| 索引号: | 113418020032848972/202009-00004 | 组配分类: | 部门决算 |
| 发布机构: | 贵池区审计局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 池州市贵池区审计局2019年部门决算情况 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2020-09-18 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
池州市贵池区审计局2019年部门
决算情况
2020年9月
目 录
第一部分 池州市贵池区审计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 池州市贵池区审计局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 池州市贵池区审计局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
池州市贵池区审计局2019年部门决算情况
第一部分 池州市贵池区审计局概况
一、部门职能(一)主管全区审计工作。贯彻执行《中华人民共和国审计法》和有关法律法规;负责对区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全区经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定,提出审计建议。
(三)向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受区政府委托,向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告;向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向区政府、上级审计机关报告和向区政府有关部门、镇人民政府、街道办事处通报审计情况及结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
1.区级预算执行情况和其他财政收支,区直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。
2.使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
3.下级财政决算审计。
4.区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
5.区属国有企业和金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
6.区政府工作部门、镇人民政府、街道办事处管理和受区政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
8.法律法规规定应由区审计局审计的其他事项。
(五)按规定对科级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理 或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)承办上级审计机关授权和区政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,池州市贵池区审计局2019年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。
纳入池州市贵池区审计局2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
池州市贵池区审计局本级 |
|
2 |
池州市贵池区政府投资审计中心 |
第二部分 池州市贵池区审计局2019年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门:池州市贵池区审计局本级 |
|
金额单位:万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,367.97 |
一、一般公共服务支出 |
1294.35 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
||
|
三、上级补助收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
||
|
四、事业收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
||
|
五、经营收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
||
|
七、其他收入 |
11.6 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
23.26 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
6.42 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.28 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
1379.57 |
本年支出合计 |
1336.31 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
||
|
年初结转和结余 |
0.68 |
年末结转和结余 |
43.95 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
1380.62 |
总计 |
1380.26 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门:池州市贵池区审计局本级 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
小计 |
其中:教育 收费 |
|||||||||
|
栏次 |
合计 |
1379.57 |
1367.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.60 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1337.61 |
1326.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.60 |
|
|
20108 |
审计事务 |
1337.61 |
1326 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.60 |
|
|
2010801 |
行政运行 |
351.31 |
339.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.60 |
|
|
2010804 |
审计业务 |
986.3 |
986.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.5 |
20.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.5 |
20.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.4 |
0.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.4 |
0.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门:池州市贵池区审计局本级 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1336.31 |
377.97 |
958.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,294.35 |
336.01 |
958.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20108 |
审计事务 |
1,294.35 |
336.01 |
958.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
336.01 |
336.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010804 |
审计业务 |
958.34 |
0.00 |
958.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.50 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.50 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门:池州市贵池区审计局本级 |
|
金额单位:万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1367.97 |
一、一般公共服务支出 |
1282.74 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
23.26 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
九、卫生健康支出 |
6.42 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
十九、住房保障支出 |
12.28 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
0.00 |
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
1367.97 |
本年支出合计 |
1324.7 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
43.26 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
1367.97 |
总计 |
1367.97 |
|
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门:池州市贵池区审计局本级 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1367.97 |
381.67 |
986.3 |
1324.7 |
366.36 |
958.34 |
43.26 |
15.31 |
27.96 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1326 |
339.71 |
986.3 |
1282.74 |
324.4 |
958.34 |
43.26 |
15.31 |
27.96 |
0.00 |
||||
|
20108 |
审计事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1326 |
339.71 |
986.3 |
1282.74 |
324.4 |
958.34 |
43.26 |
15.31 |
27.96 |
0.00 |
||||
|
2010801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
339.71 |
339.71 |
0.00 |
324.40 |
324.40 |
