| 索引号: | 003284897/201709-00020 | 组配分类: | 部门决算 |
| 发布机构: | 贵池区审计局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / DOC |
| 名称: | 池州市贵池区审计局2016年部门决算情况 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2017-09-29 | |
| 生效日期: | 2017-09-29 | 废止日期: | 2029-12-31 |
池州市贵池区审计局2016年
部门决算情况
一、部门主要职能
(一)主管全区审计工作。贯彻执行《中华人民共和国审计法》和有关法律法规;负责对区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全区经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定,提出审计建议。
(三)向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受区政府委托,向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告;向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向区政府、上级审计机关报告和向区政府有关部门、镇人民政府、街道办事处通报审计情况及结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
1.区级预算执行情况和其他财政收支,区直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。
2.使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
3.下级财政决算审计。
4.区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
5.区属国有企业和金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
6.区政府工作部门、镇人民政府、街道办事处管理和受区政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
8.法律法规规定应由区审计局审计的其他事项。
(五)按规定对科级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)承办上级审计机关授权和区政府交办的其他事项。
二、2016年度部门决算单位构成
从决算单位构成看,贵池区审计局2016年度部门决算包含局本级决算和局属事业单位决算,纳入贵池区审计局2016年度部门决算编制范围的单位共2个。详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 区局本级 |
2 | 区政府投资审计中心 |
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入合计273.44万元,支出合计273.44万元,与2015年度相比总收入增加7.65万元,增长2.88%,总支出增加13.67万元,增长5.26%,主要原因:一是人员工资有所调整,工资福利性支出增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计273.44万元,其中:财政拨款收入213.86万元, 占78.21%,其他收入(上级补助收入)53.56万元,占19.59% ,年初结余6.02万元,占2.20%
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计273.44万元,全部为基本支出273.44万元,无项目支出。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入合计213.86万元,与2015年度相比减少39.95万元,减少15.74%,支出213.86万元,减少39.95万元,减少15.74%,主要原因:其他收入(上级补助收入)53.56万元,比2015年 度增长41.58万元,增长347.08%,
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出213.86万元,占本年支出的78.21%。与2015年相比,财政拨款支出减少39.95万元,减少15.74%。主要原因是其他收入(上级补助收入)53.56万元,比2015年 度增长41.58万元,增长347.08%,
(1) “一般公共服务”2016年度决算155.33万元,比2015年度减少35.02万元,减少18.40%,减少原因主要是一部分支出在其他收入里开支,“一般公共服务”主要用于局机关日常审计工作运行。
(2) “社会保障和就业”2016年度决算38.67万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”决算38.67万元,与2015年度持平,“社会保障和就业”主要用于局机关离退休人员支出。
(3) “医疗卫生”2016年度决算4.82万元,其中:“行政单位医疗”决算4.82万元,比2015年度减少0.77万元,减少19.01%,一部分支出在其他收入里开支,主要用于局机关医疗保障方面的支出。
(4) “住房保障支出”2016年度决算15.03万元,其中:“住房公积金”决算15.03万元,比2015年度减少4.82万元,减少24.28%,一部分支出在年初结余里开支,主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出213.86万元,其中人员经费164.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费49.65万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
(七)贵池区审计局2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)名词解释
1、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
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