| 索引号: | 113418020032848972/202503-00008 | 组配分类: | 规划信息 |
| 发布机构: | 贵池区审计局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 标题: | 中共池州市贵池区委审计委员会关于印发2024年度工作总结和2025年度工作要点的 通知 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-03-20 |
2024年,区委审计委员会坚持以习近平
一、关于2024年度工作
一年来,区委审计委员会坚持谋划与落实并重,统筹兼顾、量力而行,着力强化对审计领域重大事项、重要工作的统筹谋划、整体推进和督促落实,依法全面履行监督职责。
(一)坚持加强党对审计工作的集中统一领导。区委审计委员会始终把坚持和加强党对审计工作的集中统一领导作为最高政治原则和根本政治规矩,认真贯彻落实党中央关于审计工作的重大决策、重大任务和省、市、区委工作要求。
一是认真落实中央及省委、市委审计委员会会议精神。
始终将习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神作为区委审计委员会会议第一议题,及时传达学习二十届中央审计委员会第二次会议、十一届省委审计委员会第五、六次会议及市委审计委员会第六次会议精神,研究部署我区贯彻落实意见,把学习成效转化为推动全区审计工作高质量发展的具体举措。共召开区委审计委员会会议2次,审议通过《中共池州市贵池区委审计委员会2023年度工作总结和2024年度工作要点》《池州市贵池区审计局2024年度审计项目计划》《贵池区经济责任审计工作联席会议制度》等文件,研究审计重大事项,推进年度重点工作。严格落实重大事项请示报告制度,全年按规定要求向市委审计委员会、市委审计办报告事项2项,报备4项,向区委审计委员会报送审计报告、专报等文稿30余份,区委审计委员会领导对审计工作共作出批示40余次,其中区委、区政府主要负责同志批示29次。
二是推动审计监督与其他各类监督贯通协同。进一步加强成员单位间协作配合,实现优势互补、资源共享、同向发力。持续加强审计与纪检监察、巡察等部门协作,在相关工作领域通过“先审后巡”“巡审联动”等方式进行互补,对马衙街道开展了“巡审联动”监督检查。将被审计单位历年巡视巡察反馈意见和审计反馈问题整改落实情况纳入监督范围,充分发挥监督叠加效应。进一步建立完善信息沟通、线索移交等工作机制,不断提升协同监督质效。
(二)紧紧围绕中心大局发挥审计监督职能作用。认真贯彻落实二十届中央审计委员会第二次会议提出的“突出5方面重点加强审计监督”部署要求,一年来,全区共审计和专项审计调查132个单位,发现非计量金额问题351个。查出问题金额1.2亿元,促进增收节支0.3亿元,促进拨付资金到位 1737.34万元。审计中,更加突出促进政策落实,更加突出维护经济安全,更加突出推动保障和改善民生,更加突出加强权力制约和反腐倡廉。
一是围绕财政资金使用绩效,加强预算管理审计。紧盯政府过“紧日子”要求,把审计重点放在财政运行风险防范和财政资金分配使用上,以“四本预算”为基础,统筹审计资源和力量,采取“1+N”审计方式,开展了区本级预算执行和其他财政财务收支审计,并对区林业局、区信访局、区水产业发展中心、区职业学校等部门的2023年度预算执行和财务收支情况开展审计,同时对2023年度科技创新及“老有所养”政策落实情况进行了重点延伸调查,共发现问题55个,促进增收节支52.04万元,挽回损失浪费70.91万元,规范资金使用678.29万元,促进资金拨付1737.34万元。移送审计发现问题线索1起,涉及金额33.59万元。
二是围绕重大决策部署落地,加强政策跟踪审计。充分发挥审计揭示风险与预警作用,以促进规范区级产业投资基金体系设立、加强政府投资基金监管、提高基金投资效益为目标,开展区级产业投资基金管理使用情况专项审计调查,聚焦基金设立、运行、内部管理等方面,共发现直接指定管理机构、未建立对母基金管理人考核评价机制、项目投后管理薄弱等问题。
