| 索引号: | 113418027430831346/202401-00030 | 组配分类: | 单位部门预决算 |
| 发布机构: | 贵池区发展和改革委员会(贵池区粮食和物资储备局) | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 池州市贵池区发展和改革委员会2024年度部门预算 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-01-22 | |
| 生效日期: | 废止日期: |
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.机构设置
3.2024年度主要工作任务
第二部分 池州市贵池区发展和改革委员会2024年度部门预算表
1.池州市贵池区发展和改革委员会2024年收支总表
2.池州市贵池区发展和改革委员会2024年收入总表
3.池州市贵池区发展和改革委员会2024年支出总表
4.池州市贵池区发展和改革委员会2024年财政拨款收支总表
5.池州市贵池区发展和改革委员会2024年一般公共预算支出表
6.池州市贵池区发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出表
7.池州市贵池区发展和改革委员会2024年政府性基金预算支出表
8.池州市贵池区发展和改革委员会2024年国有资本经营预算支出表
9.池州市贵池区发展和改革委员会2024年项目支出表
10.池州市贵池区发展和改革委员会2024年政府采购支出表
11.池州市贵池区发展和改革委员会2024年政府购买服务支出表
12.池州市贵池区发展和改革委员会2024年通用资产配置支出表
第三部分 池州市贵池区发展和改革委员会2024年度部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.关于2024年通用资产配置支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责专项规划、区域规划和空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。
(二)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展和深化供给侧结构性改革的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导,提出相关调整建议。
(三)统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。
(四)指导推进和综合协调经济社会体制综合改革有关工作,提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度,负责拟订外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录。牵头推进优化营商环境工作。
(五)负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目,在煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源等项目审批、核准、审核前提出部门意见,加强投资项目事中、事后监管。负责全口径外债的管理和监测工作。规划全区重大项目和生产力布局。综合管理全区重点项目建设,安排全区重点建设项目计划,组织指导区重大项目谋划、储备和前期工作。鼓励和引导民间投资。指导工程咨询业发展。
(六)拟订区域发展战略、规划和政策措施,负责落实国家、省推进中部地区崛起、承接产业转移示范区建设、长江经济带和皖南国际文化旅游示范区等有关工作。负责长三角区域合作相关工作。组织协调和推进跨市区经济技术合作交流。研究提出城镇化发展战略和有关政策建议,指导镇域经济发展有关工作。按规定负责开发区有关工作。制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划,组织协调库区移民安置和经济开发工作。
(七)组织拟订综合性产业政策。负责协调产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。协调推进农村经济社会发展的重大问题。组织拟订并推动服务业及现代物流业发展战略和政策措施,指导市场体系建设。承担地方、企业债券发行的申报和监管工作。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。
(八)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局区级重大科技基础设施。组织拟订高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
(九)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。承担商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。
(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订人口发展规划及人口政策。牵头开展社会信用体系建设。
(十一)推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。落实能源消费控制目标和任务。
(十二)会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。推动实施军民融合战略,组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。
(十三)根据国家和省有关法律法规和相关规定,参与有关地方性规范文件草案的起草和实施工作。分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议;拟订并组织实施粮食和物资储备相关地方标准和技术规范。
(十四)贯彻执行国家有关价格法律法规和方针政策,负责国家、省、市制定的商品、服务价格规定的贯彻实施。协调制定全区价格调控目标及调控措施。拟订价格改革中长期和年度计划并组织实施。组织实施和管理国家、省级、市级、区级管理的实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格。对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。承担行政事业性收费管理工作。负责相关价格公共服务工作。负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作。负责重要商品和服务价格的成本调查和监审。负责价格认定、价格认定复核以及价格争议调处工作。
(十五)组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策。提出全区能源发展战略的建议,拟订能源发展规划和产业政策,研究和协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业节能和综合利用,指导能源科技进步。监测、分析能源产业的发展状况、运行情况和市场需求,负责能源预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。负责煤炭行业管理和安全生产监督管理。负责电力工业管理工作。依法主管全区石油、天然气管道保护工作。协调全区石油、天然气储备。
(十六)研究提出全区重要物资储备规划和储备品种目录的建议,组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。负责全区储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。
(十七)监测全区粮食和重要物资供求变化并预测预警,承担全区粮食流通总量平衡的具体工作,指导协调国家政策性粮食购销工作,保障军粮供给。协调建立市际间粮食购销关系,协调产销区粮食余缺调剂。负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全区粮食库存检查工作。负责区级储备粮的财务审计和监督。负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作和交流。承担粮食安全责任制考核的具体工作。
(十八)承担区国防动员委员会、区推动长江经济带发展领导小组、区实施五大发展行动计划领导小组等有关具体工作。