0.00 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010804 |
审计业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
986.30 |
0.00 |
986.30 |
958.34 |
0.00 |
958.34 |
27.96 |
0.00 |
27.96 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.50 |
20.50 |
0.00 |
20.50 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.50 |
20.50 |
0.00 |
20.50 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
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|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门:池州市贵池区审计局本级 |
|
|
金额单位:万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出158.68v |
158.68 |
302 |
商品和服务支出 |
57.55 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
65.76 |
30201 |
办公费 |
8.16 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
37.22 |
30202 |
印刷费 |
0.19 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
10.68 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
6.98 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
20.5 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
6.29 |
31002 |
办公设备购置 |
6.98 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.42 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.77 |
30211 |
差旅费 |
10.38 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
12.28 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.05 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
143.16 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
4.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
141.99 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.76 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.94 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.18 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
8.97 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.05 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
301.84 |
公用经费合计 |
64.53 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
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|
公开07表 |
|||
|
部门:池州市贵池区审计局本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||||||||
池州市贵池区审计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 池州市贵池区审计局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1380.26万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1380.26万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,总收入增加1000.86。增长295.67%,总支出增加1001.55,增长264.46%。主要原因:外聘专家审计费列入局机关项目支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1379.57万元,其中:财政拨款收入1367.97万元,占99.16%;其他收入11.61万元,占0.84%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1336.31万元,其中:基本支出377.97万元,占28.28%;项目支出958.34万元,占71.72%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1367.97万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1367.97万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1029.47万元。增长304.13%,主要原因:一是政府对审计全覆盖的重视程度越来越高,审计项目的数量越来越多,社会购买服务参与审计工作也在不断增加;二是人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入1367.97万元,占本年收入的99.16%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1029.47万元,增长304.13%。主要原因政府对审计全覆盖的重视程度越来越高,审计项目的数量越来越多,社会购买服务参与审计工作也在不断增加;二是人员工资增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1324.70万元,占本年支出的99.13%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加986.20万元,增长291.34%。主要原因政府对审计全覆盖的重视程度越来越高,审计项目的数量越来越多,社会购买服务参与审计工作也在不断增加;二是人员工资增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1324.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1282.74万元,占96.83%;社会保障和就业(类)支出23.26万元,占1.76%;卫生健康支出(类)支出6.42万元,占0.48%;住房保障(类)支出12.28万元,占0.93%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为609.66万元,支出决算为1324.7万元,完成年初预算的217.28%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是政府对审计全覆盖的重视程度越来越高,审计项目的数量越来越多,社会购买服务参与审计工作也在不断增加;二是人员工资增加。其中:基本支出366.36万元,占27.66%;项目支出958.34万元,占72.34%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为570.42万元,支出决算为1282.74万元,完成年初预算的224.88%,决算数大于预算数的主要原因是审计全覆盖的重视程度越来越高,审计项目的数量越来越多,社会购买服务参与审计工作也在不断增加;二是人员工资增加。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为20.51万元,支出决算为23.26万元,完成年初预算的113.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。其中,机关事业单位基本养老保险缴费支出20.50万元,财政对失业保险基金的补助1.98万元,财政对工伤保险基金的补助0.4万元,财政对生育保险基金的补助0.4万元。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.42万元,支出决算为6.42万元,完成年初预算的100%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为12.31万元,支出决算为12.28万元,完成年初预算的99.76%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出366.36万元,其中:人员经费301.84万元,主要包括:基本工资65.76万元、津贴补贴37.22万元、奖金10.68万元、机关事业单位基本养老保险费20.5万元、职工基本医疗保险缴费6.42万元、其他社会保障缴费2.77万元、住房公积金12.28万元、其他工资福利支出3.05万元、生活补助141.99万元、奖励金1.18万元;公用经费64.53万元,主要包括:办公费8.16万元、印刷费0.19万元、邮电费6.29万元、差旅费10.38万元、培训费0.5万元、公务接待费4.3万元、劳务费1.76万元、工会经费4.94万元、其他交通费用8.97万元、其他商品服务支出12.05万元、资本性支出办公设备购置6.98万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
贵池区审计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度,池州市贵池区审计局机关运行经费支出366.36万元,比2018年增加82.3万元,增长28.97%,主要原因是政府对审计全覆盖的重视程度越来越高,审计项目的数量越来越多,社会购买服务参与审计工作也在不断增加;二是人员工资增加。
(二)政府采购支出情况
2019年度,池州市贵池区审计局政府采购支出总额6.98万元,其中:政府采购货物支出6.9792万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,池州市贵池区审计局共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆数不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,该项目达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
四、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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