三是围绕保障百姓切身利益,加强民生领域审计。紧盯人民群众关心关注和利益相关的医疗领域,开展区本级公立医院2022年度至2023年度药品和高值医药耗材设备采购管理使用情况专项审计调查,共发现涉及医药领域问题 11个,规范115.88万元医疗资金使用。促进规范药品管理使用,降低高值医药耗材设备采购风险。
四是围绕领导干部廉洁用权,加强经济责任审计。深刻把握新形势下经济责任审计工作总体要求,为区委和组织部门选拔任用干部提供决策依据,有力推动领导干部任期经济责任审计全覆盖,更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用。一年来,共实施经济责任审计项目14个,涉及党政主要领导干部20名,发现问题205个,涉及问题金额2624.28万元。提出加强内控管理等建议49条,增收节支或挽回损失114.96万元,向区纪检监察机关移交问题线索4起。有效促进领导干部依法履职、规范用权。
五是围绕生态文明绿色发展,加强资源环境审计。持续开展领导干部自然资源资产离任审计,强化领导干部绿色发展责任意识。多手段审查土地、水、森林等资源资产及环保政策落实情况,促进镇街合理利用自然资源、筑牢生态保护红线,助力践行绿色发展理念,实现可持续发展。审计发现牌楼镇资源环境等相关资金使用管理不规范、生态文明建设相关决策落实不到位等问题。
六是围绕重大工程项目建设,加强政府投资审计。持续加大政府重大投资建设项目审计力度,对池州市技工学校项目、2024年池州市贵池区高标准农田建设项目等26个重大政府性投资建设项目开展跟踪审计,完成贵池区委党校建设工程、贵池区农村供水保障工程项目一期等10个竣工决算审计,进一步促进项目规范管理,提升政府投资绩效。开展池州市工程建设领域招标投标管理情况专项审计调查,增发国债项目专项审计调查。发现问题5类88个,移送纪检监察机关问题线索6条。
(三)持续推动审计整改“下半篇文章”更加权威高效。认真贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,把推动审计整改作为重大政治任务,压实被审计单位的整改主体责任,做好审计“下半篇文章”,更好发挥审计“治已病、防未病”建设性作用。
一是以更高的政治站位压实整改责任。将审计整改工作纳入区委审计委员会重要议题,列入年度审计工作要点,谋划推动年度审计整改工作。2024年,提请区委常委会研究审计整改工作1次,区政府常务会议2次。认真贯彻落实中央两办和省两办关于建立健全审计整改长效机制意见,通过全面整改、专项整改、重点督办相结合的方式,压紧压实各级审计整改责任。将审计整改情况纳入区政府目标管理绩效考核重要内容,促进审计整改工作量化细化,切实增强审计整改工作的严肃性。
二是以更强的监督合力推动整改落实。区政府建立分管区长切实履行“一岗双责”抓整改工作机制,对上级审计机关查出的问题,坚持加强顶格协调和督促指导,召开专题审计整改调度推进会2次。坚持依法向区人大常委会报告预算执行审计查出问题及整改情况,促进审计整改提质增效。区委审计办坚决扛起审计整改督促检查责任,把准整改要求、把住销号关口,定期调度审计整改情况,对整改不力或进度明显滞后的,实行通报和约谈制度,向相关单位发出审计整改督办单15份,切实维护审计整改工作的权威性。
三是以更实的结果运用提升整改效能。坚持“当下改”与“长久立”相结合,突出标本兼治,督促被审计单位深入分析问题背后的体制机制障碍,提出具有针对性、操作性、建设性的意见建议,推动完善招投标管理、专项资金使用等领域制度9项。加强审计与行业主管部门的协作配合,将审计整改及成果运用情况纳入纪检监察、巡察监督、督查督办内容,通过纪审联动、巡审联动等方式,形成衔接顺畅、配合有效的“大监督”工作合力。2024年,区本级预算执行和其他财政财务收支情况审计发现的19个问题,已经完成整改销号18个,整改率达94.7%。