(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,池州市贵池区发展和改革委员会2024年度部门预算仅包括池州市贵池区发展和改革委员会本级预算,无其他下属单位预算。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
池州市贵池区发展和改革委员会 |
行政单位 |
三、2024年度主要工作任务
(一)强化经济运行调度。围绕年度目标任务,密切关注规模工业、建筑业、投资、有关服务业行业、财政八项支出等主要统计指标运行情况,准确掌握经济运行趋势及动态,及时发现并解决问题,分月做好主要经济指标运行的监测预警,确保有序完成年度计划任务。贯彻落实《贵池区服务业锻长补短行动方案》和《贵池区规模以上服务业企业培育壮大行动方案》,加强服务业调度,走访满足纳规条件的服务业企业,引导其申报月度纳规;按时组织发放服务业奖补资金。
(二)抓牢项目建设工作。全区上下要牢固树立“项目为王”理念,高度重视项目谋划工作,把更多精力和心思放到抓项目、促发展上来,真正把项目谋划工作做实、做细、做到位。要抓住政策叠加机遇,紧盯政策资金投向,深入学习研究国家和省上重大战略、重大政策、重要部署,做足项目前期工作,提高申报精准度,健全完善谋划项目动态储备库,切实把政策红利转化为一个个具体项目。要围绕现代农业、生态工业、文化旅游、生态环保、商贸物流、民生保障、基础设施等重点领域,高起点、高标准、高质量谋划储备一批打基础、利长远、惠民生、增后劲的重点项目。要聚焦“延链补链”,统筹产业链发展,扎实推进产业链招商,精心谋划包装一批产业配套项目,做好延链、强链、补链文章,为产业转型发展蓄势赋能。要强化服务保障,夯实工作责任,做深做实前期工作,加快报建审批、落实要素保障,坚持要素跟着项目走,为项目建设提供全生命周期服务,以高质量的重点项目谋划推动我区经济社会高质量发展。
(三)持续做好粮食工作。做好启动稻谷最低收购价执行预案各项准备工作,发挥政策托底作用,同时,鼓励多元市场主体开展市场化收购,确保我区不发生农民“卖粮难”。继续加强市场粮价监测,及时掌握粮油供应及价格信息,统筹粮油调度,指导各粮油经营和加工企业做好粮源组织,安排好加工生产,充实粮油库存,丰富供应品种,稳定粮油市场投放量,确保粮油供应质量。明确企业应急保供稳价相关职责,要求各指定企业积极配合我区根据市场变化做出的应急调度,充分发挥保供稳价作用。区发改委将继续优化军粮配送机制,提高军粮供应服务水平,完善军粮供应质量,规范业务管理,提升军供站军粮综合保障能力,进一步改善军供设施设备,切实做好部队军粮供应,让部队官兵吃上“放心粮”。以规范流通和粮食质量为重点,依法加强粮食流通和存储的监督检查。特别是针对粮食市场价格波动,协同有关部门联合开展粮食市场执法检查和粮食质量安全检查,维护正常粮食流通秩序。
(四)加大项目纳统,规范项目入统。一是持续强化项目调度推进,力求形成更多投资实物量,重点关注技改(改扩建)、设备购置、租赁经营等项目入统工作,不断充实完善项目库。加强衔接沟通,协调项目单位及时完善申报材料,确保省重点项目及时入库纳统。同步做好年内拟开工项目摸排梳理工作,编制入库项目任务清单,细化开工、入库时间节点,督促项目单位提前做好资料收集整理工作,确保项目开工后及时申报入库。二是加强统计基础建设,督促项目单位配齐配足统计力量,规范统计流程,做好投资统计资料收集、整理和建档工作,夯实投资统计工作基础。强化投资责任单位主体责任,加强业务指导、工作督导和审核把关工作,帮助项目单位熟悉投资统计业务知识、掌握投资申报要点,确保项目单位入库申报材料和投资支撑材料及时、完整、规范,坚决做到及时纳统、应统尽统。三是强化项目谋划编制。全面贯彻落实中央财经委员会第十一次会议精神和国家、省稳住经济大盘一系列政策要求,重点围绕基础设施五大领域、政策性开发性金融工具、商业银行中长期贷款和长三角一体化、新型城镇化等重点领域,谋划编制一批补短板、惠民生、增后劲的重大项目,不断强化对上争资项目支撑。四是加大对上争资力度。及时掌握国家、省政策动态,捕捉项目申报信息,加强衔接沟通,积极争取上级支持,争取更多项目跻身中央预算内投资和省市专项补助“大盘子”。加强项目申报后跟踪衔接,根据上级要求修改完善申报信息,力争项目精准对路、排序靠前、尽早获批,为全区经济和社会事业发展提供项目资金支持。
(五)加大节能宣传,严格能评审批。一是加大节能宣传力度,提倡使用清洁能源,引导企业实施节能技术改造。二是严格执行能评审批制度,从源头上加强管理,加强重点耗能企业监控管理。三是关注规上企业,抓早抓细,重点调控,做好数据管控。
(六)强化信息共享,拓展信用信息应用。一是狠抓工作推进。紧紧围绕工作目标,全力推进各项工作开展。二是进一步强化信息共享。加强对接协调,拓展信用信息归集广度和深度,提高信用信息共享质量和数量。扎实做好“双公示”工作,按时报送“双公示”信息,实现全覆盖无遗漏。三是推进信用监管。推广信用承诺制,进一步扩大审批替代型信用承诺覆盖面。开展分级分类监管,完善信用联合奖惩机制。加强失信专项治理,推进重点领域信用建设。四是拓展信用信息应用。不断强化“守信激励、失信惩戒”机制,拓展守信激励场景应用。加大“信易贷”平台推介力度,提高平台知晓率,充分发挥“信易贷”平台优势,全面摸排融资需求,推广使用平台,扩大“信易贷”规模。五是加强信用宣传。加强重点人群教育培训,增强群众信用意识。依托信用信息共享服务平台、门户网站、报刊等平台,扩大信用宣传。持续做好信用示范典型推荐评选等活动,营造良好信用建设环境。
(七)加大节能宣传,严格能评审批。一是狠抓工作推进。紧紧围绕工作目标,全力推进各项工作开展。二是进一步强化信息共享。加强对接协调,拓展信用信息归集广度和深度,提高信用信息共享质量和数量。扎实做好“双公示”工作,按时报送“双公示”信息,实现全覆盖无遗漏。三是推进信用监管。推广信用承诺制,进一步扩大审批替代型信用承诺覆盖面。开展分级分类监管,完善信用联合奖惩机制。加强失信专项治理,推进重点领域信用建设。四是拓展信用信息应用。不断强化“守信激励、失信惩戒”机制,拓展守信激励场景应用。加大“信易贷”平台推介力度,提高平台知晓率,充分发挥“信易贷”平台优势,全面摸排融资需求,推广使用平台,扩大“信易贷”规模。五是加强信用宣传。加强重点人群教育培训,增强群众信用意识。依托信用信息共享服务平台、门户网站、报刊等平台,扩大信用宣传。持续做好信用示范典型推荐评选等活动,营造良好信用建设环境。
(八)坚持党建引领,推动各项工作全面发展。深入学习贯彻党的二十大精神,持续跟进学习贯彻习近平总书记系列重要讲话指示精神,全面加强党的政治建设,进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。认真履行党风廉政建设两个责任,严格落实意识形态工作责任制。进一步加强机关党建工作,加强干部教育管理工作,强化责任担当和纪律规矩意识。进一步落实安全生产责任制,抓好脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、统一战线、文明创建、信访维稳、双拥创建、依法行政、军民融合等工作,确保各项工作提质增效。
第二部分 池州市贵池区发展和改革委员会2024年度部门预算表
|
部门公开表1 |
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池州市贵池区发展和改革委员会2024年收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1121.55 |
一、一般公共服务支出 |
415.92 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
21 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中:中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
252.57 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
9.55 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
13 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
65.16 |
|
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
79.51 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
330 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
1121.55 |
本 年 支 出 小 计 |
1186.71 |
|
上年结转数 |
