
|
6.20 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1253.39 |
129.69 |
1123.70 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1040.10 |
|
1040.10 |
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1040.10 |
|
1040.10 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.69 |
129.69 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
43.59 |
43.59 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.64 |
46.64 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.32 |
23.32 |
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
80.80 |
|
80.80 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
80.80 |
|
80.80 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
28.74 |
|
28.74 |
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
28.74 |
|
28.74 |
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
28.74 |
|
28.74 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1404.93 |
|
1404.93 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
973.30 |
|
973.30 |
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
63.76 |
|
63.76 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
909.55 |
|
909.55 |
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
138.15 |
|
138.15 |
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
138.15 |
|
138.15 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
113.31 |
|
113.31 |
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
113.31 |
|
113.31 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
133.01 |
|
133.01 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
96.22 |
|
96.22 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
36.79 |
|
36.79 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
27.15 |
|
27.15 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
27.15 |
|
27.15 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
5.98 |
|
5.98 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
3.98 |
|
3.98 |
|
|
|
|
2130148 |
渔业发展 |
3.98 |
|
3.98 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
|
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
75.85 |
75.85 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
75.85 |
75.85 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.76 |
46.76 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:池州市贵池区人民政府清风街道办事处金额单位:万元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公 共预算 财政拨 款 |
政府 性基 金预 算财 政拨 款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3193.27 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
527.09 |
527.09 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
133.01 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1253.39 |
1253.39 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
28.74 |
28.74 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1404.93 |
1271.91 |
133.01 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
5.98 |
5.98 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
75.85 |
75.85 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3326.28 |
本年支出合计 |
59 |
3326.28 |
3193.27 |
133.01 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3326.28 |
总计 |
64 |
3326.28 |
3193.27 |
133.01 |
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:池州市贵池区人民政府清风街道办事处金额单位:万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3193.27 |
720.35 |
2472.92 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
527.09 |
496.75 |
30.34 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
503.39 |
496.75 |
6.64 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
374.22 |
374.22 |
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.96 |
|
4.96 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
122.53 |
122.53 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.68 |
|
1.68 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
17.49 |
|
17.49 |
||
|
2010507 |
专项普查活动 |
17.49 |
|
17.49 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
6.20 |
|
6.20 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
6.20 |
|
6.20 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1253.39 |
129.69 |
1123.70 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1040.10 |
|
1040.10 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1040.10 |
|
1040.10 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.69 |
129.69 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
43.59 |
43.59 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.13 |
16.13 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.64 |
46.64 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.32 |
23.32 |
|
||
|
20820 |
临时救助 |
2.80 |
|
2.80 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.80 |
|
2.80 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
80.80 |
|
80.80 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
80.80 |
|
80.80 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.06 |
18.06 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.06 |
18.06 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.78 |
9.78 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.28 |
8.28 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
28.74 |
|
28.74 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
28.74 |
|
28.74 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
28.74 |
|
28.74 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1271.91 |
|
1271.91 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
973.30 |
|
973.30 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
63.76 |
|
63.76 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
909.55 |
|
909.55 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
138.15 |
|
138.15 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
138.15 |
|
138.15 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
113.31 |
|
113.31 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
113.31 |
|
113.31 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
27.15 |
|
27.15 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
27.15 |
|
27.15 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5.98 |
|
5.98 |
|
21301 |
农业农村 |
3.98 |
|
3.98 |
|
2130148 |
渔业发展 |
3.98 |
|
3.98 |
|
21303 |
水利 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2130314 |
防汛 |
2.00 |
|
2.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
21401 |
公路水路运输 |
0.24 |
|
0.24 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
221 |
住房保障支出 |
75.85 |
75.85 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
75.85 |
75.85 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.76 |
46.76 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
29.10 |
29.10 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.00 |
|
2.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位:池州市贵池区人民政府清风街道办事处金额单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
579.84 |
302 |
商品和服务支出 |
70.19 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
138.45 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
66.57 |
30202 |
印刷费 |
2.82 |
310 |
资本性支出 |
0.89 |
|
30103 |
奖金 |
155.61 |
30203 |
咨询费 |
0.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.89 |
|
30107 |
绩效工资 |
23.20 |
30205 |
水费 |
0.57 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.64 |
30206 |
电费 |
2.09 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.32 |
30207 |
邮电费 |
1.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.06 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.98 |
30211 |
差旅费 |
0.57 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
46.76 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
60.25 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
69.43 |
30215 |
会议费 |
0.40 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.09 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
44.65 |
30217 |
公务接待费 |
7.58 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
20.05 |
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.94 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
20.50 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.15 |
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.52 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.63 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.10 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
649.27 |
公用经费合计 |
71.08 |
|||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:池州市贵池区人民政府清风街道办事处金额单位:万元
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出结转 |
项目 支出 结转 和结 余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
133.01 |
|
133.01 |
133.01 |
|
133.01 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
133.01 |
|
133.01 |
133.01 |
|
133.01 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
133.01 |
|
133.01 |
