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索引号: 113418020032848972/202508-00001 组配分类: 部门决算
发布机构: 贵池区审计局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 池州市贵池区审计局 2024年度部门决算 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-08-26
生效日期: 废止日期:

池州市贵池区审计局 2024年度部门决算

来源:贵池区审计局 发布时间:2025-08-26 10:28
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第一部分 池州市贵池区审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区审计局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区审计局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件:1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度审计业务经费项目绩效评价报告


第一部分 池州市贵池区审计局概况

一、部门职责

(一)主管全区审计工作。贯彻执行《中华人民共和国审计法》和有关法律法规;负责对区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全区经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定,提出审计建议。

(三)向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受区政府委托,向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告;向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向区政府、上级审计机关报告和向区政府有关部门、镇人民政府、街道办事处通报审计情况及结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1.区级预算执行情况和其他财政收支,区直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2.使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

3.下级财政决算审计。

4.区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5.区属国有企业和金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6.区政府工作部门、镇人民政府、街道办事处管理和受区政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8.法律法规规定应由区审计局审计的其他事项。

(五)按规定对科级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提起行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)承办上级审计机关授权和区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,池州市贵池区审计局2024年度部门决算仅包括池州市贵池区审计局本级决算,无其他下属单位决算;与预算相比,无增减变化。具体情况见下表:

 

序号

单位名称

1

池州市贵池区审计局本级


第二部分 池州市贵池区审计局2024年度部门决算表

 

收入支出决算总表

部门公开01表

部门:池州市贵池区审计局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

640.84

一、一般公共服务支出

31

501.02

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

34

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

36

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

3.75

八、社会保障和就业支出

38

79.05

 

9

 

九、卫生健康支出

39

8.64

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

52.13

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

2.57

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

644.58

本年支出合计

57

643.41

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

58

 

年初结转和结余

29

2.28

年末结转和结余

59

3.45

总计

30

646.86

总计

60

646.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


 

收入决算表

部门公开02表

部门:池州市贵池区审计局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

644.58

640.84

 

 

 

 

 

3.75

201

一般公共服务支出

501.02

501.02

 

 

 

 

 

 

20108

审计事务

501.02

501.02

 

 

 

 

 

 

2010801

行政运行

307.14

307.14

 

 

 

 

 

 

2010804

审计业务

83.05

83.05

 

 

 

 

 

 

2010850

事业运行

110.83

110.83

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

79.05

79.05

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

79.05

79.05

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

32.90

32.90

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.77

30.77

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.38

15.38

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

8.64

8.64

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

8.64

8.64

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

4.78

4.78

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3.86

3.86

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

52.13

52.13

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

52.13

52.13

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

30.37

30.37

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

21.76

21.76

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

3.75

 

 

 

 

 

 

3.75

22999

其他支出

3.75

 

 

 

 

 

 

3.75

2299999

其他支出

3.75

 

 

 

 

 

 

3.75

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

部门公开03表

部门:池州市贵池区审计局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

643.41

430.11

213.30

 

 

 

201

一般公共服务支出

501.02

290.29

210.73

 

 

 

20108

审计事务

501.02

290.29

210.73

 

 

 

2010801

行政运行

307.14

179.46

127.68

 

 

 

2010804

审计业务

83.05

 

83.05

 

 

 

2010850

事业运行

110.83

110.83

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

79.05

79.05

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

79.05

79.05

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

32.90

32.90

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.77

30.77

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.38

15.38

 

 

 

 

210

卫生健康支出

8.64

8.64

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

8.64

8.64

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

4.78

4.78

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3.86

3.86

 

 

 

 

221

住房保障支出

52.13

52.13

 

 

 

 

22102

住房改革支出

52.13

52.13

 

 

 

 

2210201

住房公积金

30.37

30.37

 

 

 

 

2210202

提租补贴

21.76

21.76

 

 

 

 

229

其他支出

2.57

 

2.57

 

 

 

22999

其他支出

2.57

 

2.57

 

 

 

2299999

其他支出

2.57

 

2.57

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门:池州市贵池区审计局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

640.84

一、一般公共服务支出

33

501.02

501.02

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

79.05

79.05

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

8.64

8.64

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

52.13

52.13

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

640.84

本年支出合计

59

640.84

640.84

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

640.84

总计

64

640.84

640.84

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门:池州市贵池区审计局

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

640.84

430.11

210.73

201

一般公共服务支出

501.02

290.29

210.73

20108

审计事务

501.02

290.29

210.73

2010801

行政运行

307.14

179.46

127.68

2010804

审计业务

83.05

 