65.16 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
65.16 |
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
1186.71 |
支 出 总 计 |
1186.71 |
|
部门公开表2 |
||||||||||||||||||
|
池州市贵池区发展和改革委员会2024年收入总表 |
||||||||||||||||||
|
|
单位:万元 |
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|
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
池州市贵池区发展和改革委员会 |
1186.71 |
1121.55 |
1121.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65.16 |
|
65.16 |
|
|
|
|
池州市贵池区发展和改革委员会本级 |
1186.71 |
1121.55 |
1121.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65.16 |
|
65.16 |
|
|
|
|
部门公开表3 |
|||||||
|
池州市贵池区发展和改革委员会2024年支出总表 |
|||||||
|
|
单位:万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
415.92 |
330.92 |
85 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
415.92 |
330.92 |
85 |
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
236.58 |
236.58 |
|
|
|
|
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
94.34 |
94.34 |
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
55 |
|
55 |
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
21 |
|
21 |
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
21 |
|
21 |
|
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
13 |
|
13 |
|
|
|
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
8 |
|
8 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
252.57 |
252.57 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
252.57 |
252.57 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
200.12 |
200.12 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.96 |
34.96 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.48 |
17.48 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.55 |
9.55 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.55 |
9.55 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.31 |
6.31 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
13 |
|
13 |
|
|
|
|
21114 |
能源管理事务 |
13 |
|
13 |
|
|
|
|
2111407 |
能源行业管理 |
13 |
|
13 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
65.16 |
|
65.16 |
|
|
|
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
65.16 |
|
65.16 |
|
|
|
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
65.16 |
|
65.16 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
79.51 |
79.51 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
79.51 |
79.51 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.33 |
34.33 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
45.18 |
45.18 |
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
330 |
|
330 |
|
|
|
|
22201 |
粮油物资事务 |
330 |
|
330 |
|
|
|
|
2220121 |
物资保管保养 |
134 |
|
134 |
|
|
|
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
196 |
|
196 |
|
|
|
|
|
合计 |
1186.71 |
672.55 |
514.16 |
|
|
|
|
部门公开表4 |
|||
|
池州市贵池区发展和改革委员会2024年财政拨款收支总表 |
|||
|
|
单位:万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预 算 数 |
项目 |
预 算 数 |
|
一、本年收入 |
1121.55 |
一、本年支出 |
1186.71 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
1121.55 |
(一)一般公共服务支出 |
415.92 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
21 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
65.16 |
(五)教育支出 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
65.16 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
252.57 |
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
9.55 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
13 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
65.16 |
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
79.51 |
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
330 |
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
1186.71 |
支 出 总 计 |
1186.71 |
|
部门公开表5 |
||||||
|
池州市贵池区发展和改革委员会2024年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
单位:万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
415.92 |
330.92 |
268.36 |
62.55 |