133.01 |
|
133.01 |
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
96.22 |
|
96.22 |
96.22 |
|
96.22 |
|
|
|
|
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
|
|
36.79 |
|
36.79 |
36.79 |
|
36.79 |
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位:池州市贵池区人民政府清风街道办事处金额单位:万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:池州市贵池区人民政府清风街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分池州市贵池区人民政府清风街道办事处2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计3691.19万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计3691.19万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各增加902.16万元,增长32.3%,主要原因:一方面是增加对社区办公招商环保等工作经费的投入,另一方面是人员调资晋升,社保公积金等缴费基数调增。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3417.61万元,其中:财政拨款收入3326.28万元,占97.3%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入91.33万元,占2.7%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3341.55万元,其中:基本支出735.62万元,占22%;项目支出2605.93万元,占78%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计3326.28万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3326.28万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加537.25万元,增长19.3%,主要原因:一方面是增加对社区办公招商环保等工作经费的投入,另一方面是人员调资晋升,社保公积金等缴费基数调增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3193.27万元,占本年支出的95.6%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加494.74万元,增长18.3%。主要原因:一方面是增加对社区办公招商环保等工作经费的投入,另一方面是人员调资晋升,社保公积金等缴费基数调增。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3193.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出527.09万元,占16.5%;文化旅游体育与传媒(类)支出10.00万元,占0.3%;社会保障和就业(类)支出1253.39万元,占39.3%;卫生健康(类)支出18.06万元,占0.6%;节能环保(类)支出28.74万元,占0.9%;城乡社区(类)支出1271.91万元,占39.8%;农林水(类)支出5.98万元,占0.2%;交通运输(类)支出0.24万元,占0.01%;住房保障(类)支出75.85万元,占2.4%;灾害防治及应急管理(类)支出2.00万元,占0.06%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1763.14万元,支出决算为3193.27万元,完成年初预算的181.1%。决算数大于预算数的主要原因:一方面是增加对社区办公招商环保等工作经费的投入,另一方面是人员调资晋升,社保公积金等缴费基数调增。其中:基本支出720.35万元,占22.6%;项目支出2472.92万元,占77.4%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为381.11万元,支出决算为374.22万元,完成年初预算的98.2%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.96万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为119.03万元,支出决算为122.53万元,完成年初预算的102.9%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资等。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.68万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.49万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
6.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.20万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
7.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
8.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
9.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为809.55万元,支出决算为1040.10万元,完成年初预算的128.5%,决算数大于预算数的主要原因是社区专职工作者调动及调资等人员经费变动。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为21.82万元,支出决算为43.59万元,完成年初预算的199.8%,决算数大于预算数的主要原因是付街道退休职工抚恤金。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为16.13万元,支出决算为16.13万元,完成年初预算100%。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为49.98万元,支出决算为46.64万元,完成年初预算的93.3%,决算数小于预算数的主要原因是职工调动,保险基数调整所致。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为24.99万元,支出决算为23.32万元,完成年初预算的93.3%,决算数小于预算数的主要原因是职工调动,职业年金基数调整所致。
14.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.80万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为80.80万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.46万元,支出决算为9.78万元,完成年初预算的103.4%,决算数大于预算数的主要原因是职工调动及增资,医保基数调整所致。
17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.38万元,支出决算为8.28万元,完成年初预算的189%,决算数大于预算数的主要原因是职工调动及增资,医保基数调整所致。
18.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为22.00万元,支出决算为28.74万元,完成年初预算的130.6%,决算数大于预算数的主要原因是付街道基层环境监督员补贴资金。
19.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为46.28万元,支出决算为63.76万元,完成年初预算的137.8%,决算数大于预算数的主要原因是付城管大队人员加班补助等。
20.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为179.00万元,支出决算为909.55万元,完成年初预算的508.1%,决算数大于预算数的主要原因是付农贸市场经营权回收资金。
21.城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为138.15万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
22.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为113.31万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
23.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
24.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.15万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
25.农林水(类)农业农村(款)渔业发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.98万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
26.农林水(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
27.交通运输(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.24万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
28.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为49.27万元,支出决算为46.76万元,完成年初预算的94.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及公积金基数调整。
29.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为30.14万元,支出决算为29.10万元,完成年初预算的96.5%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及公积金基数调整。
30.灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出720.35万元,其中:人员经费649.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费71.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元,本年收入133.01万元,本年支出133.01万元,年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为96.22万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
2.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.79万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
池州市贵池区人民政府清风街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年度,池州市贵池区人民政府清风街道办事处机关运行经费支出71.08万元,比2023年增加0.68万元,增长1%,主要原因是工会经费增加。
(二)政府采购支出情况。
2024年度,池州市贵池区人民政府清风街道办事处政府采购支出总额0.89万元,其中:政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,池州市贵池区人民政府清风街道办事处共有车辆0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2024年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共34个项目,涉及资金2605.93万元。从评价情况看,从评价情况看,自评等级为“优”的项目35个,等级为“良”的项目0个,等级为“中”的项目0个,等级为“差”的项目0个,贵池区人民政府清风街道办事处项目立项完整、规范,预算执行及时有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。
组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,本单位对预算绩效管理工作非常重视,预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,项目支出管理规范性整体较好。
(2)单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2024年度单位决算中反映“楼栋长工作补贴项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
楼栋长工作补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为150.41万元,执行数为150.41万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是预算编制科学,管理执行到位;二是项目支出及时,数量质量达标;三是效益发挥充分。发现的主要问题及原因:一是补贴标准不明确:原因可能是缺乏明确的政策规定或标准制定不合理;二是监管缺失:缺乏有效的监督机制,导致违规行为;三是信息不透明:公众对补贴情况了解有限。下一步改进措施:一是明确补贴标准,确保公平合理;二是合理安排预算,保障资金充足;三是建立有效监督机制,加强监管;四是优化发放流程,确保及时发放。
楼栋长工作补贴项目项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
楼栋长工作补贴项目 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
150.41 |
150.41 |
150.41 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
150.41 |
150.41 |
150.41 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目申请预算资金150.41万元,用于街道七个城 市社区196名楼栋长的工作补贴,构建街道、社区、 小区、楼栋四级治理网络体系。 |
本项目申请预算资金150.41万元,用于街道七个城市社区196名楼栋长的工作补贴,构建街道、社区、小区、楼栋四级治理网络体系。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
城市社区数量 |
=7个 |
7个 |
6 |
6 |
|
||
|
楼栋长人数 |
=196人 |
196人 |
6 |
6 |
|
||||
|
|
|
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
符合《关于印发<关于加强城市社区网格化管理推进居民自治工作的实施意见>的通知》(贵办秘【2020】 19号)的文件要求 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|
补助补贴资金兑现流程合规性 |
符合《关于印发<关于加强城市社区网格化管理推进居民自治工作的实施意见>的通知》(贵办秘【2020】 19号)的文件要求 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
时效指标 |
补助补贴资金兑换及时性 |
根据工 作效率 及进度 ,及时 拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||
|
资金支出时效性 |
2024年度完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
=1504100元 |
150.41元 |
5 |
5 |
|
||
|
楼栋长补助补贴标准 |
=300 元/人 /月 |
300元/人/月 |
5 |
5 |
|
|||
|
楼栋长党小组组长补助补贴标准 |
=40元/人/月 |
40元/人/月 |
6 |
6 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
|
|
|
社会效益 |
通过项目实施对构建“街道、社区、小区、楼栋 ”四级治理网络体系影响程度 |
对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
通过项目实施对保障社区管理服务影响程度 |
对保障社区管理服务影响程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
通过项目实施对改善居民居住环境影响程度 |
通过项目实施对改善居民居住环境影响程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益 |
不适用该指标 |
不适用该指标 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
||
|
可持续影响 |
通过项目实施对改善居民居住环境影响程度对社区治理能力有效延伸的持续影响程度 |
不适用该指标 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
居民满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|
|
补贴对象满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
所有项目绩效自评表详见“附件1:2024年度项目支出绩效自评表”。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
三、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
附件:2024年度项目支出绩效自评表
池州市贵池区人民政府清风街道办事处2024年度项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
备注 |
|
1 |
城市社区党建经费、工作经费 |
|
|
2 |
社会事务专项经费 |
|
|
3 |