(四)不断强化审计机关自身建设和干部队伍建设。认真贯彻落实习近平总书记关于“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的重要要求,坚持依法审计,深化研究型审计,加强审计干部业务能力建设,大力塑造敢于担当的职业精神,培养扎实过硬的专业能力,努力建设高素质专业化审计干部队伍。
一是坚持依法审计,着力提升审计质量。加强审计全员全过程管理和质量控制,认真开展审计署审计业务质量检查指出问题整改,持续加强政府投资审计领域突出问题专项治理,规范审计行为,防范审计风险。起草并提请区政府办公室印发《池州市贵池区政府投资建设项目审计监督办法(试行)》,健全责任落实机制和协作配合机制,推行政府投资项目全过程审计监督模式。
二是加强队伍建设,着力提升综合能力。以业务精、作风硬、思考深、成果新为目的,组织机关业务骨干根据专长自选课题,举办“审计月课堂”4期,从基础知识、工作流程、文书撰写等方面进行系统授课;在项目审计中全过程开展“传帮带”,鼓励年轻干部担任审计项目主审,培养和提升单兵作战能力。借助重大任务和巡视巡察锻炼综合素质,拓宽思路理念,先后抽调9人次完成了工程建设领域招标投标管理专项审计调查、长三角地区入河排污口整治专项审计以及区委巡察,组织力量协助区纪委监委开展2批次财务核查,选派1人进企锻炼。
三是强化指导监督,着力提升内审质量。强化对内部审计的指导监督,以区直单位内部审计工作自评工作为契机,对2024年度开展内部审计工作的6家区直主管部门和金桥集团公司开展专项检查,确保内部审计工作质效。积极选派内审人员1名参加年度全省“强内审,促发展”职业技能竞赛,以赛促训,推动内审工作水平迈上新台阶。
一年来,全区审计工作取得了一定成效,但面对新形势新任务新要求,审计工作还存在一些差距和不足,主要是审计监督全覆盖与审计机关人少事多矛盾日益突出,审计成果运用机制还需要进一步完善,推动压实被审计单位整改责任还需要进一步加力加压,这些都需要采取有力措施加以改进和提升。
二、关于2025年度工作要点
2025年,区委审计委员会将坚持以习近平
(一)更好坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。始终把不折不扣贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神作为首要政治任务,深刻领悟其精神实质和实践要求,深刻领会党中央对审计工作的科学谋划和战略部署,加强对审计领域重大问题调查研究和重大工作统筹协调,从政治大局和战略全局高度思考谋划实施全年审计工作,真正做到党的决策部署到哪里、审计监督就跟进到哪里,以有力有效的审计监督为区委提供决策参考。认真落实中央、省委和市委审计委员会会议精神,制定贯彻落实分解举措,加强委员会议定事项的任务分解和跟踪督办,以重点任务落实推动审计工作全面开展。
(二)巩固拓展审计管理体制改革成果。健全审计工作机制,巩固深化制度成果,更好发挥区委审计委员会职能作用。严格落实重大事项请示报告制度,对审计查出的重大问题及时上报审计委员会有关负责同志。加强区委审计委员会成员单位协调配合,压实各方责任,健全完善信息沟通、线索移交、措施配合、成果共享等工作机制,充分发挥审计专业优势,切实把审计成果用起来、用到位,增强监督合力。
(三)高质量推进审计监督全覆盖。要紧扣区委经济工作会议部署,立足战略全局,拓展审计深度,着力推动各项目标任务落地落实。聚力推动经济高质量发展,围绕推动经济持续向上向好,按照上级审计机关统一部署,密切关注各项政策举措的协调配合,推动以科技创新引领新质生产力发展。聚力推动重大改革任务纵深推进,密切关注财政、科技等关键领域重大改革任务的落实和进展情况,开展区本级、区直部门预算执行等审计,盯紧看好宝贵的财政资金,严格落实党政机关过紧日子要求,提高财政资金使用绩效。聚力增进民生福祉,强化民本审计理念,重点关注养老服务资金管理使用、专项工伤保险和生育支持资金等情况,把审计监督跟进到民生保障“最后一公里”。聚力推进党的自我革命,按照《推进领导干部经济责任审计全覆盖工作方案(2023—2027年)》要求,持续开展镇街、部门和单位主要领导人员经济责任审计,同步实施领导干部自然资源资产离任审计,坚决纠正政绩观错位、规矩意识淡化、环保意识淡薄等问题,充分发挥审计反腐治乱“尖兵”作用。