85 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
415.92 |
330.92 |
268.36 |
62.55 |
85 |
|
2010401 |
行政运行 |
236.58 |
236.58 |
176.75 |
59.83 |
|
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
30 |
|
|
|
30 |
|
2010450 |
事业运行 |
94.34 |
94.34 |
91.62 |
2.72 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
55 |
|
|
|
55 |
|
203 |
国防支出 |
21 |
|
|
|
21 |
|
20306 |
国防动员 |
21 |
|
|
|
21 |
|
2030603 |
人民防空 |
13 |
|
|
|
13 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
8 |
|
|
|
8 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
252.57 |
252.57 |
252.57 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
252.57 |
252.57 |
252.57 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
200.12 |
200.12 |
200.12 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.96 |
34.96 |
34.96 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.48 |
17.48 |
17.48 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.55 |
9.55 |
9.55 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.55 |
9.55 |
9.55 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.31 |
6.31 |
6.31 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
13 |
|
|
|
13 |
|
21114 |
能源管理事务 |
13 |
|
|
|
13 |
|
2111407 |
能源行业管理 |
13 |
|
|
|
13 |
|
221 |
住房保障支出 |
79.51 |
79.51 |
79.51 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
79.51 |
79.51 |
79.51 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
34.33 |
34.33 |
34.33 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
45.18 |
45.18 |
45.18 |
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
330 |
|
|
|
330 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
330 |
|
|
|
330 |
|
2220121 |
物资保管保养 |
134 |
|
|
|
134 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
196 |
|
|
|
196 |
|
|
合计 |
1121.55 |
672.55 |
610 |
62.55 |
449 |
|
部门公开表6 |
||||
|
池州市贵池区发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
单位:万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
378.03 |
378.03 |
|
|
30101 |
基本工资 |
93.62 |
93.62 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
45.53 |
45.53 |
|
|
30103 |
奖金 |
113.02 |
113.02 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
18.48 |
18.48 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.96 |
34.96 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.48 |
17.48 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.55 |
9.55 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.53 |
0.53 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
34.33 |
34.33 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.52 |
10.52 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
54.55 |
|
54.55 |
|
30201 |
办公费 |
2 |
|
2 |
|
30211 |
差旅费 |
1 |
|
1 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
30214 |
租赁费 |
0.43 |
|
0.43 |
|
30216 |
培训费 |
3.2 |
|
3.2 |
|
30217 |
公务接待费 |
11.58 |
|
11.58 |
|
30228 |
工会经费 |
14.27 |
|
14.27 |
|
30229 |
福利费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.28 |
|
11.28 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10 |
|
10 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
231.96 |
231.96 |
|
|
30301 |
离休费 |
46.24 |
46.24 |
|
|
30302 |
退休费 |
181.38 |
181.38 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.83 |
2.83 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.51 |
1.51 |
|
|
310 |
资本性支出 |
8 |
|
8 |
|
31002 |
办公设备购置 |
8 |
|
8 |
|
|
合计 |
672.55 |
610 |
62.55 |
|
部门公开表7 |
||||
|
池州市贵池区发展和改革委员会2024年政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
单位:万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
213 |
农林水支出 |
65.16 |
|
65.16 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
65.16 |
|
65.16 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
65.16 |
|
65.16 |
|
|
合计 |
65.16 |
|
65.16 |
|
部门公开表8 |
||||
|
池州市贵池区发展和改革委员会2024年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