城管清风大队人员绩效考核补助 |
|
|
4 |
清风街道2023年翠柏路市场回购租金 |
|
|
5 |
城市社会治理创新工作经费 |
|
|
6 |
2022年度经济发展高质量奖 |
|
|
7 |
原嘉诚物业保洁街道兜底保障资金 |
|
|
8 |
清风街道翠百社区兴济小区东湖路废品收购站改造维修款 |
|
|
9 |
清风街道创城文艺巡演经费 |
|
|
10 |
城市社区经费 |
|
|
11 |
楼栋长工作补贴项目 |
|
|
12 |
社区专职工作者工资 |
|
|
13 |
网格员工资 |
|
|
14 |
基层专职环境监督员补贴 |
|
|
15 |
社会事务专项经费 |
|
|
16 |
执法协管员绩效考核及加班补助 |
|
|
17 |
清风街道2024年青阳路农贸市场经营权回收资金 |
|
|
18 |
清风街道2024年翠柏路市场回购租金 |
|
|
19 |
2024_困难群众救助_临时救助 |
|
|
20 |
清风街道维稳工作经费 |
|
|
21 |
清风街道秋浦河故道23年土地流转费 |
|
|
22 |
清风街道滨江1、3、5号地块土地管护费 |
|
|
23 |
清风街道2023年渡运安全管理工作经费 |
|
|
24 |
清风街道物业管理提升三年行动奖补资金 |
|
|
25 |
2023年第五次全国经济普查工作经费 |
|
|
26 |
清风街道百荷园社区经济普查工作经费 |
|
|
27 |
最干净城市奖励经费 |
|
|
28 |
2023年信息员考核奖及2024年信息员基本工资 |
|
|
29 |
清风街道港口花园零星整治经费 |
|
|
30 |
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
|
|
31 |
防汛支出 |
|
|
32 |
2024民族宗教信息员岗位补贴 |
|
|
33 |
征迁安置资金 |
|
|
34 |
2024年中央自然灾害救灾资金(第二批)(皖财资环〔2024〕644号)) |
|
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
城市社区党建经费、工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
82.00 |
82.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
82 |
82 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目申请预算资金152万元,用于2023年7个社区 党建服务经费及工作经费,保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。 |
本项目申请预算资金82万元,用于2023年7个社区党建服务经费及工作经费,保障基层党建工作开展及 社区各项工作正常运转。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
城市社区数量 |
=7个 |
7个 |
6 |
6 |
|
||
|
政策宣传社区个数 |
=7个 |
7个 |
6 |
6 |
|
||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
国这政策宣传覆盖率 |
100% |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
||||
|
专款专用率 |
100% |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
严格执行财经法规、制度。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2023年度完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本(万元) |
≤152万元 |
82万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
单个社区成本(万元) |
≤21.71万元 |
21.71万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
不适用该指标 |
不适用该指标 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
||
|
社会效益 |
对推动社区各项工作高效运转的影响程度 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
对党建水平提升、办公条件优化的影响程度 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
|
|
可持续影响 |
对促进街道公序良俗发展的可持续影响程度 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
居民满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
社会事务专项经费 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
15.76 |
15.76 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
15.7607 |
15.7607 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
申请财政资金179元,用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保5万、安全生产5万、文明创建20万、团活动经费2万,统计经费1.5万、居务监督委员会补助3.5万、计生工作奖励配套资金4万,保障街 道各项工作正常运转。 |
申请财政资金179元,用于五项支 出12万、属地管理经费16万、综合 经费60万、党建维稳经费40万、查 拆违10万、环保5万、安全生产5万 、文明创建20万、团活动经费2万 ,统计经费1.5万、居务监督委员 会补助3.5万、计生工作奖励配套 资金4万,保障街道各项工作正常 运转。结转15.76于24年支付 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
文明创建、查拆违、环保覆盖7个社区数量及下属2个公司 |
=9个 |
9个 |
1 |
1 |
|
||
|
公共设施维护及环境卫生清洁面积 |
≥10.80平方公里 |
10.8平方公里 |
1 |
1 |
|
||||
|
基层党建支部个数 |
=45个支部 |
45个支部 |
1 |
1 |
|
||||
|
组织开展安全生产宣传教育培训次数 |
≥8次 |
8次 |
1 |
1 |
|
||||
|
开展辖区污染源排查 |
≥4次 |
4次 |
1 |
1 |
|
||||
|
开展大型群众文体活动次数 |
=7次 |
7次 |
1 |
1 |
|
||||
|
开展安全生产集中排查及隐患整治次数 |
=8次 |
8次 |
1 |
1 |
|
||||
|
拨付监督委员会补助社区个数 |
=7次 |
7次 |
1 |
1 |
|
||||
|
对社区进行信访维稳考核 |
=9次 |
9次 |
1 |
1 |
|
||||
|
重点接劝访人数 |
=20人次 |
20人次 |
1 |
1 |
|
||||
|
举办业务培训班 |
=20次 |
20次 |
2 |
2 |
|
||||
|
|
|
|
民兵及预备役训练 |
≥5次 |
5次 |
2 |
2 |
|
|
查拆违 |
≥30次 |
30次 |
2 |
2 |
|
|||
|
婚前优生优育检查 |
≥168人次 |
168人次 |
2 |
2 |
|
|||
|
街道范围内公益广告 |
≥400块 |
400块 |
2 |
2 |
|
|||
|
环保宣传及治理 |
≥12次 |
12次 |
2 |
2 |
|
|||
|
文明创建活动 |
常态化管理次 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
|||
|
印刷品 |
≥6000 0张、册 |
60000张、册 |
2 |
2 |
|
|||
|
质量指标 |
提升“三个服务”的服务水平效果 |
提升“三个服务”的服务水平效果次 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度元 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
|||
|
组织开展安全生产宣传教育培训合格率 |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
开展安全生产集中排查及隐患整治合格率 |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
辖区污染源发生率 |
≤10% |
10% |
2 |
2 |
|
|||
|
社区进行信访维稳考核合格率 |
≥95% |
95% |
2 |
2 |
|
|||
|
辖区内公共设施维护及环境卫生清洁覆盖率 |
≥95% |
95% |
2 |
2 |
|
|||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||
|
文明创建满意率 |
≥95% |
95% |
2 |
2 |
|
|||
|
时效指标 |
经费支出拨付及时性 |
严格执行相关财经法规、制度万元 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
||
|
采购项目验收及时性 |
按照合 同约定 时间及 时支付 万元 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
=179万元 |
15.76万元 |
2 |
2 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度 |
通过专 人对接 帮扶与 发放补 助给优 抚贫困 家庭 ,对改 善优抚 贫困家 庭经济 负担产生较高影响。 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
|
通过辖区内污染源排查与整改控制,对提高企业安全生产意识,降低企业安全生产事故的影响程度 |
通过辖区内污染源排查与整改控制,对提高企业安全生产意识,降低企业安全生产事故带来经济损失产生较高影响。 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
|||
|
社会效益 |
通过辖区污染源排查控制,对环保理念深入人心 ,提高了居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性的影响程度 |
通过辖区污染源排查 控制,对环保理念深入人心,提高居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性产生较高影响 。 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
||
|
文明创建和查拆违开展 ,对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升的影响程度 |
文明创建和查拆违开展,对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升产生 较高影响。 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
|
|
|
生态效益 |
通过持续开展辖区污染源排查,对落实污染防治工作措施,确保辖区空气质量稳定向好的影响程度 |
通过持 续开展 辖区污 染源排 查,对 落实污 染防治 工作措 施,确 保辖区 空气质 量稳定 向好产 生较高 影响 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
可持续影响 |
通过开展大型群众文体活动,对丰富群众文化生活的可持续性影响程度 |
通过开展大型群众文体活动,对丰富群众文化生活产生较高的持续性影响。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||
|
通过实施项目,提升居民生活环境,争创全国文明城市产生的可持续影响 |
通过开展大型群众文化活动、整治辖区污染源、规范农贸市场有序经营等一系列举措,为提升辖区内居民的居住和生活环境,进一步争创全国文明城市产生较高的持 续性影响。 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
辖区内居民满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|
|
补助对象满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
城管清风大队人员绩效考核补助 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
29.20 |
29.20 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
29.202 |
29.202 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请预算资金13.68万元,用于城管清风大 队57名队员绩效考核补助,保障辖区城市管理、执 法、创建等工作正常运行. |
本项目共申请预算资金29.2万元 ,用于城管清风大队52名队员绩效 考核补助,保障辖区城市管理、执 法、创建等工作正常运行. |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
大队绩效考核补助人数 |
=57人 |
52人 |
8 |
7 |
预算不精准 |
||
|
质量指标 |
补助资金合规性 |
支出合规 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
9 |
9 |
|
||||
|
时效指标 |
补助资金拨付及时性 |
按照政策文件规定的时间内,按月及时发放到位 |
达成预期指标 |
9 |
9 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
=13.68万元 |
29.2万元 |
8 |
6 |
方案调 整未及 时调整 绩效目 标 |
|||
|
项目单位成本(/人/月) |
=200.00元 |
468元 |
8 |
6 |
方案调 整未及 时调整 绩效目 标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效益 |
通过项目实施,对落实城市管理工作的影响程度 |
通过项 目实施 ,职工 积极性 提升 ,工作 效率明 显,协 助街道 社区促 进社会 和谐稳 定发展 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持续影响 |
对辖区治理能力有效延伸的持续影响程度 |
通过此 项目实 施,辖 区城市 管理能 力明显 提升 ,通过 有效管 理,人 民幸福指数提升。 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
居民满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|
|
补助人员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
95.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
清风街道2023年翠柏路市场回购租金 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
3.61 |
3.61 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
3.6102 |
3.6102 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目总金额为:215.51万元,共计发放587户回购 租金。主要用于市场平稳发展,确保市场正常化运转。 |
本项目总金额为:431万元,共计发放587户回购租金。主要用于市场平稳发展,确保市场正常化运转 。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放回购租金人数 |
=587人 |
587人 |
8 |
8 |
|
||
|
发放回购租金金额 |
=4310 386.8 元 |
4310386.8元 |
8 |
8 |
|
||||
|
质量指标 |
支出款项合规性 |
按照规定拨付款项 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
9 |
9 |
|
||||
|
时效指标 |
款项拨付及时性 |
及时拨 付及时 发放 |
达成预期指标 |
9 |
9 |
|
|||
|
成本指标 |
回购租金总成本 |
=4310 386.8 元 |
4310386.8元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社会效益 |
及时兑付回购资金,确保市场稳定正常化运转 |
及时兑 付回购 资金 ,确保 市场稳 定正常 化运转 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
|
|
可持续影响 |
市场运作影响程度 |
通过项目实施,保障市场有序运作 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
回购租金发放对象满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
城市社会治理创新工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
32.57 |
32.57 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
32.5706 |
32.5706 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金60万元整,主要依据《池州市贵池区精神文明建设指导委员会文件》(贵文委【 2023】2号)的要求,主要用于提高文明城市建设、社会治理创新发展 |
本项目共申请资金60万元整,主要 依据《池州市贵池区精神文明建设 指导委员会文件》(贵文委【 2023】2号)的要求,主要用于提 高文明城市建设、社会治理创新发 展,结转32.57于24年支付 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
街道办公室 |
=4个 |
4个 |
4 |
4 |
|
||
|
街道中心 |
=2个 |
2个 |
4 |
4 |
|
||||
|
辖区社区 |
=7个 |
7个 |
6 |
6 |
|
||||
|
辖区内集体公司 |
=2个 |
2个 |
6 |
6 |
|
||||
|
质量指标 |
项目资金使用合规性 |
符合相关文件规定 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年底 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