83.05

2010850

事业运行

110.83

110.83

 

208

社会保障和就业支出

79.05

79.05

 

20805

行政事业单位养老支出

79.05

79.05

 

2080501

行政单位离退休

32.90

32.90

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.77

30.77

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.38

15.38

 

210

卫生健康支出

8.64

8.64

 

21011

行政事业单位医疗

8.64

8.64

 

2101101

行政单位医疗

4.78

4.78

 

2101102

事业单位医疗

3.86

3.86

 

221

住房保障支出

52.13

52.13

 

22102

住房改革支出

52.13

52.13

 

2210201

住房公积金

30.37

30.37

 

2210202

提租补贴

21.76

21.76

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门:池州市贵池区审计局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

354.70

302

商品和服务支出

35.87

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

90.72

30201

  办公费

4.58

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

43.49

30202

  印刷费

 

310

资本性支出

 

30103

  奖金

102.62

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

0.42

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 

30107

  绩效工资

20.20

30205

  水费

 

31003

  专用设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.77

30206

  电费

 

31005

  基础设施建设

 

30109

  职业年金缴费

15.38

30207

  邮电费

2.00

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.74

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

0.76

30211

  差旅费

 

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

30.37

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

11.23

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

39.53

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.80

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

39.51

30217

  公务接待费

3.43

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

16.23

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31299

  其他对企业补助

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

7.48

399

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.02

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.36

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

394.23

公用经费合计

35.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门:池州市贵池区审计局

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:池州市贵池区审计局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。


 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门:池州市贵池区审计局

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:池州市贵池区审计局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 池州市贵池区审计局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计646.86万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计646.86万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各减少13.99万元,下降2.1%,主要原因:本年度压减经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计644.58万元,其中:财政拨款收入640.84万元,占99.4%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入3.75万元,占0.6%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计643.41万元,其中:基本支出430.11万元,占66.8%;项目支出213.30万元,占33.2%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计640.84万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计640.84万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少7.53万元,下降1.2%,主要原因:本年度压减经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出640.84万元,占本年支出的99.6%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少7.53万元,下降1.2%。主要原因:本年度压减经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出640.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出501.02万元,占78.2%;社会保障和就业(类)支出79.05万元,占12.3%;卫生健康(类)支出8.64万元,占1.3%;住房保障(类)支出52.13万元,占8.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为859.58万元,支出决算为640.84万元,完成年初预算的74.6%。决算数小于预算数的主要原因:2023年度临时增加的审计项目较多。其中:基本支出430.11万元,占67.1%;项目支出210.73万元,占32.9%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为175.26万元,支出决算为307.14万元,完成年初预算的175.2%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转项目经费于本年度支付。

2.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为422.00万元,支出决算为83.05万元,完成年初预算的19.7%,决算数小于预算数的主要原因是部分协审机构结算不够积极及时,截至2024年末未能提交结算凭据,无法进行资金支付。

3.一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项)。年初预算为118.87万元,支出决算为110.83万元,完成年初预算的93.2%,决算数小于预算数的主要原因是本年度压减经费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为32.41万元,支出决算为32.90万元,完成年初预算的101.5%,决算数大于预算数的主要原因是本年度退休一名公务员及调整工资基数。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为32.87万元,支出决算为30.77万元,完成年初预算的93.6%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一名公务员及调整工资基数。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为16.43万元,支出决算为15.38万元,完成年初预算的93.6%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一名公务员及调整工资基数。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.78万元,支出决算为4.78万元,完成年初预算100%。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.01万元,支出决算为3.86万元,完成年初预算的96.3%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一名公务员及调整工资基数。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为31.79万元,支出决算为30.37万元,完成年初预算的95.5%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一名公务员及调整工资基数。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为21.16万元,支出决算为21.76万元,完成年初预算的102.8%,决算数大于预算数的主要原因是本年度退休一名公务员及调整工资基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出430.11万元,其中:人员经费394.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费35.87万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区审计局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区审计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年度,池州市贵池区审计局机关运行经费支出35.87万元,比2023年增加8.59万元,增长31.5%,主要原因是本年度工会经费通过机关运行经费列支。