单位:万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:池州市贵池区发展和改革委员会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据
|
部门公开表9 |
|||||||||||
|
池州市贵池区发展和改革委员会2024年项目支出表 |
|||||||||||
|
|
单位:万元 |
||||||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
2023年大中型水库移民直补资金项目 |
池州市贵池区发展和改革委员会本级 |
0.96 |
|
|
|
|
0.96 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年度第一批大中型水库移民后期扶持项目 |
池州市贵池区发展和改革委员会本级 |
2.2 |
|
|
|
|
2.2 |
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年第二批大中型水库移民后期扶持项目 |
池州市贵池区发展和改革委员会本级 |
62 |
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
特定目标类 |
区级储备粮补贴 |
池州市贵池区发展和改革委员会本级 |
330 |
330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
项目评审及涉案评估机构经费 |
池州市贵池区发展和改革委员会本级 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
重点项目建设及经济社会发展工作经费 |
池州市贵池区发展和改革委员会本级 |
55 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
促进人防事业发展专项 |
池州市贵池区发展和改革委员会本级 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
国防动员准备专项经费 |
池州市贵池区发展和改革委员会本级 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
“双碳”发展专项经费 |
池州市贵池区发展和改革委员会本级 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
514.16 |
449 |
|
|
|
65.16 |
|
|
|
|
部门公开表10 |
|||||||
|
池州市贵池区发展和改革委员会2024年政府采购支出表 |
|||||||
|
|
单位:万元 |
||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
池州市贵池区发展和改革委员会本级_综合定额(行政) |
空调机 |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
池州市贵池区发展和改革委员会本级_综合定额(行政) |
台式计算机 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
池州市贵池区发展和改革委员会本级_综合定额(行政) |
A4 黑白打印机 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
8 |
8 |
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
||||||
|
池州市贵池区发展和改革委员会2024年政府购买服务支出表 |
||||||
|
|
单位:万元 |
|||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:池州市贵池区发展和改革委员会没有安排政府购买服务支出,故本表无数据
|
部门公开表12 |
|||
|
池州市贵池区发展和改革委员会2024年通用资产配置支出表 |
|||
|
|
单位:万元 |
||
|
资产大类名称 |
资产分类名称 |
数量 (台、件) |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:池州市贵池区发展和改革委员会没有安排通用资产配置支出,故本表无数据
第三部分 池州市贵池区发展和改革委员会2024年度部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则,池州市贵池区发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区发展和改革委员会2024年收支总预算1186.71万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。
二、关于2024年收入总表的说明
池州市贵池区发展和改革委员会2024年收入预算1186.71万元,其中,本年收入1121.55万元,上年结转收入65.16万元。
(一)本年收入1121.55万元, 收入全部为一般公共预算拨款收入,比2023年预算增加45.17万元,增长4.20%,增长原因主要是项目预算增加、人员经费增加。
(二)上年结转收入65.16万元, 收入全部为政府性基金预算拨款收入,比2023年预算减少83.84万元,下降56.27%,下降原因主要是2023年第二批大中型水库移民后期扶持项目未完工,项目资金结转。
三、关于2024年支出总表的说明
池州市贵池区发展和改革委员会2024年支出预算1186.71万元,比2023年预算减少1326.09万元,下降52.77%,下降原因主要是2023年临时增加中央预算项目和其他项目预算支出。其中,基本支出672.55万元,占56.67%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、工资福利支出、商品服务支出、离退休费、住房保障支出等;项目支出514.16万元,占43.33%,主要用于重点项目建设、物价管理、项目评审及涉案评估、区级储备粮利息费用补贴、水库移民后期扶持项目建设等;事业单位经营支出0.0万元,占0%;上缴上级支出0.0万元,占0%;对附属单位补助支出0.0万元,占0%。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
池州市贵池区发展和改革委员会2024年财政拨款收支预算1186.71万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1121.55万元、政府性基金预算拨款65.16万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入1121.55万元,上年结转收入65.16万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出415.92万元,占35.05%;国防支出21万元,占1.77%;社会保障和就业支出252.57万元,占21.28%;卫生健康支出9.55万元,占0.80%;节能环保支出13万元,占1.10%;农林水支出65.16万元,占5.49%;住房保障支出79.51万元,占6.70%;粮油物资储备支出330万元,占27.81%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
池州市贵池区发展和改革委员会2024年一般公共预算支出1121.55万元,比2023年预算减少1242.25万元,下降52.55%,主要原因:2023年临时增加中央预算项目和其他项目预算支出。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出415.92万元,占37.08%;国防支出21万元,占1.87%;社会保障和就业支出252.57万元,占22.52%;卫生健康支出9.55万元,占0.85%;节能环保支出13万元,占1.16%;住房保障支出79.51万元,占7.09%;粮油物资储备支出330万元,占29.42%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2024年预算236.58万元,比2023年预算增加4.25万元,增长1.83%,增长原因主要是人员经费和公用经费增加。
2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)2024年预算30万元,比2023年预算增加30万元,增长100%,增长原因主要是单位人员及承担事务增加。