项目资金拨付及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
=600000元 |
32.57元 |
6 |
6 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社会效益 |
积极配合区委区政府探索城市创新治理工作方法 ,提高城市建设和发展,带来较大社会效益 |
保障街道各项事业顺利进行 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
|
|
可持续影响 |
对城市建设发展、社会维稳、综合治理、民政、财政事务等其他事业产生的影响程度 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
2022年度经济发展高质量奖 |
||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
86.94 |
86.94 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
86.941 |
86.941 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目本次共申请资金10万元,作为清风街道 2022年高质量经济发展工作经费,用于推进招商引资工作开展,充分调动企业发展积极性,持续推进 经济加快发展。 |
本项目本次共申请资金 869410.34元,作为清风街道 2022年高质量经济发展工作经费 ,用于推进招商引资工作开展,充 分调动企业发展积极性,持续推进 经济加快发展。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
招商小组 |
=1组 |
1组 |
7 |
7 |
|
||
|
人数 |
≥6人 |
4人 |
7 |
6 |
测算不科学 |
||||
|
质量指标 |
资金支付合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
8 |
8 |
|
||||
|
时效指标 |
资金支付时效性 |
及时 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2023年年底 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指标 |
总成本 |
=1329502元 |
869410.34元 |
7 |
7 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
对促进经济发展带来的影响程度 |
影响程度很高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
社会效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
可持续影响 |
对促进经济发展带来的可持续影响程度 |
影响程度很高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
职工满意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
99.00 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
原嘉诚物业保洁街道兜底保障资金 |
||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
36.78 |
36.78 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
36.785 |
36.785 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
根据贵办秘【2021】26号文件关于印发《贵池区住 宅小区物业管理提升三年行动方案》的通知,原嘉 诚物业保洁街道兜底保障资金分配表。一、指导思 想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ,坚持以人民为中心,突出党建引领和居民自治导 向,推进物业管理和社区治理深度融合。二、总体 目标:加强物业管理队伍建设、强化物业服务监管 、提升物业服务市场化水平。共申请资金 736173.21元。 |
根据贵办秘【2021】26号文件关于 印发《贵池区住宅小区物业管理提 升三年行动方案》的通知,原嘉诚 物业保洁街道兜底保障资金分配表 。一、指导思想:以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导,坚 持以人民为中心,突出党建引领和 居民自治导向,推进物业管理和社 区治理深度融合。二、总体目标 :加强物业管理队伍建设、强化物 业服务监管、提升物业服务市场化 水平。共申请资金736173.21元 ,结转24年367850于24年已支付 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
小区物业兜底保障资金(原嘉诚物业保洁面积) |
≥44.85万平方米 |
44.85 万平方 米 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
资金支付合规性 |
严格按 照相关 财经法 规、制 度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金支付时效性 |
款项到 位及时 拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2023年12月 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤7361 73.12 元 |
367850元 |
10 |
10 |
项目结 转下来 的 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
对物业公司的积极影响 |
通过项 目实施 ,降低 物业公 司运营 成本 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||
|
|
|
社会效益 |
加强物业队伍建设、强化物业服务监管 |
提高物 业保洁 质量 ,提高 居民生 活环境 质量 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
|
生态效益 |
提高小区居住环境的影响程度 |
提高物 业保洁 质量 ,提高 居民生 活环境 质量的 影响程 度较高 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||
|
可持续影响 |
对小区物业提升的可持续影响 |
物业管理体制机制基本完善,小区治理能力提升。有较高的可持续性 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
居民满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
清风街道翠百社区兴济小区东湖路废品收购站改造维修款 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
17.15 |
17.15 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
17.1522 |
17.1522 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金171521.95元,主要用于对翠百社 区兴济小区东湖路废品收购站改造维修款,提高城 市文明建设、提高居民生活环境质量、提高废品利 用率、坚持绿色环保。主要依据池州市贵池区文明 办2023年9月19日专题会议纪要 |
本项目共申请资金171521.95元 ,主要用于对翠百社区兴济小区东 湖路废品收购站改造维修款,提高 城市文明建设、提高居民生活环境 质量、提高废品利用率、坚持绿色 环保。主要依据池州市贵池区文明 办2023年9月19日专题会议纪要 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
废品收购站个数 |
=1个 |
1个 |
8 |
8 |
|
||
|
质量指标 |
项目资金使用合规性 |
符合相关文件规定 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
9 |
9 |
|
||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年底 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
项目资金拨付及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
9 |
9 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
=1715 21.95 元 |
171521.95元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
||
|
社会效益 |
提高城市文明建设、提高居民生活环境质量、提高废品利用率、坚持绿色环保等带来较大社会效益 |
提高废品使用率,提高居民生活环境质量 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|
生态效益 |
提高绿色环保的落实、提高城市文明建设、提高居民生活环境质量、提高废品利用率,带来较大社会效益 |
提高废品使用率,提高居民生活环境质量 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
可持续影响 |
提高绿色环保的落实、提高城市文明建设、提高居民生活环境质量、提高废品利用的影响程度 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
清风街道创城文艺巡演经费 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
5 |
5 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金50000元,主要用于文明创城工作 的文艺巡演,为进一步加强和规范主城区居民小 区文明创建工作,打造安全,和谐、舒适、优美的 生活和居住环境,主要依据池州市贵池区文明办 2023年9月19日专题会议纪要 |
本项目共申请资金50000元,主要 用于文明创城工作的文艺巡演 ,为进一步加强和规范主城区居民 小区文明创建工作,打造安全,和 谐、舒适、优美的生活和居住环境 ,主要依据池州市贵池区文明办 2023年9月19日专题会议纪要 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
社区个数 |
=7个 |
7个 |
8 |
8 |
|
||
|
质量指标 |
项目资金使用合规性 |
符合相关文件规定 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
9 |
9 |
|
||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年底 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
项目资金拨付及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
9 |
9 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
=50000元 |
50000元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
||
|
社会效益 |
对提升全民创城积极性和参与度的影响 |
对提升 全民创 城积极 性和参 与度的 影响较 高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益 |
对提升全民创城积极性和参与度、提高居民生活环境的影响 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|
可持续影响 |
对宣传创建、提升全民创建意识的影响 |
对宣传创建、提升全民创建意识的影响较 高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
城市社区经费 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
152.00 |
152.00 |
152.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
152 |
152 |
152 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目申请预算资金152万元,用于2024年7个社区 党建服务经费及工作经费,保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。 |
本项目申请预算资金152万元,用于2024年7个社区党建服务经费及工作经费,保障基层党建工作开展 及社区各项工作正常运转。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
城市社区个数 |
=7个 |
7个 |
6 |
6 |
|
||
|
社区党群服务中心个数 |
=7个 |
7个 |
6 |
6 |
|
||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
按照政 策文件 规定支 付 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指标 |
补助资金到位及时率 |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年底完成 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤152万元 |
152万元 |
6 |
6 |
|
|||
|
每社区补助标准 |
≤22万元 |
22万元 |
6 |
6 |
2个社区21万,5个社区22万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
不适用该指标 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效益 |
通过实施项目,对社区工作进一步健全完善的影响 |
过此项 目实施 ,社 (居 )委办 公环境 改善 ,行政 服务水 平提升 ,各项 工作稳 步推进 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
通过实施对基层党建水平提升,办公条件优化的影响程度 |
通过此 项目实 施,很 大程度 推动基 层党建 工作水 平,提 升社区 办公环 境 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益 |
不适用该指标 |
不适用 |
达成预期指标 |
0 |
0 |
|
||
|
可持续影响 |
通过实施项目,社区为民提供服务及基层党建工作的可持续影响 |
通过此 项目实 施,社 (居 )委服 务工作 更加完 善,党 组织活 动丰富 ,基层 党组织 战斗堡 垒作用 增强 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
服务对象及公众的满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
楼栋长工作补贴项目 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
150.41 |
150.41 |
150.41 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
150.41 |
150.41 |
150.41 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目申请预算资金150.41万元,用于街道七个城 市社区196名楼栋长的工作补贴,构建街道、社区、 小区、楼栋四级治理网络体系。 |
本项目申请预算资金150.41万元,用于街道七个城市社区196名楼栋长的工作补贴,构建街道、社区、小区、楼栋四级治理网络体系。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
城市社区数量 |
=7个 |
7个 |
6 |
6 |
|
||
|
楼栋长人数 |
=196人 |
196人 |
6 |
6 |
|
||||
|
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
符合《关于印发<关于加强城市社区网格化管理推进居民自治工作的实施意见>的通知》(贵办秘【2020】 19号)的文件要求 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
|
|
|
补助补贴资金兑现流程合规性 |
符合《关于印发<关于加强城市社区网格化管理推进居民自治工作的实施意见>的通知》(贵办秘【2020】 19号)的文件要求 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|
时效指标 |
补助补贴资金兑换及时性 |
根据工 作效率 及进度 ,及时 拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||
|
资金支出时效性 |
2024年度完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
=1504100元 |
150.41元 |
5 |
5 |
|
||
|
楼栋长补助补贴标准 |
=300 元/人 /月 |
300元/人/月 |
5 |
5 |
|
|||
|
楼栋长党小组组长补助补贴标准 |
=40元/人/月 |
40元/人/月 |
6 |
6 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
|
|
社会效益 |
通过项目实施对构建“街道、社区、小区、楼栋 ”四级治理网络体系影响程度 |
对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
通过项目实施对保障社区管理服务影响程度 |
对保障社区管理服务影响程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
通过项目实施对改善居民居住环境影响程度 |
通过项目实施对改善居民居住环境影响程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益 |
不适用该指标 |
不适用该指标 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
|
|
|
可持续影响 |
