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索引号: 744850366/201709-00002 组配分类: 财政决算
发布机构: 池州市贵池区融媒体中心 主题分类: 文化 / DOC
标题: 《池州日报·贵池版》采编室2016年部门决算情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2017-09-29
《池州日报·贵池版》采编室2016年部门决算情况
发布时间:2017-09-29 18:01 来源:池州日报·贵池新闻采编室 字号:[默认 超大]

一、部门主要职能

《池州日报·贵池版》采编室是贵池区委宣传部的二级机构,隶属宣传部管理,有事业编制5人,是贵池区委、区政府的重要舆论阵地,充分发挥正确舆论导向,让“喉舌”作用明显。根据区委、区政府的中心工作,精心策划,周密安排,为中心工作的开展营造深厚氛围。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,《池州日报·贵池版》采编室2016年度部门决算与预算比较,基本持平。纳入《池州日报·贵池版》采编室2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

 

1

 

《池州日报·贵池版》采编室

三、《池州日报·贵池版》采编室2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

 

2016年度收入总计129.76万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计129.76万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入减少19.84万元,下降13%;支出减少12.34万元,下降8.6%。主要原因:一是一名职工调出本单位,单位行政运行费用相应减少;二是2015年及时支付了2015年度池州日报社管理费,2016年只需支付当年度池州日报社管理费。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计129.76万元,其中:财政拨款收入129.76万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计129.76万元,其中:基本支出129.76万元,占100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计129.76万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计129.76万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2015年相比,收入减少19.84万元,下降13%;支出减少12.34万元,下降8.6%。主要原因:一是一名职工调出本单位,单位行政运行费用相应减少;二是2015年及时支付了2015年度池州日报社管理费,2016年只需支付当年度池州日报社管理费。

 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出129.76万元,占本年支出的100%。与2015年相比,支出减少12.34万元,下降8.6%。主要原因:一是一名职工调出本单位,单位行政运行费用相应减少;二是2015年及时支付了2015年度池州日报社管理费,2016年只需支付当年度池州日报社管理费。

 

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为101.4194万元万元,支出决算为129.76万元。完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因一是工资正常增长及养老保险、职业年金、公积金相应增长;二是池州日报社管理费、报纸印刷费的增加;三是部门工作业务拓展。其中基本支出129.76万元,占100%

 

具体情况如下:

1.“一般公共服务”2016年度决算129.76万元,比2015年减少12.34万元,下降8.6%。主要原因:一是一名职工调出本单位,单位行政运行费用相应减少;二是2015年及时支付了2015年度池州日报社管理费,2016年只需支付当年度池州日报社管理费。

 

2、“行政运行” 2015年度决算121.74万元,比2015年减少15.46万元,下降11.2%。主要原因:一是一名职工调出本单位,单位行政运行费用相应减少;二是2015年及时支付了2015年度池州日报社管理费,2016年只需支付当年度池州日报社管理费。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算1.39万元。

4.“住房保障支出”2016年度决算6.63万元,比2015年增加2.93万元,增长79%。主要原因一是工资正常调资导致计算基数增长。其中:“住房公积金”决算6.63万元。

 

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出129.76万元,其中人员经费62.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费67.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

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