(四)不断强化审计整改。坚持高位推动审计整改,继续完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的整改工作格局,定期开展整改工作调度,压紧压实被审计单位整改主体责任和主管部门监督管理责任。加强审计整改分类管理,严格整改结果认定标准,落实整改销号制度,开展整改“回头看”专项督查,确保问题有效整改、真改实改。健全完善审计监督与其他监督贯通协同的制度体系,加大审计移送问题线索查核查办,深化审计结果和审计整改结果公开,加大问责处理力度,举一反三推动源头治理,确保审计整改动真格、求实效,推动将审计成果转化为治理效能。
(五)积极创新审计理念和方式方法。持续对标学习沪苏浙等先进地区审计工作经验,拓宽审计工作思维视野,深入推进审计理念、思路、方法、制度、机制创新。统筹审计资源和力量,创新审计组织方式和管理模式,采取“1+N”“嵌入式”等审计方式,统筹运用“自己审”“交叉审”等组织形式,确保审计资源向重点审计项目倾斜,打好审计项目“组合拳”。创新审计项目组织方式,打造审计精兵团队,加强审计现场管理,提高团队作战能力和审计工作效率。加强内部审计指导监督,规范购买社会审计服务,推动形成“三审”协同发力工作格局。深入贯彻“科技强审”工作部署,加大计算机辅助审计运用力度,不断提高信息化条件下审计效率。
(六)全面加强审计自身建设。持续做实研究型审计,强化审计成果提炼,以高质量审计成果为党委、政府决策提供参考。深入开展“科学规范提升年”行动,加强审计全过程质量控制,坚持依法文明客观公正,落实“三个区分开来”重要要求,建立审计容错纠错机制,全面提升审计质量和水平。持续加强审计干部队伍建设,塑造敢于担当、苦干实干的职业精神,培养扎实过硬的专业能力,强化大数据审计思维,运用好信息化手段,夯实能查能说能写本领,培养复合型审计人才。加强审计干部日常教育和“八小时”之外管理,进一步严明纪律规矩,树立正确政绩观,严格遵守审计“八不准”“四严禁”工作纪律,严防审计权力运行中“六该六不”等各类廉政风险问题,纵深推进全面从严治党治审,努力锻造审计铁军。
2024年,区委审计委员会坚持以习近平
一、关于2024年度工作
一年来,区委审计委员会坚持谋划与落实并重,统筹兼顾、量力而行,着力强化对审计领域重大事项、重要工作的统筹谋划、整体推进和督促落实,依法全面履行监督职责。
(一)坚持加强党对审计工作的集中统一领导。区委审计委员会始终把坚持和加强党对审计工作的集中统一领导作为最高政治原则和根本政治规矩,认真贯彻落实党中央关于审计工作的重大决策、重大任务和省、市、区委工作要求。
一是认真落实中央及省委、市委审计委员会会议精神。
始终将习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神作为区委审计委员会会议第一议题,及时传达学习二十届中央审计委员会第二次会议、十一届省委审计委员会第五、六次会议及市委审计委员会第六次会议精神,研究部署我区贯彻落实意见,把学习成效转化为推动全区审计工作高质量发展的具体举措。共召开区委审计委员会会议2次,审议通过《中共池州市贵池区委审计委员会2023年度工作总结和2024年度工作要点》《池州市贵池区审计局2024年度审计项目计划》《贵池区经济责任审计工作联席会议制度》等文件,研究审计重大事项,推进年度重点工作。严格落实重大事项请示报告制度,全年按规定要求向市委审计委员会、市委审计办报告事项2项,报备4项,向区委审计委员会报送审计报告、专报等文稿30余份,区委审计委员会领导对审计工作共作出批示40余次,其中区委、区政府主要负责同志批示29次。
二是推动审计监督与其他各类监督贯通协同。进一步加强成员单位间协作配合,实现优势互补、资源共享、同向发力。持续加强审计与纪检监察、巡察等部门协作,在相关工作领域通过“先审后巡”“巡审联动”等方式进行互补,对马衙街道开展了“巡审联动”监督检查。将被审计单位历年巡视巡察反馈意见和审计反馈问题整改落实情况纳入监督范围,充分发挥监督叠加效应。进一步建立完善信息沟通、线索移交等工作机制,不断提升协同监督质效。