通过项目实施对改善居民居住环境影响程度对社区治理能力有效延伸的持续影响程度 |
不适用该指标 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
居民满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|
|
补贴对象满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
社区专职工作者工资 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
471.14 |
711.08 |
702.69 |
10 |
98.82% |
9.88 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
471.14 |
711.0838 |
702.6901 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
依据《关于印发《关于加强和完善城市社区建设的实施意见》的通知》(贵办发【2020】6号)文件、《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》(贵民政 【2023】87号)文件,申请预算资金471.14万元,用于7个社区72名专职工作者工资补贴,确保社区工作者工资按月发放到位,保障社区工作正常运行 。 |
依据《关于印发《关于加强和完善城市社区建设的实施意见》的通知》(贵办发【2020】6号)文件、《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》(贵民政【2023】87号)文件,申请预算资金702.69万元,用于7个社区98名专职工作者工资补 贴,确保社区工作者工资按月发放到位,保障社区工作正常运行。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
城市社区数量 |
=7个 |
7个 |
6 |
6 |
|
||
|
社区专职工作者人数 |
=72人 |
98人 |
7 |
6 |
人数调 整未及 时调整 绩效目 标 |
||||
|
|
|
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
符合《关于印发《关于加强和完善城市社区建设的实施意见》的通知》(贵 办发【 2020】 6号 )文件 、《关 于调整 城市社 区工作 者薪酬 的通知 》(贵 民政【 2023】 87号 )文件 要求 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|
补助补贴资金兑现流程合规性 |
符合《关于印发《关于加强和完善城市社区建设的实施意见》的通知》(贵 办发【 2020】 6号 )文件 、《关 于调整 城市社 区工作 者薪酬 的通知 》(贵 民政【 2023】 87号 )文件 要求 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
时效指标 |
资金支出时效性 |
2024年底完成 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
||
|
补助补贴资金兑换及时性 |
根据工 作效率 及进度 ,及时 拨付 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|
|
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤471.14万元 |
702.69万元 |
6 |
4 |
人数调 整未及 时调整 绩效目 标 |
|
社区专职工作者平均工资 |
≤7万元 |
7.17万元 |
6 |
5 |
人数调 整未及 时调整 绩效目 标 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
|
|
社会效益 |
通过项目实施对提升社区人员履职能力影响程度 |
通过此项目实施,社区专职工作者履职能力有明显提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
通过项目实施对专项经费推进社区工作影响程度 |
通过此 项目实 施,社 (居 )委的 管理组 织服务 水平有 成效明 显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益 |
不适用该指标 |
不适用该指标 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
||
|
可持续影响 |
通过项目实施,对提升社区治理和服务能力持续影响程度 |
通过此 项目实 施,社 (居 )委的 治理能 力有效 延伸的 持续影 响效果 明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
享受补助的工作者满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
95.88 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
网格员工资 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
36.00 |
36.00 |
33.80 |
10 |
93.89% |
9.39 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
36 |
36 |
33.8 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
“本项目共申请预算资金36万元,用于7个社区15名 网格员工资发放,保障社区网格工作正常运行,完成社区年度网格工作目标任务。 |
“本项目共申请预算资金33.8万元,用于7个社区15名网格员工资发放,保障社区网格工作正常运行,完成社区年度网格工作目标任务 。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
城市社区数量 |
=7个 |
7个 |
7 |
7 |
|
||
|
网格员人数 |
≤15人 |
15人 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
符合财经法规和制度 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年底完成 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
补助资金到位及时率 |
根据要 求及时 拨付 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤360000元 |
338000元 |
6 |
6 |
|
|||
|
项目单位每人成本 |
≤24000元 |
24000元 |
6 |
6 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效益 |
通过项目实施,对落实城市社区网格化管理工作的影响程度 |
通过项 目实施 ,社 (居 )委的 管理小 区网格 居民效 果明显 协助社 居委做 好居民 区网格 化管理 工作 ,促进 社会和 谐稳定 发展 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|
专项经费对保障街道网格员工作影响程度 |
通过此项目实施,社(居)委的管理楼栋居民服务成效明显 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
生态效益 |
对改善居民居住环境影响程度 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||
|
可持续影响 |
对社区治理能力有效延伸的持续影响程度 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
接受补贴网格员工作者满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
99.39 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
基层专职环境监督员补贴 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
22.00 |
28.74 |
28.74 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
22 |
28.7448 |
28.7448 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
依据《关于印发《基层专职环境监督员经费保障实施方案(试行)》的通知》(贵财建【2021】58号)及《关于落实基层专职环境监督员经费保障的通知》(贵环委办【2021】162号)文件,申请预算资金22万元(用于基层专职环境监督员补贴,保障基 层环境治理工作开展。 |
依据《关于印发《基层专职环境监督员经费保障实施方案(试行)》 的通知》(贵财建【2021】58号 )及《关于落实基层专职环境监督 员经费保障的通知》(贵环委办【 2021】162号)文件,申请预算资 金28.74万元(用于基层专职环境 监督员补贴,保障基层环境治理工 作开展 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
实行环境监督管理社区个数 |
=7个 |
7个 |
7 |
7 |
|
||
|
基层专职环境监督员补贴人数 |
=14人 |
14人 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指标 |
资金拨付合规性 |
符合财经法规和制度 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
符合相关财务规定 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年底 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤22万元 |
28.74万元 |
6 |
5 |
预算未 及时调 整 |
|||
|
项目单位成本 |
≤1.6万元 |
2.05万元 |
6 |
6 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效益 |
通过项目实施对保障基层环保工作高效运行影响 |
通过项 目实施 ,有力 推进基 层环保 工作的 运行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
生态效益 |
对街道环境保护工作推进的影响程度 |
通过项 目实施 ,促进 城市环 境优化 ,提高 居民幸 福生活 指数 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响 |
对保障基层专职环境监督员工作积极性的影响程度 |
通过此项目实施,保障了基层环境监督员的生活,促进其工作积极性 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
接受补贴工作者满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
99.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
社会事务专项经费 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
179.00 |
186.04 |
157.99 |
10 |
84.92% |
8.49 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
179 |
186.0389 |
157.987 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
根据2022年度工作总结和2023年度工作安排,以及2024年度工作谋划。计划投入179万元,主要用于五项支出12万、五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保5万、安全生产5万、文明创建20万、团活动经费2万,统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.1万、计生工作奖励配套资金4万。实现党建、综合事务、卫生、团委、统计、居务监督、优抚、信访维稳、环保、文明创建、查拆违、消防安全等各项工作 常态化开展。 |
根据2022年度工作总结和2023年度工作安排,以及2024年度工作谋划。投入157.99万元,主要用于五项支出12万、五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保5万、安全生产5万、文明创建20万、团活动经费2万,统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.1万、计生工作奖励配套资金4万。实现党建、综合事务、卫生、团委、统计、居务监督、优抚、信访维稳、环保、文明创建、查拆违、消防安全 等各项工作常态化开展。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
文明创建、查拆违、环保覆盖7个社区数量及下属2个公司 |
=9个 |
9个 |
3 |
3 |
|
||
|
公共设施维护及环境卫生清洁面积 |
≥10.8 平方公 里 |
10.8平方公里 |
3 |
3 |
|
||||
|
基层党建支部个数 |
=45个 |
45个 |
3 |
3 |
|
||||
|
开展辖区污染源排查 |
≥4次 |
4次 |
3 |
3 |
|
||||
|
开展大型群众文体活动次数 |
≥4次 |
4次 |
3 |
3 |
|
||||
|
召开安全生产会议次数 |
≥4次 |
4次 |
3 |
3 |
|
||||
|
拨付监督委员会补助社区个数 |
=7个 |
7个 |
3 |
3 |
|
||||
|
受理并调处各类信访纠纷 |
≥30件 |
30件 |
3 |
3 |
|
||||
|
民兵及预备役训练 |
≥2次 |
2次 |
3 |
3 |
|
||||
|
维护整治农贸市场个数 |
≥3个 |
3个 |
3 |
3 |
|
||||
|
招商工作组外出招商次数 |
≥2次 |
2次 |
3 |
3 |
|
||||
|
|
|
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
符合《 关于印 发<关 于加强 和完善 城市社 区建设 的实施 意见 >的通 知》 (贵办 发【 2020】 6号 )文件 要求 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
|
补助补贴资金兑现流程合规性 |
符合《 关于印 发<关 于加强 和完善 城市社 区建设 的实施 意见 >的通 知》 (贵办 发【 2020】 6号 )文件 要求 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
|||
|
时效指标 |
资金支出时效性 |
2024年底完成 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
||
|
补助补贴资金兑换及时性 |
根据工 作效率 及进度 ,及时 拨付 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤179万元 |
157.99万元 |
3 |
3 |
|
||
|
社区监督委员会年人均补助 |
≤1000元 |
1000元 |
2 |
2 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
通过实施项目对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度 |
通过专 人对接 帮扶与 发放补 助给优 抚贫困 家庭 ,对改 善优抚 贫困家 庭经济 负担产生较高影响。 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
通过实施项目对辖区内污染源排查与整改控制,对提高企业安全生产意识 ,降低企业安全生产事故的影响程度 |
通过辖区内污染源排查与整改控制,对提高企业安全生产意识,降低企业安全生产事故带来经济损失产生较高影响。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
社会效益 |
通过实施项目辖区污染源排查控制,对环保理念深入人心,提高了居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性的影响程度 |
通过辖区污染源排查 控制,对环保理念深入人心,提高居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性产生较高影响 。 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
||
|
通过实施项目对文明创建和查拆违开展,对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升的影响程度 |
文明创建和查拆违开展,对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升产生 较高影响。 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效益 |
通过实施项目对持续开展辖区污染源排查,对落实污染防治工作措施,确保辖区空气质量稳定向好的影响程度 |
通过持 续开展 辖区污 染源排 查,对 落实污 染防治 工作措 施,确 保辖区 空气质 量稳定 向好产 生较高 影响 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
|
|
|
可持续影响 |
通过实施项目对开展大型群众文体活动,对丰富群众文化生活的可持续性影响程度 |
通过开展大型群众文体活动,对丰富群众文化生活产生较高的持续性影响。 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
|
通过实施项目,提升居民生活环境,争创全国文明城市产生的可持续影响 |
通过开展大型群众文化活动、整治辖区污染源、规范农贸市场有序经营等一系列举措,为提升辖区内居民的居住和生活环境,进一步争创全国文明城市产生较高的持 续性影响。 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
辖区内居民满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
98.49 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
执法协管员绩效考核及加班补助 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
46.28 |
46.28 |
34.55 |
10 |
74.66% |