3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2024年预算94.34万元,比2023年预算增加30万元,增长46.63%,增长原因主要是分散了项目预算。
4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)2024年预算55万元,比2023年预算减少72.06万元,下降56.71%,下降原因主要是分散了项目预算。
5.国防(类)国防动员(款)人民防空(项)2024年预算13万元,比2023年预算增加13万元,增长100%,增长原因主要是2024年新增人民防空项目。
6.国防(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)2024年预算8万元,比2023年预算增加8万元,增长100%,增长原因主要是2024年新增国防动员项目。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算200.12万元,比2023年预算增加14.99万元,增长8.10%,增长原因主要是新增原物资总公司退休人员预算。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算34.96万元,比2023年预算增加1.93万元,增长5.84%,增长原因主要是编制增加,人员增加。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算17.48万元,比2023年预算增加0.97万元,增长5.88%,增长原因主要是编制增加,人员增加。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算6.31万元,比2023年预算减少1.08万元,下降14.61%,下降原因主要是有行政人员退休。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算3.24万元,比2023年预算增加1.47万元,增长83.05%,增长原因主要是编制增加,人员增加。
12.节能环保(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项)2024年预算13万元,比2023年预算增加13万元,增长100%,增长原因主要是新增能源管理项目预算。
13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算34.33万元,比2023年预算增加4.12万元,增长13.64%,增长原因主要是编制增加,人员增加。
14.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算45.18万元,比2023年预算增加45.18万元,增长100%,增长原因主要是编制增加,人员增加。
15.粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)物资保管保养(项)2024年预算134万元,比2023年预算减少60万元,下降30.93%,下降原因主要是轮换费用减少。
16.粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)2024年预算196万元,比2023年预算减少62万元,下降24.03%,下降原因主要是利息费用减少。
六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明
池州市贵池区发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出672.55万元,其中,人员经费610万元,公用经费62.55万元。
(一)人员经费610万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费62.55万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
池州市贵池区发展和改革委员会2024年政府性基金支出65.16万元,比2023年预算减少83.84万元,下降56.27%,主要原因:2023年第二批大中型水库移民后期扶持项目未完工,项目资金结转。具体情况如下:
1.农林水(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)2024年预算65.16万元,比2023年预算减少83.84万元,下降56.27%,下降原因主要是2023年第二批大中型水库移民后期扶持项目未完工,项目资金结转。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
池州市贵池区发展和改革委员会2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
池州市贵池区发展和改革委员会2024年预算共安排项目支出514.16万元,比2023年预算减少1492.26万元,下降74.37%,下降原因主要是2023年临时增加中央预算项目和其他项目预算支出。主要包括:本年财政拨款安排449万元(其中,一般公共预算拨款安排449万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款上年结转安排65.16万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排65.16万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
池州市贵池区发展和改革委员会2024年预算安排政府采购支出8万元,比2023年预算减少2万元,下降20.00%,下降原因主要是2023年新增人员较多。其中,一般公共预算安排8万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0%;财政专户管理资金安排0万元,占0%;单位资金安排0万元,占0%;
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
池州市贵池区发展和改革委员会2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明
池州市贵池区发展和改革委员会2024年没有安排通用资产配置支出。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“重点项目建设及经济社会发展工作经费”项目。
(1)项目概述。省、市及区本级投资项目管理;镇域经济和产业发展现场会、考核、考评、调研、调度及会议安排;民生工程协调调度等。
(2)立项依据。区会议纪要
(3)实施主体。池州市贵池区发展和改革委员会
(4)起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
(5)项目内容。保证重点项目建设管理、镇域经济发展、重点产业发展和民生工程管理工作顺利开展
(6)年度预算安排。项目预算安排资金55.0万元
(7)绩效目标。本项目共申请预算资金55万元,其中:20万元用于重点项目管理工作;15万元用于经济发展工作;20万元用于民生工程,服务我区经济发展。
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|
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|
项目支出绩效目标表 |
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|
(2024年度) |
||||||
|
项目名称 |
重点项目建设及经济社会发展工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[010]池州市贵池区发展和改革委员会 |
实施单位 |
池州市贵池区发展和改革委员会本级 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
55.00 |
||||
|
其中:财政拨款 |
55.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
本项目共申请预算资金55万元,其中:20万元用于重点项目管理工作;15万元用于经济发展工作;20万元用于民生工程,服务我区经济发展。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
重点项目调度数 |
≥100个 |
|||
|
镇域经济考核单位数 |
≥14个 |
