( 一 )因公出国 (境 ) 费决算0万元,比年初预算5万元减少5万。 主要原因是因受到新冠肺炎疫情影响,区级各部门、单位根据上级安排,预计减少因公出国(境)考察人次。
( 二 )公务接待费决算599.9万元,比年初预算 999.4万元减少399.5万元,下降39.9%。主要原因是区直各部门、单位按照中央和省厉行节约要求,且受到新冠肺炎疫情影响,压减一般性支出,减少公务接待计划,从严控制接待人数和费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市委市政府、区委区政府等相关规定。
( 三 )公务用车购置及运行维护费决算786.6万元, 比年初预算884.5万元减少97.9万元,下降11.1%。 其中,公务用车购置费353.1万元, 比年初预算265万元增加88.1 万元,增长33.2%,主要是2021年总公车数量227辆,比2020年218辆增加9辆。公务用车运行维护费433.5万元, 比年初预算 619.5万元减少186万元,下降30%。主要原因是区直部门单位进一步加强和规范公务用车使用管理,降低了公务用车运行成本。运行维护费主要用于核定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。