(二)政府采购支出情况。

2024年度,池州市贵池区审计局政府采购支出总额5.05万元,其中:政府采购货物支出5.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日,池州市贵池区审计局共有车辆0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)关于2024年度绩效评价情况的说明

1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金213.30万元。从评价情况看,绩效目标设置科学合理,预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,项目支出管理规范性整体较好,达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,本部门对预算绩效管理工作非常重视,预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,三公经费得到了有效控制,项目支出管理规范性整体较好。

组织对审计业务经费等1个项目开展了部门评价,共涉及资金80.56万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目资金使用能坚持专款专用,量入为出的原则,项目支出总体管理规范。

组织对池州市贵池区审计局本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金643.41万元。从评价情况看,池州市贵池区审计局2024年度资金使用能坚持专款专用,量入为出的原则,总体管理规范。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“审计业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

审计业务经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.03分。全年预算数为266.11万元,执行数为80.56万元,完成预算的30.27%。项目绩效目标完成情况:一是预算编制科学,管理执行到位;二是项目产出及时,数量质量达标;三是效益发挥充分,示范带动突出。发现的主要问题及原因:一是项目绩效目标量化指标较少,原因是预算评审项目一般服务于预算执行,在预算编制阶段难于量化;二是绩效评价重点项目主要围绕省、市、区各级领导部门重点工作,统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素,很难在预算编制阶段确定具体数量。下一步改进措施:一是进一步服务和保障预算绩效管理;二是进一步创新评审理念和方法;三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设;四是进一步加强行业专家和协作机构人员管理。

审计业务经费项目的《项目支出绩效自评表》。

 

附件:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2024年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

审计业务经费

主管部门

013-池州市贵池区审计局

实施单位

013001-池州市贵池区审计局本级

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

422.00

266.11

80.56

10

30.27%

3.03

其中:本年财政拨款

422

266.106

80.56

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请财政资金422万元,用于全区工程跟踪审计项目、专项审计项目、工程项目决算审计项目及财务类审计项目的专家聘用审计费用支出,以及开展局机关对区直部门负责人经济责任审计、预算执行审计各项费用支出,对党委政府提供重大决策支撑、提高行政运行效率及结果、减少工程类项目经济损失、投资误差,对单位履职、促进全区事业发展起到重要作用。

使用财政资金77.99万元,用于全区工程跟踪审计项目、专项审计项目、工程项目决算审计项目及财务类审计项目的专家聘用审计费用支出,以及开展局机关对区直部门负责人经济责任审计、预算执行审计各项费用支出,对党委政府提供重大决策支撑、提高行政运行效率及结果、减少工程类项目经济损失、投资误差,对单位履职、促进全区事业发展起到重要作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

工程跟踪审计项目

≥15个

26个

5

5

 

专项审计项目

≥4个

4个

5

5

 

工程项目决算审计项目

≥10个

10个

5

5

 

财务类审计项目

≥9个

20个

5

5

 

质量指标

资金支出合规性

严格依据财经法规执行

达成预期指标

5

5

 

项目资金专款专用率

100%

100%

5

5

 

审计报告内容的可靠性

100%

100%

5

5

 

时效指标

财政审计、经济责任审计项目完成及时性

2024年12月31日前全部完成

达成预期指标

5

5

 

资金支付及时性

按照合同约定时间进度支付

达成预期指标

5

5

 

成本指标

审计业务经费项目总成本

≤422万元

80.56万元

5

5

 

效益指标

经济效益指标

对减少项目经济损失的改善或影响程度

通过专项审计发现问题并进行整改监督,对减少项目经济损失的改善或影响程度为高

达成预期指标

4

4

 

对减少项目投资误差的改善或影响程度

对整改投资类项目审计过程中出现的资金偏差,对减少项目投资误差的改善或影响程度为高

达成预期指标

4

4

 

对降低服务对象经济损失的影响程度

通过项目审计,加强对资金支出的监督管理,保障资金规范使用,降低服务对象经济损失的影响程度为高

达成预期指标

4

4

 

社会效益指标

对党委政府重大决策支撑的影响程度

坚持系统观念,一体推进揭示问题、规范管理、促进改革,高质量完成各项审计任务,对党委政府重大决策提供有力支撑

达成预期指标

3

3

 

对提高行政运行效率及结果的影响程度

将审计整改情况作为重要审计内容,压实被审计单位的整改责任,做好审计监督后半篇文章,维护审计的严肃性和权威性,提高行政运行效率及结果。

达成预期指标

3

3

 