7.47 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
46.28 |
46.28 |
34.554 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
清风街道办事处申请财政预算资金46.28万元,用于清风街道城管大队52名职工每月绩效考核及日常加值班人员补助经费的发放,以保障本街道辖区城市管理执法和文明创建等工作有序开展,以促进城市 社会和谐稳定、经济发展。 |
清风街道办事处申请财政预算资金34.55万元,用于清风街道城管大队52名职工每月绩效考核及日常加值班人员补助经费的发放,以保障本街道辖区城市管理执法和文明创建等工作有序开展,以促进城市社 会和谐稳定、经济发展。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
执法协管员绩效考核及加班补助对象数量 |
≤52人 |
52人 |
6 |
6 |
|
||
|
管理社区个数 |
=7个 |
7个 |
6 |
6 |
|
||||
|
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
符合《贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准》(贵城 执字【 2020】 33号 )、《 关于请 求拨付 城区街 道执法 中队协 管员加 值班补 助经费 的报告 》贵城 执字【 2023】 29号文 件要求 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
|
|
|
补助补贴资金兑现流程合规性 |
符合《贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准》(贵城 执字【 2020】 33号 )、《 关于请 求拨付 城区街 道执法 中队协 管员加 值班补 助经费 的报告 》贵城 执字【 2023】 29号文 件要求 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|
时效指标 |
资金支出时效性 |
2024年底完成 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||
|
补助补贴资金兑换及时性 |
根据工 作效率 及进度 ,及时 拨付 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤462800元 |
345540元 |
6 |
6 |
|
||
|
补助补贴标准 |
≤8900元/人 |
8900元/人 |
6 |
6 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
通过项目实施带动执法协管员收入增长数额 |
≤462800元 |
345540元 |
6 |
6 |
|
|
|
对服务对象收入增长产生的积极影响或促进作用 |
通过实施项目对服务对象收入增长产生的积极影响或促进作用影响程度较高 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
社会效益 |
通过项目实施,职工劳务所得提升,工作状态方面 |
职工工作积极性提升,幸福感增强 。 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
通过项目实施,对辖区社会执法管理等方面影响 |
通过项 目实施 能增强 辖区社 会执法 工作者 责任感 ,有助 于推进 法治社 会,加 强执法 管理 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|
生态效益 |
不适用该指标 |
不适用该指标 |
达成预期指标 |
|
0 |
|
||
|
可持续影响 |
通过项目实施,对城市管理、社会和谐稳定的影响 |
通过此 项目实 施,保 障了执 法协管 员的生 活,促 进其工 作积极 性 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
执法大队职工的满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|
|
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
97.47 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
清风街道2024年青阳路农贸市场经营权回收资金 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
296.46 |
296.46 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
296.464 |
296.464 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金:1407141.49元,用于发放回收 租金154户,确保市场平稳发展,确保市场正常化运转。 |
本项目共申请资金:1407141.49元 ,用于发放回收租金154户,确保 市场平稳发展,确保市场正常化运 转。其中部分金额是23年结转到 24年支付 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放回收租金户数 |
=154户 |
154户 |
7 |
7 |
|
||
|
发放回收租金总额 |
=1407 141.49 元 |
2964640.05元 |
7 |
7 |
23年结转 |
||||
|
质量指标 |
项目支出款项合规性 |
按照规定拨付款项 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指标 |
款项拨付及时性 |
及时拨 付及时 发放 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年12月底前完成 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指标 |
发放回收租金总金额 |
=1407 141.49 元 |
2964640.05元 |
8 |
6 |
23年结转 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效益 |
及时兑付回收租金,确保市场稳定正常化运转 |
及时兑 付回购 资金 ,确保 市场稳 定正常 化运转 ,保证 经营户 正常生 产经营 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持续影响 |
市场运作影响程度 |
通过项目实施,维护市场安全管理,保障市场有序运作 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
回收租金发放对象满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
98.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
清风街道2024年翠柏路市场回购租金 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
436.72 |
435.72 |
10 |
99.77% |
9.98 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
436.7215 |
435.7238 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目总金额为:2156649.4元,共计发放588户回 购租金。主要用于市场平稳发展,确保市场正常化运转。 |
本项目总金额为:2156649.4元,共计发放588户回购租金。主要用于市场平稳发展,确保市场正常化运转。部分资金上年结转过来 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放回购租金户数 |
=588户 |
588户 |
8 |
8 |
|
||
|
发放回购租金金额 |
=2156 649.4 元 |
4357238.12元 |
8 |
6 |
上年结转 |
||||
|
质量指标 |
支出款项合规性 |
按照规定拨付款项 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
专款专用率 |
=100% |
100% |
8 |
8 |
|
||||
|
时效指标 |
款项拨付及时性 |
及时拨 付及时 发放 |
达成预期指标 |
9 |
9 |
|
|||
|
成本指标 |
发放回购租金总成本 |
=2156 649.4 元 |
4357238.12元 |
9 |
7 |
上年结转 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社会效益 |
及时兑付回购资金,确保市场稳定正常化运转 |
及时兑 付回购 资金 ,确保 市场稳 定正常 化运转 ,保证 经营户 正常生 产经营 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
|
|
可持续影响 |
市场运作影响程度 |
通过项目实施,维护市场安全管理,保障市场有序运作 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
回购租金发放对象满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
95.98 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
2024_困难群众救助_临时救助 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
3.00 |
2.80 |
10 |
93.33% |
9.33 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
3 |
2.8 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
根据《池州市贵池区民政局关于下拨2024年临时救助备用的通知》(贵民政〔2024〕3号)文件,申请财政资金3万元,用于临时救助,帮助困难群众的解决突发事件保障基本生活,让困难群众感受到国家 的温暖,促进了社会和谐进步。 |
根据《池州市贵池区民政局关于下 拨2024年临时救助备用的通知》 (贵民政〔2024〕3号)文件,申请财政资金3万元,支付2.8万元用于临时救助,帮助困难群众的解决突发事件保障基本生活,让困难群众感受到国家的温暖,促进了社会 和谐进步。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
救助人员数量 |
≥30人次 |
30人次 |
8 |
8 |
|
||
|
质量指标 |
救助资金使用合规性 |
救助资金使用标准符合《池州市贵池区民政局关于下拨2024年临时救助备用的通知》(贵民政〔2024〕 3号 )文件 相关规 定 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
|
|
|
救助对象标准合规性 |
救助对象审核标准符合《池州市贵池区民政局关于下拨2024年临时救助备用的通知》(贵民政〔2024〕 3号 )文件 相关规 定 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
|
时效指标 |
救助任务完成时间 |
2024年 底前完 成 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||
|
补助资金支付及时性 |
按照《 池州市 贵池区 民政局 关于下 拨 2024年 临时救 助备用 的通知 》规定 时间进 行拨付 和使用 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
=30000元 |
28000元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 |
对救助对象家庭收入保障产生的积极影响 |
通过对 特殊困 难群体 实行的 救助 ,提高 困难群 众家庭 基本收 入,保 障群众 基本生活。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|
|
社会效益 |
对特殊困难群众基本生活的积极影响 |
通过对特殊困难群众实行临时救助,帮助困难群众应对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难 危机,保障群众基本生活 。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持续影响 |
对满足特殊群众基本生活需要,完善社会救助体系的可持续影响 |
通过对 特殊困 难群众 实行临 时救助 ,对遭 遇突发 性紧迫 性灾难 性困难 或其他 困难自 身无法 解决 ,临时 救助进 行过渡 性救助 ,进一 步完善 社会救 助体系 。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
救助人员满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
99.33 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
清风街道维稳工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
5.00 |
4.96 |
10 |
99.18% |
9.92 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
5 |
4.959 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金5万元,用于信访维稳工作经费 |
本项目共申请资金4.96万元,用于信访维稳工作经费 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
信访维稳补助资金补贴范围社区个数 |
=7个 |
7个 |
7 |
7 |
|
||
|
信访维稳补助总资金金额 |
=50000元 |
49590元 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指标 |
信访维稳补助资金兑现流程合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
信访维稳补助资金专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指标 |
信访维稳补助资金拨付及时性 |
根据工 作进度 ,及时 拨付 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
信访维稳补助资金支出时效性 |
2024年底完成 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指标 |
信访维稳补助资金项目总成本 |
=5万元 |
4.96万元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效益 |
通过信访维稳补助资金项目实施,对促进辖区社会稳定影响程度 |
通过信 访维稳 补助资 金项目 实施 ,进行 各类普 法宣传 以及及 时处理 矛盾纠 纷,使 得社会 公众执 法守法 意识不 断加强 ,能够 达到维 护、促 进辖区 社会稳 定有积 极影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
对信访事件处置完成率 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持续影响 |
通过信访维稳补助资金项目实施,促进辖区和谐稳定的可持续性影响 |
通过信 访维稳 补助资 金项目 实施 ,进行 各类普 法宣传 以及及 时处理 矛盾纠 纷,使 得社会 公众执 法守法 意识不 断加强 ,维护 、促进 辖区社 会稳定 的可持 续性有 积极影 响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
99.92 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
清风街道秋浦河故道23年土地流转费 |
||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
10 |
10 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金10万元,主要用于对秋浦河故道 流转费,能进一步保护好长江沿线生态环境,提高城市品位,改善环境。 |
本项目共申请资金10万元,主要用于对秋浦河故道流转费,能进一步保护好长江沿线生态环境,提高城 市品位,改善环境。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
项目流转时间 |
=20年 |
20年 |
7 |
7 |
|
||
|
项目总金额 |
=10万 |
10万 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
项目合规率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年 12月 31日前 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
资金支付及时率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
=10万 |
10万 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
通过项目实施,对流转地所在居民收入保障产生的积极影响 |
通过项 目实施 ,带动 居民收 益,对 收入保 障产生 了积极 影响 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||
|
|
|
社会效益 |
通过项目实施,对流转地所在居民生活保障的影响 |
通过项 目实施 ,对流 转地所 在居民 带来了 收益 ,为其 生活提 供可靠 保障 ,带来 了积极 的影响 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|
生态效益 |
通过项目实施,对流转地综合环境的影响 |
通过项 目实施 ,对流 转地综 合环境 进行了 改善和 保护 ,对生 态效益 产生了 积极影 响 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||
|
可持续影响 |
通过项目实施,对维护社会稳定的可持续的积极影响 |
通过项目实施,改善环境、提高收益,对维护社会稳定的可持续产生了积极 影响 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
被征迁居民满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
清风街道滨江1、3、5号地块土地管护费 |
||||||||
|
