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索引号: 003285611/201610-00035 组配分类: 政府预算
发布机构: 贵池区江口街道办事处 主题分类: 财政、金融、审计 / DOC
名称: 2015年贵池区江口街道办事处决算情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2016-10-28
生效日期: 2016-10-28 废止日期: 2029-12-31

2015年贵池区江口街道办事处决算情况

作者:江口街道 来源:江口街道 发布时间:2016-10-28 14:12
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一、江口街道办事处基本概况

江口街道办事处成立于2000 年,辖区面积50 平方公里,总人口1.6万人,2015年管辖查村、江口、大兴、永兴、三范、同义六个村锦绣苑一个社区。办事处机关内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、维稳综治办公室4个职能科室。

二、江口街道办事处主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规;落实区委、区政府各项指示和决定;抓好辖区的文明创建等工作。

2、以经济建设为中心,大力发展街道经济,提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作。

4、抓好辖区的社会治安综合治理工作。

5、抓好辖区计划生育工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作,管理好居民小区、街道的环境卫生等工作。

7、做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利,低保等工作。

8、做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作

三、2015年度公共预算收入决算情况说明

本年财政拨款收入671.09万元。

四、2015年度公共预算支出决算情况说明

本年基本支出829.11万元。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算439.79万元, “主要用于保障机关各部门和社居委人员及日常运转、完成日常工作任务等公共。

2.“文化体育与传媒支出”2015年度决算15.92万元,主要用于街道文化站事业及人员工资支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算14.9万元,主要用于街道计生服务事业及人员工资的支出。

 

附:2015年江口办事处收入支出决算总表

2015年江口办事处收入决算总表

2015年江口办事处支出决算总表

2015年江口办事处财政拨款收入支出决算总表

2015年江口办事处一般公共预算财政拨款收入支出决算总表2015年江口办事处一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

2015年财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

 



 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表








公开06表


部门:池州市贵池区江口街道办事处汇总

2015年度


金额单位:元


项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称



栏    次

1

2

3


合    计

6,714,592.00

4,675,178.00

2,039,414.00


301

工资福利支出

3,490,995.00

3,490,995.00

0.00


30101

  基本工资

1,110,681.00

1,110,681.00

0.00


30102

  津贴补贴

1,112,244.00

1,112,244.00

0.00


30103

  奖金

128,302.00

128,302.00

0.00


30104

  社会保障缴费

105,207.00

105,207.00

0.00


30106

  伙食补助费

200,384.00

200,384.00

0.00


30107

  绩效工资

117,616.00

117,616.00

0.00


30199

  其他工资福利支出

716,561.00

716,561.00

0.00


302

商品和服务支出

1,536,410.00

0.00

1,536,410.00


30201

  办公费

183,743.00

0.00

183,743.00


30202

  印刷费

14,986.00

0.00

14,986.00


30204

  手续费

10.00

0.00

10.00


30205

  水费

9,161.00

0.00

9,161.00


30206

  电费

48,561.00

0.00

48,561.00


30207

  邮电费

59,230.00

0.00

59,230.00


30209

  物业管理费

1,772.00

0.00

1,772.00


30211

  差旅费

6,448.00

0.00

6,448.00


30213

  维修(护)费

250,959.00

0.00

250,959.00


30215

  会议费

78,030.00

0.00

78,030.00


30216

  培训费

35,257.00

0.00

35,257.00


30217

  公务接待费

218,277.00

0.00

218,277.00


30218

  专用材料费

2,530.00

0.00

2,530.00


30226

  劳务费

30,470.00

0.00

30,470.00


30227

  委托业务费

20,000.00

0.00

20,000.00


30228

  工会经费

83,500.00

0.00

83,500.00


30231

  公务用车运行维护费

233,245.00

0.00

233,245.00


30239

  其他交通费用

23,288.00

0.00

23,288.00


30299

  其他商品和服务支出

236,943.00

0.00

236,943.00


303

对个人和家庭的补助

1,184,183.00

1,184,183.00

0.00


30302

  退休费

574,556.00

574,556.00

0.00


30304

  抚恤金

94,168.00

94,168.00

0.00


30305

  生活补助

22,660.00

22,660.00

0.00


30309

  奖励金

17,360.00

17,360.00

0.00


30311

  住房公积金

475,439.00

475,439.00

0.00


304

对企事业单位的补贴

503,004.00

0.00

503,004.00


30402

  事业单位补贴

503,004.00

0.00

503,004.00


注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。


    2.本表批复到款级科目。


    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


 


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