生态效益指标

 

 

 

 

0

 

可持续影响指标

通过审计报告运用为公共政策实施提供长期参考指导的可持续影响程度

通过审计报告运用,为公共政策实施提供长期参考指导的可持续影响程度为高

达成预期指标

4

4

 

对单位履职、促进事业发展的持续影响程度

审计项目完成后,要及时开展后评估,推动后续审计立项选题和组织实施更加精准,持续提高工作质效,深化影响单位履职效率、促进事业发展。

达成预期指标

4

4

 

健全的审计管理制度为审计工作提供可持续保障

细化明确项目现场审计、形成报告初稿、征求意见、提交审理、出具正式审计报告等各环节的时间节点,并严格按照时间节点完成审计任务

达成预期指标

4

4

 

满意度指标

满意度指标

被审计单位满意度

≥95%

95%

10

10

 

总分

 

100

93.03

 

所有项目绩效自评表详见“附件1:2024年度项目支出绩效自评表”。

3)部门评价结果。

2024年度审计业务经费项目绩效评价报告》详见“附件2:2024年度项目绩效评价报告”。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务:反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十六、其他支出(类)其他支出(款)其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

附件:1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度审计业务经费项目绩效评价报告


附件

池州市贵池区审计局2024年度项目支出绩效自评表

 

项目支出绩效目标公开清单

序号

项目名称

备注

1

外聘专家审计费及区直部门经济责任审计项目

 

2

固定数额-补助地方审计部门专项经费

 

3

审计业务经费

 

4

固定数额-补助地方审计部门专项经费

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2024年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

外聘专家审计费及区直部门经济责任审计项目

主管部门

013-池州市贵池区审计局

实施单位

013001-池州市贵池区审计局本级

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

0.00

127.68

127.68

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

0

0

0

 

 

上年结转资金

0

127.6802

127.6802

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请财政资金422万元,用于全区工程类审计、财务类审计的专家聘用审计费用支出,以及开展局机关对区直部门负责人经济责任审计、预算执行审计各项费用支出,对党委政府提供重大决策支撑、提高行政运行效率及结果、减少工程类项目经济损失、投资误差,对单位履职、促进全区事业发展起到重要作用。

使用财政资金127.68万元,用于全区工程类审计、财务类审计的专家聘用审计费用支出,以及开展局机关对区直部门负责人经济责任审计、预算执行审计各项费用支出,对党委政府提供重大决策支撑、提高行政运行效率及结果、减少工程类项目经济损失、投资误差,对单位履职、促进全区事业发展起到重要作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成政策落实跟踪审计项目数量

≥4个

4个

4

4

 

完成财政审计项目数量

≥9个

9个

4

4

 

完成经济责任审计项目数量

≥7个

7个

4

4

 

完成领导干部自然资源资产审计项目数量

≥1个

1个

4

4

 

完成专项审计调查项目数量

≥1个

1个

4

4

 

开展公共投资审计项目数量

≥30个

30个

4

4

 

质量指标

资金支出合规性

严格依据财经法规执行

达成预期指标

4

4

 

项目资金专款专用率

100%

100%

4

4

 

审计报告内容的可靠性

100%

100%

4

4

 

时效指标

财政审计、经济责任审计项目完成及时性

2023年12月31日前全部完成

达成预期指标

4

4

 

资金支付及时性

按照合同约定时间进度支付

达成预期指标

4

4

 

成本指标

外聘专家审计费及区直部门经济责任审计项目总成本

≤422万元

127.68万元

6

6

 

效益指标

经济效益

对减少项目经济损失的改善或影响程度

通过专项审计发现问题并进行整改监督,对减少项目经济损失的改善或影响程度为高

达成预期指标

3

3

 

对减少项目投资误差的改善或影响程度

对整改投资类项目审计过程中出现的资金偏差,对减少项目投资误差的改善或影响程度为高

达成预期指标

3

3

 

对降低服务对象经济损失的影响程度

通过项目审计,加强对资金支出的监督管理,保障资金规范使用,降低服务对象经济损失的影响程度为高

达成预期指标

3

3

 

社会效益

对党委政府重大决策支撑的影响程度

坚持系统观念,一体推进揭示问题、规范管理、促进改革,高质量完成各项审计任务,对党委政府重大决策提供有力支撑

达成预期指标

3

3

 