|||||
|
培训人次 |
≥50人 |
|||||
|
质量指标 |
重点项目统计率 |
≥100% |
||||
|
项目监管率 |
≥100% |
|||||
|
培训计划按期完成率 |
≥100% |
|||||
|
经费支出合规性 |
严格执行财经法规和制度规定。 |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时拨付项目资金 |
||||
|
项目统计、监管时间 |
每月 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤55万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济发展的积极影响 |
通过项目实施,更好地服务全区经济发展 |
|||
|
社会效益指标 |
对党委政府重大决策支撑的影响程度 |
对党委政府重大决策支撑的影响程度高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度 |
为区经济社会发展提供长期指导。 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|||
|
公众满意度 |
≥90% |
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(二)机关运行经费。
池州市贵池区发展和改革委员会2024年机关运行经费财政拨款预算672.55万元,比2023年预算增加166.15万元,增长32.81%,增长原因主要是单位人员及承担事务增加。
(三)政府采购情况。
池州市贵池区发展和改革委员会2024年政府采购预算8万元。其中:政府采购货物预算8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,池州市贵池区发展和改革委员会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;单价50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2024年,池州市贵池区发展和改革委员会6个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款449万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用
六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务:反映区发改委用于重点项目建设及经济社会发展等方面的支出
附件:池州市贵池区发展和改革委员会2024年度项目支出绩效目标
附件
池州市贵池区发展和改革委员会2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
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|
序号 |
项目名称 |
预算金额(单位:万元) |
|
1 |
2023年第二批大中型水库移民后期扶持项目 |
62 |
|
2 |
2023年度第一批大中型水库移民后期扶持项目 |
2.2 |
|
3 |
2023年大中型水库移民直补资金项目 |
0.96 |
|
4 |
“双碳”发展专项经费 |
13 |
|
5 |
重点项目建设及经济社会发展工作经费 |
55 |
|
6 |
项目评审及涉案评估机构经费 |
30 |
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2024年度) |
||||||
|
项目名称 |
2023年第二批大中型水库移民后期扶持项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[010]池州市贵池区发展和改革委员会 |
实施单位 |
池州市贵池区发展和改革委员会本级 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
62.00 |
||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
申请中央后期扶持资金62万元,用于涓桥镇桂畈等村庄道路硬化工程,解决我区大中型水库移民生产、生活困难问题。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
基础设施项目数 |
≥1个 |
|||
|
质量指标 |
项目(不含移民培训)验收合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月底 |
||||
|
资金拨付及时性 |
及时拨付资金 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤62万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加移民人均可支配收入 |
通过项目实施,带动移民收入增长 |
|||
|
社会效益指标 |
桂畈等村庄道路硬化工程项目 |
受益人口1500余人,其中移民12人 |
||||
|
生态效益指标 |
项目扶持受益移民村 |
通过项目实施,改善移民村生态环境 |
||||
|
可持续影响指标 |
对改善移民生产生活条件持续影响程度 |
通过项目实施,对改善移民条件产生可持续影响 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
移民对后期扶持政策实施满意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2024年度) |
||||||
|
项目名称 |
2023年度第一批大中型水库移民后期扶持项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[010]池州市贵池区发展和改革委员会 |
实施单位 |
池州市贵池区发展和改革委员会本级 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
2.20 |
||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
申请结转中央水库移民专项资金2.2万元,用于开展水库移民后期扶持方面工作,解决我区大中型水库移民生产、生活困难问题。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
基础设施项目 |
≥2个 |
|||
|
质量指标 |
项目(不含移民培训)验收合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
根据项目进度及时拨付资金 |
||||
|
项目完成时间 |
2024年12月 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤2.2万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对增加移民人均可支配收入的积极影响 |
通过项目实施,增加移民人均可支配收入 |
|||
|
社会效益指标 |
杨桥村道路硬化及亮化工程、曹村村食用菌厂房建设及设备采购项目 |
通过项目实施,受益村2个,受益组24个,受益人口3424人,其中移民55人 |
||||
|
生态效益指标 |
对项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)的积极影响 |
通过项目实施,改善受益村生态环境 |
||||
|
可持续影响指标 |
对改善移民生产生活条件持续影响程度 |
通过项目实施,对改善移民生产生活条件持续影响程度产生可持续影响 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
移民对后期扶持政策实施满意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2024年度) |
||||||
|
项目名称 |
2023年大中型水库移民直补资金项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[010]池州市贵池区发展和改革委员会 |
实施单位 |
池州市贵池区发展和改革委员会本级 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
0.96 |
||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
