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索引号: 113418020032848972/202503-00003 组配分类: 重大决策、重要政策及重点工作执行情况
发布机构: 贵池区审计局 主题分类: 财政、金融、审计
标题: 贵池区审计局召开内审工作会议 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-03-19
贵池区审计局召开内审工作会议
发布时间:2025-03-19 09:25 来源:贵池区审计局 字号:[默认 超大]

为进一步强化内部审计监督职能,建立健全工作机制,总结内审工作经验,深化内审成果运用,3月14日,区审计局主要负责同志主持召开了内审工作会议,12个相关单位负责同志参加。

会议指出了2024年度各部门内审工作存在的突出问题,布置了2025年度内审工作计划。

会议强调,要高站位认识内审工作的重要意义。内部审计在促进完善组织治理、风险管理和内部控制方面扮演者重要角色,具有服务对象向内和以强化内部管理为目的两个典型特征,有助于加强内部经济管理和监督,促进单位遵守财经法纪,提高资金使用效率。

会议要求,要高标准提升内审工作质效。要坚持以审计查清的事实为基础,以法律法规和政策制度为依据,确保审计结果和结论经得起检验。各单位要坚持问题导向,强化风险意识,实施常态化“经济体检”,促进内审工作实化、细化、具体化

会议指出,要扎实推进内审发现的问题整改。一是立足体制机制,做到举一反三。坚持发现一个问题,解决一类“病症”,注重用发现的问题倒推工作中的疏忽和不足,倒查体制中的漏洞和缺陷,倒逼解决问题的措施和办法,对发现的问题做到即知即改、立行立改,注重抓早抓小、防微杜渐。二是拧紧责任链条,强化跟踪问效。内审机构要坚决扛牢监督检查责任,督促责任部门完善整改销号机制,实现清单化、闭环式管理;三是做好引领担当,当好“领航员”。区审计局要加强沟通指导,做好服务保障,真正成为内审机构的“引路人”和“娘家人”。