对提高行政运行效率及结果的影响程度

将审计整改情况作为重要审计内容,压实被审计单位的整改责任,做好审计监督后半篇文章,维护审计的严肃性和权威性,提高行政运行效率及结果

达成预期指标

3

3

 

生态效益

不适用该指标

不适用该指标

达成预期指标

3

3

 

可持续影响

通过审计报告运用为公共政策实施提供长期参考指导的可持续影响程度

通过审计报告运用,为公共政策实施提供长期参考指导的可持续影响程度为高

达成预期指标

4

4

 

对单位履职、促进事业发展的持续影响程度

审计项目完成后,要及时开展后评估,推动后续审计立项选题和组织实施更加精准,持续提高工作质效,深化影响单位履职效率、促进事业发展

达成预期指标

4

4

 

健全的审计管理制度为审计工作提供可持续保障

细化明确项目现场审计、形成报告初稿、征求意见、提交审理、出具正式审计报告等各环节的时间节点,并严格按照时间节点完成审计任务

达成预期指标

4

4

 

满意度指标

服务对象满意度

被审计单位满意度

≥95%

95%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2024年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

固定数额-补助地方审计部门专项经费

主管部门

013-池州市贵池区审计局

实施单位

013001-池州市贵池区审计局本级

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

0.00

1.06

1.06

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

0

0

0

 

 

上年结转资金

0

1.0572

1.0572

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

应贵财行【2023】38号文件要求,对上级财政下达2023年转移支付资金,补助地方审计部门专项经费项目4万,区审计局本着“实事求是,量入为出”为原则,将经费用于办公费方面支出,用于单位购买审计方面的书报杂志支出,达到保障机构日常运转,加强审计职业精神和专业能力建设的目的和要求。

应贵财行【2023】38号文件要求,对上级财政下达2023年转移支付资金,补助地方审计部门专项经费项目4万,区审计局本着“实事求是,量入为出”为原则,将经费用于办公费方面支出,用于单位购买审计方面的书报杂志支出,达到保障机构日常运转,加强审计职业精神和专业能力建设的目的和要求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

征订杂志报刊数量

≥100本

120本

8

8

 

征订杂志种类

≥5种

6种

8

8

 

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度等规定

达成预期指标

8

8

 

项目资金专款专用率

100%

100%

8

8

 

时效指标

项目完成时间

2023年12月31日前

达成预期指标

8

8

 

成本指标

项目总成本

≤4万元

1.05万元

10

10

 

效益指标

经济效益

不适用该指标

不适用该指标

达成预期指标

 

0

 

社会效益

对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度

项目的实施对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度为高

达成预期指标

15

15

 

生态效益

 

 

 

 

0

 

可持续影响

对宣传、普及工作提供可持续性保障

阅读报刊杂志为宣传、普及工作提供可持续性保障的程度为高

达成预期指标

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度

职工满意度

100%

100%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 


 

附件:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2024年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

审计业务经费

主管部门

013-池州市贵池区审计局

实施单位

013001-池州市贵池区审计局本级

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

422.00

266.11

80.56

10

30.27%

3.03

其中:本年财政拨款

422

266.106

80.56

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

申请财政资金422万元,用于全区工程跟踪审计项目、专项审计项目、工程项目决算审计项目及财务类审计项目的专家聘用审计费用支出,以及开展局机关对区直部门负责人经济责任审计、预算执行审计各项费用支出,对党委政府提供重大决策支撑、提高行政运行效率及结果、减少工程类项目经济损失、投资误差,对单位履职、促进全区事业发展起到重要作用。

使用财政资金77.99万元,用于全区工程跟踪审计项目、专项审计项目、工程项目决算审计项目及财务类审计项目的专家聘用审计费用支出,以及开展局机关对区直部门负责人经济责任审计、预算执行审计各项费用支出,对党委政府提供重大决策支撑、提高行政运行效率及结果、减少工程类项目经济损失、投资误差,对单位履职、促进全区事业发展起到重要作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

工程跟踪审计项目

≥15个

26个

5

5

 

专项审计项目

≥4个

4个

5

5

 

工程项目决算审计项目

≥10个

10个

5

5

 

财务类审计项目

≥9个

20个

5

5

 

质量指标

资金支出合规性

严格依据财经法规执行

达成预期指标

5

5

 

项目资金专款专用率

100%

100%

5

5

 

审计报告内容的可靠性

100%

100%

5

5

 