主管部门 |
530-预算科 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
10.80 |
10.80 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
10.8 |
10.8 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金10.8万元,主要用于对滨江1、 3、5号地块土地管护费,对管护土地环境进行维护改善,保障市容不受影响。 |
本项目共申请资金10.8万元,主要用于对滨江1、3、5号地块土地管护费,对管护土地环境进行维护改 善,保障市容不受影响。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
项目总面积 |
≥170亩 |
170亩 |
7 |
7 |
|
||
|
项目总金额 |
=108000元 |
108000.00元 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
资金使用合规性 |
符合规定 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
按照规 定程序 ,及时 拨付 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
=108000元 |
108000.00元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效益 |
通过项目实施,对拆迁地块管护、市容创建的影响程度 |
通过项目实施,对拆迁地块管护、 预防乱 搭乱建 等情况 发生 ,对市 容创建 、维护 社会稳 定产生 了积极 影响程 度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
生态效益 |
通过项目实施,对拆迁地块管护、环境卫生的影响程度 |
通过项目实施,对拆迁地块管护、 预防乱 搭乱建 等情况 发生 ,对市 容创建 、环境 卫生产 生了积 极影响 程度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响 |
通过项目实施,对拆迁地块管护、环境卫生的可持续性的影响程度 |
通过项目实施,对拆迁地块管护、预防乱搭乱建等情况 发生,对市容创建、环境卫生、社会稳定的可持续性产生了积极影响程度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
清风街道2023年渡运安全管理工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
0.24 |
0.24 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
0.24 |
0.24 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金2400元,主要用于渡口乡管员 23年考核工作补助,乡管员对渡口进行日常检查 ,提高渡口质量、保障人民群众生命、财产安全 ,促进渡口可持续健康发展,为人民出行提供便利 。 |
本项目共申请资金2400元,主要用 于渡口乡管员23年考核工作补助,乡管员对渡口进行日常检查,提高渡口质量、保障人民群众生命、财产安全,促进渡口可持续健康发 展,为人民出行提供便利。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
项目补助人数 |
=1人 |
1人 |
7 |
7 |
|
||
|
项目金额 |
=2400元 |
2400元 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
资金使用合规性 |
符合规定 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
按照规 定程序 ,及时 拨付 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
=2400元 |
2400.00元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效益 |
通过项目实施,对渡口管理及交通运输产生的积极影响 |
通过项目实施,对渡口安全进行日常管理,高效保障了水上安全及人民群众等的生命财产安全,确保渡口正常运行产生积极 影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
生态效益 |
通过项目实施,对渡口生态环境的影响程度 |
通过项目实施,对渡口安全进行日常管理,环境进行维护,渡口卫生得到保障,确保维护渡口安全生产,保障人民生命财安 全, 保障群众出行方便带来了积极影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响 |
通过项目实施,对渡口管理的可持续的影响程度 |
通过项目实施,对渡口安全进行日常管理,高效可持续性的保障了水上安全及人民群众等的生命财产安 全, 确保渡口正常运行的可持续产生积极影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
清风街道物业管理提升三年行动奖补资金 |
||||||||
|
主管部门 |
532-经建科 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
138.15 |
138.15 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
138.1542 |
138.1542 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共计申请资金887942.01元,根据贵办秘【 2021】26号文件关于印发《贵池区住宅小区物业管 理提升三年行动方案》的通知,区住宅小区物业管 理提升三年行动奖补资金分配表。一、指导思想 :以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ,坚持以人民为中心,突出党建引领和居民自治导 向,推进物业管理和社区治理深度融合。二、总体 目标:加强物业管理队伍建设、强化物业服务监管 、打造”四位一体“红色物业议事机制、破解小区 物业突出问题、提升物业服务市场化水平。 |
本项目共计申请资金138.15万元元,根据贵办秘【2021】26号文件关于印发《贵池区住宅小区物业管理提升三年行动方案》的通知,区住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金分配表。一、指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心,突出党建引领和居民自治导向,推进物业管理和社区治理深度融合。二、总体目标:加强物业管理队伍建设、强化物业服务监管、打造”四位一体“红色物业议事机制、破解小区物业突出问题、提升物业服务市 场化水平。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实施小区个数 |
=36个 |
36个 |
7 |
7 |
|
||
|
项目实施面积 |
=1057 073.82 平米 |
105707 3.82平 米 |
7 |
7 |
|
||||
|
项目实施金额 |
=887942元 |
1381542.01元 |
7 |
5 |
年中追加 |
||||
|
质量指标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
资金使用合规性 |
符合规定 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
按照规 定程序 ,及时 拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总金额 |
=8879 42.01 元 |
1381542.01元 |
5 |
3 |
年中追加,未调整绩效目标 |
|||
|
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
|
社会效益 |
通过项目实施,加强物业队伍建设、强化物业服务监管 |
通过项 目实施 ,增加 物管办 人员 ,集中 整顿物 业有服 务市场 ,对加 强物业 队伍建 设、强 化物业 服务监 管产生 积极影 响 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持续影响 |
通过项目实施,对小区物业提升的可持续影响 |
通过项 目实施 ,增加 物管办 人员 ,集中 整顿物 业有服 务市场 ,物业 管理体 制机制 基本完 善,小 区治理 能力提 升。有 较高的 可持续 性 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
居民满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
96.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
2023年第五次全国经济普查工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
13.49 |
13.49 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
13.4935 |
13.4935 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金134935元,主要用于对第五次经济普查两员工作补助、通讯补助、社区普查工作经费。为加强和改善宏观调控,加快经济结构战略性调整,科学制定中长期发展规划,提供科学准确的统计信息支持,全面完成第五次全国经济普查数据应用和资料开发工作,深入挖掘普查数据信息价值 。 |
本项目共申请资金134935元,主要用于对第五次经济普查两员工作补助、通讯补助、社区普查工作经费。为加强和改善宏观调控,加快经济结构战略性调整,科学制定中长期发展规划,提供科学准确的统计信息支持,全面完成第五次全国经 济普查数据应用和资料开发工作,深入挖掘普查数据信息价值。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
普查单位个数 |
≥3122个 |
3122个 |
7 |
7 |
|
||
|
普查通讯员个数 |
≥76个 |
76个 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
资金使用合规性 |
符合规定 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
按照规 定程序 ,及时 拨付 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
=134935元 |
134935元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效益 |
通过项目实施,对上级及社会各界决策提供依据的影响程度 |
通过项 目实施 ,开展 数据统 计汇总 ,对上 级及社 会各界 决策提 供依据 的影响 程度较 高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持续影响 |
通过项目实施,对提高政府统计公信力的可持续影响程度 |
通过项目实施,开展数据统计汇总,对提高政府统计公信力的可持续影响程度较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
群众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
清风街道百荷园社区经济普查工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
4 |
4 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金4万元,主要用于对百荷园社区普查工作经费。为加强和改善宏观调控,加快经济结构战略性调整,科学制定中长期发展规划,提供科学准确的统计信息支持,全面完成第五次全国经济普查数据应用和资料开发工作,深入挖掘普查数据 信息价值。 |
本项目共申请资金4万元,主要用于对百荷园社区普查工作经费。为加强和改善宏观调控,加快经济结构战略性调整,科学制定中长期发展规划,提供科学准确的统计信息支持,全面完成第五次全国经济普查数据应用和资料开发工作,深入 挖掘普查数据信息价值。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
工作经费补助社区个数 |
=1个 |
1个 |
9 |
9 |
|
||
|
质量指标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
8 |
8 |
|
|||
|
资金使用合规性 |
符合规定 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
按照规 定程序 ,及时 拨付 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
=4万 |
4万 |
9 |
9 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效益 |
通过项目实施,对上级及社会各界决策提供依据的影响程度 |
通过项 目实施 ,开展 数据统 计汇总 ,对上 级及社 会各界 决策提 供依据 的影响 程度较 高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持续影响 |
通过项目实施,对提高政府统计公信力的可持续影响程度 |
通过项目实施,开展数据统计汇总,对提高政府统计公信力的可持续影响程度较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
最干净城市奖励经费 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
20 |
20 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金20万元,主要用于以争创全国干净城市、全国文明城市为目标,加强道路保洁、优化城市基础设施建设、创新管理,确保街道城区环境整洁有序、生活环境优质舒适、生态环境优美。 |
本项目共申请资金20万元,主要用于以争创全国干净城市、全国文明城市为目标,加强道路保洁、优化城市基础设施建设、创新管理,确 保街道城区环境整洁有序、生活环境优质舒适、生态环境优美。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实施社区及公司个数 |
≥12个 |
12个 |
7 |
7 |
|
||
|
项目实施金额 |
≥20万元 |
20万元 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
项目资金使用合规性 |
符合规定 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指标 |
项目资金拨付及时性 |
按照规 定程序 ,及时 拨付 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总金额 |
≤20万元 |
20万元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效益 |
通过项目实施,加强道路保洁、优化城市基础设施建设、创新管理,确保街道城区、小区环境整洁有序、生活环境优质舒适、生态环境优美 |
通过项目实施,对加强道路保洁、优化城市基础设施建设、创新管理,确保街道城区、小区环境整洁有序、生活环境优质舒适、生态环境优美方面产生积极影 响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
生态效益 |
通过项目实施,让街道城区、小区环境整洁有序、生活环境优质舒适、生态环境优美 |
通过项目实施,让街道城区、小区环境整洁有序、生活环境优质舒适、生态环境优美有积极影响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响 |
通过项目实施,对街道城区、小区环境整洁有序、生活环境优质舒适、生态环境优美产生的可持续性影响 |
通过项目实施,对街道城区、小区环境整洁有序、生活环境优质舒适、生态环境优美有较高的可持续性 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
居民满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
2023年信息员考核奖及2024年信息员基本工资 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
3.99 |
3.98 |
10 |
99.65% |
9.96 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
3.9942 |
3.9802 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金20万元,主要用于以争创全国干净城市、全国文明城市为目标,加强道路保洁、优化城市基础设施建设、创新管理,确保街道城区环境整洁有序、生活环境优质舒适、生态环境优美。 |
本项目共申请资金3.98万元,主要用于2023年信息员考核奖及2024年信息员基本工资。长江禁捕信息员,能够维护长江流域水生态,深度打击非法捕捞,保护环境保护生态平衡,有利于生态长期可持续发展 。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
项目长江禁捕信息员人数 |
=2人 |
2人 |
7 |
7 |
|
||
|
项目金额 |
=39942元 |
39802元 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指标 |
项目资金兑现流程合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
资金专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指标 |
项目资金拨付及时性 |
根据工 作进度 ,及时 拨付 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
项目资金支出时效性 |
2024年底完成 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
=39942元 |
39802元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效益 |
通过长江禁捕信息员补助资金项目实施,对促进辖区生态环境平衡社会影响程度 |
通过长 江禁捕 信息员 补助资 金项目 实施 ,能够 维护长 江流域 水生态 ,深度 打击非 法捕捞 ,保护 环境保 护生态 平衡的 社会影 响程度 较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
生态效益 |