申请请结转中央大中型水库移民直补资金0.96万元,用于我区水库移民补助。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益企业满意度 |
≥984人 |
|||
|
质量指标 |
水库移民符合率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
根据项目进度及时拨付资金 |
||||
|
项目完成时间 |
2024年12月 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤0.96万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对移民收入的积极影响 |
通过项目实施,增加移民人均可支配收入 |
|||
|
社会效益指标 |
对我区移民的积极影响 |
通过项目实施,受益镇街19个,收益移民984人 |
||||
|
生态效益指标 |
对项目扶持受益地的积极影响 |
通过项目实施,对受益地生态产生了积极影响 |
||||
|
可持续影响指标 |
对改善移民生产生活条件的积极影响 |
通过项目实施,对改善移民生产生活条件产生了可持续影响 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
移民对后期扶持政策实施满意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2024年度) |
||||||
|
项目名称 |
“双碳”发展专项经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[010]池州市贵池区发展和改革委员会 |
实施单位 |
池州市贵池区发展和改革委员会本级 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
13.00 |
||||
|
其中:财政拨款 |
13.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
本项目共申请预算资金13万元,其中,5万元用于能源行业管理、3万元用于“双碳”宣传、5万元用于培训工作,提高全区生态环境保护意识,做好“双碳”推广宣传。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
≥200人 |
|||
|
项目谋划数 |
≥10个 |
|||||
|
质量指标 |
培训计划按期完成率 |
≥100% |
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行财经法规和制度规定。 |
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月 |
||||
|
资金拨付及时性 |
及时拨付项目资金 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤13万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对推进经济建设影响程度 |
通过项目实施,有效带动“双碳”经济循环发展,促进经济社会运转 |
|||
|
社会效益指标 |
对区域环境改善影响程度 |
通过项目实施,有效改善区域环境,促进碳达峰、碳中和事业稳步进行 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对全区经济可持续发展影响程度 |
通过项目实施,提高全区生态环境保护意识,保障生态经济同步运行,推动生态文明建设 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2024年度) |
||||||
|
项目名称 |
重点项目建设及经济社会发展工作经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[010]池州市贵池区发展和改革委员会 |
实施单位 |
池州市贵池区发展和改革委员会本级 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
55.00 |
||||
|
其中:财政拨款 |
55.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
本项目共申请预算资金55万元,其中:20万元用于重点项目管理工作;15万元用于经济发展工作;20万元用于民生工程,服务我区经济发展。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
重点项目调度数 |
≥100个 |
|||
|
镇域经济考核单位数 |
≥14个 |
|||||
|
培训人次 |
≥50人 |
|||||
|
质量指标 |
重点项目统计率 |
≥100% |
||||
|
项目监管率 |
≥100% |
|||||
|
培训计划按期完成率 |
≥100% |
|||||
|
经费支出合规性 |
严格执行财经法规和制度规定。 |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时拨付项目资金 |
||||
|
项目统计、监管时间 |
每月 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤55万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济发展的积极影响 |
通过项目实施,更好地服务全区经济发展 |
|||
|
社会效益指标 |
对党委政府重大决策支撑的影响程度 |
对党委政府重大决策支撑的影响程度高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度 |
为区经济社会发展提供长期指导。 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|||
|
公众满意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
(2024年度) |
||||||
|
项目名称 |
项目评审及涉案评估机构经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[010]池州市贵池区发展和改革委员会 |
实施单位 |
池州市贵池区发展和改革委员会本级 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
30.00 |
||||
|
其中:财政拨款 |
30.00 |
|||||
|
上年结转 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
本项目共申请预算资金30万元,其中:22万元用于项目单位申报项目的专家审查;8万元用于涉案财物的价格认定,通过项目实施,更好地服务全区经济发展 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成评审评价评估项目数量 |
≥160个 |
|||
|
质量指标 |
评审评价评估报告质量合格率 |
≥100% |
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行财经法规和制度规定。 |
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2024年12月25日 |
||||
|
经费支出时效性 |
及时支付 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤30万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对全区经济发展的积极影响 |
通过项目实施,更好地服务全区经济发展 |
|||
|
社会效益指标 |
对提高行政运行效率及结果的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
健全的评审评价评估管理制度为评审工作提供可持续保障 |
为政府性资金使用提供长效保障。 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
|||
|
为政府性资金使用提供长效保障。 |
≥90% |
|||||
联系方式:贵池区发展和改革委员会政务公开电子邮箱:819020497@qq.com
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