时效指标

财政审计、经济责任审计项目完成及时性

2024年12月31日前全部完成

达成预期指标

5

5

 

资金支付及时性

按照合同约定时间进度支付

达成预期指标

5

5

 

成本指标

审计业务经费项目总成本

≤422万元

80.56万元

5

5

 

效益指标

经济效益指标

对减少项目经济损失的改善或影响程度

通过专项审计发现问题并进行整改监督,对减少项目经济损失的改善或影响程度为高

达成预期指标

4

4

 

对减少项目投资误差的改善或影响程度

对整改投资类项目审计过程中出现的资金偏差,对减少项目投资误差的改善或影响程度为高

达成预期指标

4

4

 

对降低服务对象经济损失的影响程度

通过项目审计,加强对资金支出的监督管理,保障资金规范使用,降低服务对象经济损失的影响程度为高

达成预期指标

4

4

 

社会效益指标

对党委政府重大决策支撑的影响程度

坚持系统观念,一体推进揭示问题、规范管理、促进改革,高质量完成各项审计任务,对党委政府重大决策提供有力支撑

达成预期指标

3

3

 

对提高行政运行效率及结果的影响程度

将审计整改情况作为重要审计内容,压实被审计单位的整改责任,做好审计监督后半篇文章,维护审计的严肃性和权威性,提高行政运行效率及结果。

达成预期指标

3

3

 

生态效益指标

 

 

 

 

0

 

可持续影响指标

通过审计报告运用为公共政策实施提供长期参考指导的可持续影响程度

通过审计报告运用,为公共政策实施提供长期参考指导的可持续影响程度为高

达成预期指标

4

4

 

对单位履职、促进事业发展的持续影响程度

审计项目完成后,要及时开展后评估,推动后续审计立项选题和组织实施更加精准,持续提高工作质效,深化影响单位履职效率、促进事业发展。

达成预期指标

4

4

 

健全的审计管理制度为审计工作提供可持续保障

细化明确项目现场审计、形成报告初稿、征求意见、提交审理、出具正式审计报告等各环节的时间节点,并严格按照时间节点完成审计任务

达成预期指标

4

4

 

满意度指标

满意度指标

被审计单位满意度

≥95%

95%

10

10

 

总分

 

100

93.03

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2024年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

固定数额-补助地方审计部门专项经费

主管部门

013-池州市贵池区审计局

实施单位

013001-池州市贵池区审计局本级

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

0.00

4.00

4.00

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

0

4

4

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

应贵财行【2024】5号文件要求,对上级财政下达2024年转移支付资金,补助地方审计部门专项经费项目4万,区审计局本着“实事求是,量入为出”为原则,将经费用于办公费方面支出,用于单位支付审计人员外出差旅费用支出,达到保障机构日常运转,加强审计职业精神和专业能力建设的目的和要求。

应贵财行【2024】5号文件要求,对上级财政下达2024年转移支付资金,补助地方审计部门专项经费项目4万,区审计局本着“实事求是,量入为出”为原则,将经费用于办公费方面支出,用于单位支付审计人员外出差旅费用支出,达到保障机构日常运转,加强审计职业精神和专业能力建设的目的和要求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

保障审计工作产生差旅费人员数量

≤20人

20人

8

8

 

质量指标

经费支出合规率

100%

100%

8

8

 

项目资金专款专用率

100%

100%

8

8

 

时效指标

项目完成时间

2024年12月31日前

达成预期指标

8

8

 

经费拨付及时性

严格执行相关财经法规、制度等规定及时拨付

达成预期指标

8

8

 

成本指标

项目总成本

≤4万元

4万元

10

10

 

效益指标

经济效益

对减少项目经济损失的改善或影响程度

合理运用差旅费支出,通过现场审计发现问题并进行整改监督,对减少项目经济损失的改善或影响程度为高

达成预期指标

10

10

 

社会效益

对提高行政运行效率及结果的影响程度

通过经费支出,对提高行政运行效率及结果的影响程度高

达成预期指标

10

10

 

生态效益

不适用该指标

不适用该指标

达成预期指标

 

0

 

可持续影响

对单位履职、促进事业发展的持续影响或提升程度

保障审计人员外出审计工作差旅费,对单位履职、促进事业发展带来较高的持续影响程度

达成预期指标

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度

职工满意度

100%

100%

10

10

 

总分

 

100

100.00

 

 

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