通过长江禁捕信息员补助资金项目实施,对促进辖区生态环境平衡的影响程度 |
通过长 江禁捕 信息员 补助资 金项目 实施 ,能够 维护长 江流域 水生态 ,深度 打击非 法捕捞 ,保护 环境保 护生态 平衡的 影响程 度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响 |
通过长江禁捕信息员补助资金项目实施,对促进辖区生态环境平衡的可持续影响程度 |
通过长 江禁捕 信息员 补助资 金项目 实施 ,能够 维护长 江流域 水生态 ,深度 打击非 法捕捞 ,保护 环境保 护生态 平衡的 可持续 影响程 度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
99.96 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
清风街道港口花园零星整治经费 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
10 |
10 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金10万元,主要用于沿江社区港口花园零星工程。通过实施本项目,可以疏通港口花园下水道官网,解决堵塞问题,对小广场场地进行硬化,为居民提供更多的生活场地,有利于他们身 心健康,加快建设文明城市。 |
本项目共申请资金10万元,主要用于沿江社区港口花园零星工程。通过实施本项目,可以疏通港口花园下水道官网,解决堵塞问题,对小广场场地进行硬化,为居民提供更多的生活场地,有利于他们身心健 康,加快建设文明城市。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实施社区的个数 |
=1个 |
1个 |
7 |
7 |
|
||
|
项目金额 |
=10万元 |
10万元 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
项目资金使用合规性 |
符合规定 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指标 |
项目资金拨付及时性 |
按照规 定程序 ,及时 拨付 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总金额 |
=10万元 |
10万元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效益 |
通过项目实施,加强下水管网疏通、场地硬化、优化城市基础设施建设、创新管理,确保街道城区、小区环境整洁有序、生活环境优质舒适、生态环境优美 |
通过项目实施,加强下水管网疏通、场地硬化、优化城市基础设施建设、创新管理,确保街道城区、小区环境整洁有序、生活环境优质舒适、生态环境优美方面产生积极影 响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
生态效益 |
通过项目实施,让小区环境居住环境整洁有序、生活环境优质舒适、生态环境优 |
通过项目实施,让小区环境居住环境整洁有序、生活环境优质舒适、生态环境优有积极影 响 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响 |
通过项目实施,对街道城区、小区环境整洁有序、生活环境优质舒适、生态环境优美产生的可持续性影响 |
通过项目实施,对街道城区、小区环境整洁有序、生活环境优质舒适、生态环境优美有较高的可持续性 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
居民满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
5 |
5 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
根据《贵池区文旅局关于文化馆(站)公共文化场馆 免费开放补助资金分配方案》(贵文旅【2024】 41号)文件规定,清风街道文化站免费开放资金补 助5万元,用于文化站日常维护经费,提高公共文化 服务质量,促进群众文化事为发展,提升群众文化 素质及幸福感。 |
根据《贵池区文旅局关于文化馆(站)公共文化场馆免费开放补助资金分配方案》(贵文旅【2024】41号)文件规定,清风街道文化站免费开放资金补助5万元,用于文化站日常维护经费,提高公共文化服务质量,促进群众文化事为发展 ,提升群众文化素质及幸福感。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
该项目每年开放时间 |
≥260天 |
264天 |
7 |
7 |
|
||
|
该项目每周开放时间 |
≥40天 |
40天 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
项目资金使用合规性 |
符合规定 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指标 |
项目资金拨付及时性 |
按照规 定程序 ,及时 拨付 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总金额 |
=50000元 |
50000元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效益 |
项目实施,对提升群众文化素质及幸福感的积极影响 |
通过改 项目的 实施 ,能更 好服务 群众 ,提升 群众文 化素质 及幸福 感 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持续影响 |
通过该项目实施对群众文化事业发展的可持续性影响 |
通过该 项目的 实施 ,增强 群众文 化获得 感和幸 福感 ,促进 群众文 化事业 发展 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
受益群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
防汛支出 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
2 |
2 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申报资金2万元,主要用于街道防汛支出,应对汛情的预警、防御、抗灾等工作,最大限度的减少自然灾害造成的损失,最大限度的保护人民 生命、财产安全。 |
本项目共申报资金2万元,主要用于街道防汛支出,应对汛情的预警、防御、抗灾等工作,最大限度的减少自然灾害造成的损失,最大限度的保护人民生命、财产安全。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
项目涉及单位、社区、公司个数 |
≥9个 |
9个 |
7 |
7 |
|
||
|
项目总金额 |
=2万 |
2万 |
8 |
8 |
|
||||
|
质量指标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
项目资金使用合规性 |
符合规定 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指标 |
项目资金拨付及时性 |
按照规 定程序 ,及时 拨付 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
=2万 |
2万 |
7 |
7 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
社会效益 |
对保障人民财产人身安全的改善或提升程度 |
对保障人民财产人身安全的改善或提升程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|
生态效益 |
项目实施对改善灌区的生产、生活条件的影响程度 |
项目实施对改善灌区的生产、生活条件的影响程度较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
可持续影响 |
项目实施能保障及时进行救援救灾救助的行动,维护社会稳定 |
项目实 施能保 障及时 进行救 援救灾 救助的 行动 ,维护 社会稳 定的影 响程度 较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
社会公众和受益对象满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
2024民族宗教信息员岗位补贴 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
1.68 |
1.68 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
1.68 |
1.68 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金16800元,主要是用于加强对辖区内新增乱建寺庙、基督教私设点等非法宗教活动的监管力度、有效维护了社区的民族宗教秩序。为确保民族宗教事务的规范运行,对辖区内涉及民族宗教方面的问题和矛盾,及时进行处理和调解,有效避免了因民族宗教问题而引发的舆情及群体性事件,维护并促进社区的和谐稳定和居民的幸福安康。 |
本项目共申请资金16800元,主要是用于加强对辖区内新增乱建寺庙、基督教私设点等非法宗教活动的监管力度、有效维护了社区的民族宗教秩序。为确保民族宗教事务的规范运行,对辖区内涉及民族宗教方面的问题和矛盾,及时进行处理和调解,有效避免了因民族宗教问题而引发的舆情及群体性事件,维护并促进社区的和谐稳定和居民的 幸福安康。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实施的社区数量 |
=7月 |
7月 |
7 |
7 |
|
||
|
项目总人数 |
=7人 |
7人 |
7 |
7 |
|
||||
|
质量指标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||
|
项目资金使用合规性 |
符合规定 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指标 |
项目资金拨付及时性 |
按照规 定程序 ,及时 拨付 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
项目完成时间 |
2024年底前 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
=1.68万元 |
1.68万元 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
|
|
社会效益 |
项目实施对维护社区的民族宗教秩序、对解决辖区内涉及民族宗教方面的问题和矛盾的影响程度 |
对维护 社区的 民族宗 教秩序 、对解 决辖区 内涉及 民族宗 教方面 的问题 和矛盾 的影响 程度较 高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持续影响 |
项目实施对维护社区的民族宗教秩序、维护社区的和谐稳定和居民的幸福安康、对解决辖区内涉及民族宗教方面的问题和矛盾的可持续影响程度 |
对维护 社区的 民族宗 教秩序 、维护 社区的 和谐稳 定和居 民的幸 福安康 、对解 决辖区 内涉及 民族宗 教方面 的问题 和矛盾 的可持 续影响 程度较 高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
居民满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
征迁安置资金 |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
75.42 |
75.42 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
75.4249 |
75.4249 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金5万元,主要用于507码头区域环境整治困难户补助。 |
本项目共申请资金75.42万元,主 要用于507码头区域环境整治困难户补助。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
本项目户数 |
=1户 |
1户 |
7 |
7 |
|
||
|
本项目资金总金额 |
=5万元 |
75.42万元 |
7 |
5 |
年中追 加未调 整绩效 目标 |
||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
符合规定 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
对象标准合规性 |
符合规定 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
时效指标 |
补助任务完成时间 |
2024年 底前完 成 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
补助资金支付及时性 |
规定时 间进行 拨付和 使用 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指标 |
总成本 |
=5万 |
75.42万 |
8 |
6 |
年中追 加未调 整绩效 目标 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
对补助对象家庭收入保障产生的积极影响 |
通过对 困难户 实行的 补助 ,提高 困难群 众家庭 基本收 入,保 障群众 基本生活。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
|
|
社会效益 |
对补助困难群众基本生活的积极影响 |
通过对补助困难群众实行救助,帮助困难群众应对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难危机,保障群众基本生活 。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
可持续影响 |
对满足困难群众基本生活需要的可持续影响 |
通过对 困难群 众实行 补助 ,对遭 遇突发 性紧迫 性灾难 性困难 或其他 困难自 身无法 解决的 困难户 的基本 生活需 要的可 持续影 响程度 较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
补助人员满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
96.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024年度)
|
项目名称 |
2024年中央自然灾害救灾资金(第二批)(皖财资环〔2024〕644号 )) |
||||||||
|
主管部门 |
204-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
实施单位 |
204001-池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额: |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
0 |
2 |
2 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
本项目共申请资金2万元,主要用于街道防汛支出,加强洪涝灾害的应急处置能力,应对汛情的预警、防御、抗灾等工作,最大限度的减少自然灾害造成的损失,最大限度的保护人民生命、财产安全 ,促进经济和社会可持续发展。 |
本项目共申请资金2万元,主要用于街道防汛支出,加强洪涝灾害的应急处置能力,应对汛情的预警、防御、抗灾等工作,最大限度的减少自然灾害造成的损失,最大限度的保护人民生命、财产安全,促进 经济和社会可持续发展。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
防汛安置活动板房 |
=3个 |
3个 |
6 |
6 |
|
||
|
防汛安置空调 |
=3个 |
3个 |
6 |
6 |
|
||||
|
质量指标 |
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||
|
项目资金使用合规性 |
符合规定 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
||||
|
时效指标 |
项目资金拨付及时性 |
按照规 定程序 ,及时 拨付 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||
|
洪涝灾害险情应急处置时间 |
≤12小时 |
12小时 |
7 |
7 |
|
||||
|
洪涝灾害险情应急处置及时率 |
=100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
=2万 |
2万 |
6 |
6 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
项目实施减少经济损失的影响程度 |
通过项 目实施 ,降低 受灾群 众的经 济损失 ,减少 灾害带 来的影 响 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||
|
|
|
社会效益 |
项目实施对受灾地区稳定社会秩序的影响程度 |
通过项 目实施 ,使受 灾地区 社会秩 序稳定 有序 ,保障 人民群 众生命 健康安 全 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|
生态效益 |
项目实施对改善灌区的生产、生活条件的影响程度 |
通过项目实施,改善灌区的生产、生活条件,保障灌区生态多 样性 ,防范 自然灾 害 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
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可持续影响 |
项目实施能保障及时进行救援救灾救助的行动、应急能力、维护社会稳定的可持续性影响 |
通过项 目实施 ,加强 洪涝灾 害的应 急处置 能力 ,应对 汛情的 预警、防御、 抗灾等 工作 ,最大 限度的 减少自 然灾害 造成的 损失 ,最大 限度的 保护人 民生命 、财产 安全 ,促进 经济和 社会可 持续发 展 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
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满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
社会公众和受益对象满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
100.00 |
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