一、部门主要职能
(一)贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策,按照区委和市委宣传部的统一要求,部署全区宣传思想工作,指导全区各级党委宣传部门的工作,协调全区宣传思想战线方面的力量开展宣传工作。
(二)负责指导全区的理论学习、理论宣传及指导理论研究工作,对宣传干部及基层、企业宣传骨干进行培训。归口管理区委讲师组。
(三)负责引导社会舆论,负责全区新闻管理工作,指导协调区内重大活动的新闻报道。统一管理全区对外宣传工作和《池州日报.贵池新闻》采编室工作。
(四)负责全区互联网宣传管理工作。
(五)指导全区对精神产品的生产和农村文化市场的管理,把握精神产品的导向,掌握全区文艺工作和文艺队伍的情况,对区文化广播电视新闻出版局、区文联的工作实施方针、政策指导;指导协调全区文化产业发展;承担区“扫黄打非”领导小组办公室工作。
(六)指导研究制定全区精神文明创建活动的有关规划、措施;指导、协调、督促区直单位、社区、村镇(乡)的创建活动,总结推广典型经验,表彰先进。
(七)协调、协同有关部门做好社会宣传工作,指导督促教体局、卫生局、文化广播电视新闻出版局、人口计生委等有关单位贯彻执行党的方针、政策。
(八)及时掌握各个时期、各个阶层的思想动态,有针对性地进行思想政治宣传工作。
(九)配合有关部门做好党员教育工作。
(十)负责全区新闻系列和企业政工系列专业技术职务评审工作。
(十一)受区委委托,会同区委组织部管理区直宣口各单位领导干部,指导领导班子建设;根据干部双重管理规定,协管镇、街道办事处党委宣传部长和全区宣传干部。
(十二)完成区委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
中共池州市贵池区委宣传部2015年度部门决算与预算比较,无增加(减少)户。纳入中共池州市贵池区委宣传部2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
三、中共池州市贵池区委宣传部2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计348.30万元(含年初结转结余),支出总计348.30万元(含年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加78.92万元,增长29%,主要原因:一是工资正常增长及养老保险、职业年金、公积金相应增长;二是区委区政府年终考核奖励;三是部门工作业务拓展。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计300.81万元,其中:财政拨款收入300.81万元,占100%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计344.62万元,其中:基本支出269.62万元,占78%;项目支出75万元,占22%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计348.30万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计348.30万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加78.92万元,增长29%,主要原因:一是工资正常增长及养老保险、职业年金、公积金相应增长;二是区委区政府年终考核奖励;三是部门工作业务拓展。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出344.62万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加122.73万元,增长55%。主要原因一是工资正常增长及养老保险、职业年金、公积金相应增长;二是区委区政府年终考核奖励;三是部门工作业务拓展;四是2014年部分项目资金延期至2015年支付。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为254.7万元,支出决算为344.62万元,完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因一是工资正常增长及养老保险、职业年金、公积金相应增长;二是2014年结余的部分项目资金延期至2015年支付;三是区委区政府年终考核奖励。其中基本支出269.62万元,占78%;项目支出75万元,占22%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2015年度决算287.72万元,比2014年增加102.30万元,增长55%,主要原因一是工资正常增长及养老保险、职业年金、公积金相应增长;二是部门业务拓展所致。其中:“行政运行”决算287.72万元,主要用于人员经费及日常公用经费开支。
2.“社会保障和就业”2015年度决算35.10万元,比2014年增加7.64万元,增长28%,主要原因是离退休干部调资增资所致。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算35.10万元,主要用于机关离退休人员工资支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.24万元,与2014年持平。其中:“行政单位医疗”决算3.24万元,主要用于部机关医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2015年度决算10.76万元,比2014年增加5万元,增长87%,主要原因一是工资正常调资导致计算基数增长。其中:“住房公积金”决算10.76万元。
5.“其他支出”2015年度决算7.80万元,比2014年增加7.80万元,增长100%,主要原因是2014年年终工作考核优秀受到区委区政府奖励。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出269.62万元,其中人员经费183.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费86.32万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出、办公设备购置等。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
中共池州市贵池区委宣传部2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2015年度中共池州市贵池区委宣传部机关运行经费82.74万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2015年度中共池州市贵池区委宣传部政府采购支出总额3.57万元,其中:政府采购货物支出3.57万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日,中共池州市贵池区委宣传部共有车辆2辆,其中处级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,中共池州市贵池区委宣传部按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金75万元。全年共组织对2个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金75万元。评价结果显示,两个项目绩效情况良好,达到了预期绩效目标。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:
表一:收入支出决算总表.xls
表二:收入决算表.xls
表三:支出决算表.xls
表四:财政拨款收入支出决算总表.xls
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表.xls
表七:政府性基金预算收支决算表.xls