(二)紧紧围绕中心大局发挥审计监督职能作用。认真贯彻落实二十届中央审计委员会第二次会议提出的“突出5方面重点加强审计监督”部署要求,一年来,全区共审计和专项审计调查132个单位,发现非计量金额问题351个。查出问题金额1.2亿元,促进增收节支0.3亿元,促进拨付资金到位 1737.34万元。审计中,更加突出促进政策落实,更加突出维护经济安全,更加突出推动保障和改善民生,更加突出加强权力制约和反腐倡廉。
一是围绕财政资金使用绩效,加强预算管理审计。紧盯政府过“紧日子”要求,把审计重点放在财政运行风险防范和财政资金分配使用上,以“四本预算”为基础,统筹审计资源和力量,采取“1+N”审计方式,开展了区本级预算执行和其他财政财务收支审计,并对区林业局、区信访局、区水产业发展中心、区职业学校等部门的2023年度预算执行和财务收支情况开展审计,同时对2023年度科技创新及“老有所养”政策落实情况进行了重点延伸调查,共发现问题55个,促进增收节支52.04万元,挽回损失浪费70.91万元,规范资金使用678.29万元,促进资金拨付1737.34万元。移送审计发现问题线索1起,涉及金额33.59万元。
二是围绕重大决策部署落地,加强政策跟踪审计。充分发挥审计揭示风险与预警作用,以促进规范区级产业投资基金体系设立、加强政府投资基金监管、提高基金投资效益为目标,开展区级产业投资基金管理使用情况专项审计调查,聚焦基金设立、运行、内部管理等方面,共发现直接指定管理机构、未建立对母基金管理人考核评价机制、项目投后管理薄弱等问题。
三是围绕保障百姓切身利益,加强民生领域审计。紧盯人民群众关心关注和利益相关的医疗领域,开展区本级公立医院2022年度至2023年度药品和高值医药耗材设备采购管理使用情况专项审计调查,共发现涉及医药领域问题 11个,规范115.88万元医疗资金使用。促进规范药品管理使用,降低高值医药耗材设备采购风险。
四是围绕领导干部廉洁用权,加强经济责任审计。深刻把握新形势下经济责任审计工作总体要求,为区委和组织部门选拔任用干部提供决策依据,有力推动领导干部任期经济责任审计全覆盖,更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用。一年来,共实施经济责任审计项目14个,涉及党政主要领导干部20名,发现问题205个,涉及问题金额2624.28万元。提出加强内控管理等建议49条,增收节支或挽回损失114.96万元,向区纪检监察机关移交问题线索4起。有效促进领导干部依法履职、规范用权。
五是围绕生态文明绿色发展,加强资源环境审计。持续开展领导干部自然资源资产离任审计,强化领导干部绿色发展责任意识。多手段审查土地、水、森林等资源资产及环保政策落实情况,促进镇街合理利用自然资源、筑牢生态保护红线,助力践行绿色发展理念,实现可持续发展。审计发现牌楼镇资源环境等相关资金使用管理不规范、生态文明建设相关决策落实不到位等问题。
六是围绕重大工程项目建设,加强政府投资审计。持续加大政府重大投资建设项目审计力度,对池州市技工学校项目、2024年池州市贵池区高标准农田建设项目等26个重大政府性投资建设项目开展跟踪审计,完成贵池区委党校建设工程、贵池区农村供水保障工程项目一期等10个竣工决算审计,进一步促进项目规范管理,提升政府投资绩效。开展池州市工程建设领域招标投标管理情况专项审计调查,增发国债项目专项审计调查。发现问题5类88个,移送纪检监察机关问题线索6条。
(三)持续推动审计整改“下半篇文章”更加权威高效。认真贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,把推动审计整改作为重大政治任务,压实被审计单位的整改主体责任,做好审计“下半篇文章”,更好发挥审计“治已病、防未病”建设性作用。
