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索引号: RB80401070200/201910-00001 组配分类: 财政决算
发布机构: 区委宣传部 主题分类: 文化
标题: 中共池州市贵池区委宣传部2018年部门决算情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2019-09-18
中共池州市贵池区委宣传部2018年部门决算情况
发布时间:2019-09-18 10:43 来源:贵池区政府办公室 字号:[默认 超大]

目 录

第一部分 中共池州市贵池区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共池州市贵池区委宣传部2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共池州市贵池区委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共池州市贵池区委宣传部2018年部门决算情况

 

第一部分 中共池州市贵池区委宣传部概况

一、部门职能

根据市委、市政府和区委、区政府2002年下发关于机构改革方案的文件精神,设置中共池州市贵池区委宣传部,区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合部门。

(一)贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策,按照区委和市委宣传部的统一要求,部署全区宣传思想工作,指导全区各级党委宣传部门的工作,协调全区宣传思想战线方面的力量开展宣传工作。

(二)负责指导全区的理论学习、理论宣传及指导理论研究工作,对宣传干部及基层、企业宣传骨干进行培训。归口管理区委讲师组。

(三)负责引导社会舆论,负责全区新闻管理工作,指导协调区内重大活动的新闻报道。统一管理全区对外宣传工作和《池州日报.贵池新闻》采编室工作。

(四)负责全区互联网宣传管理工作。

(五)指导全区对精神产品的生产和农村文化市场的管理,把握精神产品的导向,掌握全区文艺工作和文艺队伍的情况,对区文化广播电视新闻出版局、区文联的工作实施方针、政策指导;指导协调全区文化产业发展;承担区“扫黄打非”领导小组办公室工作。

(六)指导研究制定全区精神文明创建活动的有关规划、措施;指导、协调、督促区直单位、社区、村镇(乡)的创建活动,总结推广典型经验,表彰先进。

(七)协调、协同有关部门做好社会宣传工作,指导督促教体局、卫生局、文化广播电视新闻出版局、人口计生委等有关单位贯彻执行党的方针、政策。

(八)及时掌握各个时期、各个阶层的思想动态,有针对性地进行思想政治宣传工作。

(九)配合有关部门做好党员教育工作。

(十)负责全区新闻系列和企业政工系列专业技术职务评审工作。

(十一)受区委委托,会同区委组织部管理区直宣口各单位领导干部,指导领导班子建设;根据干部双重管理规定,协管镇、街道办事处党委宣传部长和全区宣传干部。

(十二)完成区委交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责,区委宣传部内设4个职能科室:

(一)办公室

协助部领导组织管理机关工作,协调机关各职能科室的工作关系,督查督办;负责本机关会议的组织,机关文档、财务、信访、保密、离退休干部及机关行政事务管理工作。根据授权负责承办区直宣口各单位的领导干部管理的具体工作,按有关规定负责区直机关、企事业单位、乡镇街道办事处宣传干部部分岗位职务备案、征求意见等工作;指导区直宣口后备干部队伍建设和知识分子工作;负责部(含区委外宣办、区文明办、讲师组)机关及部直属事业单位人事管理工作。

(二)宣传教育科

综合指导基层思想政治工作,加强调查研究,掌握职工思想动态,总结推广基层思想政治工作经验,组织对全区重大先进典型的学习推广;会同有关部门抓好对青少年思想道德教育;协调、协同有关部门做好国防教育,开展法治宣传和基本国策教育;指导、组织和协调全区文艺创作及重要节日、纪念日等文艺活动的安排,配合有关部门加强对农村文化市场管理和“扫黄打非”工作。

(三)新闻科(区委对外宣传办公室、区政府新闻办公室,副科级)

了解和研究全区新闻舆论动向;组织协调全区重大活动的新闻宣传;定期召开新闻通气会,负责电视(贵池专讯)、报纸(贵池版)、杂志的审听、审看、审读工作;负责党报党刊发行工作。认真贯彻落实中央、省、市对外宣传的方针、政策,研究制定全区对外宣传事业发展的总体规划和重大问题、突发事件的对外宣传计划和口径;指导协调全区对外宣传工作;负责区政府新闻发布,协调区政府各部门的新闻发布工作。接待上级对外宣传单位和海外传媒来我区采访,组织指导全区对外宣传品制作;承办区委、区政府交办的其他工作。

