一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家有关科学技术工作方针政策和法律法规;组织拟定本区科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、政策;推动全区科技创新体系建设。
(二)负责编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划;牵头组织实施科技重大专项;负责科技攻关计划、对外科技合作计划的制定与组织实施。
(三)组织拟订高新技术产业化政策,组织申报高新技术企业和高新技术产品,促进高新技术产业发展。
(四)组织拟订科技促进农村经济和社会发展的政策和措施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
(五)组织拟订促进产学研合作的政策和措施,指导科技成果转化工作;组织科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。
(六)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。
(七)负责编制和实施本区工程技术研究中心的建设计划,推进科技平台建设和科技资源共享。
(八)合理配置科技经费;负责归口管理的科技“三项经费”、科技专项经费及经费使用的监督,会同有关部门拟订科技资源合理配置的政策和措施。
(九)归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护等工作;拟订科学技术普及工作规划和政策,推动科普工作发展;负责相关科技评估和科技统计工作;指导科技中介服务,推动科技服务体系的建设。
(十)贯彻落实防震减灾法律、法规;管理全区地震工作,制定管理办法并组织实施;做好检查监督工作。
(十一)归口管理全区科技外事工作。
(十二)承办区政府交办的其他事项。
二、2015年度部门决算单位构成
从决算单位构成看,池州市贵池区科技局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,决算单位无变化。
纳入池州市贵池区科技局2015年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:
三、区科技局2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计733.99 万元(含年初结转结余),支出总计733.99万元(含年末结转结余)。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计631.28万元,其中:财政拨款收入631.28万元,占100%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计717.21万元,其中:基本支出 157.83 万元,占 22.01 %;项目支出 559.38万元,占77.99 %。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计733.99 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 733.99万元(含年末财政拨款结转和结余)。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
本年支出合计717.21万元,其中:基本支出157.83万元,占22.01%;项目支出559.38万元,占77.99%。
2.财政拨款支出决算具体情况
(1)“科学技术支出”2015年度决算 606.03万元,其中:“行政运行”决算347.86万元,主要用于局在职人员支出和公用经费支出94.64万元,用于企业自主创新、科技示范园区和农村科技信息化科技示范点建设等专项支出253.22万元;“应用技术研究与开发”决算253.45万元,专项用于国家技术创新工程试点省建设支出;“其他科学技术支出”决算4.71万元,主要用于企业自主创新等支出。
(2)“社会保障和就业支出”2015年度决算49.58万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”决算49.58万元,主要用于局机关离退休人员支出。
(3)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算2.61万元,其中:“行政单位医疗”决算2.61万元,主要用于局机关及所属全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
(4)“住房保障支出”2015年度决算9.00万元,其中:“住房公积金”决算9.00万元,主要用于局机关及所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
(5)“农林水支出”2015年度决算48.00万元,其中:“技术推广”决算48.00万元,主要用于农业科技成果转化项目支出。
(6)“国土海洋气象等支出”2015年度决算2.00万元,其中:“地震事务”决算2.00万元,主要用于地震群测群防体系建设及运行和防震减灾科普宣传方面的支出。
(六)、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出157.83万元,其中人员经费144.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、抚恤费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费13.29万元,主要包括:公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费元、其他商品服务支出等。
(七)、2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
区科技局2015年度没有政府性基金收入和支出。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:
1、
收入支出决算总表.xls
2、
收入决算表.xls
3、
支出决算表.xls
4、
一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
5、
财政拨款收入支出决算总表.xls
6、
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表.xls
7、
政府性基金预算支出决算表.xls