一是以更高的政治站位压实整改责任。将审计整改工作纳入区委审计委员会重要议题,列入年度审计工作要点,谋划推动年度审计整改工作。2024年,提请区委常委会研究审计整改工作1次,区政府常务会议2次。认真贯彻落实中央两办和省两办关于建立健全审计整改长效机制意见,通过全面整改、专项整改、重点督办相结合的方式,压紧压实各级审计整改责任。将审计整改情况纳入区政府目标管理绩效考核重要内容,促进审计整改工作量化细化,切实增强审计整改工作的严肃性。
二是以更强的监督合力推动整改落实。区政府建立分管区长切实履行“一岗双责”抓整改工作机制,对上级审计机关查出的问题,坚持加强顶格协调和督促指导,召开专题审计整改调度推进会2次。坚持依法向区人大常委会报告预算执行审计查出问题及整改情况,促进审计整改提质增效。区委审计办坚决扛起审计整改督促检查责任,把准整改要求、把住销号关口,定期调度审计整改情况,对整改不力或进度明显滞后的,实行通报和约谈制度,向相关单位发出审计整改督办单15份,切实维护审计整改工作的权威性。
三是以更实的结果运用提升整改效能。坚持“当下改”与“长久立”相结合,突出标本兼治,督促被审计单位深入分析问题背后的体制机制障碍,提出具有针对性、操作性、建设性的意见建议,推动完善招投标管理、专项资金使用等领域制度9项。加强审计与行业主管部门的协作配合,将审计整改及成果运用情况纳入纪检监察、巡察监督、督查督办内容,通过纪审联动、巡审联动等方式,形成衔接顺畅、配合有效的“大监督”工作合力。2024年,区本级预算执行和其他财政财务收支情况审计发现的19个问题,已经完成整改销号18个,整改率达94.7%。
(四)不断强化审计机关自身建设和干部队伍建设。认真贯彻落实习近平总书记关于“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的重要要求,坚持依法审计,深化研究型审计,加强审计干部业务能力建设,大力塑造敢于担当的职业精神,培养扎实过硬的专业能力,努力建设高素质专业化审计干部队伍。
一是坚持依法审计,着力提升审计质量。加强审计全员全过程管理和质量控制,认真开展审计署审计业务质量检查指出问题整改,持续加强政府投资审计领域突出问题专项治理,规范审计行为,防范审计风险。起草并提请区政府办公室印发《池州市贵池区政府投资建设项目审计监督办法(试行)》,健全责任落实机制和协作配合机制,推行政府投资项目全过程审计监督模式。
二是加强队伍建设,着力提升综合能力。以业务精、作风硬、思考深、成果新为目的,组织机关业务骨干根据专长自选课题,举办“审计月课堂”4期,从基础知识、工作流程、文书撰写等方面进行系统授课;在项目审计中全过程开展“传帮带”,鼓励年轻干部担任审计项目主审,培养和提升单兵作战能力。借助重大任务和巡视巡察锻炼综合素质,拓宽思路理念,先后抽调9人次完成了工程建设领域招标投标管理专项审计调查、长三角地区入河排污口整治专项审计以及区委巡察,组织力量协助区纪委监委开展2批次财务核查,选派1人进企锻炼。
三是强化指导监督,着力提升内审质量。强化对内部审计的指导监督,以区直单位内部审计工作自评工作为契机,对2024年度开展内部审计工作的6家区直主管部门和金桥集团公司开展专项检查,确保内部审计工作质效。积极选派内审人员1名参加年度全省“强内审,促发展”职业技能竞赛,以赛促训,推动内审工作水平迈上新台阶。
一年来,全区审计工作取得了一定成效,但面对新形势新任务新要求,审计工作还存在一些差距和不足,主要是审计监督全覆盖与审计机关人少事多矛盾日益突出,审计成果运用机制还需要进一步完善,推动压实被审计单位整改责任还需要进一步加力加压,这些都需要采取有力措施加以改进和提升。
二、关于2025年度工作要点
2025年,区委审计委员会将坚持以习近平
(一)更好坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。始终把不折不扣贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神作为首要政治任务,深刻领悟其精神实质和实践要求,深刻领会党中央对审计工作的科学谋划和战略部署,加强对审计领域重大问题调查研究和重大工作统筹协调,从政治大局和战略全局高度思考谋划实施全年审计工作,真正做到党的决策部署到哪里、审计监督就跟进到哪里,以有力有效的审计监督为区委提供决策参考。认真落实中央、省委和市委审计委员会会议精神,制定贯彻落实分解举措,加强委员会议定事项的任务分解和跟踪督办,以重点任务落实推动审计工作全面开展。