(四)理论科

负责制定全区各级干部理论教育规划;负责全区理论骨干的培训;配合有关部门做好全区科级以上干部的轮训工作;负责对乡、镇、街道办事处、区直各部门理论学习的指导、检查工作;掌握理论研究信息及社科学术团体的学术活动动态,对全区理论研究和重要学术活动进行协调和指导;围绕党的中心任务,组织理论队伍开展理论研究;负责全区理论宣传的宏观指导和管理;负责“五个一工程”中理论文章的选题、写作和推荐。负责全区思想政治工作人员中、高级专业技术职务评审的申报工作和全区党建宣传及党员教育工作。

人员编制和领导职数

(一)人员编制

区委宣传部机关编制12名(行政编制9名,离退休干部服务人员编制2名,机关后勤服务人员编制1名)。

(二)领导职数

1、区委宣传部部长1名,副部长3名(其中1名兼任文明办主任)。

2、区委对外宣传办公室(区政府新闻办公室)主任1名;内设科室(股级)领导职数4名;

科级非领导职数2名;工勤人员1名。

科级宣传员按有关法规定设置。

从决算单位构成看,中共池州市贵池区委宣传部2018年度部门决算包括:中共贵池区委宣传部本级决算,与预算比较,无增加(减少)户。

纳入中共池州市贵池区委宣传部2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共池州市贵池区委宣传部

 

 

第二部分 中共池州市贵池区委宣传部2018年部门决算表

见附件。

 

第三部分 中共池州市贵池区委宣传部2018年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计385.86万元(含年初结转结余)、支出总计385.86万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加47.08万元,增长13.9%,主要原因:一是工资正常增长及养老保险、职业年金、公积金相应增长;二是区委区政府考核奖励;三是增加机关事业单位基本养老保险缴费和医疗卫生与计划生育支出;四是部门工作业务拓展,办公费用增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计385.86万元,其中:财政拨款收入385.86万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计385.86万元,其中:基本支出385.86万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计385.86万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计385.86万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加47.08万元,增长13.9%,主要原因一是工资正常增长及养老保险、职业年金、公积金相应增长;二是区委区政府考核奖励;三是增加机关事业单位基本养老保险缴费和医疗卫生与计划生育支出;四是部门工作业务拓展,办公费用增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入385.86万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加47.08万元,增长13.9%。主要原因一是工资正常增长及养老保险、职业年金、公积金相应增长;二是区委区政府考核奖励;三是增加机关事业单位基本养老保险缴费和医疗卫生与计划生育支出;四是部门工作业务拓展,办公费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出385.86万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加47.08万元,增长13.9%。主要原因一是工资正常增长及养老保险、职业年金、公积金相应增长;二是区委区政府考核奖励;三是增加机关事业单位基本养老保险缴费和医疗卫生与计划生育支出;四是部门工作业务拓展,办公费用增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出385.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出346.35万元,占89.75%;社会保障和就业(类)支出23.99万元,占6.22%;住房保障(类)支出11.32万元,占2.93%;医疗卫生与计划生育(类)支出4.2万元,占1.1% 。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.5万元,支出决算为385.86万元,完成年初预算的161.62%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资正常增长及养老保险、职业年金、公积金相应增长;二是区委区政府考核奖励;三是增加机关事业单位基本养老保险缴费和医疗卫生与计划生育支出;四是部门工作业务拓展,办公费用增加。其中:基本支出385.86万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为214.3万元,支出决算346.35万元,完成年初预算的151.29%,决算数大于预算数的主要原因一是工资正常增长及养老保险、职业年金相应增长;二是区委区政府考核奖励;三是部门工作业务拓展,办公经费增加。

  1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),年初预算为21.7万元,支出决算为23.99万元,完成年初预算的110.55%,决算数大于预算数的主要原因是2018年机关事业单位基本养老保险缴费。
  2. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为11.3万元,支出决算为11.32万元,完成年初预算的100.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员薪酬调整导致缴费基数的变动。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为4.2万元,支出决算为4.2万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出385.86万元,其中人员经费216.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费169.82万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共池州市委宣传部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,中共池州市贵池区委宣传部机关运行经费支出346.35万元,比2017年增加90.75万元,增长35.5%,主要原因一是工资正常增长及养老保险、职业年金相应增长;二是区委区政府考核奖励;三是部门工作业务拓展,办公经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,中共池州市贵池区委宣传部政府采购支出总额1.63万元,其中:政府采购货物支出1.63万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,中共池州市贵池区委宣传部共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。     

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

中共池州市贵池区委宣传部2018年未开展预算绩效自评,因此涉及0个项目,涉及资金0万元,因此无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。   

 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。