(二)巩固拓展审计管理体制改革成果。健全审计工作机制,巩固深化制度成果,更好发挥区委审计委员会职能作用。严格落实重大事项请示报告制度,对审计查出的重大问题及时上报审计委员会有关负责同志。加强区委审计委员会成员单位协调配合,压实各方责任,健全完善信息沟通、线索移交、措施配合、成果共享等工作机制,充分发挥审计专业优势,切实把审计成果用起来、用到位,增强监督合力。
(三)高质量推进审计监督全覆盖。要紧扣区委经济工作会议部署,立足战略全局,拓展审计深度,着力推动各项目标任务落地落实。聚力推动经济高质量发展,围绕推动经济持续向上向好,按照上级审计机关统一部署,密切关注各项政策举措的协调配合,推动以科技创新引领新质生产力发展。聚力推动重大改革任务纵深推进,密切关注财政、科技等关键领域重大改革任务的落实和进展情况,开展区本级、区直部门预算执行等审计,盯紧看好宝贵的财政资金,严格落实党政机关过紧日子要求,提高财政资金使用绩效。聚力增进民生福祉,强化民本审计理念,重点关注养老服务资金管理使用、专项工伤保险和生育支持资金等情况,把审计监督跟进到民生保障“最后一公里”。聚力推进党的自我革命,按照《推进领导干部经济责任审计全覆盖工作方案(2023—2027年)》要求,持续开展镇街、部门和单位主要领导人员经济责任审计,同步实施领导干部自然资源资产离任审计,坚决纠正政绩观错位、规矩意识淡化、环保意识淡薄等问题,充分发挥审计反腐治乱“尖兵”作用。
(四)不断强化审计整改。坚持高位推动审计整改,继续完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的整改工作格局,定期开展整改工作调度,压紧压实被审计单位整改主体责任和主管部门监督管理责任。加强审计整改分类管理,严格整改结果认定标准,落实整改销号制度,开展整改“回头看”专项督查,确保问题有效整改、真改实改。健全完善审计监督与其他监督贯通协同的制度体系,加大审计移送问题线索查核查办,深化审计结果和审计整改结果公开,加大问责处理力度,举一反三推动源头治理,确保审计整改动真格、求实效,推动将审计成果转化为治理效能。
(五)积极创新审计理念和方式方法。持续对标学习沪苏浙等先进地区审计工作经验,拓宽审计工作思维视野,深入推进审计理念、思路、方法、制度、机制创新。统筹审计资源和力量,创新审计组织方式和管理模式,采取“1+N”“嵌入式”等审计方式,统筹运用“自己审”“交叉审”等组织形式,确保审计资源向重点审计项目倾斜,打好审计项目“组合拳”。创新审计项目组织方式,打造审计精兵团队,加强审计现场管理,提高团队作战能力和审计工作效率。加强内部审计指导监督,规范购买社会审计服务,推动形成“三审”协同发力工作格局。深入贯彻“科技强审”工作部署,加大计算机辅助审计运用力度,不断提高信息化条件下审计效率。
(六)全面加强审计自身建设。持续做实研究型审计,强化审计成果提炼,以高质量审计成果为党委、政府决策提供参考。深入开展“科学规范提升年”行动,加强审计全过程质量控制,坚持依法文明客观公正,落实“三个区分开来”重要要求,建立审计容错纠错机制,全面提升审计质量和水平。持续加强审计干部队伍建设,塑造敢于担当、苦干实干的职业精神,培养扎实过硬的专业能力,强化大数据审计思维,运用好信息化手段,夯实能查能说能写本领,培养复合型审计人才。加强审计干部日常教育和“八小时”之外管理,进一步严明纪律规矩,树立正确政绩观,严格遵守审计“八不准”“四严禁”工作纪律,严防审计权力运行中“六该六不”等各类廉政风险问题,纵深推进全面从严治党治审,努力锻造审计铁军。
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